Ir aš nematau

Žmonės pasakykit koks ten skaičius.
Sveiki, man rūpi tas pats klausimas. Labai prašom pagalbos.
Sveikutės! Mano tokia situacija, kad tikriausiai teks beveik visą neštumo laiką praleisti namuose, biuleteny. Gal kas tiksliai žino, ar Sodra skaičiuos man pašalpą įskaitant nedarbingumo pašalpą? Iš anskto visiems dėkinga už atsakymus. Gerų Jums švenčių!!!
iruciukas rašė:
Sveiki,
Nuo rugsėjo 1 d. naudosimes atnaujinta FR0671 forma. Joje atsirado papildomas laukelis 16 - Bendra PVM sąskaita faktūra. Gal galite kas paaiškinti ką nors apie tas bendrąsias SF? Kokiais atvejais paprastoji SF pažymima "Bendra"?

Sveiki,
Nuo rugsėjo 1 d. naudosimes atnaujinta FR0671 forma. Joje atsirado papildomas laukelis 16 - Bendra PVM sąskaita faktūra. Gal galite kas paaiškinti ką nors apie tas bendrąsias SF? Kokiais atvejais paprastoji SF pažymima "Bendra"?
DaivaP rašė:
Jai dar tik 8 m. Gal kol kas tegu sprendžia savo problemas sąžiningais būdais.
Man pats faktas užkliuvo. Lengvabūdiškai praleisti visą vasarą, o paskui paverkti ir manyti, kad mama ar tėtis jai padės. Jau tas jaunimas...

Maniškiam irgi 8 metai, pradėjom "ruoštis" mokyklai rugpjūčio pradžioj. Knygų skaityt nereikalavau, šiaip iš vadovėlių biški paskaitėm. Bet kaip baisu, baigė pirmą klasę, skaityt primiršo, rašyt irgi

Vargšė mokytoja, gaus rugsėjo 1 ne vieną tokį. Prisipažinsiu, man labai gėda, kad visą vasarą leidau vaikui ilsėtis, žaisti, dūkti, važinėti su dviračiu, lepintis prie jūros... Bet nemanau, kad iš 8-mečio galima reikalauti "protingo" laiko leidimo.

Gal aš neteisi, per daug lepinu savo vaiką?
Ilgi savaitgaliai - puiku!!!
Žmonės sustokit ir pagalvokit kam ir kodėl Jūs gyvenat. Praleiskit kuo daugiau laiko su savo šeimom, su vaikais, su tėvais... Nes galite pavėluoti... Baikit galvot tik apie darbus ir biznį, argi Dievulis Jūs sukurė, jog tik dirbtumėt ir nieko kito nematytumėt. Mamytės, žiemą kepkit pyragus, vasarą būkit gamtoj, leiskit vaikams būti šalia Jūsų, leiskit jiem prisiminti Jūs ir turėti savo vaikystėje kuo daugiau TOKIŲ dienų... Linkiu Jums visiems laimės gerbkit ir branginkit savo šeimas ir kiekivieną pragyventą minutę
iruciukas rašė:
Sveiki!
Mieli buhalteriai padėkite suprasti!
Kaip supratau tai tokia prievolė tenka ne visiems pirkėjams, o tik tiems, kurie perka iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla? Ir jeigu aš, pas save priskaitau ir atskaitau, kad rezultate butu 0Lt., tai iš tikrųjų tai aš ir nemokėsiu VMI tos PVM sumos?
Ar teisingai supratau šią pataisą?
Gal atsilieps tie, kuriems teks tvarkyti tokius atvejus, kokia gi bus korespondencija, pirkimo ir pardavimo metu?
O tai kaip vis dėl to bus Pirkimo atveju? Kokia korespondencija?
Sveiki!
Mieli buhalteriai padėkite suprasti!
Kaip supratau tai tokia prievolė tenka ne visiems pirkėjams, o tik tiems, kurie perka iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla? Ir jeigu aš, pas save priskaitau ir atskaitau, kad rezultate butu 0Lt., tai iš tikrųjų tai aš ir nemokėsiu VMI tos PVM sumos?
Ar teisingai supratau šią pataisą?
Gal atsilieps tie, kuriems teks tvarkyti tokius atvejus, kokia gi bus korespondencija, pirkimo ir pardavimo metu?
Sveiki!
Mieli buhalteriai padėkite suprasti!
Kaip supratau tai tokia prievolė tenka ne visiems pirkėjams, o tik tiems, kurie perka iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla? Ir jeigu aš, pas save priskaitau ir atskaitau, kad rezultate butu 0Lt., tai iš tikrųjų tai aš ir nemokėsiu VMI tos PVM sumos?
Ar teisingai supratau šią pataisą?
Gal atsilieps tie, kuriems teks tvarkyti tokius atvejus, kokia gi bus korespondencija, pirkimo ir pardavimo metu?
Labai tau dėkinga, labai vertinga informacija
Dėkoju už atsakymą.
Bet gal galėtų kas nors atsiliepti iš tokių kurių apskaitoje vedama lojalumo taškų apskaita?
Klausimas kylo iš lojalumo taškų suteikėjo pusės. Kaip man parodyti apskaitoje suteiktus lojalumo taškus? Ir kokia korespondencija, kai klientas jais atsiskaito???
AČIŪ
Tai Jūs norite pasakyti kad tai apskaitoma kaip nuolaida??
O kaip dėl PVMo? Pvz. žmogus nupirko už 100 Lt., PVM 18 Lt., bet dalinai atsiskaito lojalumo taškais, t.y. 30 Lt. Kaip suprantu PVM suma neturėtų pasikeisti, bet jei tai nuolaida, tai PVM turi persiskaičiuotis???
Ar kažką ne tiaip suprantu?
Sveiki visi,
Gal atsiras žinančių kaip apskaitoje parodomi lojalumo taškai.
Pvz. žmogus perka už tam tikrą sumą, jam priskaičiuojami taškai, kuriais jis gali vėliau atsiskaityti už pirkinius. Kokia korespondencija priskaitant ir atsiskaitant?
AČIŪ visiems kas sureaguos.
Sveiki,
Gal padėsite išspręsti dilemą:
Kokia bus korespondencija, kai klientas atsiskaite sukauptais lojalumo "taškais"?
Dėkoju visiems kurie išgirs
Jeigu mes būtumem nors truputi draugiškesni, tai gautume balsų iš mūsų kaimynų: Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos; iš buvusių "broliukų" Ukrainos, Gruzijos, Armenijos, na ir Anglijos lietuviai galėjo palaikyti. Tikrai butumem patekę į dešimtuką. Taip kad manau tikrai nuo dainos ir pasirodymo šiame konkurse nieko nepriklauso. Viskas priklauso nuo to, kaip mes parodome save Europai ir kitiems šalims. Labai liūdna, bet manau daugėlis vokiečių ir prancūzų net nežino kad yra tokia šalis Lietuva... Žodžiu, darome išvadas, "broliai lietuviai"...
artas71 rašė:
Rekvizitai ant PVM s-f
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/614812A1E323272E42256EA0001BE591
. PVM įstatyme nėra nustatyta, kokius konkrečiai dokumentus turi turėti PVM mokėtojas išgabenant prekes į kitą ES valstybę, svarbu, kad pagal tokius dokumentus galima būtų nustatyti išgabenimo į kitą ES valstybę faktą. Norėdami patvirtinti prekių išgabenimo į kitą valstybę narę faktą, PVM mokėtojai gali pateikti dokumentus išvardintus žemiau. Pažymėtina, kad nėra privaloma turėti visus išvardintus dokumentus, svarbu, tai, kad PVM mokėtojo turimi dokumentai aiškiai įrodytų, kad prekės buvo išgabentos į kitą valstybę narę. Taigi, prekių išgabenimą į kitą valstybę narę gali įrodyti šie dokumentai:
2.1. prekių gabenimo dokumentai (gaunami iš vežėjo atsakingo už prekių išgabenimą);
užsakymai ar/ir kita korespondencija;
vidinė įmonės korespondencija;
PVM sąskaitos faktūros;
prekių pakavimo dokumentai;
draudimo dokumentai;
prekių pirkimo - pardavimo sutartys;
2.8. pirkėjo apmokėjimo dokumentai;
2.9. pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos;
kiti papildomi dokumentai
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/F70A9FE296CDCFC442256E92001C0FB8
Dėkoju
Sveiki, kolegos,
Prašau padėkite, nes su tokią situaciją susiduriau pirmą kartą. Reikia parduoti prekes į Latviją. Kokiu dokumentus įteikti? Kaip teisingai įforminti PVM SF ir Invoicą (nes manau reiktų rašyti ir tą ir tą dokumentą)???
Tikrai žinau, kad galinčių man padėti yra daug, bet ar atsiras norinčių?
Bambiniene rašė:
iruciukas rašė:
Sveiki,
Forumiečiai, gal kas galėtumet pasufleruoti telefono numeriuką, kur galima būtų užrezervuoti 2 vietas prie jūros, kur nors Pervalkoje ar Preiloje, tik kas nebūtų l.brangiai. AČIŪ

cha cha cha, as jau nuo praeito penktadienio duodu visais varpais kaipper kiauras puodynes

O kur telefono numeris????
Sveiki,
Forumiečiai, gal kas galėtumet pasufleruoti telefono numeriuką, kur galima būtų užrezervuoti 2 vietas prie jūros, kur nors Pervalkoje ar Preiloje, tik kas nebūtų l.brangiai. AČIŪ
tralialia rašė:
Dėl metinių ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą teikimo
2005-02-02
„Panevėžio rytas“ Nr. 27
Vienetai, turintys teisę gauti paramą, privalo tvarkyti atskirą gaunamos paramos apskaitą, kurioje reikia nurodyti gautos paramos teikėjus (kai parama teikiama ne anonimiškai), gautos paramos vertę bei jos panaudojimą ir apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui teikti metines ataskaitas apie gautą ir suteiktą paramą ir suteiktą labdarą bei veiklą, susijusią su Labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu. Lietuvos Respublikos finansų ministras 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 289 patvirtino Paramos gavėjų metinės ataskaitos apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo valstybinei mokesčių inspekcijai tvarką ir terminus (Žin., 2002, Nr. 94-4051). Šiuo įsakymu nustatyta, kad minėti vienetai ataskaitas (forma FR0478, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2003-04-140 įsakymu Nr. V-103) mokesčių inspekcijai pateikia iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos (2003-04-08 įsakymo Nr. 1K-094 redakcija, Žin., 2003, Nr. 36-1598).
Vadinasi, juridiniai asmenys, kurie pagal Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas turi teisę gauti paramą, privalo atskirai tvarkyti gaunamos paramos apskaitą. Jeigu tokie asmenys gauna paramą Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka (išskyrus pagal Gyventojų pajamų mokesčių įstatymą gautą paramą), jie privalo mokesčių inspekcijai pateikti FR0478 formos metinę ataskaitą apie gautą paramą ir jos panaudojimą.
Vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalimi, mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo pervesti Lietuvos vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos nuo to nuolatinio Lietuvos gyventojo atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų. Teise prašyti pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos nuo atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų, gali pasinaudoti nuolatinis Lietuvos gyventojas, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės 1 dienos pateikdamas savo gyvenamosios vietos mokesčių inspekcijai nustatytos formos FR0512 prašymą.
Tuo atveju, kai juridiniai asmenys, kuriems valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, pervedė paramai skirtą iki 2 procentų dydžio pajamų mokesčio dalį, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos apie tokią paramą teikti neprivalo.
Tikra tiesa. Parašiau klausimą VMI, jie man taip ir atsakė. Turiu dokumentą
romen rašė:
virduliukas rašė:
Būt gerai, kad atsilieptų labiau patyrę buhalteriai. Aš manau, kad 2 procentų nei gavimas nei panaudojimas šioje formoje nesirodo. Tik visai tuo tikra nesu, nes susiduriu su šios formos pildymu pirmą kartą.
Kiekvienais metais pildau šią formą 2 proc.tikrai nereikia rodyti paėjusiais metais skambinau į mokesčius .Šiemet dar nepildžiau laukiu gal galės deklaruoti elektroniniu.Pernai žadėjo taip ir nepadarė
O kaip dėl tų 2 proc. panaudojimo? Ar turiu tai įrašyti į formą?
Sveiki
Labai prašau, kas galite ir žinote, atsakykit.
Labdaros fondas gavo parama 2005 m. tik iš 2 %.
Iki 2006 05 15 d. turiu VMI pateikti FR0478 formą.
Kiek supratau - FR0478 neturėčiau pildyti kiek gavom paramos, nes viską gavom iš VMI. Bet kur man parodyti kiek ir kam panauojom? Negi 42 lange pildyti: Remontui - XXXX Lt.???
Gal atsiliepsit kas pildė FR0478 formą???
P.S. Vis dar tikiu, kad pasaulyje yra gerų žmonių