Pardavem naudota lengvaji automobili ES pirkejui privaciam asmeniui (danui) be PVM, nes mes buvome neatskaite pirkimo PVM. Kurioje eiluteje man deklaruot ta automobilio pardavimo kaina PVM deklaracijoje? Tiesa, mes dar ta automobili patys nuvareme iki pirkejo vietos (Danijos), bet manau tai nekeicia esmes. Dekoju uz atsakymus.
Ka darote, kai gaunate atsakymą iš VMI, kuris jūsų netenkina? Pagal naują tvarką tokio pačio paklausimo (jei neatsirado naujų aplinkybių), kaip ir negalima teikt. Kur rast teisybę? Nes dar tokio nesąmoningo atsakymo nesu niekada gavusi, pacitavo įstatymus, o konkretumo jokio, nors buvo pateiktas kokretus atvejis.
Įmonė nusipirko medžiagų iš ES, iš kurių pasigamino stendą parodai. Ar galima atskaityt medžiagų pirkimo PVM?
Ir as buvau isitikinusi, kad viskas turi but numatyta DS, bet paskaiciau VMI komentara ir "susiveliau":
Nustatant, kokio dydzio dienpinigiu sumos priskiriamos komandiruociu kompensacijoms, atsizvelgiama i menesio, kuri dienpinigiai buvo ismoketi, darbo uzmokesti (darbo sutartyje nustatyta menesini darbo uzmokesti ar apskaiciuota taikant valandini tarifini atlygi) bei i prieda (priemoka) prie atitinkamo menesio darbo uzmokescio (vadovo isakymu darbuotojui paskirta prieda laikant darbo uzmokescio dalimi)
sveiki, norejau pasitikslint ar reikia apmokestint dienpinigius, jei atlyginimas darbo sutartyje mazesnis nei 1040 lt, bet ismokamas darbo uzmokestis yra didinamas per priedus, kurie kiekviena menesi skiriami vadovo isakymu.
Musu imone PVM moketoja pardave fiziniam asmeniui danui (ne PVM moketojui) langus. Mes samdem montuotojus (Lietuvos imone-PVM moketoja), kurie atliko montazo darbus Danijoje. Mes israsom danui bendra saskaita (kartu su montazu) uz langus su PVM. Kaip dabar turetu but fakturoje su PVM uz montaza, lietuviu imone israso kitai lietuviu imonei faktura uz paslauga (montaza), kuris buvo suteiktas uzsienyje, reikia priskaiciuot PVM ar ne?
Dekui jau paciai pavyko viska issiaiskint
Per Buhalterija ieinu i saskaitu korepondencijas ir noriu padaryti vienkartini buhalterini irasa, bet programa man "liepia" butinai pasirinkt standartine korespondencija. Gal kas zinote, ka ir kur nustatyt, kad to nereikalautu? nes tai yra vienkartinis irasas ir man nereikia visai "apkraut" tokiais irasais standartiniu korespondenciju saraso. Dekoju visiems kurie pades
Darbuotojai imones automobiliais arba savo automobiliais, kurie naudojami imones veikloje pagal panaudos sutartis vaziuoja is ir i darba. Pagal Mokesciu isaiskinima tai gali but leidziamos sanaudos, jei nevaziuoja visuomeninis transportas ir pan. Idomu, kaip siuo atveju reikalai su kuro PVM?
darbo uzmokescio modulyje atlieku mokejimu eksporta i banka, bet pagrindiniame modulyje apyvartos ziniarastyje tu sumu nesimato, patikrinau korespondencijas, viskas nurodyta gerai, kur dar galetu buti kokie nustatymai?
gal galetumete man atsiust ta isaiskinima, labai idomu:)
Ivezam is ES preke (supakuota), jos neisardom ir vel isvezam i kita ES sali, ar reik deklaruot pakuote? zinau, kad mokescio nebus, bet kaip su deklaravimu? ir kaip butu, jei ispakuotume, kazka dar pridetume, supakuotume ir isveztume?
Dekui, kurie atsakys
norejau paklaust, ar sitoje formoje reikia deklaruoti pagal ismokejimo data, ar pagal kvito israsymo data?
Labai ir man si klausimas aktualus, gal kas galite padet. Dar tuo paciu noreciau paklaust, kaip reiketu elgtis su francize, kaip ja koresponduot?
Aciu uz patarima, tikrai viskas "susitvarke" taip kaip reikia:)
suskaiciuoju atlyginimus uz 12 men, kurie bus ismokami 01 men, niekaip nepavyksta pritaikyt " ten nuliai raudoni, neleidzia net ivest.
dekui, kurie man pagelbes
Ar niekas nebuvot "susidure" su tokia situacija?
Tai yra bendras gaminys ir nebuvo man, kaip atskirti, juolab, kad sutartis buvo pasirasyta tam gaminiui ir bendrai sumai ir danams visai neidomu, kas ir is kur.
Nupirkom gamini Belgijoj, kuri buvo tieisiai nugabenta pirkejui i Danija. Pirkejas yra danu imone. Lietuvoje pagaminome ir nugabenom i Danija kita gaminio dali, israsem bendra faktura uz viska danams. Kaip dabar teisingai viska atvaizduot PVM deklaracijoje?
tikrai taip:) tik galva susisuko, kai i apskaita itraukineju anglu saskaita, ju isskirta pvm "dedu" i sanaudas ir viskas, ar taip?
as klausiu apie savo imones apskaita, reikia ji itraukt i sanaudas, ar taip?
o kur "padet" angliska PVMa ?
Pakroveme krovini transporto kompanijai, kuri turejo nugabent i Anglija. Kadangi jie pavelavo nuvezt, anglai israse mums faktura su anglisku PVM (17.5%). kaip man dabar elgtis su situo "anglisku" PVM? Ir kaip patartumete israsyti saskaita transportininkams, kokio dydzio (su anglisku PVM ar be)? Nes kiek zinau tureciau rasyt be PVM, nes tai ne PVM objektas.
Dekui
o ka daryt, jei ir rinkos kaina zymiai didesne nei parduodam
bet masiniukas jau beveik metai, kaip stovi ir dziaugiames, kad bent kas uz bet kiek perka, nes kitaip tektu i metalo lauza priduot