Pas mus Klp taip pat įdomus dalykiukas šiandien buvo. Viena mūsų darbuotoja buvo pasiėmusi atostogas iki vakeliui sueis 3 metukai, bet grįžo anksčiau į darbą. Viskas normaliai. Tačiau sausio pradžioje ji vėl išėjo nėštumo ir gimdymo atostogų. Džiaugiamės kartu.
Bet mūsų įstatymai taip pasikeitė, kad ji dabar gaus pašalpėlę iki pirmam vaikui sueis 3 metai (antras dar negimė). O sodra paprašė įmonės parašyti įsakymą, kad ji išėjo vėl to pirmo vaiko priežiūros atostogų.
Dabar dilema-tai kodėl ji nedirba-
ar kad yra nėštumo gimdymo atostogose,
ar kad vaiko priežiūros atostogose?
Nėštumo ir gimdymo atostogų pradinė data turi sutapti su vaiko priežiūros atostogų data.
Kaip jums patinka?
O kaip atostogų kaupimo laikotarpis? Nes nėštumo ir gimdymo metu kaupiasi, o vaiko priežiūros - ne.
Man čia kažkokia nesamonė.
visą laiką taip darydavau, kaip patarė Loreta, kol mano auditoriai padarė pastabą, kad pvz. kovo mėn. dar nėra skolos už paslaugas, ji atsiranda tik balandžio mėn. pagal gautą sąsk.Todėl nuo to laiko darau taip: kovo mėn. per bendrąjį žurnalą fiksuoju D61-K49-sąnaudas, o balandžio mėn. pagal gautą sąskaitą: D49, D251, K450. Nors- kiek auditorių,tiek nuomonių.
Analogiškai Loretai-labai reikia pigios programėlės, dabar dirbu su "laužta" Pragma2(namie), bet norisi turėti legalią. Susiinstaliavau demo versijas RODA ir VIOLA.Pirmu žvilgsniu-Rodoje nėra valiutinių pirkimų-pardavimų. Iš tikro-atsiliepkit, kas su tokiom programom dirbat.
To Alisa
Esmė ne tame-su centais ar be, aš visą laiką buvau įpratusi turėti visų mokesčių nedidelę permoką-dėl visą ko, bet žiūriu, kad reikės atprasti, bent jau GPM mokėti tiksliai.
Dėl sodros girdėjau labai ginčijasi VMI ir sodra, dar ten patys nelabai žino kaip viską teisingai deklaruoti.
Dėl minuso nelabai supratau, Loreta, gal gali plačiau papasakoti.kai yra nedamoka, tai ji proporcingai paskirstoma visiems darbuotojams, o kai permoka?
Ar jūs visada tiksliai pervedate pajamų mokestį-centas į centą? Ką daryti, kai turi mokesčio permoką?Kaip tada pildyti FRO435? Pasiskaičius pildymo instrukciją, aišku kaip pildyti, kai yra mokesčio nedamoka, bet kai permoka-neaišku.VMI seminare buvo įdomiai atsakyta-tvarkykit savo buhalteriją taip, kad nebūtų permokos.Gal turit daugiau informacijos?
Keista, bet ofiso kompe viską galiu įrašyti su centais-ir NPD, ten WinXP, o namie dabar pabandžiau-neleidžia vesti centų, Win irgi XP-nieko nesuprantu.
mano šefai užsieniečiai (norvegai) lietuviškai nė bum bum, tai dirbu visiškai savarankiškai-prie banko internetu visai jų neprileidžiu, kad ko nepridirbtų, nes mūsų įstatymuose sunkiai gaudosi, be mano konsultacijų neleidžiu pasirašinėti jokių sutarčių. Kol kas klauso ir pasitiki.
Aš susidūriau-jeigu įmonė(ne komisas) perka automobilį sau iš fizinio asmens, turi pirkti per komisą, nes kitaip jo nepriregistruos Regitroje, reikės pristatyti Pažymą-sąskaitą, o ją išrašo tik komisinė prekyba.15 proc. iš fizinio asmens išskaičiavo komisas, o vėliau, kaip Angelka sakė, to asmens reikalas pasibaigus metams deklaruoti pajamas ir apskaičiuoti savo mokesčius.
jos ir turi patekti į 2002 m sąnaudas, nes trumpalaikis turtas nurašomas į sąnaudas tą mokestinį laikotarpį, kada pradėtas naudoti.
Mes automobilį iš fizinio asmens pirkome tik per komisinę prekybą, kiek atsimenu, tik taip juridiniai asmenys ir gali juos įsigyti.Tada automobilių komisas ir rūpinasi tais 15 proc. ir pranešimais. Bet gal kas pasikeitė ir aš kažką praleidau?
Nesutinku su Loreta:Padangos yra automobilių eksploatacinės išlaidos, kaip ir tepalai, kuras, filtrai,o ne remonto, todėl jų vertė nedidins automobilio įsigijimo vertės.
Ačiū visiems už pagalbą. Asmenine deklaracija susidomėjau dėl to, kad mano vyro darbovietės pažymoje dienpinigiai nurodyti, o aš savo įmonėje visiems išdaviau pažymas be dienpinigių. Įdomu bus gauti atsakymą iš VMI.
Mielieji, gal kam užkliuvo dienpinigių bei kitų išmokų, susijusių su komandiruotėmis, atvaizdavimas FRO453 formose. Ką apie tai žinote? Mano VMI tikina, kad reikia deklaruoti visas išmokas, susijusias su komandiruote. Kur apie tai paskaityti? Kai aš paklausiau, kokias išmokas konkrečiai deklaruoti-dienpinigius,
gyv.ploto, viešbučio, kuro įsigijimo-jie pasimetė, žadėjo pasikonsultuoti aukščiau.
Ir dar-kai deklaravote savo asmenines pajamas, ar įtraukėte gautus dienpinigius ir t.t.Aš tuoj nusišausiu –visi skirtingai konsultuoja.
8O
ir mano IĮ savininkas taip padarė. Aš įsivedžiau naują sąskaitą-D2202-avansu išmokėtas pelno mokestis savininkui. Tik man atrodo, kai turėsiu tikrą 2002 m. rezultatą ir užskaitysiu avansinį mokėjimą su likutinio pelno išmoka už 2002 m. savininkui, reikės paskaičiuoti ir sumokėti 15 proc.GPM.
To Ininga. Tu teisi iš dalies. Tame nutarime tikrai neparašyta, kad pagrindas dienpinigių skaičiavimui yra atžymos pase. Daugeliu atvejų pase atžymų nebūna, pvz vykstant iš vienos Europos šalies į kitą arba atvykstant į užsienio šalį dažnai nededa atžymų, tai kaip tada skaičiuotum? Šiuo atveju pagrindas yra vadovo įsakymas, kuriame nurodytas buvimo kiekvienoje šalyje laikas, komandiruotės pradžia-pabaiga ir t.t.
ačiū,klausimų nebėr (kol kas)
tomukai, kodėl forumo laikrodis skuba, ar čia mano visi laikrodžiai vėluoja
Įsigalioja nuo 2003 02 06
<br>
<br>(Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 220 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
<br>
<br>Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 120 „Dėl tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje“ (Žin., 1996, Nr. 9-225) ir išbraukti 1.2 punkte žodį „vidutinis“.)
<br>Skaičiuojasi ne vidutinis, o pagal to mėnesio atlyginimą ir darbo dienų skaičių.
<br>
<br>
dienpinigius tai tikrai reikia skaičiuoti už visas dienas, būtas komandiruotėje-ir už darbo, ir už išeidines.
Turėtum gauti už transporto paslaugas sąskaitą, tai rodytum skola transporto kompanijai kredite.Bet man pasitaikė toks atvejis, kai už transportą buvo + tam tikra suma 45 langelyje, bet už transportą aš nemokėjau, sąskaita išrašyta prekių pardavėjui ir jis ją apmokėjo.Tai prekes pajamavau be transporto paslaugų (nes neturių sąnaudų), liko tik neatitikimas tarp importo PVM apmokestinamos prekių vertės ir užpajamuotos.Taip truputį kirbina netikrumo jausmas, nes PVM deklaracijoje nurodžiau vertę iš importo deklaracijos, o apskaitoje vertė skiriasi. Įdomu, kaip jūs sprendėte šiuos klausimus?
iš manęs ne tik Sodra, bet ir mokesčiai paprašė numeruoti, pvz formą FRO388, kurią pristačiau iki sausio 01d.ir FRO0472. Jie motyvavo, kad taip reikia pagal raštvedybos ir archyvavimo tvarką.
man tai neblogą pokštą iškrėtė: paskambino po 12 naktį vyro draugai ir sako-grįžom iš žvejybos, prigaudėm stintų, pasiimk "bliūdą" ir atbėk prie mašinos kieme. Aš ir atbėgau...
Angelka, jug rašiau pradžioje, kad balansas sueina, negali nesueiti, užtat man ir "nedaėjo" kaip parodyti kapitalo formavimą, ką debetuoti, kai K 30.Maniau-64, davei mintį-63.Aš taip ir darysiu!!!
<br>Linksmaus prisimelavimo visiems <img src="images/forum/icons/wink.gif">