Tax.lt narys amliv777
Tax.lt narys nuo: 2010-09-02
amliv777 forume parašė 81 žinučių
amliv777 naujausios žinutės:
Aciu uz issamu paaiskinima
aisku, supratau. labai Jums aciu
laba diena, norejau pasiteirauti, mes sumokejome depozita uz patalpu nuoma, ar reikia ji itraukti i tarpusavio skolu suderinimo akta ar ne? Ar siaip padaryti koki stulpeli PASTABOS ir parasyti, kad tai depozitas uz nuoma, bet bendroj sumoj prideti ta depozita musu naudai?
o nuo komunaliniu mokesciu reikia taip pat sumoketi 15 % GPM ar cia jau musu imones sanaudos leidziami atskaitymai?
aciu labai labai labai. supratau dabar
cia as kalbejau apie nuoma fiziniam asmeniui. Jei as ta nuoma priskiriu kaip reprezentacijai. Tai kaip tada bus su prisk. GPM nuo nuomos? D-? K-GPM
Dar vienas klausymelis, jei mes nuomuojam si buta savo sveciams, kai atvyksta (reprezentacijoms).Ar tada korespondencija nepasikeis, kai priskaitysim GPM? D-nuomos sanaudas K-GPM? Ar kitaip?
Aciu Jums
Labai aciu uz atsakyma. O kokia bus tada korespondencija GPM? Kai sumokam D-GPM ir K-pinigai, o kokia tada korespondencija kai priskaitom? K-GPM D-?
Laba diena, norejau pagalbos (pirma karta pildau) pildant FR0572, kai nuomuojames patalpas is fizinio asmens, mes esame imone, bet tos patalpos ne musu imones pagr.veiklai vykdyti.Kurioj eilutej reikia irasyti nuomos suma? Ir kurioj eilutej pildom duomenis metinej FR0573 deklracijoj apie ta fizini asmeni?
laba diena, cia as ir tikriausiai apie ta pati, direktorius pirko dovanu cekius, forminsiu kaip reprezentacijas. Gavome cekiuka ir priemimo-perdavimo akta. Ar man reikia traukti i s-tu fakturu registra si akta su cekiuku? Ar tiesiai programoje fiksuoti 75 % reprezentacines sanaudos ir 25% neleidziami?
ar cia as ne i ta tema parasiau?
niekaip nesurista, musu imone teikia paslaugas, bet ne koncerto
laba diena, gal kas galite padeti, direktorius nusipirko 5 bilietus i koncerta, savaime aisku sau. kaip apskaitoje tureciau tai apskaityti? kaip neleidziami atskaitymai ar kitaip?
aciu Jums labai labai uz atsakymus
bet siaip del idomumo norejau suzinoti, jei PVM s-tos fakturos vis delto matyt, kad neleidziami atskaitymai, kaip tada su gaunamu pvm s-tu fakturu registru uzpildymu skiltyse? ar lygiai taip pat pildom kaip ir normalia PVM s-ta faktura su leidziamais atskaitymais?
aciu Jums
na, supratau, ir PVM tikriausiai bus atskaitomas taip pat?
tai prie kokiu sanaudu priskirti tada tas trasas su vazonais?
taip turime ofisa
pvz mes esame internetiniu puslapiu kurejai, o pirkom vazonus gelems ir trasas.
O tai jei saviems poreikiams? tai tada prie kokiu sanaudu priskirt?
Laba diena, jei gavau PVM s-ta faktura,kurioje matosi, kad nesusijusi su imones veikla, dedu i neleidziamus atskaitymus. Kokias sumas gaunamu PVM s-tu fakturu registre irasome(apmokestinamoji verte, pvm suma)? Pvz apmokestinamoji verte 120 Lt, PVM 25.2 Lt, Viso 145.2 Lt
aciu
laba diena, kaip reikes zymeti tabelyje spalio 31 d (jei nedarbo diena, pries velines, kuria mes atidirbsime)? Ir kaip tada reikes zymeti jei mes atidirbsime sestadieni, lapkricio 5 d.?
