Sveiki, norėjau pasitikslinti jei įmonė ne PVM mokėtoja, ar būtina PVM dėti į sąnaudas, ar galima traukti PVM į prekes? Pvz perka prekių už 121Lt, 100Lt prekės, 21PVM. Ar gali dėti D2011 K443 121 ? Ačiū
Sveiki :) gal kas žinote, kur galima Pragmoj nustatyti, kad kai sudengiu sąskaitą su mokėjimu, ji nedingtų iš sąrašo, o liktų ir kitą kartą darant kitą sudengimą matytųsi visos sąskaitos, tik prie sudengtų būtų 0,00 suma? ačiū
Laba diena, gal kas žinote, jei įdarbiname lietuvį, kuris dirba dar ir užsienyje, ar skiriasi kažkuo jo įdarbinimas? Ar yra skirtumų nuo paprasto įdarbinimo ar mokesčių skaičiavimo? Ar viskas taip pat? Ačiū
taip, bet žinau darbe būdavo jei vedu naują pirkėją ir rašau pradžią, o tokio sąraše nėra, meta lentelę, kad reikia įvesti naują...
Niekas nesupranta mano klausimo
Aš ne to klausiu.. žinau, kaip įsivesti naują pirkėją arba tiekėją.. aš tiesiog noriu nusistatyti, kad įvedus pradžią, jei tokios įmonės sąraše dar nėra išmestų perspėjimą, ar įvesti naują, nes aš dabar jeigu įvedu paspaudžiu enter ir neišmeta.. turiu omeny tokią lentelę, kaip išmeta įvedus prekę, kurios dar nėra sąraše ir klausia ar įvesti naują. Gal netiksliai paklausiau prieš tai.. ačiū
Sveiki :) neseniai papildžiau Pragmos vartotojų gretas :D gal kas gali padėti, neandu kur nusistatyti, kai vedu pirkėją, kurio nėra sąraše, kad išmestų lentelę ar įtrauktį į sarašą? AČIŪ!
Tada taip suprantu blogai išrašyta sąskaita? Suma mokėjimui nurodyta 369,12...
Laba, reikia pagalbos.. Nuomojamės patalpas iš bankrutuojančios įmonės. Jie išrašė sąskaitą už komunalinius ir parašyta, kad pagal 96 str. prievolė sumokėti PVM tenka pirkėjui. Komunalinių suma 305,06, PVM suma 64,06. Suma apmokėjimui 369,12. Kaip teisingai padaryti kontavimus? Ačiū
Laba diena,
reikia truputi pagalbos, ar teisingai darau.
Nuomojames patalpas is bankrutuojancios imones, nuomos s.f. jie israso su PVM. Pagal 96str. prievole sumoketi PVM tenka pirkejui. As ta saskaita traukiu taip:
D nuomos sanaudos 1600
D 2431 336
K 443 1600
K4484 336
Ir PVM deklaracijoj dar ta suma 336 irasau i 33 eilute. Ar teisingai? Aciu
Sveiki, gal galite pagelbeti del asociacijos. Ar asociacijoj reikia vesti bendraji zurnala, apyvartos ziniarascius? Kokias ataskaitas reikia teikti VMI? Aciu labai
Sveiki, darau finansinės apskaitos namų darbą. Nežinau, kaip registruoti inventorizacijos metu rastą perteklių bei trūkumą. Gal galite padėti?
Radau tokias korespondencijas trūkumui registruoti, bet 2004 metų straipsnyje, tai gal jau nebetinka:
Kol įmonės vadovas nepriėmė sprendimo, kaip padengti inventorizacijos metu nustatytus trūkumus, rekomenduojama naudoti tranzitinę sąskaitą 391 Laukimų sąskaita:
D 391 Lau¬ki¬mų są¬skai¬ta (trūkumas) 400
K 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti 400
Neradus kaltininko ir nusprendus prekes nurašyti, Laukimų sąskaitos likutis perkeliamas į sąnaudų sąskaitą:
D 6118 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 400
K 391 Laukimų sąskaita (inventorizacijos trūkumai) 400
gal as cia nemoku naudotis, bet niekas nesuvaiksto...
Sveiki, gal kas turi exelyje tokį bendrąjį žurnalą, kad užpildžius skaičiai suvaikščiotų į sąskaitas ir galėtų pasidalinti? Ar gal kas gali Kaune išmokyti, kaip tokį pasidaryti? Ačiū
Sveiki, iki kada reikia pateikti FA registru centrui? Iki balandzio 30? Aciu
neveikia.. failas SQLEXPR_ADV.EXE nepasileidzia..
Sveiki, sprendziu namu darba, gal galite padeti. Imone pasieme 12000 paskola su 8% metinem palukanom. Kaip man itraukti si punkta? Ar gerai D271 K4421 suma 12000? Ar kazkur turi matytis ir palukanos? ACIU
tai kaip suprantu ne per velu
Laba diena,
darbuotojas sirgo nuo 01-22 iki 01-24, o as dirbu namuose (pagal darbo sutarti su namudininkais), iki manes si informacija atkeliavo tik dabar, ar ne per velu pateikti sodrai np-sd pranesima?
suklydau skaiciuodama atostoginius, ne del elektroninio paraso klaida
reikia atspausdinti tik patikslinta ir viskas? ar reikia parasyti prasyma, nesti du apskaitos ziniarasti? aciu
elektroninio paraso kolkas neturime
gal kas galite paaiskinti, kaip pateikti istaisyta SAM sodrai, jei buvo pateiktas su klaida?
aciu. o jei as buvau suskaiciavus 323 ir sodrai jau deklaruota ir sumoketa su sita suma ar geriau palikti? ar viska taisyti?
labas rytas.. visai susimaisiau su atostoginiais.. darbuotojas uzdirba 400, dirba puse etato. atostogavo 12 27-01 07. suskaiciavau atostogniu 187,5.
1200 dalinau is 64 ir dauginau is 10.
ismokant du uz gruodi man dabar atimti is 400 atosoginius ir imoketi likusia suma? ar kaip daryti? aciuu...