Tax.lt narys irena29
Tax.lt narys nuo: 2004-07-12
Miestas / vietovė: Vilnius
Profesija: Finansininkė
irena29 forume parašė 284 žinučių
irena29 naujausios žinutės:
atsirado poreikis kompensuoti telefono pokalbius darbuotojui, kuris saskaitas gauna savo vardu. Noreciau paklausti patarimo, kokiu korespondenciju keliu eiti, ir kaip fiksuoti ta kompensacijos priskaityma PM atzvilgiu?
Gal kas jau susidure ir issprende man iskilusi klausima? Aciu
hmm,.. tikrai daug kas iesko, bet per paieskas nesusiradau... dabar dekoju labai!
ar turetumet kas pasidalinti DUZ sun naujais tarifais ir formulemis, exl formatu.
Buciau dekinga, jei pasidalintumete.
as del 6 proc. sveikatos draudimo formules turiu abejoniu. Pagal atsisiusta prieda, isirasiusi nauja atskaityma ir formule FSPR(20001)*0.06 gaunu atsakyma,kad ji klaidinga...
ar pas kitus irgi taspats?
FA patvirtino akcininkai, apskaičiuotą PM parodau ta data, ir po to grynojo Pelno paskirstymas.
263X registruojamas sumokėjimas avansinio pelno mokesčio.
Pelno mokesčio skaičiavimui kaupimo principu aš neprieštarauju.
Rekomendacijas gavau parašiusi raštišką paklausimą. Taip aprašiau ir apskaitos politikoje. Iki 2004 metų t.p. 12 31 fiksuodavau PM.
Taip, Jūs teisi.
Tuos mokesčius, kurie yra atskaitinio laikotarpio sąnaudos, aš t.p. registruoju ataskaitiniaias metais.
Taciau Pelno ir Socialinis mokestis nėra sąnaudos -tik juos du taip ir apskaitau einamuoju periodu (apskaičiavusi) ir jie įtakoja einamuju metų rezultatus, tikslinti 200X 12 31 PN ir mokesčio nebereikia).
Tačiau nefetišuoju, kad esu 100 procentų teisi. Tiesiog vadovaujuosi rekomendacijomis is AA.
Nuo 2004 m. į apskaitą buhalterinį įrašą fiksuojantį pelno paskirstymą darau po susirinkimo data (VAS8 37 P). Ta pačia data fiksuoju ir pelno mokestį. Apskaitos institute gavau tokias metodines rekomendacijas. Todėl ir klausiau žinančiųjų apie socialinį mokesčio fiksavimą apskaitoje - ar taip pačiai fiksuoti, ar ne. Bet pasirinkau analogija.
Man klaviatura stringa - tai pas mane 2007 03 30 - cia pelno paskirstymo momentas.
Metų pabaigoje
D651
K445
operacijos nedarau - keliolika kartų keičiama ji būna, koreguojama.
Ar cia taip blogai, jei visiems taip užkliuvo?
Nebe paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, kaip atvaizduodavome iki įsigaliojimo.
bandau užpildyti PLN204 ir susiduriau su socialiniu mokesčiu. Apskaitos instituto rekomendacijomis vadovaudamasi, apskaiciavau ji ir traktuoju visgi kaip moketiną mokestį, kuris užskaitomas avansiniais mokėjimais 2006 metais.
Priskaičiavau tai tikrai ne 2006 12 31, o 2007 03 30, patvirtinus metinę metinę atskaitomybę. Manau teisingai, pagal .
Bet ką daryt su RC, atskaitomybę pridaviau 05/01 ir ten socialinio mokesčio apskaičiavusi ir į PN ataskaitą įtraukusi nebuvau.
Patarkit, kaip suktis iš situacijos? Tikslinti atskaitomybę RC? Patarkit žinovai, būsiu dėkinga.
gal zinote, kokiu adresu galeciau nusisuti pranesima apie karo prievolininku duomenu pasikeitimus imoneje?
Duomenis siusdavo kita darbuotoja ir kontaktu nepaliko :(.
Busiu dekinga :).
Aciu.
Klausimas: kaip teisingai uzpildyti ataskaitoje kitima - 2005 pasirašytasis kapitalas 70000, imoketas tik 55000. ataskaitiniais metais buvo pilnai imoketas ir suformuotas istatinis kapitalas. bet nerandu galimybes ataskaitoje tai parodyti. Ar netinkama forma naudoju?
GAl kas susidurete?
Patarkit, kaip daryt.
Aciu.
taip :), bet cia mano vidinis interesas prabudo, nes kolege uzklause del kodo, ji kitos imones pildo deklaracija.
O kokiu kodu deklaruojamos notaru gautos pajamos?
labai turiu kreizova klausima - man neteko su tokios ismokom susidurti, tai ir deklaruoti, aisku, nelabai, bet idomus variantas - notarui p/l saskaita sumokejom 35 litus, tai yra deklaruojamas objektas? Itariu, kad taip???
Aciu zinantiems.
aciu, Dadinda :).
