Tax.lt narys evelyte
Tax.lt narys nuo: 2008-07-18
evelyte forume parašė 142 žinučių
evelyte naujausios žinutės:
parduotas imones automobilis, o kartu buvo perduotas auto draudimas.
likusia nepaudota draudimo suma reikia iskelti is busimuju. tai kredituoju busimasias, o debete (neleidziami)?
likusia nepaudota draudimo suma reikia iskelti is busimuju. tai kredituoju busimasias, o debete (neleidziami)?
parduotas senas automobilis, pirktas pries 7 metus (stovejo atsargose, nes buvo skirtas pardavimui). priduotas i metala uz mazesne suma, nei isigijimo savikaina. kaip turetu atsispindeti saskaitu koresponcija?
ivykus pardavimui: D2411, ir K5211, o nurasant is atsargu?
aciu
evelyte rašė:
Ar niekas nesusidure?
aciu uz atsakymus
VMI neteikiame siu registru
jei is programos atspausdinam gaunamu ir israsomu PVM s/f registrus,ar butina pildyti ir FR0671 ir FR0672?
manau sis
Gautas akcizo mokestis is uzsienio. kaip teisingai parodyti korespondencija?
atlikta pervezimo paslauga ES PVM moketojui, marsrytu DE-LT (exportui, yra deklaracija). ar tokiu atveju reikia paslaugu verte deklaruoti FR0564?
gauta PVM saskaita faktura is notaru biuro. nurodytas PVM moketojo kodas ir asmens kodas. deklaracijoje rasyti PVM mok. koda ? ir kaip deklaruojama, kai ne vosos sumos apmokestinamos PVM (T.y. notaru atlyginimas apmokestinamas, kitos paslaugos ne). deklaruoti bendra suma be PVM?
kokiom sanaudoms reiktu priskirti perkamas tarkim irankiu dezes, kurio dedamos i sunkvezimius? i netiesiogines gamybos islaidas ar prie veiklos sanaudu?
mes pelno neprisidesime, tiesiog LT imone padengs islaidas uz vairuotojo pirktus, jam reikalingus darbo drabuzius kraunant krovini. cia kaip suprantu padengs papildomai atsiradusias islaidas, del ju krovinio.
sveiki, jei mums prancurai PVM moketojai, israse saskaita ir isskyre joje PVM, vairuotojas saskaita apmokejo iskart, mes israsydami uz ta preke PVM s/f Lietuvos imonei PVM moketojai turime paskaiciuoti PVM 21 proc. nuo visos bendros sumos( t.y. sumos su PVM, ar nuo savikainos?? savikaina nedidele - 7 eurai
labai aciu uz informacija
sveiki, atlikome pervezio paslauga LT imonei (PVM mok.) marsrutu DE- Sveicarija. pagal PVM lentele raso ne PVM objektas, bet ar cia ne 0 proc. PVM tarifas?
sveiki, kaip yra su buhalterines programos atnaujinimu
didinu isigijimo savikainos verte. o kaip tuomet su amortizacija? ar skaiciuojama jau bus likusiam naudojimo laikui ar prasitesia?
Colop rašė:
o pacia PVM s/f kuria mes gavome uz krovinio sverima, ar turime traukti i apskaita?
esam transporto imone, atlikome krovinio pervezima LT imonei PVM mok. is ES-LT (eksportui). taip pat gavome PVM s/f uz krovinio sverima. siai sumai turime israsyti PVM s/f LT imonei, kadangi ji grazins mums sias islaidas. kaip teisingai israsyti S/F? cia minusuosis islaidos ar didinsis krovinio pervezimo paslaugos?
aciu uz greita atsakyma
sveiki, vairuotojams-ekspeditoriams mokami dienpinigiai sumazinti 50%. uz vaziavimus lietuvoje, dienpinigiai mokamai nebuvo. dabar yra darbuotojas (ne vairuotojas), kuris kasdien vazineja i darba savo automobiliu, t.y. i kitus miestus ir ten dirba. ar galima jam moketi nesumazintus dienpinigius lietuvoje? nes pagal rasta informacija, del "kompensuojamu ismoku darbuotojams, kuriu darbas yra kilnojamo pobudzio" gali buti kompensuojama 50% menesines algos, taciau si suma negali virsyti LR teritorijoje galiojanciu dienpinigiu sumos.tai kaip suprantu jei darbuotojo atlyginimas 1200 lt, paskaiciuoju kompensuojamai dydi 1200/2=600 lt, dirbo 7 men. 15 d.d.kelioneje *19.50 =292.50 lt. tai ir kompensuoti galima tik 292.50 ??
bet ar tokiu atveju, mes galime darbuotojo patirtas kuro islaidas, deti i sanaudas? ir kaip tas islaidu padengimas atsipindi apskaitoje? (nepykit uz klausima, tiesiog neturiu patirties siuo atveju)
sveiki, darbuotojo D/U 1200. jo darbas susijes su vazinejimu i kitus miestus, kur dirba. jei skaiciuosiu lt dienpinigius uz dirbtas dienas, tarkim 17d *19.50=331.50 lt. taciau darbuotojas vazineja savo transportu, ir patiria del to nemazas islaidas. ar yra kitas budas paskaiciavimo, kad pasidengtu didesne suma?
keliant darbo uzmokesti direktoriui, turi buti rasomas Protokolas (akcininku sprendimas) ar isakymas ? nes pries tai dirbusi buhaltere matau rasydavo Visuotinio akcininku susirinkimo protokola.
Wyshniux rašė:
o nereikia perskaiciuoti paskui vidutini vienos darbo dienos uzmokesti uz liepos men., kai pagal darbo sutarti gaunasi didesnis?
