Tax.lt narys Laurina

Laurina
Tax.lt narys nuo
2008-03-18
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
buhaltere
Laurina
forume parašė 1897 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-03-04 12:49 Įvairūs » Asociacijos » #1308559

Gita1 rašė:
Tai jūs be normalių likučių toliau kažką grybaujat?
OHO smile


Kokie likučiai , čia yra , tika tas avansas apie kurį minejau 2014.01.01 dienai ir žinoma bankom likučiai ...... jokio finansavimo likučio nėra, kadangi apskaita nebuvo vedama ...... nors pasikark ....
2016-03-04 12:47 Įvairūs » Asociacijos » #1308558
Gal galite patarti ka daryti tokiu atveju, ir taip jau daug tvarkymo šitoje asociacijoje, labai daug operacijų ...... nejaugi reikia nup pradžios galus suvedinėti ? Pradejau tik 2014 metus suvedineti kad butu palyginamasis balansas priduodant FA už 2015 m. .... smile
2016-03-04 12:26 Įvairūs » Asociacijos » #1308552

Girele rašė:

Laurina rašė:
Nejaugi reikia imti ir tvarkyti nuo įsteigimo dienos apskaitą ? Čia fiziškai neįmanoma suspeti ...... smile

O tai kaip kitaip smile Visos ūkinės operacijos nuo įsteigimo dienos turi būti užregistruotos apskaitos registruose, kiekvienais ataskaitiniai metais turi būti sudaryta finansinė atskaitomybė, veiklos ataskaita turėjo būti paskelbta RC, jau nekalbant apie mokesčių deklaracijas.


PLN DEKLARACIJA ant kiek žinau buvo teikta tik 2006 metais kai turejo pelną, o daugiau netekiama, ir apskaita su visais ūkinėm operacijom niekas netvarke ... smile
2016-03-04 12:15 Įvairūs » Asociacijos » #1308550

Gita1 rašė:
Arba jūs kelis klausimus dubliuojat į vieną arba nesuprantu kas čia vyksta.. Kas per avansai, prie ko ta parama? Jei metai 2013-2014, tai prie ko tie eurai?? Ir jūs dabar išvis kuriuos metus tvarkot? Kažkokia marmalynė... Gal imkit 2013, sutvarkykit iki galo, padarykit FA, tada 2014 ir t.t. O ne viską vienu metu..


Aš dabar 2014 metus tvarkau. O kaip prie ko avansai, jei jie eina iš 2013 metu ? smile
Visai susipiniojau. Nejaugi reikia imti ir tvarkyti nuo įsteigimo dienos apskaitą ? Čia fiziškai neįmanoma suspeti ...... smile
2016-03-04 10:41 Įvairūs » Asociacijos » #1308514

Gita1 rašė:
Jūs vėl klausiat to kas jau atsakyta n kartų.. įsisavinkit tai kas jau jums išaiškinta, suvokimas ateis ir tada toliau dirbkit, nes jau toks jausmas, kad norit, kad mes visas operacijas jums surašytumėm labai tiksliai...tada paruošti reiks už jus FA.. pasidžiaugsit "gerai padirbėję", o realiai per vieną ausį įėjo, neužsilaikė, per kitą išėjo.. o kitais metais vėl viską iš naujo reiks aiškint.. :))
Aš toliau atsakysiu tik į tai ko dar neklausėt..



Laba diena, Gita1. Susiduriau šiandien su tokia sitauaciją :
2013 m. buvo gauta parama paremti konferencijos dalyvį, (2014 m. kovo men.). 5615,00 Lt
Buvo pervestas avansas 290,00 Eur iš asociacijos sąskaitos(kred.kortelės).
Gaunasi 2014-0-01 kabantis avansas 1001,31 Lt (290 Eur).
2014-03-17 gauta sąskaita faktūra atliekam korespondencija:
D 6123 Sąnaudos 2503,28 Lt (725,00 Eur)
K 412 Skolos tiekėjams 2503,28 Lt (725,00 Eur)
2013-03-19 nuskaityta nuo kortelės 435,00 Eur:
D 412 Skolos tiekėjams 1501,97 Lt (435,00 Eur)
K 231 Bankas 1501,97 Lt(435,00Eur)
Užskaitom avansą:
D 412 Skolos tiekėjams 1001,31 Lt (290 Eur)
K 2021 Išankst. apmok. 1001,31 Lt(290 Eur)
D 623 Banko komis mok. 3,97 Lt
K 231 Bankas 3,97 Lt

O kaip su paramą, inai gauta 2013 metais ??? Padėkite prašau .... smile





2016-03-03 21:24 Įvairūs » Asociacijos » #1308468
Čia yra gauta:
3422 - tikslinę parama - 337.428,18 Lt (42.000 Lt iš šito sk. pervesta iškarto kitai asociacijai, lieka 295.428,18Lt);
3422 - tikslinę parama - 109.299,93 Lt ( kuri yra panaudota pgl. projiektą).
Jei iškarto panaudota, tai vadinasi finansavimo pajamos yra 109.299,93 Lt ?
O kaip su antra tikslinę parama, kuri gauta ......
panaudota iš paramos pagal sąskaitas faktūras 301.412,37 Lt, tai 301.412,37 Lt bus finansavimo pajamos ???
ar finansavimo pajamos šiuo atveju bus 295 428,18 Lt ???
2016-03-03 18:48 Įvairūs » Asociacijos » #1308459

Gita1 rašė:
Uždarymas
D 350 K 6 (visa suma)
D 5 (visa suma) K 350



Asociacijoj uždaromos 5 ir 6 kl. ne kaip UABe ?
Kitaip, ar ne ? Išvedamos finansavimo pajamos, plius pajamos iš ūkinės komercinės veiklos(jei tokia yra), plius Dividendai (jei tokie yra) ?
2016-03-03 17:54 Įvairūs » Asociacijos » #1308448

Gita1 rašė:
Tai jau aš nepasakysiu kur iki to klaidą padarėt (jei turi gautis neigiamas rezultatas).. pasižiūrėkit ar visos korespondencijos teisingos.


Kaip taisingai uždaromos pajamos ir sąnaudos asociacijoj, nesuprantu ka netaisingai darau, kodel pliusas pas mane išeina ....
žinoma korespondencijas visas dar peržiuresiu , bet nešsivazduoju kame reikalas ...
2016-03-03 16:42 Įvairūs » Asociacijos » #1308441

Gita1 rašė:
VRA rašosi viskas iš 5 ir 6 klasių.


Bandžiau uždarytas finansavimo pajamas įrašyti į VRA finansavimo pajamos ir visas sąnaudas į VRA įkeliau , kaš kodėl pelną duoda smile
2016-03-03 16:27 Įvairūs » Asociacijos » #1308434

Girele rašė:

Laurina rašė:

Uždarom sąskaitas 341 ir 3422
D 341 109299,93 Lt
K 3422 109299,93 Lt

???



Teisingai smile To ir norėjau, kai rašiau , kad ne visos korespondencijos.


Ir šita suma reiks (109299,93Lt) VRA įrašyti į Kitos finansavimo pajamos (p.2.2) ???
2016-03-03 16:21 Įvairūs » Asociacijos » #1308431

Girele rašė:

Laurina rašė:

Tai, taip. 2013 m. sąskaita pripažįsta finansuoti, į samatą ji yra įtraukta ir 2014 metais apmokėta
O trukstama korespondendenciją gal tokia ?:
D 51 109299,93 Lt
K 350 109299,93 Lt


O kaip jūs uždarote 341 ir 3422 ?


Uždarom sąskaitas 341 ir 3422
D 341 109299,93 Lt
K 3422 109299,93 Lt

???

2016-03-03 15:40 Įvairūs » Asociacijos » #1308418

Girele rašė:

Laurina rašė:

Į šita suma 109 299,93 Lt kurį buvo pervesta įeina 2013 m. sąnaudos . Ar taisingai mastau ?

Jei jums tą 2013 metų sąskaitą pripažins tinkama finansuoti, tada įeis.
Beje, pas jus - trūksta korespondencijų uždarančių gautiną ir gautą finansavimą...


Tai, taip. 2013 m. sąskaita pripažįsta finansuoti, į samatą ji yra įtraukta ir 2014 metais apmokėta
O trukstama korespondendenciją gal tokia ?:
D 51 109299,93 Lt
K 350 109299,93 Lt
2016-03-03 13:50 Įvairūs » Asociacijos » #1308356
Laba diena. Asociacija vykde projektą 2014-2015 m.m. bejieškodama, radau kad 2013 m. buvo sąskaitą faktūrą pagal projiektą rėmiamą pagal projiekto finansavimą. Finansavimą gavo 2014 metais..
Ar taisingai mastau ?:
Registruojam gautiną finansavimą (išviso per 2014 m.)
D 2114 Gautinas iš Europos Sąjungos fondų 111 905,48 Lt
K 341 Gautinas finansavimas 111 905,48 Lt
Gaunam pinigus:
D 231 Pinigai 109 299,93 Lt
K 2114 Gautinas iš Europos Sąjungos fondų 109 299,93 Lt
Panaudojam pinigus:
D 3422 Tiksliniai įnašai 109 299,93 Lt
K 51 Finansavimo pajamos 109 299,93 Lt
Likutis Gautinos sumos pagal sąsk. 2114:
D 21114 2605,55 Lt
K 341 2605,55 Lt
Į šita suma 109 299,93 Lt kurį buvo pervesta įeina 2013 m. sąnaudos . Ar taisingai mastau ?
2016-03-01 18:07 Įvairūs » Asociacijos » #1307965

Gita1 rašė:
Laurina, jeigu jūs esat tokia nesavarankiška, kad be pritarimo nesugebat pasirinkti tinkančios pajamų sąskaitos, tai ar tikrai čia tas laikas kada jūs galit dirbti savarankiškai buhaltere? Buhalteris turi pats priimti sprendimus, tad nuspręskit kokios tai pajamos ir dėkit į tinkančią sąskaitą..
Dėl sertifikato, tai esmė yra už ką iš tikro apmokėta.. ten ir dedat..


Ačiu labai Jums ir Labai atsiprašau, Gita1, kad gaišau Jusu laika, tiesiog norejau patarimo.
2016-03-01 16:55 Įvairūs » Asociacijos » #1307952

Gita1 rašė:
Aš traktuočiau kaip pajamas. Kaip traktuosit jūs jūsų reikalas.. gintis prieš vmi (jeigu domėsis) reiks jums.. Jeigu sugebėsit pagrįsti, kad tai ne pajamos, o tikslinis įnašas.. pirmyn :)
O dėl sąskaitų faktūrų, tai mes už paslaugas jas rašom, o atvejų kada privaloma rašyti kada ne aš nežinau, nesigilinau, man nebuvo aktualu..


Supratau. Taip ir maniau, kad čia bus pajamos. Trukti pal sąsk.planą į 501 sąsk. ??? Sertifikatas skaitosi kaip paslauga ?
2016-03-01 16:40 Įvairūs » Asociacijos » #1307945
čia gal galima traktuoti kaip ir tikslinę parama ??? smile
2016-03-01 16:38 Įvairūs » Asociacijos » #1307940

Gita1 rašė:
Tai bus pajamos. Jūs organizavot konferenciją ir rinkot mokestį. Ūkinė komercinė veikla.
Kažkada esu girdėjusi, kad atseit galima pasirašyti projektėlį, kad bus šviečiama visuomenė ta tema bus suorganizuotas seminaras, o seminaro mokestis bus indėlis į tą projektą, tai buvo aiškinama, kad tokiu atveju galima dėti į tikslinius įnašus, bet aš taip nedaryčiau.. Uždirbtoms pajamoms surinkit kuo daugiau patirtų sąnaudų, o kita dalis bus neapmokestinama.. na kai pildysit PLN204N pasigilinsit į formą ir išaiškės kodėl nemokėsit pelno mokesčio.


Na, aš irgi iždininkui dabar atrasdama šiuos įmokus sakau, kad tai yra pajamos ir ūkinė komervcinė veikla ......
Ka patartumet ? Dėti vis dėl to prie pajamų ??? 501 sąsk. ??? Ar vis del to galima kitaip traktuoti ? Šiom įmokom SF nebuvo išrašoma, tik bankinis pavedimas, arba KPO ....
2016-03-01 16:26 Įvairūs » Asociacijos » #1307933

Gita1 rašė:
Aš klausiu kas parašyta kvite (banko išraše) kur yra apmokėjimas už tuos pažymėjimus... pagal jūsų pasakymą asociacija perpardavinėja pažymėjimus su dideliu antkainiu.


KPO parašyta (dalyvavimas konferencijoje "Pavadinimas"), banko išraše gavau viena įmoka parašyta įmoka už seertifikatą.
2016-03-01 16:14 Įvairūs » Asociacijos » #1307921

Gita1 rašė:
O prie ko čia nario mokestis, jeigu moka ne draugijos nariai? 3423 yra dedama TIK nario mokestis, o čia moka už pažymėjimus. Kažin ar pats pažymėjimas tiek gali kainuoti? Kaip įrašyta kvite, kas parduota?


Taip, aš suprantu, kad nario mok. čia ne prie ko ..... tiesiog nežinau į kokį sąsk. dėti ? Pati Draugija pažymėjimus gamina, atiduoda į spaustuvė .....
2016-03-01 16:06 Įvairūs » Asociacijos » #1307915
Toks klausimas.... Asociacija gamina pažymėjimus už dalyvavymą konferencijose, draugijos nariams (kurie moka nario mokesčius) pažymėjimai nemokami, o ne draugijos nariams kainavo 2014 m. 15,00 lt, kaip traktoti šios įmokos, kaip 3423 ?
2016-03-01 15:34 Įvairūs » Asociacijos » #1307886

Gita1 rašė:

Laurina rašė: Radau atsakymą, kad nario mokesčius nebūtina registruoti.

Gautinų nario mokesčių nebūtina registruoti. Bet tai turi būti patvirtinta apskaitos politikoje.


Ačiu.
2016-03-01 13:18 Įvairūs » Asociacijos » #1307839

Gita1 rašė:
O ar jūs skaitėt šitai:
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D...
čia yra beveik visi atsakymai..
kas būtina kas nebūtina irgi parašyta.. jau nereikia taip tingėt.. pasigilinkit.. kas sukramtyta ilgai neišliks..


Ačiu labai. Turiu šita medžiaga, dar karta pasinagrinėsiu. Radau atsakymą, kad nario mokesčius nebūtina registruoti. "Jeigu nesitikima surinkti nario mokesčių, į apskaitą jie gali būti įtraukiami tik juos gavus ir gautini nario mokesčiai apskaitoje nerodomi."
2016-03-01 12:11 Įvairūs » Asociacijos » #1307818
[quote=Laurina]

Gita1 rašė:
O iš kur man žinoti kas tai per parama? Jūs rodot kaip tikslinį finansavimą. Jeigu ta parama yra tikslinis finansavimas ir esat nusprendę rodyti gautinus finansavimus, tada tvarka visada vienoda, nesvarbu iš kur tie pinigai gauti.. savivaldybės lėšos, valstybės lėšos, fondai, privatūs asmenys ir t.t.

/quote]
Taip, kaip tikslinį parama 3422, kodas čia nesikeičia, tik gautinas finansavimas keičiasi kai finansavimas pagal paramą (projiektą 2114), kai finansavimas pagal paramą iš kitų fondų 2115, kai gautinas nario mokestis 2111 .
Reikia čia, registruojant gautiną finansavimą atskirom sąskaitom rodyti ???



ar būtina registruoti finansavimą ir nario mokesčius ?
2016-03-01 11:10 Įvairūs » Asociacijos » #1307796
[quote=Gita1]
O iš kur man žinoti kas tai per parama? Jūs rodot kaip tikslinį finansavimą. Jeigu ta parama yra tikslinis finansavimas ir esat nusprendę rodyti gautinus finansavimus, tada tvarka visada vienoda, nesvarbu iš kur tie pinigai gauti.. savivaldybės lėšos, valstybės lėšos, fondai, privatūs asmenys ir t.t.

/quote]
Taip, kaip tikslinį parama 3422, kodas čia nesikeičia, tik gautinas finansavimas keičiasi kai finansavimas pagal paramą (projiektą 2114), kai finansavimas pagal paramą iš kitų fondų 2115, kai gautinas nario mokestis 2111 .
Reikia čia, registruojant gautiną finansavimą atskirom sąskaitom rodyti ???
2016-03-01 08:51 Įvairūs » Asociacijos » #1307768
Čia ta pati situacija ir su paramą , pirma registruojam D 2115 K3422 Gaunam pinigus D231 K 2115 ir D341 K 3422, kai panaudota D3422 K 51 ???
2016-03-01 08:45 Įvairūs » Asociacijos » #1307767

Gita1 rašė:
Pradžioj rodot kaip sąnaudas, kai pateikiat paraišką finansavimui D 211 K 341, kai gaunant pinigus D 231 K 211 ir D 341 K 3422 ir kadangi jis jaupanaudotas iškarto D 3422 K 51.
O ar tas sąnaudas darysit 61230, 61231 ar tiesiog 6123 čia jau jūsų pasirinkimas.



Labas rytas, Gita, Labai Dėkinga Jums už atsakymą.
2016-02-29 18:39 Įvairūs » Asociacijos » #1307720

Gita1 rašė:
Ką reiškia sąvoka "atstatomos lėšos"?


Tai reiškia, kad grąžina pinigus pagal asociacijos pateiktas sąskaitas ir DU pažymas. Visos išlaidos iš asociaijos lėšų padengiamos, o veliau kompensuojamos .
2016-02-29 17:16 Įvairūs » Asociacijos » #1307713

Gita1 rašė:
Tokio dalyko kaip "projekto sąnaudos" bendroje buhalterijoje nėra.
Sakykim, kad jūs turit du projektus, kur kiekviename dirba projekto vadovas, plius asociacijoje dirba buhalteris ir vadovas. Paskutiniai 2 gauna DU iš asociacijos lėšų, projekto vadovai gauna užmokestį iš projektų, reiškia, kai priskaitote DU buhalteriui ir vadovui rašot D 61110 K 41410; kai I projekto vadovui priskaitot rašot D 61111 K 41411; II projekto vadovui D 61112 K 41412.. Čia jeigu norite, kad buhalterijoje matytųsi kur koks projektas.. Jeigu nenorit viską galit dėti į 6111. Ir taip visos kitos sąnaudos.. Jeigu I projektas sumoka už telefoną, skirstant rašot D 61181, jei sumoka II projektas už kažką dedat į 6xx2 ir t.t.. Taip atrodo projektinis skirstymas, o ne imama kažkokia sąskaita ir viskas ten sukišama..



Šitoje asociacijoje šiuo metų nėra sąmdomų darbuotojų. Yra Draugijos (asociacijos) pirmininkas ir iždininkas, kurie DU negauna. 2014 -2015 m. buvo vykdomas projiektas, kuriame dalyvavo asociacija ir kuris buvo finansuojams iš Europos Sąjungos lėšų. Pagal asociacijos pateiktas ataskaitas buvo atstatomos lėšos. Aš ir galvoju kaip čia išdestyti tas sąskaitas kad butu patogiau ir kad nepridaryti nereikalingu.

2016-02-29 16:42 Įvairūs » Asociacijos » #1307705

Gita1 rašė:
Čia kitoks draudimas tas 6116, čia dėsit, jei apdrausit turtą, pvz.
Kas su darbo užmokesčiu dėkit į 6111.



Gerai, dėkui. Ir nesvarbu kad čia DU ir su juo sus.išl. susietos su projiektu, dėti į sąsk. 6111 ? Nereikia į projiekto sąnaudas dėti ?
2016-02-29 16:31 Įvairūs » Asociacijos » #1307701

Gita1 rašė:
O tai į kokias be šitos dar galvotumėt dėt?


6116 sąsk Draudimo sąnaudos (soc.draud.), ir 6122 (mokesčių sąnaudos) garantinis fondas, tiesiog viename pvz. radau taip išddestyta buvo, dėl to ir suabejojau ...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui