ai o jeigu nurašau 2012 m. skolas 2005-2011 m. tai negaliu koreguoti PVM, galėčiau jeigu tos skolos atsirastų 2012 ir 2013 aš jas nurašyčiau į beviltiškas?
Sveiki,
ar galima nurašyti skolas į beviltiškas leidžiamus atskaitymus ir koreguoti PVM, jeigu tos skolos yra fizinių asmenų už telekomunikacines paslaugas,tų skolų tikrai neatgausim jau, suderinimo aktų nėra, sumos nedideles vieno žmogaus didžiausia apie 450, kitų 50-100, bendra suma apie 36 000 Lt.
Ačiū
tai tada dar kartą pasitikslinu: iki 2011 m. rezervus rodau "3422 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)"sąsk., balanse 2011 m. stulpelyje "IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)", balanse lyginamosios info (2010m.) nekeičiu, NKPA rodau 8 eil?
gazina rašė:
Aleiskit Tiga nelabai dirba man šiandien galva po skolų derinimo su VMI

.Pasakysiu taip apskaitoj savikainos likutis apie 50000Lt, realus likutis prekių apie 18000Lt savikainos kainomis.
"Juk kas žino, gal jūs pardavėte kai ką už savikainą, netgi žemiau savikainos, ir tada nereikia PVM atstatyti ir nėra jokių neleidžiamų atskaitymų smile"
Kaip tai apiforminti? Ačiū labai.
Aš ne į temą

O kaip Jūs derinot su VMI skolas, gavot suderinimo aktą ar kaip kitaip?
Ačiū
Darau FA ir suabejojau ar tesingai darau:
Rezervus pirmą kartą skaičiuoju 2011 m. tai rezervus iki 2011 m. rodau 3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) ir NKPA 20 eil. "Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai?
Labai ačiū už pagalba
oi pasipildė NKPA, tai tada gaunasi 20 eil.
Dalia29 rašė:
ausyte rašė:
Labai labai ačiū Luka Paciolis už kantrybę, žinau, kad aš tikras vargas, kaip aš dariau, parašiau "Atostogų rezervų" skyriuje, gal užsuksite?Tikslinimą dariau per 342 sąsk. bet lyginamosios info nekeičiu, bei pelno (n) nieko nekeičiu...tai čia gaunasi kaip ir ne retrospektyvus koregavimas...
Ausyte, gal apsispręskite kaip darysite. Leidžiami ar neleidžiami ir t.t. Jums siūlomi du kardinaliai priešingi variantai, todėl ir painiojatės.
Siūlau apsistot ties Rainio variantu- patikėkit jis labai teisingas. Jokių retrospektyvų. Pirmas kartas per 3 klasę (taip ir metodikoje nurodyta), NKPA 8 eilutė, jokių ten PLN koregavimų ir viskas.
Dabar pildau NKPA ir suabejojau, gal man reikia rodyti 19 eil. o ne 8, nes jeigu rodau 8 eil, tai gaunasi kad keičiu 2010 m. ?
Ačiū
Sveiki,
ar gali du akcininkai (80 proc. balsų) iš trijų , patvirtinti Metinę finansinę atskaitomybę?Ar būtinai turi dalyvauti visi akcininkai?
ačiū, taip ir reiks padaryti.O jie neprivalo atsiųsti to sprendimo raštu?
na taip tai aš radau ir apibūdinimą to kodo (parašiau ankstesnėje žinutėje), mokesčiai išstato už banko paslaugas? ir dar 10 000 lt, neee čia kažkas ne taip...nieko nesuprantu....
Sveiki,
VMI į įmonės banko sąskaitą išstatė ir nusiskaitė įmokas su kodu "8230 Komercinio banko pagal apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą išieškoti iš banko sąskaitose esančių lėšų, išieškota suma" kaip čia suprasti tokį nuskaitymą, ar čia gali būti nuskaitytas nesumokėtas PVM, bet kodėl tada toks kodas?
Ačiū
Sveiki,
VMI į įmonės banko sąskaitą išstatė ir nusiskaitė įmokas su kodu "8230 Komercinio banko pagal apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą išieškoti iš banko sąskaitose esančių lėšų, išieškota suma" kaip čia suprasti tokį nuskaitymą, ar čia gali būti nuskaitytas nesumokėtas PVM, bet kodėl tada toks kodas?
Ačiū
na anksteniais metai didžiausi pardavimai budavo apie 1 200 000 Lt. o dabar tik apie 400 000, tai manau mes tikrai skaitomės smulki įmonė, ar taip? Auditas pas mus irgi neatliekamas, nes neprivalomas...
Ar gali UAB akcininkas pats parašyti įgaliojimą, kad per akcininkų susirinkimą dalyvautų vietoj jo kitas asmuo.Ar galiotų toks įgaliojimas notariškai nepatvirtintas?
Ačiū
gal buvo kam tokia situacija?Kaip elgetės?O jeigu akcininkai nesiima jokių priemonių, kad padidinti nuosava kap, kas už tai gresia ir kokia institucija gali nubausti?Nes kaip ir tą situaciją matys tik RC...
Sveiki,
nežinau kurioje temoje paklasuti.UAB uždarė viename banke savo sąskaitą ir ten liko keli centai, jų , aišku negrąžino grynais, kažin kaip geriau daryti ar ir toliau tegul kabo banko sąskaitoje ar geriau nurašyti į beviltiškas skolas ir viskas?
taigi ir 2011 m. pSD mokėdavot nuo išsimokamos sumos, o privaloma įmoka pSD 9 proc. nuo 800 Lt, kad ir neišsimoki, liko. Ašbtai taip supratau
o sakykit 0791 per EDS negalima pateikti?Reikia nešti į VMI?
Sveiki,
IĮ veikla būdavo pagal EVRK 611000, dabar ši veikla bus kaip ir ne pagrindinė (tik keliems klientams), dabar pagrinde savininkas sumastė EVRK 4511 (automobilių pardavimas), tai ką aš turėčiau nurodyti 0791 26;27 ir 28 eil?
Ačiū
o gal galite apšviesti ar kokia veikla yra PVM neapmokestinama?Pvz. automobilių pirkimas - pardavimas lietuvoje ir už jos ribų bus PVM apmokestinama?
o sakykite prašau, kokią datą rašyti 0791 27 eil.?Paaiškinimuose rašo "27 laukelyje „Duomenų papildymo/pakeitimo data“ – mokesčių mokėtojo registravimo Registre duomenų pakeitimo datą", tai aš dar turiu ir JAR kažkokį pranešimą pateikti dėl pagrindinio EVRK pakeitimo?
Sveiki,
gal žinote, koks EVRK, jeigu įmonė užsiima automobilių pirkimu ir pardavimu tiek Lietuvoje ir už jos ribų?
Ačiū