Tax.lt narys Irute
Tax.lt narys nuo: 2003-07-15
Irute forume parašė 249 žinučių
Irute naujausios žinutės:
O nusidėvėjimą skaičiuoju kaip normaliam nuosavam ilgalaikiam turtui ?
Mes tą mašiną išnuomavom, tai kas mėn, išrašom sąskaitą už nuomą ir tai yra jau mūsų nuomos pajamos.
Nusipirkom iš įmonės sunkvežimį pagal Išperkamosios nuomos sutartį , sutartis 1 metams. Jie išrašė 08 mėn. PVM s.f. visai sumai :
D 12 ilgalaikis turtas
D PVM
K 443 skola tiekėjams
09 mėn. jie išrašė PVM s.f. palūkanoms, tuo pačiu, nurodytas turto vertės padengimas.
D 63 palūkanos
K 441 trumpalaikės skolos
Sumokam
D441
K 271
Bet taip sukontavus, nesimato, kiek iš viso esam skolingi su palūkanom.
O nusidėvėjimą galiu skaičiuoti nuo 09 mėn., nes 08 mėn. įvestas į eksploataciją?
norėčiau Jūsų pagalbos.
Mes esam automobilio savininkai. Pagal panaudos sutartį buvom leide tuo automobiliu naudotis kitai įmonėj. Tą automobilį draudėsi panaudos gavėjas, ne mes. Įvyko draudiminis įvykis, automobilis neremontuojamas. Likutinė vertė 1 lt.
Draudimas klausia, kam pervesti draudimo įmoką.
Pagal mane, draudimo įmoka turėtų but pervesta automobilio savininkui. Ar aš klystu?
Ar tai bus mums neapmokestinamos pajamos?
Labai lauksiu Jūsų patarimo :)
turiu tokį klausimėlį. Pardavėm prekės, automobilius, Vokietijos PVM mokėtojams. Jie apmokėjo per banką ir pasirašė ant PVM sąskaitos faktūros bei uždėjo antspaudą. CMR neturim.
Tokiu atveju mes arba turim išsireikalauti prekių gabenimo dokumentus , arba priskaičiuoti PVM ?
Reiskia galima, tai nebus įstatymo pažeidimas .
Ačiū
priėmėm darbuotuoją 04 18, o jis dabar nori savaitę atostogų . Ar galima jį išleisti atostogų ?
Ačiū už pasisakymus :)
Sakiau, kad apsiimčiau dirbti min už 500 lt, bet dar reikia pažiūrėt dokumentus ir priklausomai, kaip ta pagalbininkė dirba. Savininkė kažkaip neišsigando :) Dabar galvoju, kad gal per mažai paprašiau :)
Todėl pasiteiravau pas Jus.
siūlo man čia tokį papildomą darbą namuose, Kaune ta įmonė.
UAB, PVM mokėtojai, veikla - paslaugos, reklamas gamina ir kabina, išvežiojama prekyba, per mėn. apie 30 pirkimo ir 10 pardavimo sąskaitų, 10 darbuotojų , dar sezoniškai , prieš naujus ir vasarai priima 3-4 darbuotojus, vienas automobilis, ilgalaikio turto kol kas nėra, bet žada pirkti .
Yra buhalterė , besimokanti mergaitė, kuri suveda pirminius dokumentus, sodrą padaro, bet ją reikia tikrinti .
Kiek, daugmaž, už tokį darbą Jūs prašytumėt pinigėlių ?
2010 mėn. priskaičiavau atostoginius, pritaikiau ir išmokėjau 12mėn.
Likusiai DU daliai už 12 mėn. pritaikiau , nes išmokėjau 2011 01 mėn.
Skaičiuojant DU už 01 mėn. vėl pritaikiau , nes DU išmokėsiu 2011 02 mėn. Ar aš čia teisingai padariau ?
Ryt skambinsiu vėl į VMI, žiūrėsiu, ką sakys.
Ačiū Jums šiandien už pagalbą, rami eisiu namo
Čia viskas gerai. Ryt bandysiu skambint i VMI.
Beskaitydama Jūsų atsakymą, daėjo
Ačiū Jums labai
Socialinis mokestis mazina grynaji pelna. Ar ne?
iš VMI gavau tokį laiškelį :
"2007 m. metinėje pelno mokesčio deklaracijoje nurodytas pelnas mažesnis, arba nuostolis didesnis nei pelno (nuostolių) ataskaitoje daugiau kaip 10000 litų.
Prašome pasitikrinti ar teisingai užpildyta deklaracija ir paaiškinti nesutapimų priežastis.
Nedelsiant informuoti VMI."
Tas neatitikimas susidarė dėl laikinojo socialinio mokesčio. PLN deklaracijoje paskaičiuotas pelno mokestis, jis įrašytas į pelno (nuostolio) atskaitos eilutę " Pelno mokestis" . Į šią eilutę dar pridėjau ir socialinį mokestį, užtai ir gavosi neatitikimas.
Ar aš padariau klaidą?
Būčiau labai dėkinga už pagalbą
Gal kas bandėt susigrąžint PVM iš Anglijos????
norėjau paklaust, gal kas perkat prekes per aukcioną ir gal kas bandėt susigrąžint PVM ?
Užsieniečiai , anglai,mums priskaičiuoja PVM nuo paslaugų, kažin, ar anglų mokesčiai grąžintų mums tą PVM ?
Dar truputėli pasitikslinsiu. Kreditinej s.f. man rašyti prekės pavadinimą, kur mato vnt, kiekis, kaina, suma ir iš viso , nieko nerašyti, o kur PVM -rašyti 0%, PVM sumą su minus, bendra suma - su minus.
Ir nurodyt straipsnius. Ar taip ?
Vos ne atmintinai išmokau, kaip reikia rašyt kreditinę, bet kai pradedu rašyt, užstringu.
Prisegsiu normalią sąskaitą ir pagal ją kreditinę. Gal galėsit užmest akį
O man reiks tikslint PVM deklaraciją? Aš 06 mėn. pardaviau su PVM, o 07 mėn. rašysiu kredinę sąskaitą, tai kreditinę ir rodysiu 07 mėn., o 06 mėn. nieko nedarau . Ar ne ?
Ir dar. O kreditinę sąskaitą man rašant reikia vardinti prekes? Kiek skaitinėjau, jei gerai supratau, tai galiu vardint prekes, o galiu ir vieną bendrą sumą , kiek PVM per daug sumokėta, nurodyt. Tik nelabai suprantu, kaip parašyt tokią kreditinę
Mes , įmonė, pardavėme kazachui autodetales , išrašėm PVM s.f. su PVM. Po kurio laiko jis mums pristatė eksporto deklaraciją. Aš dabar jam turiu išrašyti kreditinę PVM s.f. PVM sumai ir grąžinti jam tą PVM. Bet dabar galvoju, kad eksporto deklaracijoje prekių kaina nurodyta su PVM. Jei išrašysiu kreditinę, tai reiškai, kad prekių kaina mažėja. Ar neprisikabins kas nors kada nors, prie to ?
Gal aš čia per giliai kapstau ?
Esat gal kas rašęs kreditinę tokiu atveju ?
