Tax.lt narys ACE
Tax.lt narys nuo: 2004-07-24
ACE forume parašė 343 žinučių
ACE naujausios žinutės:
Su RODA transporto įmonės sėkmingai dirba.
Turbūt vienų kontrahentų sąskaitos likučiai debetiniai o kitų kreditiniai.
Klavišas F1
Įvesti pirkiomo faktūrą
2. Pirkimo faktūrą įveskite be PVM, Pvm mokėjimą įveskite per BŽ.
Sąskaitų plane kiekvienai valiutai įveskite po atskitą sąskaitos "skolos tiekėjams" subsąskaitą, lauke '$' įveskite valiutos
kodą USD, EUR ir pan.
Sąskaitų plane kiekvienai banko sąskaitai ir kiekvienai valiutai įveskite po atskitą sąskaitos "pinigai banke" subsąskaitą,
lauke '$' įveskite valiutos kodą USD, EUR ir pan.
Kai perkate iš tiekėjo už valiutą, pirkimo dokumente lauke "Kreditas" pasirinkite atitinkamą tiekėjų subsąskaitą ta
valiuta. Kai įvedate miokėjimą tiekėjui pasirinkite atitinkamą banko sąskaitą ta valiuta.
Pardavimo atveju viskas analogiškai.
Berndram žurnale yra vienas ar keli įrašai kur neįvestas D ar K sąskaitos numeris, arba įvestas sąskaitos numeris kurio nėra sąskaitų plane.
Taip. Sąskaitų plane 2435 sąskaitoj įvesti likutis=2, ir tada žiūrėti 2435 žiniaraštį pagal kontrahentus. Viskas.
Atsinaujinkite RODĄ. Naujoj versijoj pati programa nebeuždarinėja.
Atsinaujinkit RODĄ, pasirinkite tuščią lik. vertės nurašymo sąskaitą.
ištrinti c:\roda
Dviratis išrastas. Sėsk ir važiuok.
www.akf.lt/roda/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58
Atsinaujinkite RODĄ.
windowsinė webinė javinė pearlinė.... ką visa tai reiškia vartotojui? Kažkokie tušti žodžiai. Žmogui reikia dirbti iš bet kur su apskaita ONLINE, štai ir viskas. Aš parašiau kur yra sprendimas. Kokiom priemonėm jis realizuotas ne buhalterio galvos skausmas.
Valiutinių operacijų sumos perskaičiuojamos į LT pagal tos dienos buhalterinį kursą.
Buhalterinių kursų įvedimas: Sistema > Žinynai > Valiutų kursai
Jeigu pajamuojate kurą iš karto į 6xx sąskaitą tai nieko nurašinėti nereikia, jis nusirašo pajamavimo momentu. Į kiekinius likučius nekreipkit dėmesio.
Jeigu pajamuojate kurą į 2xx sąskaitą tai nurašinėti reikia vidiniu dokumentu: Atsargos > Perdavimai, nurašymai, perkainavimai.
esu nauja Rodos vartotoja. Prieš tai nedirbau jokia buhalterine programa, tad kausimų galit sulaukti pačių įvairaiusių
Pradėjau nuo DU, ir iškarto klausimas dėl pajamų natūra . Kaip teisingai jas "sudėlioti"? Pas mus GPM ir
Sistema > Žinynai > Padalinių ir kaštų centrų sąrašas. Susikuriate padalinį "Pajamos natūra" ir suvedate sąskaitas. Žmogaus atlyginimo skaičiavimo lentelėje įvedate nat. pajamų įrašą ir joms priskiriate šitą padalinį.
atitinkqmą įrašą.
tik 12 mėn uždarymas, daugiau nieko.
Matosi tik perkelus
Taisyti. Išmeskit nereikalingas sąskaitas, įveskit trūkstamas.
Taip, reikia perkelti aplanką c:\roda ir gauti naują aktyvavimo kodą
