Tax.lt narys laure
Tax.lt narys nuo: 2003-04-30
Miestas / vietovė: Aukštaitija
laure forume parašė 292 žinučių
laure naujausios žinutės:
Ačiū
IĮ savininkas nori įdarbinti žmoną savo įmonėje. Kokie atsiranda niuansai? Jis pats dirba ir kitam darbe, tai be privalomo sveikatos draudimo nieko nemokėjo. Dabar, kaip suprantu, automatiškai bus mokamas atlyginimas žmonai, tai bus ir GPM'as, ir Sodra, ir ataskaitos (0572 is Sodrai).. Kas dar? Ar privalomi darbo saugos kursai? Nes man aiškina, kad čia žmona, tai ale tų kursų išklausyti neprivaloma
..
Sveiki,
ar niekas negirdėjot, apie kažkokį dovanų čekių registravimą VMI
? Planuojam internetinėje parduotuvėje pradėti prekiauti dovanų čekiais, ir mūsų kompiuteristas, kuris turi viską gražiai sudėlioti, pradėjo kažką pliurpti, cituoju: "tik klausimas, kaip su istatymais, nes gali tekti kazkur tipo ar leidima gaut, ar uzregistruot ".. Žinau, kad nėra reikalo klausytis kopiuteristų, bet gal sakau, kažko nežinau
..
ar niekas negirdėjot, apie kažkokį dovanų čekių registravimą VMI
Rainis rašė:
Aš pakankamai dar žalia šitam reikale.. Prie datos kabinėjuosi todėl, kad manau, jog svarbi riba, kad mes ne PVM mokėtojai ir kada jau.. Kokiu tada pagrindu aš turėčiau prisiskaičiuoti PVM'ą? Labiausiai aš norėjau, kad viskas susivaikščiotų per tą patį 8 mėn., bet va kai gavau ta "Avoir" spalio data plius naujaąjį-perraštytą invoicą, tai išsimušiau iš vėžių
Bet esmė tokia, kad gavus prekes aš vis tik turėčiau priskaičiuoti PVM'ą, ar ne? O tai ką man daryti su ta minusiniu "avoir"? Nes ten išvardinta ištisa eilė prekių..ar vestis apskritai ne per sandėlį, o per BŽ daryti įrašą, kad mažinama savikaina ir vsio
? Tai ir tą naujajį invoice (spalio data) aš turėčiau tik simboliškai per BŽ įsivesti ar ne? Nes kitaip gi susidubliuos man viskas.. Nu žodžiu, šitoj vietoj man tamsus miškas
..
Loreta13 rašė:
O apskritai, ar galima tikslinti tik dėl datos? Aš kiek skaičiau, tai visur rašo tik apie kiekių, kainos pasikeitimus ar nuolaidas.. Mano atveju, turėjo būti priskaičiuotas PVM'as
laure rašė:
SOS
BiteMaja rašė:
Atkapsčiau sutartį, tai incoterms sąlygos - FCA. Vadinasi, pajamuotis turėčiau pagal gautą pirmąjį invoice'ą, 08.07 data, ar ne? Bet kaip tada su PVM, kuris nėra pridėtas sąsk.(tuomet mes dar buvom ne PVM mok.)? Ar pajamuoju ir daugiau nieko nedarau?
Nes dabar realiai prekės užpajamuotos ir jau parduotos, o dabar tas 10 mėn. minusinis credit note'as ir naujas invoice
brrr, kad dabar ir nžn.. Sąskaita atėjo paštu
Gal galite, kas protingai išrišti, nes aš jau susipainiojau..
Buvom ne PVM mokėtojai, įsiregistravom dėl PVM nuo 08.14, perkam prekes iš prancūzų..
Buvo išrašyta išankstinė saskaita, apmokejau kaip ir priklauso su PVM. Prekes gaunam anksčiau, nei ateina saskaitos. Dabar gi, invoice gavom 08.07 data, bet po to prancūzai susigalvojo, kad mes jau PVM mokėtojai ir atėjo perrašytas invoice, bet jau be PVM. Paprašiau, kad perrašytų saskaitą, nes tuo laikotarpiu, mes dar buvom ne pvm moketojai ir saskaitos turi buti israsomos sena tvarka. Zodziu, gaunu dabar is ju credit note spalio data, viskas tas pats, tik kad viskas eina su "-" ženklu ir kartu naujai israsyta invoice, taip pat spalio data..
Ar teisingai galvoju, kad credit note'ais negalima taisyti/tikslinti dokumento datos? O ir siaip nesamonė gaunasi, nes prekės tai parduotos jau, o čia išeitų, kad tik dabar aš jas galiu į sandėlį užsipajamuoti
..
Buvom ne PVM mokėtojai, įsiregistravom dėl PVM nuo 08.14, perkam prekes iš prancūzų..
Buvo išrašyta išankstinė saskaita, apmokejau kaip ir priklauso su PVM. Prekes gaunam anksčiau, nei ateina saskaitos. Dabar gi, invoice gavom 08.07 data, bet po to prancūzai susigalvojo, kad mes jau PVM mokėtojai ir atėjo perrašytas invoice, bet jau be PVM. Paprašiau, kad perrašytų saskaitą, nes tuo laikotarpiu, mes dar buvom ne pvm moketojai ir saskaitos turi buti israsomos sena tvarka. Zodziu, gaunu dabar is ju credit note spalio data, viskas tas pats, tik kad viskas eina su "-" ženklu ir kartu naujai israsyta invoice, taip pat spalio data..
Ar teisingai galvoju, kad credit note'ais negalima taisyti/tikslinti dokumento datos? O ir siaip nesamonė gaunasi, nes prekės tai parduotos jau, o čia išeitų, kad tik dabar aš jas galiu į sandėlį užsipajamuoti
Už prekes.. Ačiū labai, taip ir galvojau, kad tie, pirmieji, tiekėjai man visas kortas sumaišė
.. Ačiū.
Žinokit, pasimečiau
... Buvom mes ne PVM mokėtojai, perkam prekes iš Prancūzijos ir iš poros UK (Anglijos) įmonių.. Prancūzai ir viena UK įmonė rašo sąskaitas su savo PVM suma, kita be PVM.. Prie visų įmonių rekvizitų matau, kad turi VAT kodus.. Tai kaip turi būti iš tikrųjų - su PVM ar be mes turim gauti sąskaitas? Va, viena iš UK šį mėn. (šį mes tapom PVM mokėtojais) atsiuntė sąsk jau be pvm...
Iš tor pačios serijos.. Peržengėm pirkimo iš ES 35.000 Lt ribą, įsiregistrvom PVM mokėtojais (beje, pavėlavę.. Tai gal ir už tą pradelstą laikotarpį turėtumėm susimokėti pardavimo PVM'ą
). Įregistruoti esame nuo 08.14. Tai dabar aš nuo šios datos ir susimoku pvm už 8 mėn? Kaip su pirkimo PVM nuo anksčiau pirktų prekių? Galiu prisiskaičiuoti ir dėti į atskaitą, ar nusišneku aš čia
?
Priminkit prašau, kaip teisingai reikia daryti
- gaunam prekes iš užsienio tiekėjų per DPD. Yra sąskaita už prekes ir atskirą gaunam iš DPD už pervežimą. Ar transportą turiu įskaičiuoti į prekių savikainą? Kai toj pačioj sąsk. būna įrašyta, tai viskas ok, o kai atskira sąsk.? Susipainiojau
Ar gali IĮ įregistruota savininko tėvų adresu. VMI prašo nuomos sutarties. Ar galima sudaryti tiesiog pataplpų panaudos sutartį? Ar čia jau nesamonė
ačiū, jau išsiaiškinau
SOS
Pildau formą FR0388 ir susivėliau.. Mat mes esam nauja įmonė ir jau pražiopsojom tą momentą ir viršijom 35 000 Lt ribą (įsivežam iš ES). 8 langelyje rašau visą apyvartą - 36280, o dabar skambina iš VMI ir sako, kad reikia tą sumą rašyt per dvi eilutes, nes 35000 riba atseit viršyta
.. Daugiau nei mū, nei be.. Kaip suprantu reikia skirti 35000 ir likutį 1280, bet į kurias čia eilutes rašyt
Niekur taisyklėse nerandu paaiškinimo
Ačiū
Sveiki,
visai susipainiojau dėl tos sąvokos "per kalendorinius metus viršijo 35 000 lt".. dabar esame ne PVM mokėtojai, įmonė įsteigta prieš kelis mėn. ir perkame iš ES.. o tai jeigu aš matau, kad nereiks nė metų ir mes viršisim tą 35.000 Lt ribą, tai vis tiek reikia laukti metus? Po teisybei, tai va atėjo sąskaita ir matau, kad jau viršijom
.. Tai man dabar reikia kreiptis į VMI, kad įregistruotų privaloma tvarka PVM mokėtojais ar laukti, kol metai pasibaigs
visai susipainiojau dėl tos sąvokos "per kalendorinius metus viršijo 35 000 lt".. dabar esame ne PVM mokėtojai, įmonė įsteigta prieš kelis mėn. ir perkame iš ES.. o tai jeigu aš matau, kad nereiks nė metų ir mes viršisim tą 35.000 Lt ribą, tai vis tiek reikia laukti metus? Po teisybei, tai va atėjo sąskaita ir matau, kad jau viršijom
laure rašė:
SOS
Nebesuprantu, kodėl man neduoda ištrinti valiutinio perkainavimo einant per mokėjimai >>dokumentai
. Per operacijų žurnalą aš jį ištryniau, o vat iš dokumentų sąrašo neduoda...Meta lentelę:
"Token not found.
Token: '
Line Number: 1."
Kame reikalas?
"Token not found.
Token: '
Line Number: 1."
Kame reikalas?
laure rašė:
jau radau klaidą, pasitaisiau
Kai kurių darbuotojų DU yra prisiriamas savikainai ir jų kortelėj yra nurodyti kontavimai pvz.D 60032/ K 4461. Bet va, nepanaudotų atostogų priskaityta suma kontuojasi D6114/ K4461
. Gal žinot, kur reikia pataisyti, pati nerandu
Dalia29 rašė:
O jeigu nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą dėl to, kad mes nusiperkam tą pastatą iš FA (vėliau dar buvo toliau vykdomi remontai)? Tai keičiasi esmė ar ne - remonto sąnaudos vis tiek yra neleidžiami atskaitymai?
laure rašė:
Gal galite pasakyti, ar aš čia kliedžiu, ar teisingai mąstau
