Tax.lt narys enrika
Tax.lt narys nuo: 2004-03-01
enrika forume parašė 15 žinučių
enrika naujausios žinutės:
Tačiau kad yra išrašytas KIO 2 kartus yra pastebėta tik dabar darant patikrinimą Mokesčių inspekcijoje. Išmokėjimas yra 1 kartą. Ten buvo labai netvarkingai vedama buhalterija net visai nevedama net yra vietų kad darbuotojai nepasiraštę.
Įnešti atgal pinigus aš galiu tik šia diena. Tačiau yra išmokėtas atlyginimas tai išrašant man reikės to žmogaus kuriam yra išmokėtas, o jo darbe jau nėra.
O buvo darytos korespondencijos )pvz: D488 K272; D 474 K 272
488 Atskaitingi asmenys
272 Kasa
474 Atlyginimai
O buvo darytos korespondencijos )pvz: D488 K272; D 474 K 272
488 Atskaitingi asmenys
272 Kasa
474 Atlyginimai
Patarkite ką daryti. Vasario mėn. ir dar kai kur yra įveltos klaidos: dvigubai išrašyti KIO, išmokėti pinigai per banką, bet išrašytas KIO ir t.t. Kaip suprantu atitaisyti galima išrašant buhalterines pažymas. Tačiau jeigu aš anuliuoju vasario mėn. KIO pas mane keičiasi avanso apyskaita, sąskaitų apyvarta, kasos knyga ir t.t. Ką man daryti kaip taisyti? Pakeisti sąskaitų apyvartos ir jokių dokumentų negaliu kadangi buvo Mokesčių inspekcijos patikrinimas ir viskas yra suantspauduota iki dabar.
Jau atostogų metas. Ir man tenka pirmą kartą skaičiuoti atostoginius. Ar aš teisingai skaičiuoju:
Paskutinių 3 mėnesių priskaičiuotų atlyginimų sumą dalinu iš per paskutinius 3 mėnesius dirbtų dienų. Gautą VDU dauginu iš 28 (tiek darbuotojui priklauso atostogų) + to mėnesio dirbtų dienų DU.
Paskutinių 3 mėnesių priskaičiuotų atlyginimų sumą dalinu iš per paskutinius 3 mėnesius dirbtų dienų. Gautą VDU dauginu iš 28 (tiek darbuotojui priklauso atostogų) + to mėnesio dirbtų dienų DU.
Kokią sąskaitų korespondenciją siūlytumėt rašyti jei iš vienos sąskaitos banke gauti pinigai buvo pervedami į kitą sąskaitą tame pačiame banke.
Kokią sąskaitų korespondenciją rašyti jei iš vienos sąskaitos banke pervedam į kitą sąskaitą tame pačiame banke.
Prašau skubios pagalbos
Prašau skubios pagalbos
SSigute rašė:
O tai ar nereikia avansines apyskaitas atskaitingam asmeniui kiekvieną mėnesį priduoti į kasą, ar galima surinkti ir už kelis mėnesius o gal net pusmetį?
[quote=SSigute]Ar pirkimas
bus šių metų. O dėl avansinės - ar galima pvz. avansinę surašius balandžio mėn kaoje išrašyti išlaidas kokį birželį.
bus šių metų. O dėl avansinės - ar galima pvz. avansinę surašius balandžio mėn kaoje išrašyti išlaidas kokį birželį.
Išmesti neturii ką nes daug yra susiję su darbo užmokesčio išlaidomis, nuoma, ryšio paslaugos. Savininkė siūlo išrašyti numeris, aš manau kad negerai. O minusinis likutis negali būti kito mėnesio pradžioje? Kaip dabar man parodyti kad mokėta buvo iš savininkės kišenės.
Išmesti neturii ką nes daug yra susiję su darbo užmokesčio išlaidomis, nuoma, ryšio paslaugos. Savininkė siūlo išrašyti numeris, aš manau kad negerai. O minusinis likutis negali būti kito mėnesio pradžioje? Kaip dabar man parodyti kad mokėta buvo iš savininkės kišenės.
Prašau pdėkite ką daryti? Tvarkau VšĮ buhalteriją už 2002 m. kasą (nes buvo netvarkyta) ir išeina,kad išlaidų daugiau negu buvo pajamų su likučiu. Kasos pajamų orderio jau išrašyti kaip ir negaliu? O su minusu kitą mėnesį likutis kasoje kiek suprantu negali būti. Ką galite patarti? Ačiu.
Avansinėje apyskaitoje reikia nurodyti numerį, kurį numerį geriaus yra nurodyti PVM faktūros ar Čekio kuris būna prisegtas prie faktūros. Ir koks yra skirtumas?
Avansinėje apyskaitoje reikia nurodyti numerį, kurį numerį geriaus yra nurodyti PVM faktūros ar Čekio kuris būna prisegtas prie faktūros. Ir koks yra skirtumas?
Įmonė kurią aš tvarkau yra VšĮ. Buhalterija visus metus netvakyta Prašau paaiškinkite ar aš teisingai elgsiuosi jei visus pirkimus su čekiais registruosiu per avansinę apyskaitą.
Sveiki. Aš neseniai baigus buhealterinės apskaitos mokslus ir pradėjau vesti buhalteriją VšĮ. Kaip supratau mokslai ir darbas skiriasi. Ir darbe esu žalia. Todėl noriu labai paprašyti Jūsų pagalbos. Pradėsiu nuo to kad šios įmonės buhalterija netvarkyta daugiau nei metus. Aš pradėjau tvarkyti kasos knygą, KIO, bei sutvarkiau likutį. Dabar manau imtis sąskaitų - fakturų (pirkimai buvo visi daryti grynais pinigais). Jei visas išlaidas aš registruosiu avansinėse apyskaitose ar tai bus gerai?
