Tax.lt narys litadana
Tax.lt narys nuo: 2002-12-10
litadana forume parašė 60 žinučių
litadana naujausios žinutės:
UAB 2004.09 nusipirko automobili be PVM (33 str). Dabar norim ji parduoti fiziniam asmeniui i ES, kuris nera PVM moketojas. kaip del PVM?
Ar kelionės lapuose yra būtina rašyti kiekvieno išvažiavimo maršrutą? jei taip tai kur tai reglamentuota? Pamenu, kad 2002 metais vmi leido rašyti "po miestą".
litadana rašė:
kokios jusu nuomones,pagal kokį d-ta pripažinamos pajamos,ar s-ta ir deklaracija
2003.10.31 išrašom sąskaitą eksportui, o deklaraciją forminsim 2003.11.01. Kokį men.dėti i pajamas?
gal kur nors internete galima rasti infirmaciją apie Lietuvos pensijų reformą anglų kalba?
vienus, nes realizacija atskiroj papkej, o prie KIO prisegu apmokėtas s-tas. O kame problema?
ačiu o, bet man reikia butent apie pakeitimus, kad mano akcininkai po biški ruoštusi, o pati įstatyma turim
verslo bangoje skaičiau straipsnį apie gręsiančius AB įstatymo pakeitimus. Gal kas žinote, kokiam saite galima tą patį rasti anglų kalba?
www.vmi.lt/Aktai/Sutartys/14,%2015,%2016%20str.%20komentaras%20naujas.doc
Iš jūsų komentaru supratau, kad 07 dar taikysiu PNPD. Ačiu visiems
Jeigu vaikui 18 m suėjo 2003.07.01 tai už 07 taikyti didesnį NPD, ar jau tik 290?
Gautas iš pirkėjo atlyginimas už parduotas prekes (tarpininkavimo atveju) traukiamas į apskaitą kaip skola prekių savininkui. Gauti iš pirkėjo pinigai nėra tarpininko uždirbtos pajamos, tai skola prekių savininkui. Tarpininkui priklausantis atlygis ir kartu jo uždirbtos pajamos yra tik komisiniai.
angelka rašė:
Argi ne 0% PVM eksportuojant prekes???
Paskaitykit. Aš traukčiau į 500 sąsk. tik jūsų pajamas už tarpininkavimą
Vika, kokiam tu mieste "bazuojiesi"
Gal reikia pagelbeti auginti
Savikaina 0 butu, jei rastum gatvej 8)
Vika rašė:
Tu ne juokauji 8O Mano vaikui labai patinka delmantinai, tegul ir nuo vienisos mamos :D O kaip galima pasidovanoti sau viena is ju
Patarkite ir man: UAB įsigyjo iš užsienio įv. staklių, importavo, užpajamavo, ivedė į eksploataciją. Dabar norime parduoti visą tai kitai užsienio firmai, tačiau iš LR neišvešime, exporto neforminsime. Tai aš galvoju, kad išrašau sąskaitą su 18% PVM. Ar reikia tikslinti jau sumokėtą ir atsiimtą importo PVM? Jūsų mintys?
Ar galima priskirti leidžiamiems atskaitymams darbuotojui atlygintas komandiruotėje gyv.ploto nuomos išlaidas be viešbučio kvitų, tačiau neviršijant vyriausybės normų?
of course! ačiu
O kaip jeigu bendrovė skolinasi pinigus ne iš akcininkų, reikia palūkanas pririšt prie normos?
Padekit man tokioj situacijoj: gavom is uzsienio prekes. Invoise yra isskirtas VAT 25% (PVM). Apiformintas importas, bendra invoiso suma su uzsienio PVM apmokestinta LR PVM. Kaip pajamuoti tas prekes, kur nukisti VAT? I sanaudas, ar didinti prekiu savikaina?
Klaipėdiečiai forumieciai, kurie tvarkote kelių įmonių apskaitą, gal kas nepakeliat kruvio? Šiuo metu vedu tik vieną įmonę, galiu padėti. Mano stažas 9 metai vyr.buh.
Tai tada GPM bus tik nuo nuomos pajamu, kadangi fiz.asmuo tiesiogiai negaus naudos (pinigu) uz komunalines paslaugas. Mano tokia nuomone.
mano imone sumoka fiziniam asm pagal atsiskaitymo knygele, apmokestinu viska kartu su nuoma 15%. Nezinau, kaip padaryti, kad moketi mokescius savo vardu, juk butas nuosavybes teise priklauso fiz.asmeniui. Be to, kai pavyzdziui, moku uz savo buta per ineta, tie pinigai paskirstomi i skirtingas vietas, nueina uz viska atskirai.
