Tax.lt narys LRBSP

L
Tax.lt narys nuo
2016-08-05
LRBSP
forume parašė 20 žinučių

Naujausios žinutės:

2017-12-28 09:32 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1379167
Dar kartą ačiū. Sumažėja taip perskaičiavus koeficientas iki 0,13. O už laikotarpį 2017 07 01 - 2017 12 29 teisingai skaičiavau, kad 10 dd priklauso atostogų?
Dar klausimas jei darbuotojas dirbtų nepilną darbo dieną bet 5 dd per savaitę ar reikėtų tą koeficientą vis tiek skaičiuoti?
Labai labai retai tokius skaičiavimus atlieku todėl plaukioju, o klysti nesinori.
2017-12-28 08:55 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1379161
Ačiū Tininga,

Dar pasitikslinsiu ar koeficientui imti valandas pagal grafiką ne faktiškai dirbtas? Turėjo nedarbingumą gruodį darbuotojas, bet imu viską kaip, kad būtų priklausę dirbti? Ir įmonės - jei darbuotojo 15 dd per mėnesį ir 15 d.v tai lyginant su įmonės valandomis būtų 120 d.v per mėnesį ( 8*15 )?

Nuo 2015 04 09 iki 2015 11 30 dirbo 5 d.d per savaitę 2 d.v per dieną.
Nuo 2015 12 01 iki 2017 12 29 15 d.d per mėnesį ir 15 d.v per mėnesį.
Gaunu koeficientą 0,16
0,16*3,46*8*54,6 = 241.81.
Kažkaip daugokai man čia tos kompensacijos už apie 2,5 mėn atostogų. Gal čia ką ne taip darau?
2017-12-27 23:39 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1379151
Sveiki,
Darbuotojas pradėjo dirbti 2015 04 09. Iki 2017 06 30 sukaupė atostogų 62,44 kd. perskaičiavus į d.d gavosi 44,60.
Atleidžiamas 2017 12 29. Skaičiavau, kad nuo 2017 07 01 - 2017 12 29 jam priklauso 10 d.d atostogų, pusė metų visgi. Bet tikriausiai čia apsiskaičiavau nes darbuotojas dirba 15 k.d per mėnesį po 1 d.v per dieną. Reiktų imti tik dirbtas dienas nuo 2017 07 01 - 2017 12 29 kas šiuo atveju būtų 86 x 20/365? Skaičiavau visas kalendorines dienas x 20/365. Ir iki 2017 06 30 tikriausiai per daug esu priskaičiavus atostogų?
2017-07-27 17:14 Įvairūs » Asociacijos » #1366149
Sveiki,
Esam Všį, turim truputį ir komercinės veiklos. Esam PVM mokėtojai. Sakykit kaip jūs galvojat - perkam prekes, sumokam visą kainą su PVM. Sukauptas PVM stovi kol kas kaip gautinas. Galvoju, o kaip FR0478 - rodyti paramos panaudojimą su PVM?. Na, pinigai išleisti - logiška, kad reikėtų rodyti. Bet jei mes tą grąžintiną PVM vėliau susigrąžinsim, o ir mokesčius užsiskaitysim. Tai kaip tada - juk jei grąžins PVM tai nedeklaruosiu, kad gavau paramą iš vmi, o paramos lėšos padidės? Pasimečiau, susimaišiau. Pasidalinkit savo mintim. Ačiū
2017-07-07 08:24 Įvairūs » Asociacijos » #1363776
Labas rytas,

Kaip jums atrodo, ar galima paramos lėšomis remontuoti patalpas, kurios gautos kaip parama bet šiuo metu išnuomotos komercinei veiklai? Kadangi šias patalpas gautas kaip paramą išnuomojom ir gaunam pajamas mes nuo jų vertės jau esam sumokėję 15 proc.
2017-07-05 11:26 Įvairūs » Asociacijos » #1363562
Sakykit, o kaip darot su banko komisiniais. Ar skirstote sąnaudas per pusę komercinei veiklai ir viešai veiklai, ar visa 100 proc tai komercinės veiklos sąnaudos?
2017-06-30 13:12 Įvairūs » Asociacijos » #1362941

Girele rašė:
Buhalteriškai - parama panaudojama kai pripažįstamos finansavimo pajamos, jos pripažįstamos tada, kaip pripažįstamos sąnaudos, t.y. skaičiuojant nusidėvėjimą jūsų atveju.
Deklaracijoje - reiktų rodyti, kada išleisti pinigai. Bet - tada reikia atskirai apskaityti, kad nesusipainiotumėte.


Ačiū už atsakymą. Vadinasi reikia tikslinti deklaraciją.
Bet dar klausimai:
1. nusidėvėjimo sąnaudomis pradėsiu mažinti tą dotaciją 2017 metais, bet jau nusidėvėjimo sumų 2017 metų deklaracijoje nerodysiu juk jau 2016 metais parodau visą paramos panaudojimą. Ar taip?
2. O veiklos rezultatų ataskaitoje rodysiu IT nusidėvėjimo sąnaudas?
3. Taip pat 2016 metais buvo atliktas esminis turto remontas. Jis 2016 metais taip pat dar nepasibaigė, sumos kaupimuose. Tai vadinasi taip pat panaudotos lėšos turėjo būti deklaruotos metinėje paramos ataskaitoje? Šiais metais didinsiu IT turto vertę ta remonto suma ir skaičiuosiu nusidėvėjimą. Šis turtas naudojamas komercinėje veikloje, nuomojam mes jį. Tai kažkaip susipainiojau - rodau paramos panaudojimą 2016 metais, o 2017 metais nusidėvėjimo suma mažinu dotaciją. Man nepapuola ši nusidėvėjimo sumą į komercinės veiklos sąnaudas tuomet. Ar kažką nusigalvojau čia. Pagelbėkit susivokti. AČIŪ
2017-06-30 10:44 Įvairūs » Asociacijos » #1362879

LRBSP rašė:
Labas vakaras. Klausimas dėl paramos panaudojimo.
Gavom paramą D231 kl - 100 000 ir K342 kl - 100 000
2016 metais už paramos lėšas pradėjom statybas, statybos nebaigtos, kol kas kaupiama.
D1 kl - 70 000 ir K4 kl - 70 000.,
Klausimas ar 2016 metais reikėjo deklaruoti paramos panaudojimą 70 000 eur?
Nedeklaravau nes įsivaizdavau, kad pabaigus statinius ( tai bus IT ), paramą D342 mažinsiu palaipsniui nusidėvėjimo suma ir paramos panaudojimą deklaruosiu palaipsniui kiekvienais metais kol turtas nusidėvės. Nors logiškai galvojant paramos lėšos tai jau ir 2016 metais buvo panaudotos.


Sveiki,

Prašau pasidalinkite savo nuomone.
2017-06-29 22:14 Įvairūs » Asociacijos » #1362830
Labas vakaras. Klausimas dėl paramos panaudojimo.
Gavom paramą D231 kl - 100 000 ir K342 kl - 100 000
2016 metais už paramos lėšas pradėjom statybas, statybos nebaigtos, kol kas kaupiama.
D1 kl - 70 000 ir K4 kl - 70 000.,
Klausimas ar 2016 metais reikėjo deklaruoti paramos panaudojimą 70 000 eur?
Nedeklaravau nes įsivaizdavau, kad pabaigus statinius ( tai bus IT ), paramą D342 mažinsiu palaipsniui nusidėvėjimo suma ir paramos panaudojimą deklaruosiu palaipsniui kiekvienais metais kol turtas nusidėvės. Nors logiškai galvojant paramos lėšos tai jau ir 2016 metais buvo panaudotos.
2017-05-15 14:04 Įvairūs » Asociacijos » #1358004
Ačiū Gita1,
Bet nelabai supratau to antro įrašo. Kad D3422 ( tikslinis įnašas ) - tai taip, panaudojom todėl debetuojam. Bet K3421 ( gauta parama ). Kaip ir kada šita sąskaita užsidarys? Kai pilnai pastatysim statinius D3421 IR K 1 ? Tai visą tą kaupimą ir turiu deklaruoti kaip panaudotą?
Ačiū
2017-05-12 17:10 Įvairūs » Asociacijos » #1357939
Sveiki,
Noriu jūsų pagalbos. Gauta parama ir ji naudojama. Statomas pastatų kompleksas, kuris bus naudojamas veiklai tenkinančiai viešąjį interesą. Esmė ta, kad visas medžiagas kaupiam kol kas kol nepastatysim 2 klasėj. Dabar kilo klausimas su paramos panaudojimo deklaravimu. Jei medžiagas iš karto apskaitytume 6 klasėj metų gale uždarytume su 350 ir sąnaudų kompensavimui naudotume 34 ir 51. Bet esmė, kad kol kas kol nebaigti darbai visos medžiagos ir atliktų darbų paslaugos kaupiamos 2 klasėje. Kaip rodyti paramos panaudojimą? Realiai ji naudojama, bet jei lieka viskas kol kas 2 klasėj aš apskaitoje negaliu parodyti paramos panaudojimo. Kaip su paramos panaudojimo deklaravimu? Dar galvoju, kadangi statinių vertė bus didelė tai apskaitysiu kaip ilgalaikį turtą ir nusidėvėjimo sąnaudas sudengsiu su paramos panaudojimu. Tiesiog pasimečiau, gal turit kokių minčių. Esam taip pat PVM mokėtojai, kaupiam grąžintiną PVM ir planuojam grąžintis taip pat.
2017-05-09 01:48 Bendra » Parama (labdara) » #1357561
Sveiki, sakykit ar yra koks terminas per kurį turi būti panaudota visa tikslinė gauta parama? Lygtai esu kažkur skaičius, kad paramą gautą po 2013 metų reikia panaudoti per 3 metus, bet dabar niekur nerandu to. Ar tikrai?
2017-04-15 15:27 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1355640
Ačiū Tininga. Dar pasitikslinu skaičiavime:
Kompensacija kaip ir minėjau už 2014 04 18 - 2017 04 18. Trys metai t.y 84 k.d
01 mėn. 44 d.v - 95 eur.,
02 mėn. 37 d.v - 95 eur.,
03 mėn. 45 d.v - 95 eur.,

285/126 = 2.2619 valandos du. tai mažiau nei atleidimo mėnesio vidutinis darbo valandos užmokestis.
2017 04 mėn valandos vdu 380/152 = 2.5 eur. Laikotarpį už kurį skaičiuojama kompensacija dirba 2 valandas per dieną.
Kompensacija: 84 *0,7 * ( 2,5x2 ) = 294 eur.
Valandos vdu skaičiavau iš faktiškai dirbtų valandų, o nenustatytų. Čia buvo tie prieššventiniai trumpinimai.
Ar nesuklydau čia kur nors?
2017-04-15 10:00 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1355636
Sveiki,

Noriu jūsų pasiteirauti ar teisingai galvoju. Darbuotojas pradėjo dirbti 2009 05 21. Atleidžiamas 2017 04 18. Per darbo laikotarpį atostogavo 52 kd. Atostogos išnaudotos už laikotarpį iki 2011 03 29. Iki 2012 04 30 dirbo 4 d.v. per dieną, o nuo 2012 05 01 - 2 d.v. per dieną.
Kadangi dabar kompensacija skaičiuojama tik už tris metus vadinasi imu laikotarpį nuo 2014 04 18 ( atleidimas 2017 04 18 ). Šiuo laikotarpiu darbo laikas nesikeitė vadinasi papildomo koeficiento skaičiuoti nereikės. Ar teisingai galvoju?
2017-01-11 17:23 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1345203
Noriu dar pasitikslinti. Stabdom veiklą, atleidžiam darbuotoją. Kompensacija už nepanaudotas atostogas už 3 metus. Darbuotojo darbo laikas visą laikotarpį nesikeitė t.y dirbo 2 d.d. per mėnesį.
Vidutinis darbo valandos DU yra 2,32
Darbo dienų skaičius per visus šiuos 3 metus už kuriuos skaičiuojama kompensacija yra 72 d.d
Taigi kompensacija būtų 167,04. Nereikia čia jokio koeficiento skaičiuoti?
Dar beje noriu paklausti ar galima kompensaciją išmokėti ne už 3, o pvz už metus. Nėra visai pinigų.
2016-12-12 10:06 Bendra » Viešoji įstaiga » #1341764

Girele rašė:
Žr.paramos sutartį. Tikriausiai paramos tikslas yra pastatyti pastatą. Ar ten nurodyta, kam privalės būti naudojamas pastatas?


Sutartyje nurodyta, kad suteikta parama turi būti naudojama pagal Labdaros ir paramos įstatymą, pastatui statyti, kuriame bus vykdoma ugdoma veikla, seminarai, paskaitos, vieši renginiai. Žinoma bus visa tai ir už tai pajamų VšĮ negaus, bet man klausimas jei bus išnuomojama ir gaunamos pajamos ar nebus traktuojama, kad parama panaudota ne pagal paskirtį ir apmokestinta?
2016-12-11 23:18 Bendra » Viešoji įstaiga » #1341747
Sveiki,

Viešoji įstaiga gauna tikslinę paramą. Statomas pastatas, kuriame bus vykdomi renginiai. Bet taip pat planuojama esant poreikiui ir išnuomoti patalpas. Rašysim sąskaitas ir atsiranda taip pas mus komercinė veikla. Tiesiog dabar iškilo klausimas - VšĮ paramą naudoja tikslingai, bet kadang bus ir nuomos pajamų ar netraktuos VMI kaip paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ir neapmokestins visos paramos 15 proc. pelno mokesčiu?
2016-08-06 12:51 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1326211
Aciū tiga labai už atsakymą. Na viską taip ir anksčiau dariau, bet kai atsidarau langą kur galiu įrašyti grupės numerį - bandau įrašyti, bet iš karto rašo "grupės kodo keisti negalima, šioje grupėje įvestos prekės" . Nieko nekeičiu, tiesiog man reikia naują grupės kodą įsivesti. Kaip jums atrodo ką aš čia ne taip darau?. Ačiū.
2016-08-05 12:15 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1326164
Sakykit prašau, tik pradėjau su pragma dirbti ir niekaip neįvedu prekių grupės. Gal padėsit, kažką ne taip darau.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui