Tax.lt narys widka

W
Tax.lt narys nuo
2008-03-28
widka
forume parašė 255 žinučių

Naujausios žinutės:

2013-01-07 10:13 Programinė įranga » STEKAS » #1119111
Programa stekas nebeleidžia įvesti naujų operacijų,rašo,kad failas išaugo per didelis.Čia jau be programuotojo pagalbos tikriausia neišsiversiu?
2012-11-08 09:33 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1104525
[quote=Luka_Paciolis]
[quote=widka]
Todėl tiesiog daryčiau lakričio 8 ir 9 dienos x val. dirba dar vaduojantis o jau nuo 9 d. dirba grįžęs iš ligos darbuotojas.

Senasis gi neis 9d.naktį 00 val,į pusę pamainos...
2012-11-08 09:25 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1104520
Patarkit,terminuotai priimtas darbuotojas,kol grįš senasis iš ligos,dabar gaunasi,kad nedarbingumas šiandien baigiasi ir naktinė pamaina pagal grafiką šiandien nuo 18 val.iki ryt ryto 8 val.Ar atleisti priimtą darbuotoją šiandien,o senąjam ir ligos pašalpą gaus iš sodros už šiandieną ir į darbą šiandien vakare?Nu neišsuku...
2012-09-10 15:44 Bendra » Ligos pašalpa iš darbdavio 2d » #1090407
Ar sodra teisi reikalaudama mane taisyti NP-SD.Darbuotojas atidirbo 08.12 d. pamainą ir susirgo,nedarbingumas nuo 08.12 iki... tęsiamas,aš pildydama NP-SD įrašiau B41- 2012.08.13,o B6/05 kodu,kad 12d.dirbo,o B11 nuo 08-13 iki 08...Penktadienį iš sodros paskambino LIEPĖ PATAISYT,apmokėti už 13d.ir 14d. lyg ir sutarėm,kol gydytoja neanuliuos seno nedarbingumo ir neišrašys naujo nuo 13d.,aš jokių pakeitimų nedarau.Jie nori,kad rašyčiau,jog apmokame 13 ir 14d.d.,aš sakau apmokėsime be problemų,tada kada bus teisingas nedarbingumo pažymėjimas išrašytas,pagal jį ir užpildysim ir apmokėsim.O jinai čia labai ilgai užtruks kol gydytoja anuliuos ir t.t.
2012-06-15 14:32 Gyventojų pajamų mokestis » Įstatinio kapitalo mažinimas » #1071037

amadina22 rašė:
Nenurašinėjo tvarkingai "atsargų", tai jos ir kabo dabar.
Kaip sakoma "apskaita buvo vedama aplaidžiai".

Na visdėlto iškapčiau,pasirodo vienos rūšies gaminius pasigamino,pardavinėjo,o vietoj nurašytos pardavimo savikainos šeštos klasės vėl įsivedė K20130,D20130 tą pačią sumą ir šitaip 5 metus.Aš tik kai atėjau dirbti peržiūrėjau žodynus ir keičiau sąskaitų korespondencijas, bet ir pati pamiršau ką tada taisiau,(o vertėjo užsirašyt).Bet ir taip rūpėjo susitvarkyt su sąskaitom,nes nesutiko dauguma iš DK.Ko pasekoje sukaupta ir nenurašyta pagamintų gaminių savikaina, kiekvienais metais pelnas ir turto dalyje nėra faktinio turto (vien sukaupta savikaina),o NK-"orinis" pelnas.
2012-05-04 15:45 Bendra » Suminė darbo laiko apskaita » #1058094

Tininga rašė:

widka rašė:
O kaip gaunasi,kai apskaitinio laikotarpio pabaigoje nebėra tų viršvalandžių,arba jei per keturis mėn.gaunasi 12val.viršv.,tai dar pridedam ir tą priešventinę valandą netrumpintą,bet suminiai jos nereikėtų pridėt,nes ji tarsi pradingsta,nes ne visi mėnesiai būna su viršvalandžiais,būna,kad ir neišdirba valandų,to pasekoje ir pradingsta ta valanda.
Tam ir yra suminė apskaita, kad dalis viršvalandžių "pradingtų", išsilygintų.


Jūsų atsakymai visada man vertingi,dėkinga Jums,nes kai įmonėje esi viena visose "pareigybėse,dažnai pradedu abejot ar teisingai darau.
2012-05-04 12:31 Bendra » Suminė darbo laiko apskaita » #1057998

Tininga rašė:

ErnestaL rašė:
Sveiki,

Man iškilo toks klausimas: darbuotojai dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą, balandį nustatyos valandos 159, o jiems gamybos vadovas sudarė grafiką 160 val. (netrumpino darbo laiko 1 valandą prieš gegužės 1 dieną). Tai man mokėti jiems iškarto, tą valandą kaip viršvalandinį darbą ar po apskaitinio laikotarpio pabaigos?
Po apskaitinio pabaigos.


O kaip gaunasi,kai apskaitinio laikotarpio pabaigoje nebėra tų viršvalandžių,arba jei per keturis mėn.gaunasi 12val.viršv.,tai dar pridedam ir tą priešventinę valandą netrumpintą,bet suminiai jos nereikėtų pridėt,nes ji tarsi pradingsta,nes ne visi mėnesiai būna su viršvalandžiais,būna,kad ir neišdirba valandų,to pasekoje ir pradingsta ta valanda.
2012-03-28 14:48 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1046269
Tai gautą 3 mėn.valandos vidurkį iš grafiko valandų Jūsų atveju iš 11 valandų.
2012-03-28 12:50 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1046178
[quote=Alina55]

Klaipediete5 rašė: Imonėje taikoma suminė darbo laiko apskaita, darbuotojas susirgo paskutinę darbo dieną pagal grafiką. Nedarbingumo pašalpą jam skaičiuoju uz vieną dieną, tačiau kilo klausimas dėl valandų...
Jei pagal grafiką jis turėjo dirbti ta dieną 11 val., tai už kiek valandų paskaičiuoti jam tą pašalpą?

1 val. VDU * 11 val. * iš nustatytų proc.
[/quote
Ar ne taip,
Išsivedate 3 mėn.valandinį vidurkį ir paskaičiuojate už 1d.d.valandinį atlygį ir dauginate iš įmonėje taikomo procento.
2012-03-28 12:33 Įvairūs » Kasmetinės apmokamos atostogos » #1046170
Aš klausiau iš patirties,kaip išmokėti atostoginius kovo mėn.28d.,jei darbuotojas atostogaus nuo 04.01-04.30 juk negali imti 01,02,03 vidurkio,nes DU už kovą paskaičiuojamas tik balandžio mėn.04-05d.ar Jūs visi darote perskaičiavimus,kai turite tikslų DU už kovo mėn.Bet realiai juk negali imti kovo mėn.VDU ,kai atostoginius išmoki kovo mėn.28d.už visą balandžio mėn.
2012-03-28 10:06 Įvairūs » Kasmetinės apmokamos atostogos » #1046077

dircius rašė:
Tai grafike dubliuoju, o tabely zymiu atostogas, taip ? :)

Taip.
2012-03-28 09:39 Įvairūs » Kasmetinės apmokamos atostogos » #1046070

dircius rašė:
O galiu tame paciame darbo grafike ji suzymeti, ir dubliuoti su kitais darbuotojais ? :) Tada viskas butu gerai.

Dubliuoti galite su kitu darbuotoju,o dirbtas laikas ir atostogos bus atžymėtas DLAŽ.
2012-03-28 09:29 Įvairūs » Kasmetinės apmokamos atostogos » #1046060

dircius rašė:
Alina, gal galite patarti :)

Turite pasidaryti papildytą darbo grafiką ir ten nurodyti,kas iš tikrųjų faktiškai dirbs,kol jis atostogaus,o gal iš viso reikės visiems darbuotojams keisti į naują.
2012-03-28 09:18 Įvairūs » Kasmetinės apmokamos atostogos » #1046051
Čia klausimas grynai iš patirties,o tada,kaip paskaičiuojamas 3 mėn.vidurkis,kai atostoginius privaloma išmokėti prieš 3 dienas,o dar tas mėnuo pvz.kovo mėn.yra nepasibaigęs,neaišku ar darbuotojas ketvirtadienį,penktadienį dirbs,o gal susirgs? Neišeina vadovautis VDU apskaičiavimo tvarkos aprašu,tada papildomai reikia įmonėje išleisti įsakymą,kad galima skaičiuoti iš prieš tai ėjusių 3 mėn.motyvuojant,kad neįmanoma tiksliai apskaičiuoti vidurkio,o būtina išmokėti atostoginius prieš 3 dienas.
2012-03-28 08:28 Įvairūs » Kasmetinės apmokamos atostogos » #1046022
Darbuotojas atostogaus (būtinai nori)nuo 04.01-04.30 (20 d.d.),atostoginius privaloma išmokėti kovo mėn.28d.,kaip imti kovo mėn.vidurkį,jei kiekvieną mėnesį yra skaičiuojamos iki 50proc.premijos,kurios kiekvieną mėnesį skirtingos.Realiai DU aš paskaičiuoju tik balandžio mėn.05-06d.,kai žinome,kiek galėsime skirti mėnesio premijoms ir išdalinti visiems darbuotojams.Kaip paimti kovo vidurkį,jei kovo mėn.bus nepasibaigės,o išmokėti privalu kovo mėn.28d.Dirbant su programa,kol mėnuo neuždarytas tol ir vidurkio neima,rankiniu paskaičiuoju vidurkį už 12,01,02 mėn.ar tai nusižengimas?
2012-03-02 15:26 Gyventojų pajamų mokestis » Įstatinio kapitalo mažinimas » #1037591
Tik apskaitoje ir realiai skiriasi ilgalaikio ir trumpalaikio turto skaičiai.5 ir 6 klasės uždarytos,nepaskirstytas pelnas išvestas.Nevesta, kiek yra pagamintos produkcijos, žaliavų,trumpalaikio turto metinių ataskaitų,nėra (inventorizacijos).Dėl to Didžiojoje knygoje esantys skaičiai skiriasi nuo fakto,kurį randu pasidariusi inventorizaciją.
2012-03-02 14:32 Gyventojų pajamų mokestis » Įstatinio kapitalo mažinimas » #1037573

amadina22 rašė:
Balanse turtas rodomas minusavus nusidėvėjimą.

Tai reiškia turite turto, o rašote kad nieko nėra.
Ir prie ko čia atsargos?

Tai va dėl to ir nėra to turto,kad balanse rodau,likutine verte.Na o trumpalaikio turto dalyje rodomi skaičiai neatitinka tikrovės.
2012-03-02 14:24 Gyventojų pajamų mokestis » Įstatinio kapitalo mažinimas » #1037567
Rašau,kad ir privalomas rezervas sudarytas,ir eilę metų eina pelnas,bet va turto dalyje nėra to turto.
2012-03-02 13:51 Gyventojų pajamų mokestis » Įstatinio kapitalo mažinimas » #1037553
Blogai tik balansas,visos P-N ataskaitos teisingos,nors ne viską randu,bet suvedus nuosavo kapitalo skiltis galiu atsikurti ir NKPA,kurių nėra atspausdintų paliktų.Trumpalaikio turto dalyje nėra to turto (nei žaliavų,nei pagamintos produkcijos,nei trumpalaikio,nei pirkėjų skolų...)
2012-03-02 12:49 Gyventojų pajamų mokestis » Įstatinio kapitalo mažinimas » #1037518
Įstatinis kapitalas prieš 7 metus buvo apmokėtas turtu.Dabar tikrinant man keletos metų įmonės balansus,nesuvedu galų.Nuosavo kapitalo dalis gaunasi keliasdešimt tūkstančių Lt. didesnė nei turto dalis.Nėra nei atsargų,nei pagamintos produkcijos tokių sumų,juolab ilgalaikis turtas jau gerokai nudėvėtas ir jo vertė nebetokia.Jokių ilgalaikių įsipareigojimų įmonė neturi,manau vienintelė išeitis vienintelio akcininko sprendimas po MFA pateikimo sumažinti akcijų nominalias vertes,arba anuliuoti dalį akcijų,taip mažinant įstatinį kapitalą.Balansas vėl iš lubų?? Balansai ir taip išeina 5 metus iš lubų rašyti.Arba aš kažko nesuprantu.
2012-01-17 11:58 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1020884
Aš tai su v.p. ir a.k./PVM kodas LT....(tas pats) traukiau į B klasę,nes turi verslo liudijimą.
2012-01-16 12:23 Įvairūs » Sodra » #1020472
Kokią įtaką turi užpildyto NP-SD eilutė dėl 2 d.d.iš įmonės lėšų.Peržiūrėjus,pamačiau klaidą,ar ją taisyt per patikslintą formą PT
2011-12-28 13:18 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1015287
Sveiki,ar nuo dovanoto įmonės darbuotojui dovanų čekio sumos 100 Lt.mokamos darbdavio sodros įmokos.
2011-10-14 09:07 Bendra » Suminė darbo laiko apskaita » #995505
Dėkinga.
2011-10-14 09:02 Programinė įranga » STEKAS » #995502
Kaip DU programoje nurodyti,kad atostoginiams skaičiuoti imtų ne darbo dienų skaičių,o dirbtų valandų skaičių.Kadangi mokamas val.darbo užmokestis.
2011-10-14 08:51 Bendra » Suminė darbo laiko apskaita » #995497
Suabejojau ar teisingai priskaičiavau DU.Įmonėje įvesta suminė DLA,apskaitinis laikotarpis 4 mėnesiai.Grafikuose nurodytos darbo valandos tik truputį 2-3val.viršvalandžiai,o darbo dienos 2-3 dienos ilgesnės.Taikomas darbuotojams val.atlyginimas.DLAŽ rodau faktiškai dirbtą laiką pvz.09mėn.24d.d.-173val.Apmoku už 173val.Bet ar teisingai skaičiuodama programoje DU nurodau 22d.d.-173val.,(o ne 24d.d.),nes primečiau,kad skaičiuojant atostoginius vidurkis žmonėms sumažėja nuo per didelio dienų skaičiaus,nes programa ima dirbtų dienų skaičių,o ne dirbtų valandų.
Jei aš įrašiau neteisingai,tai kaip tada po keturių mėnesių apskaitinio laikotarpio beįrašyt tas valandas.Kaip atrodys atsiskaitymo lapelis?
2011-09-30 14:16 Programinė įranga » STEKAS » #991687
Sveiki,ar galima per DK vienu įrašu nurašyti kiekvieno mėnesio pabaigoje trumpalaikį turtą D6004 -netiesioginės gamybos sąnaudos, K2631- trumpalaikis turtas,kad jo nesikauptų ,nes praktiškai jo kiekvieną mėnesį tikrai susinaudoja,nes jei žodynuose trumpalaikis turtas pažymėtas kaip ,taškiukas ant trumpalaikis negalima formuoti nurašymo aktų.(nėra sandėliuojamas).Gal excelyje reikia daryti nurašymo aktus trumpalaikiam turtui (pjukleliai,dirželiai,kaltai ir t.t.)įmonė gamybinė.
2011-09-21 16:06 Programinė įranga » STEKAS » #988763
Sveiki,ir tax pasikeitęs,per darbą gamybinėje įmonėje nebelieka laiko paskaitinėt. Gal padėsit.
Gamybinė įmonė gaminanti baldus į ES,dabar pasikeitus situacijai norime tuos baldus pagamintus sandėlyje parduot LT.Skirtumas tarp parduodamų į ES ir LT pakuotė ir dedamos furnitūros detalės.Dabar man reikia iš pagamintų baldų išimti pakuotę ir furnitūrą.Bandžiau per atsargų vidinį judėjimą,neina ,nes kalkuliacijoje buvo nurodytos pokavimo medžiagos.Kaip atgal sugrąžint į sandėlį pakuotę ir furnitūrą ,nes pagaminti baldai 2009-2010m.,o pardavimai šiais metais.
2011-07-20 21:06 Programinė įranga » STEKAS » #970231
Sveiki,pradėjau dirbti baldų gamybos įmonėje su pirma buhalterine programa Stekas,padedant programuotojui su DU moduliu,DK,Pirkimo,Pardavimo,IT moduliais lyg ir susitvarkau,pradžioje padarytas klaidas išsitaisau,bet bėda,kadangi gamyboje nedirbus nemoku nei su atsargų nei su gamybos moduliu.Visą gamybos eigą suprantu,bet nežinau ar galima to paties gaminio,bet kitą naują kalkuliacinę kortelę įvesti kaip naują ar keisti senąją.Buhalterės palikta buhalterija tvarkinga,baisu man ir pradėt ką vesti,nes nežinau ir neturiu ko paklausti,o kai darau pardavimą negaliu patvirtinti,nes sandėlyje nėra, reikia gaminti,o kaip įvesti pagamintą gaminį neišskaitau iš atsispausdintos medžiagos,gal kas padėsite ir užvesite teisinga kryptimi.
Perkant žaliavas-D2011-žaliavos,K443-skolos tiekėjams,
Perduodant į gamybą koresp.D2012-nebaigta gamyba,K2011-žaliavos sandėlyje,
Pajamuojant gaminį D2013-pagaminta produkcija,K2012-nebaigta gamyba,
Pardavus prekę D6000-parduotų prekių savikaina,K6004-tiesioginės gamybos sąnaudos,
K2013-pagaminta produkcija.
2011-04-18 11:03 Bendra » Balansas » #941003

zodiakas rašė: Laba diena
Pildydamas trumpą balanso formą nežinau į kurią eilutę rašyti 342 "ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas" ir 341 "ataskaitinių metų rezultatas". Rašyčiau abu į IV .eilutę

Teisingai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui