o jei gimdyti rugsėjį, tai vaiko priežiūrai skaičiuos iš 24? ar irgi iš 12?
Į dekretą man eiti liepos 1dieną :) kai keičiasi įstatymas, kada geriau eiti į dekretą birželio paskutinę sav. ar kaip numoto gyd? VP atostogose planuoju būti tik metus. Tai man pašalpa skaičiuosis iš 12 ar 24 mėn? nieko nebe suprantu, dirbu per kelias įmones tai kaip tas vidurkis skaičiuosis man? nuo 2010.10.15 dirbu ~12 val, prieš tai vienoj įmonėj nuo 09.10.05 4 val forminta buvau. tikiuosi užteks stažo.... Jau sodros puslapį apie pašalpas viską perskaičiau, bet aiškiau nepasidarė...
Justinarb rašė:
Dėkoju. Kiek supratau man reikia prašyti inspektorės kad atisųstų aktą suderinimui.
Taip man paprasta exel variantą atsiuntė
nu aš irgi nežinau dar pagal kokią mok. vertę deklaratuoti... jaučiu reikės skambintis į VMI. Draugas RC dirba tai dėl vertinimų sakė jau eilės buriuojasi... baisu
Justinarb rašė:
gazina rašė:
Vakar kiek kalbejau telefonu su sodros darbuotoja, tai ji teigia kad jokios metines formos teikt nereiks, o sodros el.puslpyje kur pateikta preliminari ataskaita už metus ir yra skirta tam kad mes susitikrintume su jais duomenis, tipo kaip suderinimo aktas, ir jei mes nepareikšime savo jokiu pastabu, tai jie traktuos tai, kaip ju duomenis pateikti yra teisingi.
Sveiki, praeitą savaitę man paskambino sodros inspektorė ir paprašė atsiųsti suderinimo aktą po sausio 26 d.,nelabai suprantu ką jai pateikti, nes aš irgi maniau kad užtenka tiesiog susitikritni su Sodros skelbiama preliminaria ataskaita. Gal kas esate darę likučių suderinimą su Sodra?
Iš anksto dėkoju.
aš esu darius su Sodra suderinimą. Tai į jų atsiustą formą surašiau pavedimus kada daryta pagal datas ir įmokų kodus. O jie sužiūrėjo pagal deklaruotas ataskaitas. Taip ir susitikrinom :) Radom net du litus klaidą... Ech... teko susimokėti :)
dabar visai susimaišiau su tais vertinimo nustatymais. Įmonė nuomoja iš FA patalpas kurių vertė 2006m. buvo nustatyta 386000 lt o 2009m. 270000 lt, tai pagal kurią sumą apskaičiuoti kiek turim sumokėti už 2010m.? Nes dabar kur masinis vertinimas padarytas nuo 2011m. galios iki 2015m. tai penkis metus mokėsim (jei nuomosimės) daleiskim pagal vertė 233000 lt. Taip išeina?
aš turėjau tokį pat variantą prieš pora mėn. Pirktas iš fizinio asmens... po kurio laiko parduotas taip pat fiz.asmeniui... VMI pakonsultavo kad žmogui pvm sąsk. išrašoma be pvm, pastabose nurodant pagal 33 str.
na panašiai ir galvojau, dėkui labai už konsultaciją
įmonė yra išdavus vekselius sumai, vekselyje suma apskaičiuota jau su palūkanomis. Visų vekselių data 10.07.01. iš viso yra 15 vekselių, jų apmokėjimas kas mėn. t.y gauname į sąsk. banke. Tai kaip pajamuoti palūkanas, ar iškarto pripažinti pajamomis (53 klase), ar pajamuoti tik tada kai jas perveda? kažkaip jau pasimečiau... nes PLN ataskaitoje gaunasi finansine ir invest. veiklos pajamos ~42000 lt jei traukiu viso laikotarpio palūkanas į 2010.07.01 dieną kai išduoti vekseliai

....
aš tai kiek kalbėjau su kolegėm, tai nusprendėm darbinsiu paprastai, 2val. per dieną. Nes dviračio nereikia išradinėti, jei direktorius taip nori, taip ir gaus...
Taip labai gera nuoroda. ten rašoma apie: "Darbas pagal nuotolinio darbo sutartį nesukelia jokių darbo stažo apskaičiavimo, skyrimo į aukštesnes pareigas, kvalifikacijos tobulinimo apribojimų, neriboja kitų darbuotojo darbo teisių." gal ne taip kažką suprantu?
Bet pagal nuotolinine darbo sutarti nesiskaiciuoja darbo stazas. As galvoju kadangi Maskva ne ES, tai jei ir idarbinciau 2 val. per diena manau pagal visus diplomu kopijas geras irodymas kad geras ir pigus juristas dirba imoneje :) nors jis ir Maskvoje gyvena :D
Tai variantas yra tas kad tas žmogus Direktoriaus brolis... ir jis čia kaip faktiškai negyvenantis, negauna jokių pajamų, jam VMI priskaičiavo psd susimokėti. Tai jam reikia kad jis būtų kažkur įdarbintas kad stažas eitų ir mokesčiai min. mokami. Jis Maskvoj juristu dirba
Nežinau ar čia pataikiau, bet bandau klausti patarimo. UAB nori įdarbinti darbuotoją Lietuvos pilietį, bet jis dirbs Maskvoje. Į Lietuvą grįžta kas tris mėn. Kaip čia geriau padaryti man tą įdarbinimą, ir ar iš viso taip daryti galima? Žmogelis darbinamas juristo pareigoms, aš taip galvoju kad juristas konsultacijas galima ir telefonu teikti, kaip manote :) bet kaip tabelius reikės pildyti ir pan?
ji kai buvo maža, jos ausys buvo didesnės už visą kūnelį :) bet klausa tai superinė pas ją, viską išgirs ir ko reikia ir ko ne
Auginu Braškę :)
Gal galit patarti kaip elgtis?
Įmonė turi 3 automobilius. Kuras nebuvo nurašomas nuo įmonės veiklos pradžios (2010m). Esu nauja tos įmonės buh. ir bandau įvesti tvarką. Ar užtektų tik kuro nurašymo aktų mėnesio pabaigai? ar reikia pildyti kiekvienam auto keliones lapus? Patarkit kaip greičiau susitvarkyti su tuo kuru....
Byla rašė:
Zuokienė dėl greitųjų kreditų atseit vargsta... Nieko nesuprasdama ką daro tai tikiu kad vargsta.... Žiūrėjau "Karštas vakaras" per BTV . Kam imtis to ko visiškai nesupranti ?
na kaip kam... jei gauni dokus laiku tai valio, o kai lauki sutarciu kopiju menesi laiko tai jau atsiprasau, kasa sutvarkyta o atsiranda kazkokios paskolos, niekas nieko nesako, jei pati nesurasi galu niekas nesiteiks pasakyti kad buvo padaryta taip ar anaip.... bent jau mano atveju... tai manau buh. ne prie ko, jei susitvarko apskaita o islenda tokios nesamones. banko israsa siandien tik gavau, nes pagavau viena dusele kuris banko prisijungimus valdo visai netycia... nu zodziu....
Rainis rašė:
Tai ir nesukit sau labai galvos. Jei vadovams gerai, tai ko jums pergyventi?
Tik patikrinkite, ar gerai užregistruota apskaitoje. Suteikiant paskolą, turėjo būti įrašas:
D 2434 Kitos gautinos skolos (kažkas panašaus)
K 27 Pinigai.
Priskaičiuojate už metus palūkanas:
D 24341 Gautinos palūkanos
K 530 Palūkanų pajamos.
O kai skolininkas perveda ar kitu būdu apmoka palūkanas:
D 27 Pinigai
K 24341 Gautinos palūkanos.
šitą dalį taip ir esu padarius... aš ten meldžiuosi greičiau priduoti balansą ir nešt kudašių...
Rainis rašė:
merfiukas rašė:
Akcininko įnašas ir turėjau omeny kad paskola, tik ne taip parašiau :)
man su ta antra paskola labiau neaišku, užstatas yra automobilis, jis nėra niekur užregistruotas. ten valdžia tokia kad jie galvoja kad viską gerai darė, o paskutinė buh. turėjo rugpjūčio mėn. poto kas kaip... todėl ir bandau išnarplioti visa painiavą iki metų galo.
Esmė ne pavadinime - įnašas, paskola. Korespondencijos iš esmės blogos.
Užstatas gali būti užregistruotas užbalansinėse sąskaitose, a/m turi būti įvertintas ir realiai laikomas toje įmonėje, taip pat aiškiai apibrėžta sutartyje, kas su juo bus daroma, jei paskola nebus grąžinta. Skaitykite paskolos sutartį.
Ir paskola jau turėjo būti grąžinta vasario mėnesį - iki šiol tik palūkanos mokamos. Kalbėkite su vadovais, ką daryti - pratęsti, perrašyti sutartį ar dar kokią išeitį rasti. Buhalteriniai įrašai čia nieko nepadės.
Sorry ten 2011.02.16 turi būti... aš nemoku jum apsakyti tos situacijos ten valdžia nenuginčijama yra, aš jau gailiuosi kad prikišau ten nagus... užstatas šiuo atveju auto. Citata iš sutarties: "Skolininkas paskolos grąžinimo užtikrinimui, įsipareigoja įkeisti jai priklausančią transporto priemonę"... ta mašina yra pas tą žmogelį, sutartį darė juristas... tai ir žinok dabar kaip čia elgtis...
Akcininko įnašas ir turėjau omeny kad paskola, tik ne taip parašiau :)
man su ta antra paskola labiau neaišku, užstatas yra automobilis, jis nėra niekur užregistruotas. ten valdžia tokia kad jie galvoja kad viską gerai darė, o paskutinė buh. turėjo rugpjūčio mėn. poto kas kaip... todėl ir bandau išnarplioti visa painiavą iki metų galo.
HELP... Tvarkau apleista buhalterija vienos įmonės... Niekas ten man nebeaišku, prisidarę tokių operacijų kad baisu darosi....
Situacija:
1. Akcininkas įmonei paskolina 48330 euru su 12% palūkanom. Iš tų pinigų yra išduodami vekseliai (eurais) kitai įmonei su 2% palūkanom. Iš viso 15 vekselių.
Gaunasi
D2701(vekseliai)
K44221 (akcininko įnašai)
Per kasą po biški tą paskolą jam moka. Metines palūkanos 12%, tai jei paskola suteikta 2010.07.01 tai palūkanas apskaičiuoti tam laikotarpiui nuo likusios skolos, ar bendros sumos... kokios kor.sąsk. palūkanoms? nes su pačia paskola kaip ir aišku.
K272(kasa)
D44221(akcininko įnašas)
vekselių datos eina kas mėnesį, prasideda 2010.08.01 paskutinis 2011.10.01, moka ta įmonė bankiniu pavedimu į įmones sąskaitą litais.
Tai kaip man suregistruoti tuos vekselius į įmonės apskaitą gal kas buvo susidūręs su tokiu variantu?
2. Paskola suteikta fiziniui asmeniui už užstatą, 14000 lt (2010.09.16) gražinti turi iki 2010.02.16. jis moka kas mėnesį tik mėnesines palūkanas 6,5%, tai spalį, lapkritį ir gruodį per banką pervesta po 910lt ir t.t.... o jau 2010.02.16 turės grąžinti 14000 kurios ir buvo pasiskolinęs... Kaip tokį variantą susitvarkyti....
HELP... Tvarkau apleista buhalterija vienos įmonės... Niekas ten man nebeaišku, prisidarę tokių operacijų kad baisu darosi....
Situacija:
Akcininkas įmonei paskolina 48330 euru. Iš tų pinigų yra išduodami vekseliai (eurais) kitai įmonei su 2% palūkanom. Iš viso 15 vekselių.
Gaunasi
D2701(vekseliai)
K44221 (akcininko įnašai)
Per kasą po biški tą paskolą jam moka. Metines palūkanos 12%, tai jei paskola suteikta 2010.07.01 tai palūkanas apskaičiuoti tam laikotarpiui nuo likusios skolos, ar bendros sumos...
K272(kasa)
D44221(akcininko įnašas)
vekselių datos eina kas mėnesį, prasideda 2010.08.01 paskutinis 2011.10.01, moka ta įmonė bankiniu pavedimu į įmones sąskaitą litais.
Tai kaip man suregistruoti tuos vekselius į įmonės apskaitą gal kas buvo susidūręs su tokiu variantu?
Regvita rašė:
Pirkėjas savo apkaitoje daro tokį įrašą:
D 4431 Prekybos skolos tiekėjams
K 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis
K 609 Nuolaidos, grąžinimai
Ačiū už pagalbą
Sveiki, noriu konsultacijos. Gavome iš tiekėjų Kreditinę sąsk. Sąskaitoje nurodyta perkainavimas (už ketvirčio pardavimus), suma be pvm -75,43, pvm -15,84, suma su pvm -91,27. Tą sumą mums sudengė su prieš tai išrašyta sąsk. Kaip tokį perkainavimą užsipajamuoti programoje? Galvoju su 509 k.s. ? kaip jūs galvojat?