Tax.lt narys Reduxa
Tax.lt narys nuo: 2006-03-21
Miestas / vietovė: Kaunas
Profesija: Buhalterė
Reduxa forume parašė 384 žinučių
Reduxa naujausios žinutės:
Loreta rašė:
Ačiū už kantrybę
Dar pasitikslinsiu, PVM deklaracijoje to automobilio įsigyjimo vertės irgi nereikia rodyti?
Loreta rašė:
Didžiulis ačiū
Loreta13 rašė:
Ot kaip paprastai, labai ačiū Loreta
UAB PVM mokėtoja nusipirko N1-BB automobilį iš estijos UAB PVM mokėtojos, sąskaitoje PVM nėra, nurodyta EU direktyva 2006/112/EB, php 326-327. Ką man daryti su PVM?
Loreta13 rašė:
Loreta13 rašė:
Abejoju Loreta, kad jie ten ranka įrašinės, o jei pati prisirašyčiau?
Colop rašė:
Ačiū, kad gelbėjat
Wyga rašė:
Ačiū Wyga, kad pasidalinai patirtimi
Idomu, gal dar kas buvo susidūrę ar turi protingų minčių
Viena UAB išrašydama PVM S/F rašydavo tik mūsų įmonės kodą, paprašiau, kad įrašytų ir PVM kodą, tai įrašė, bet dingo įmonės kodas
sako mūsų programa neleidžia rašyti ir to ir to, bet aš aiškinu, kad tai yra privalomi rekvizitai, jie sako mums VMI taip leidžia, turim raštą dėl to, sakau atsiųskit, aišku nieko neatsiuntė
kaip dabar man elgtis patartumėte, ar tikrai nebūtinas įmonės kodas, užtenka tik PVM kodo? Nes kiek žinau, jei nėra mūsų PVM kodo įrašyto, tai PVM atskaita negalima? Bet jei PVM yra, o nėra įmonės kodo, tai?
Dalia29 rašė:
Labi ačiū Tau Dalia29
Dalia29 rašė:
Man padidėja PVM suma pagal 96 str., teisingai? Gautųsi, kad nei 25 nei 35 eilutėse sumos nesikeičia, tik į 33 reikia įrašyti tą PVM?
Padėkit mielieji, jei pagal tą 96 str. turėjau sumokėti PVM, bet priskaičiau kaip normalų grąžintiną PVM, tai dabar kai tikslinu PVM deklaraciją:
25 eilutėje suma nesikeičia, nes PVM buvau užfiksavusi D2431, taip?
33 eilutėje įrašau tą PVM nurodytą pagal 96 str.
35 eilutėje įrašau tą PVM nurodytą pagal 96 str., t.y. didinu sumą esančią toje eilutėje PVM suma pagal 96 str.?
Išvada: po tikslinimo turi gautis ta pati mokėtino/grąžintino PVM suma kokia buvo prieš tikslinimą?
Ar mokėtinas PVM turi padidėti ta PVM suma pagal 96 str.?
25 eilutėje suma nesikeičia, nes PVM buvau užfiksavusi D2431, taip?
33 eilutėje įrašau tą PVM nurodytą pagal 96 str.
35 eilutėje įrašau tą PVM nurodytą pagal 96 str., t.y. didinu sumą esančią toje eilutėje PVM suma pagal 96 str.?
Išvada: po tikslinimo turi gautis ta pati mokėtino/grąžintino PVM suma kokia buvo prieš tikslinimą?
Ar mokėtinas PVM turi padidėti ta PVM suma pagal 96 str.?
amadina22 rašė:
Ačiū
Kokiu kodu už 2011 m. reikia primokėti GPM? 1441?
Loreta rašė:
Ačiū Tau Loreta
Loreta rašė:
Tai kai teikiam metinę NTM deklaraciją, tada paskaičiuojam jau už visą, bet mokant avansines įmokas tai skaičiuojam tik už nuosavą, ar aš klystu?
amadina22 rašė:
Ačiū Amadina, ten apie nekilnojamojo turto mokestį buvo klausimas
Avansinį NTM skaičiuojam ir mokam nuo nuosavo turto, taip?
Reduxa rašė:
Atsiprašau, ne prie to mokesčio klausimą parašiau
amadina22 rašė:
Tikrai, žiūriu į knygą, o matau špygą
Avansinio pelno įmokos kodas 2641?
Grįžtant iš komandiruotės važiuota traukiniu Lietuvoje, visą bilieto sumą su PVM traukti į sąnaudas?
rimantas88 rašė:
tame ir esmė, kad jokio užrašo, nieko, kad buvo grąžinti pinigai nėra. Jiems papraščiausiai nereikėjo jokio pinigų grąžinimo daryti, juk pirkom kitą daiktą.
