Loreta13 rašė:
Niekaip nesuprantu, kam rašyt pardavimo PVM s/f, mokėt PVM, jei darbai dar neatlikti
Jūsų vietoje išrašyčiau kreditinę montavimo darbams motyvuojant tuo, kad darbai neatlikti.
Išrašyčiau, kai jie bus atlikti.
Ir PVM našta jums sumažėtų.
Ir pajamos atsidurtų ten, kur reikia.
Be to:
rašė:
PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant po prekių patiekimo ar paslaugų suteikimo fakto (t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti).
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000107833&tree_id=1000001019
Viskas ne taip paprasta, visų pirma tai buvo planuota patiekus įrangą greitu laiku atlikti ir montažą.Dėl nenumatytų aplinkybių to padaryti nepavyko dėl pirkėjo kaltės.Galutinis įrangos gavėjas yra užsienyje ir jokių kreditinių iš mūsų niekas nepriims. Ar nebus kriminalas, jei aš remdamasi sutartimi montažo darbų vertę keliu į 4442 Ateinančių laikotarpių pajamos, pripažintinos uždirbtomis per sekančius laikotarpius.O likusias pajamas kaip priklauso į 500?
Sveiki, 2011 metais išrašyta sąskaita pirkėjui, kurioje nurodyta įrangos vertė kartu su montažu. Įranga pristatyta pirkėjui 2011 metais, o montažo darbai bus atlikti tik 2012 metai - kai pirkėjas bus paruošęs patalpas. Ar galima pagal šią sąskaitą faktūrą pripažinti visas pajamas 2011 metais, kai dalį sąnaudų patirsime tik 2012 metais. Be to pirkėjas dalį sumos(už įrangą) jau sumokėjo,o už montažą sumokės atlikus darbus.
Sveiki,2011 gruodžio mėn įsigijome iš Lietuvos tiekėjo programinę įrangą. 2012 vasario mėn tos įrangos gamintojas apeidamas mūsų tiekėją sugrąžino mums dalį tos programos įsigijimo sumos, kaip nuolaidą.Tai patvirtinti galima tik banko išrašu bei informacija iš jų internetinės svetainės anglų kalba, kur yra nurodyti mūsų rekvizitai. Klausimas - ar reikia tikslinti PVM ? Jei taip tai kurio mėn PVM deklaraciją tikslinti? Ar reikia tikslinti 2012 m sausio mėn IT nusidėvėjimo sumą(realiai įsigijimo savikaina sumažėjo tai ir mėn nusidėvėjimo suma sumažėjo).
Loreta13 rašė:
dainan rašė:
UA bendrovė kartais naudojasi fizinių asmenų turinčių verslo liudijimus paslaugomis. Mokame grynais ir jie išrašo kvitus. Klausimas - ar reikia prie kvito reikalauti ir verslo liudijimo kopijos?
Pasitikrinkite:
www.vmi.lt/lt/?itemId=10814345
Kam tą popierių gadint :))
bandžiau, bet ten prašo įrašyti dvi raides,o kvite nurodyti tik skaičiai (pirmieji skliaustuose)...turbūt ten ne liudijimo numeris...
Sveiki, UA bendrovė kartais naudojasi fizinių asmenų turinčių verslo liudijimus paslaugomis. Mokame grynais ir jie išrašo kvitus. Klausimas - ar reikia prie kvito reikalauti ir verslo liudijimo kopijos?
dainan rašė:
Sveiki, iš Prancūzijos piliečio pirkom lengvąjį automobilį. Ar tai reikia deklaruoti PVM deklaracijoje.Jei reikia tai kurioje eilutėje?
Labai reikia patarimo
Sveiki, iš Prancūzijos piliečio pirkom lengvąjį automobilį. Ar tai reikia deklaruoti PVM deklaracijoje.Jei reikia tai kurioje eilutėje?
Šiandien pasiėmiau iš VMI suderinimo aktą. Labai pasitikėjau,kad skaičiukai bus panašūs- apie delspinigius jau iš anksto žinojau todėl lengva ranka pasirašiau. O dabar tikrinu tikrinu ir niekas netinka. Ar kas nors bandėt po akto pasirašymo ieškotis galų ir ar pavyko?
Sveiki, pas mus vykdoma vienetinė gamyba, kai pardavinėjame savo prekę tą pačią dieną rodome gamybą arba komplektavimą ir kiekvienam atvejui sudarome nurašymo aktą. Taigi-nurašymo aktų yra beveik tiek pat kiek išrašoma sąskaitų. Popierizmas...Direktorius ypač pyksta kai sudaromas atskiras nurašymo aktas komplektuojant įrenginį,kurį sudaro 2- 3 pozicijos. Ar nebūtų galima tokius nurašymo aktus atspausdinti kelis ant vieno lapo(nežiūrint į tai, kad jie skirtingų datų). Tuomet vienu parašu direktorius patvirtintų kelis nurašymo aktus vienu metu ir būtų taupomas popierius.Ar taip galima?
Raini, pas mus (iki manęs) surašyta labai kvaila sutartis su tuo fiziniu asmeniu...Realiai tai sąskaitoje jis įrašo tą sumą,kurią jis nori gauti (visą),o kokia yra bendra suma už nuomą, tame tarpe ir GPM yra surašyta sutartyje...Todėl ir gaunasi,kad aš atskira korespondencija apskaičiuoju mokėtiną GPM...Bet jūsų atsakymą aš supratau...
Sveiki, 2012 sausio mėn iš fizinio asmens gavome sąskaitą už gruodžio mėn patalpų nuomą. Nuomos sąnaudas dėsiu į 2011 metus,o į kuriuos metus dėti GPM ? Realiai šį GPM aš priskaičiuosiu ir sumokėsiu tik 2012 m vasario mėn? Ar tai bus 2011 metų ar 2012 metų sąnaudos?
Dėkui už atsakymą ir dar norėčiau paklausti, o jei mes neforminame komandiruočių ir nemokame šių kompensacijų- ar mes pažeidžiame įstatymus?
Sveiki, Mūsų darbuotojai dažnai dirba įvairiuose Lietuvos miestuose , tačiau ne kiekvieną dieną. Ar galima jiems mokėti kompensaciją už kilnojamo pobūdžio darbą ir kaip paskaičiuoti tą kompensaciją-ar tik už tas dienas , kada dirbo kitame mieste, ar visada fiksuotą dydį nedidesnį kaip nurodo įstatymuose?
Būkit geri , labai reikia pagalbos, nors į šį klausimėlį atsakykit jei nežinot visų atsakymų "Sveiki, gavom iš VMI laiškelį su nurodymu patikslinti FR0791.Klausimas - kokią datą rašyti Kodas pagal EVRK 2 - Duomenų pakeitimo data? Ar tą kada buvo patvirtintas tas klasifikatorius (tada mes netikslinom savo duomenų)" ?
dainan rašė:
Sveiki, gavom iš VMI laiškelį su nurodymu patikslinti FR0791. Klausimas - kokią datą rašyti Kodas pagal EVRK 2 - Duomenų pakeitimo data? Ar tą kada buvo patvirtintas tas klasifikatorius (tada mes netikslinom savo duomenų) ?
Kitas klausimas - norime pakeisti buhalterio telefono numerį, bet reikalauja nurodyti ir jo a.k. bei vardą ir pavardę- tačiau šie duomenys nesikeičia - tai ar juos nurodyti?
Taip pat iki šiol nebuvo nurodytas įmonės elektroninis paštas bei internetinės svetainės adresas, tačiau įmonė juos turi nuo įsikūrimo, tai kokią čia datą rašyt?
Ir dar - ar pildyti tuos langelius, kur informacija nesikeičia?
labai reikia jūsų patarimo
Sveiki, gavom iš VMI laiškelį su nurodymu patikslinti FR0791. Klausimas - kokią datą rašyti Kodas pagal EVRK 2 - Duomenų pakeitimo data? Ar tą kada buvo patvirtintas tas klasifikatorius (tada mes netikslinom savo duomenų) ?
Kitas klausimas - norime pakeisti buhalterio telefono numerį, bet reikalauja nurodyti ir jo a.k. bei vardą ir pavardę- tačiau šie duomenys nesikeičia - tai ar juos nurodyti?
Taip pat iki šiol nebuvo nurodytas įmonės elektroninis paštas bei internetinės svetainės adresas, tačiau įmonė juos turi nuo įsikūrimo, tai kokią čia datą rašyt?
Ir dar - ar pildyti tuos langelius, kur informacija nesikeičia?
Turiu problemą, kaip Cente teisingai pritaikyti NPD kai darbuotojas atostogauja nuo 2011 12 27 iki 2012 01 09, o atostoginiai išmokami gruodžio mėn?
Pagal įstatymus reikia sudėti visas gruodžio mėn darbuotojo pajamas ir tuomet apskaičiuoti NPD, bei atskaičiuoti GPM. Centas skaičiuoja atskirai gruodžio mėn ir atskirai sausio mėn.
Ką patartumėte?
dainan rašė:
Sveiki, deklaravom ,kad per 2011 metus įvešim apie 50 kg elektros ir elektronikos prietaisų,o įvežėm 120 kg. Skaičiau,kad reikia kažkokio papildomo dokumento patvirtinančio,kad tą kiekį sutvarkysim einamaisiais metais. Kas tai per dokumentas ir ar jį gali išrašyti įmonė tvarkanti mūsų atliekas? O gal užtektų sudarant Atliekų tvarkymo sutartį 2012 metams nurodyti didesnį kiekį?
Ar niekas negali man patarti?
Sveiki, deklaravom ,kad per 2011 metus įvešim apie 50 kg elektros ir elektronikos prietaisų,o įvežėm 120 kg. Skaičiau,kad reikia kažkokio papildomo dokumento patvirtinančio,kad tą kiekį sutvarkysim einamaisiais metais. Kas tai per dokumentas ir ar jį gali išrašyti įmonė tvarkanti mūsų atliekas? O gal užtektų sudarant Atliekų tvarkymo sutartį 2012 metams nurodyti didesnį kiekį?
Sveiki, kokį darbuotojo adresą reikia rašyti sutartyje-ar tą kur šiuo metu gyvena, ar tą kur registruotas( registruotas visai kitame mieste)?
Sveiki, reikalingas patarimas. Gruodžio mėn 9 d išmokėjome DU už lapkričio mėn, gruodžio 31 d mokėsime DU už gruodžio mėn ir atlyginimą už atostogas,kurios baigsis 2012 sausio 3 d. Kadangi 2011 m sausio mėn DU nemokėjome tai NPD nepritaikėme - ar galime gruodžio mėn pritaikyti NPD du kartus?(perskaičiavus metinį NPD viskas gautusi gerai).
Sveiki, įdomu sužinoti keletą nuomonių apie Skolų suderinimo aktus .Ar siunčiate suderinimo aktus visiems tiekėjams ir pirkėjams ar tik tiems, kurie skolingi mums, ar mes skolingi jiems?
Sveiki, mūsų įmonėje yra taikomas tarifinis mėnesio darbo užmokestis. Keli darbuotojai lapkričio mėn dirbo savaitgalį,jiems mokėsime dvigubai už darbą poilsio dieną. Sakykime mėn darbo užmokestis yra 3000 Lt, darbuotojas dirbo dvi poilsio dienas. Tai skaičiuojame:
3000/22= 136.36
22+2+2=26
26*136.36=3545.45 Ar gerai paskaičiuota? Buhalterinė programa skaičiuoja valandinį VDU, o kadangi lapkritį buvo viena prieššventinė diena (7 val) tai gaunasi 3548,39 Lt - kuris skaičiavimas teisingas?
Klausimėlis - gavau PVM sąskaitą faktūrą už paslaugas, kurioje pardavėjo rekvizituose nurodyta vardas ir pavardė(jokių verslo liudijimo numerių , įmonės kodų nėra tik asmens kodas ir PVM mokėtojo kodas. Ar tai bus B klasės pajamos tam fiziniam asmeniui?
Sveiki, iškilo toks klausimėlis - norime truputį pakeisti įmonės pirminius dokumentus - atsisakyti kelionės lapų, keisti Medžiagų nurašymo aktus ir dar keletas smulkių pakeitimų, nuo kurių visai nepriklauso įmonės finansinis rezultatas. Tačiau apie tuos pakeitimus norime aprašyti Apskaitos politikoje. Ar tai bus apskaitos politikos keitimas?