O jei bus sunku skaityti PVM įstatymą, skaitykite VMI komentarus:)
Kas tiesa tas tiesa... Žiūri kaip skaito užskaito ir niekas neaišku...
Nepasimes
2012-2013 m pasikeitus VSD istatymui galima visai nemoketi PSD ir Sodros, jei neissimokami pinigai 02 kodu, ir jei savininkas patenka į draudžiamųjų sąrašą (pagal įstatymo 6 str. ir 17 str. - jei gerai pamenu).
O Sodra jums sako, jei savininkas issimoka 02 kodu pajamas, tai jos apmokestinamos 26,3 proc. sodra ir kasmenesi privaloma moketi 72 lt.
Man paskambino sodros specialiste, ir klausia kodel nemokam uz savininka po 72 lt, pasakiau, kad neprivaloma, nes jis dirba pagal DS kitoje imoneje. Tada pasimete moteriske, matyt nezinojo istatymo pakeitimo...
Nieko jums nereik moketi. Nei GPM, nei kitu mokesčiu. Dabar savininkas atejus 2013 m. metiniu pajamu deklaravimui deklaruos gauta suma kaip pelna po apmokestinimo ir pats susimokes 15 proc. GPM.
Gal reikia importuoti is kitos duombazes dokumenta?
Ar kitaip kazkas?
Apskaita midi, atnaujinimas buvo gal 2010 metais. Kuomet keitesi SAM formos. Klausiu del ko, nes gaunamu fakturu registras praso naujos formos, t.y. versijos 2.
Ar yra koks būdas atnaujinti programą Steko apskaitos be konsultantų pagalbos?
Paaiškinkite kas nors paprastai:
Ką reiškia ir kam reikalinga funkcija Apdorojimas->Duomenų bzės atnaujinimas?
Tai jei savininko Švedijoje esama įmonė traukia piltą kurą ten į sąnaudas, o Lietuvoje sau, tai kaip gali sąnaudas pripažintas Švedijoj dar kartą prisipažinti Lietuvoje? Dėl kuro sąnaudų pripažinimo pristatomas dokumentas, įrodantis faktą kad būdamas komandiruotėje pylėsi kuro.
As rasyciau data kokia reikalinga, t.y. atbuline ir kuo skubiau nesciau i mokescius. Geriau veliau, nei niekada
Ačiū Andriokai21, tuomet ir 2010 PLN nejudinu?
Tada pirkėjai apmokės... Jie nepriima patvirtintos kopijos sąskaitos...(jie prateriojo sąskaitą)... O ne už ilgo pasibaigs objektas, ir jie sau tykiai ramiai išvažiuos į Ispaniją...
Faktas tas, kad norisi atgauti skolą, paslaugų neatsisakom:) juokingai skamba:) Po kreditinės išsirašytų tai pačiai sumai sąskaita tik į šiuos metus.. Tiek
Realiai tai niekaip...
mes suteikem paslaugas, mums kaip sakant gražina jas.
Nepersidirbote. Tokia situacija dėl apmokėjimo. Tiesiog reikėtų, kad ta sąskaita 2010 m. būtų išrašyta 2012 m. Kitaip pamiršt beliktų atgauti skolą.
Dar klausimas, jei išrašau 6000 kreditinę, ir tai pačiai sumai naują sąskaitą į šiuos metus, tada keisti nieko nereikia?
O tada reik taisyti PLN už 2010 m., joje mažinti 2010 pajamas?
Nelabai suprantu kaip viskas vyksta praktiškai.
Išrašau 2012 kreditinę suma 6000 (PVM 0), sąskaitai išrašytai 2010 m.
Tada taisau 2010 m. pelno deklaraciją? Ar kaip?
Jei šiais metais išrašyčiau kreditinę s/f sąskaitai, išrašytai 2010 m., pirkėjui. Kaip reikia teisingai taisyti tokią klaidą?
Visų pirma panauda negalima. Reikia įsakymą teikti VMI apie veikloje naudojamą turtą savininko. NTM privalomas. Komunaliniai ir NTM mokamas nuo 50 proc. Apmokėti apmokėsite visą sumą komunalinių, elektros, tik 50 proc. sumos bus neleidžiami atskaitymai pelno apmokestinimui.
Aš ir maniau, šitaip.
Na dėkui. Teks eit pačiam ir mokėt :)
Sveiki,
Jei savininkas naudoja savo veikloje asmenines patalpas (50 proc.). Ir ar gali įmonė mokėti metinį pastatų draudimą už savininką, pagal pastatų draudimo polisą?
Ar reikia tokiu atveju pasirašyti savininkui dokumentą, kaip įsakymą/sprendimą dėl draudimo?