Tax.lt narys domar
Tax.lt narys nuo: 2012-01-06
domar forume parašė 67 žinučių
domar naujausios žinutės:
Rainis rašė:
Ačiū
Atsiprašau, skaitau dar kartą tą patį straipsnį. Ir matau, kad nesąmonių pridirbau tikrai
teks padirbėti viską sustatant į vietas...
Jei IT naudojamas tik nuo kitų metų - tai kaip ir negaliu tikriausiai iš karto PVM į sąnaudas mest? O jei trauksiu PVM į savikainą - tai tada bus jau neleidžiami atskaitymai apskaičiuojant pelno mokestį?
ot tai dilema...
Jei IT naudojamas tik nuo kitų metų - tai kaip ir negaliu tikriausiai iš karto PVM į sąnaudas mest? O jei trauksiu PVM į savikainą - tai tada bus jau neleidžiami atskaitymai apskaičiuojant pelno mokestį?
ot tai dilema...
ačiū už patarimus. Visai tada susibalamūtinau. Vadovavausi šitu straipsniu www.buhalteris.lt/lt/?cid=820&new_id=584 . Tai arba šis paaiškinimas jau pasenęs ir neatitinka nūdienos reikalavimų, arba aš kažką ne taip supratau.
Į sąnaudas manau negaliu traukti PMV nuo IT iškart, nes pirktas turtas 2011 metais, o naudoti jis pradėtas tik kitais metais, o ir pradėjom pajamas uždirbti tik 2012 m.
P.S.Bandau gilintis aš į 12 VAS ir PMĮ. Tikiuosi kažką rasiu suprantamo :)
Į sąnaudas manau negaliu traukti PMV nuo IT iškart, nes pirktas turtas 2011 metais, o naudoti jis pradėtas tik kitais metais, o ir pradėjom pajamas uždirbti tik 2012 m.
P.S.Bandau gilintis aš į 12 VAS ir PMĮ. Tikiuosi kažką rasiu suprantamo :)
Esame ne PVM mokėtojai. PVM'ą nuo ilgalaikio turto dėjau į ateinančių laikotarpių sąnaudas. Ir jas iškeldinėsiu į normalias sąnaudas, taip pat kaip ir turto nusidėvėjimą. (Radau išaiškinimą, kad tai reikia daryti). Taigi pildau balansą registrų centro sistemoje ir nebežinau, kur kišti tas ateinančių laikot.sąnaudas, ten tokios eilutės nėra visai. Tai gal aš jas turėjau iškelti gruodžio 31 dieną, o kitų metų sausio poirmą vėl atstatyti ir įkelt į 2024 sąsk? Ačiū Jums
Rainis rašė:
ačiū labai :)
kartais reikia ir nesąmoningus klausimus užduoti, kad tik būtum įsitikinęs, kad darai teisingai :)
Sveiki,
užpildžiau PLN deklaraciją. Pajamų neturėjom, tik sąnaudos. Surašiau viską į reikiamas eilutes. Kadangi buvo tik įkurta įmonė, tai įmonės steigimo išlaidas deklaracijoj įrašiau, kaip išlaidas nemažinančias pelno.
Dabar tas nuostolis deklaracijoje ir nuostolis įmonės apskaitoje skiriasi. Ar kažkaip až turiu apskaitoje padaryti kokį tai įrašą, kad joje matytųsi tas mokestinis nuostolis? Ar nieko nedarome, o kitais metais šitus neleidžiamus atskaitymus iš 2011 metų vėl naudoti reikės PLN deklaracijoje?
ačiū padėjusiems...nežinau, ar čia aiškiai išdėsčiau savo klausimą...
užpildžiau PLN deklaraciją. Pajamų neturėjom, tik sąnaudos. Surašiau viską į reikiamas eilutes. Kadangi buvo tik įkurta įmonė, tai įmonės steigimo išlaidas deklaracijoj įrašiau, kaip išlaidas nemažinančias pelno.
Dabar tas nuostolis deklaracijoje ir nuostolis įmonės apskaitoje skiriasi. Ar kažkaip až turiu apskaitoje padaryti kokį tai įrašą, kad joje matytųsi tas mokestinis nuostolis? Ar nieko nedarome, o kitais metais šitus neleidžiamus atskaitymus iš 2011 metų vėl naudoti reikės PLN deklaracijoje?
ačiū padėjusiems...nežinau, ar čia aiškiai išdėsčiau savo klausimą...
o jei mes bandytumėm formint kaip nors kaip labdarą?
Mes nesame PVM mokėtojai.
Paslaugas suteikia direktorius pats pagal savo kažkokius kriterijus atsirinkdamas pacientus.
Jei pas mane pinigai neatkeliauja, vadinasi suteikta paslauga nemokamai. O ar ten kas kur susimokėjo kam nežinau. Paslauga šiaip nepigi, kainuojanti kelis tūkstančius litų. Tai vat ir iškilo klausimas, kaip čia man dabar eilgtis...
Paslaugas suteikia direktorius pats pagal savo kažkokius kriterijus atsirinkdamas pacientus.
Jei pas mane pinigai neatkeliauja, vadinasi suteikta paslauga nemokamai. O ar ten kas kur susimokėjo kam nežinau. Paslauga šiaip nepigi, kainuojanti kelis tūkstančius litų. Tai vat ir iškilo klausimas, kaip čia man dabar eilgtis...
Sveiki,
parduodam paslaugas. Bet karts nuo karto tas paslaugas suteikiam nemokamai. Kaip reikėtų forminti tokį pardavimą? kaip tada nurašyti medžiagas, kurias panaudojom toms paslaugom suteikti?
ačiū pamokinusiems :)))
parduodam paslaugas. Bet karts nuo karto tas paslaugas suteikiam nemokamai. Kaip reikėtų forminti tokį pardavimą? kaip tada nurašyti medžiagas, kurias panaudojom toms paslaugom suteikti?
ačiū pamokinusiems :)))
Sveiki,
gal kas paaiškintų, kaip reikėtų sudengti skolą.
Iš vieno tiekėjo pirkom įrengimus. Jis išrašė PVM SF. Ją suvedžiau. Pirkta lizingu. Tai dabar skolą kažkaip reikia permesti nuo tiekėjo ant banko. Niekaip nesurezgu...gal padėtumėt?
ačiū
gal kas paaiškintų, kaip reikėtų sudengti skolą.
Iš vieno tiekėjo pirkom įrengimus. Jis išrašė PVM SF. Ją suvedžiau. Pirkta lizingu. Tai dabar skolą kažkaip reikia permesti nuo tiekėjo ant banko. Niekaip nesurezgu...gal padėtumėt?
ačiū
bet ar galiu aš pajamuot kurą, bintus, vaistus ir visa kita, kartu su PVM, ar turėčiau išskirti pvm į neatskaitomas PVM sąnaudas?
o Ilgalaikį turtą kai pajamuosiu, tai supratau, kad PVM negaliu traukti į PVM vertę, tai tą PVM kaip turėčiau atvaizduoti korespondencijoj?
ačiū labai
o Ilgalaikį turtą kai pajamuosiu, tai supratau, kad PVM negaliu traukti į PVM vertę, tai tą PVM kaip turėčiau atvaizduoti korespondencijoj?
ačiū labai
plius praeitais metais neuždirbom jokių pajamų, tai taip suprantu nieko ir į sąnaudas negaliu traukti...nelabai todėl ir gaudausi, kaip geriau čia viską sukoresponduoti.
Mes esame ne pvm mokėtojai (medicininės paslaugos) ir panašu, kad jais nebūsim niekada. Ar teisinga būtų, jei visų vaistų, bintų, chirurginių instrumentų, ryšio paslaugų, kuro ir t.t. pvm neišskirčiau. Ir ar galiu ir ilgalaikį turtą pajamuoti kartu su pvm?
ačiū, (nepykit jei ne į tą temą papuoliau)
ačiū, (nepykit jei ne į tą temą papuoliau)
volgadon rašė:
sudėtinga bus,bet kažkaip bandysim rasti kontaktus tada...
Colop rašė:
tai kad temų prikurta tuo pačiu pavadinimu velnias žino kiek, ir žinok tu čia kur rašyt...
Sveiki,
iškeliavo už įmonės ribų vienas PPK be numerio. Išrašėm klientui, priėmėm pinigus, pasirašėm, o numeriuko ant jo nėra įrašyta.
Kaip manot, tai sunkus nusikaltimas, jei pas save įrašysiu numerį, o pas klientą bus be jo? Beje kiek žinau klientas su tuo PPK eis kažkur kažko aiškintis ir jį be abejo pateiks. Gal man jo pult ieškot ir paprašyt įrašyt numerį?
Ačiū
iškeliavo už įmonės ribų vienas PPK be numerio. Išrašėm klientui, priėmėm pinigus, pasirašėm, o numeriuko ant jo nėra įrašyta.
Kaip manot, tai sunkus nusikaltimas, jei pas save įrašysiu numerį, o pas klientą bus be jo? Beje kiek žinau klientas su tuo PPK eis kažkur kažko aiškintis ir jį be abejo pateiks. Gal man jo pult ieškot ir paprašyt įrašyt numerį?
Ačiū
Sveiki,
iškeliavo už įmonės ribų vienas PPK be numerio. Išrašėm klientui, priėmėm pinigus, pasirašėm, o numeriuko ant jo nėra įrašyta.
Kaip manot, tai sunkus nusikaltimas, jei pas save įrašysiu numerį, o pas klientą bus be jo? Beje kiek žinau klientas su tuo PPK eis kažkur kažko aiškintis ir jį be abejo pateiks. Gal man jo pult ieškot ir paprašyt įrašyt numerį?
Ačiū
iškeliavo už įmonės ribų vienas PPK be numerio. Išrašėm klientui, priėmėm pinigus, pasirašėm, o numeriuko ant jo nėra įrašyta.
Kaip manot, tai sunkus nusikaltimas, jei pas save įrašysiu numerį, o pas klientą bus be jo? Beje kiek žinau klientas su tuo PPK eis kažkur kažko aiškintis ir jį be abejo pateiks. Gal man jo pult ieškot ir paprašyt įrašyt numerį?
Ačiū
Loreta13 rašė:
atsiprašau...iš įsibėgėjimo ne tas sumas parašiau :)
Mūsų UAB'e vienintelis akcininkas yra suteikęs įmonei beprocentę paskolą, o taip pat ir jo žmona iš savo sąskaitėlės įmetė pinigų. Forminom kaip paskolą. Dabar kaip elgtis nežinau. Tai įvyko pernai. Buhalterės įmonė neturėjo. Direktorius manė, kad akcininko žmona, tai tas pats kas jis pats. Kaip elgtis tokiu atveju? Pinigus kuo greičiau grąžinti? O jei nėra iš ko? Deklaruoti kažkur?
ačiū
ačiū
Loreta13 rašė:
ačiū labai kad nukreipėt, kur info ieškot. Kad turi įvykti susirinkimas tai žinau,tik terminai pamiršti visi, ir ne tik kad pamiršti, bet per keturis metus dar ir pasikeitę.
Ačiū dar kartą :)
susirinkimas tas suformintas kažkaip dar tikriausiai turi būti. Reikės ieškot info kaip tai daroma, kai akcininkas yra tik vienas. Mano direktoriui juokingi mano pasakymai, kad jis turi sau rašyti įsakymus, daryti su savim pačiu susirinkimus ir tt...
Rainis rašė:
Tokią ir sudėliojau koresondenciją. O skaičiuoju taip:
1000 x 15% = 150,00
D 6 kl Nuomos sąnaudos 1000,00
K 4486 Kitos mokėtinos sumos 850,00
K 4485 Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui 150,00
ką darau ne taip?
ačiū
Sveiki,
direktorius įmonei nuomoja automobilį už 1000 Lt. Paskaičiuoju 15 proc. GPM ir sumoku VMI, o tą 1000 direktoriui į sąskaitą. Klausimas kaip registruoti priskaičiavimą? 1000 Lt kredite į 4 klasę fiksuoju kaip skolą darbuotojui, o GPM susikurti atskirą sąskaitą? Juk tai ne su darbo santykiais susiję mokesčiai, ar galiu į tą pačią kelti? o debetuoju 6 klasėj nuo9mos sąnaudos?
ačiū
kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių...
direktorius įmonei nuomoja automobilį už 1000 Lt. Paskaičiuoju 15 proc. GPM ir sumoku VMI, o tą 1000 direktoriui į sąskaitą. Klausimas kaip registruoti priskaičiavimą? 1000 Lt kredite į 4 klasę fiksuoju kaip skolą darbuotojui, o GPM susikurti atskirą sąskaitą? Juk tai ne su darbo santykiais susiję mokesčiai, ar galiu į tą pačią kelti? o debetuoju 6 klasėj nuo9mos sąnaudos?
ačiū
kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių...
jėzus marija...o akcininkų susirinkimo jei nėra :D tai negi iki balandžio pirmos turi būti pateikta? pataisykit jei klystu, ačiū
skaitau skaitau, ir nesuskaitau - KAIP REIKIA ELGTIS NORINT PATEIKTI METINĘ FINANSINĘ ATSKAITOMYBĘ. Teiksim pirmą kartą, nes įmonė įkurta pernai birželį. Supratau tik tiek,kad direktoriui reikia važiuoti į registrų centrą ir pasirašyti sutartį dėl FA teikimo on-line. Ar teisingai? dar kažką tikriausiai reikia daryti? Pagelbėkit. AČIŪ LABAI
Mes per praeitus metus neturėjom jokių pajamų, bet tai tikriausiai neatleidžia nuo FA teikimo.
Kur galėčiau plačiau pasiskaityti apie jas. Kokias formas teikti reikia ir tt. Iki kada ir kam pateikiamos? (iki birželio pirmos dienos buvo,bet ar nepasikeitė data)
ačiū labai
Mes per praeitus metus neturėjom jokių pajamų, bet tai tikriausiai neatleidžia nuo FA teikimo.
Kur galėčiau plačiau pasiskaityti apie jas. Kokias formas teikti reikia ir tt. Iki kada ir kam pateikiamos? (iki birželio pirmos dienos buvo,bet ar nepasikeitė data)
ačiū labai
Ačiū :) vadinasi nepatingėsim ir toliau tvarkysim praeitų metų balaganą... o taip jau galvojau palengvinsiu sau darbą :(
