Tax.lt narys ddddaiva
Tax.lt narys nuo: 2008-01-15
ddddaiva forume parašė 806 žinučių
ddddaiva naujausios žinutės:
Pas mane prekių grąžinimo aktus formuoja gaunamose s-f registre, tai gal prie gaunamų S-F ir segti
Kiek suprantu tai bus neleidžiami atskaitymai,tai
D 6KL.
K 2 KL. (prekes skirtos perparduoti)
O kaip su PVM atstatymu? gal kas koki pavyzdyka parašytų, kaip turi atrodyti sask.korespond. Ačiū iš kart
Kiek suprantu tai bus neleidžiami atskaitymai,tai
D 6KL.
K 2 KL. (prekes skirtos perparduoti)
O kaip su PVM atstatymu? gal kas koki pavyzdyka parašytų, kaip turi atrodyti sask.korespond. Ačiū iš kart
Nevalyta – kur dairais –
Šiurpias pasakas Kubilius
Seka liaudžiai vakarais.
Apie klaidžią sniego pūgą,
Renovacijos naudas –
Apie baisią dujų kainą,
Kuri pakilo į dausas.
Apie krizę ir akcizus,
Sodrą, išmokas mamų,
Apie vandenį,
auksinį
Tą iš Vilniaus vandenų..
Apie trečiąjį paketą,
Apie
mokesčius naujus.
Apie turgų ir šešėlį,
Magiškus kasos aparatus.
Kaip bedarbis tinginys
Grįžęs tuščiomis atgal…
Moka sąskaitas už
šilumą
Kurių niekaip išmokėt negal! –
O seime nykštukai, sėdi
Skirsto lėšas tarp savų…
Bėga STT per sniegą,
Nesurasdami galų.
Prezidentė gero būdo –
Bet jos partiją pikta …
Paskutinis
emigravo.
Tai ir pasaka baigta.
IĮ savininkas išsiima 1000Lt(menama alga)
Sumoku sodrai 26,3% - 263Lt.
O sveikatos draudimui 9% - 72Lt, ar 90lt, mokedavom po 72Lt. Nueinu į sodra, o ten sako, kad paskaiciuota po 90Lt pas menesi
Gal kokia nuoroda kada cia keitesi
Pas mane tarkim už 04mėn:
D 24311 100LT.
K 44841 150Lt.
Tai 04.30d. uždarau PVM"
D 44841 150Lt.
K 24311 100Lt.
K 4488 (PVM įsipareigojimas) 50Lt.
Pagal FR6000 PVM deklaracija gaunasi 51Lt. Sumoku 50Lt. nes pagal programa taip. Tai ta 1lt liekam skolingi VMI, ar kaip cia???
Nuo metu pradzios dabar nesutampa PVM deklaracijos ir programos rodomi duomenys 3Lt. Nzn kaip cia pasielgt
čia gaunasi taip:
Sąskaita gauta už 2500Lt.
KPO išrašyta 2000Lt.
KIO 2500Lt., (KIO turėjo išsirašyt 2000Lt)
Pavedimu 500Lt.
D 4431
K 2435
Raso, kad abi saskaitos atsiskaitymo.Programa konto
jis pinigus pasiima iš kasos be jokiu avansinių, o poto grįžes issiraso KIO, ir poto atnesa man į buhalterija. Žinau, kad taip negalima, bet ka dabar su juo
Sumokėjome 2500Lt, taip gaunasi, kad permokejome 500Lt, pagal viska tie pinigai pas sefa turi but jei avansu butu isduoti pinigai, o dabar jie pas sefa (kiseneje)
500Lt. buvo sumokėti pavedimu, avansinis.
Tiekejas israšė KPO 2000Lt.,bendroje sumoje gaunasi 2500Lt.
Bet mes pas save apskaitoje išsirašėmė KIO 2500Lt., o ne 2000Lt.
Pas ta tiekeja, dabar rodo 500Lt. permoka, o turi buti 0,00Lt.
Kokia teisinga saskaitų korespondencija. Gavome PVM sąskaitą fakturą 2500Lt., o KPO išrašė 2000Lt., nes 500Lt buvo apmokėti pavedimu. Per nepastabumą KIO buvo išrašytas 2500Lt. Dabar tam tiekejui rodo permoka - 500Lt. Kaip ištaisyti klaida?
Galvoju: D 4431 500Lt. K 2435 500Lt., bet negerai, ne abi saskaitos atsiskaitymo
Patarkit kas
