Tax.lt narys akva2
Tax.lt narys nuo: 2005-01-25
akva2 forume parašė 94 žinučių
akva2 naujausios žinutės:
O vadova ir komandiruotes metu butinai privalo kas nors pavaduoti?
o galima neileisti operatyvaus patikrinimo, jeigu nera vadovo (komandiruoteje)?
Aptikau uz praeitus laikotarpius, kai dar nedirbau, visa kruva nepasirasytu avansiniu apyskaitu. T.y. jos uzpildytos, bet nei buhalteriu, nei direktoriaus, nei paties atskaitingo asmens parasu nera. Gal zinote, ar butina pagal istatymus a/a pasirasyti, ar tai tiktai pacios imones reikalas, pasirasinet ar ne?
Bukim bedni, bet teisngi: isduosim nauja, o gamybos islaidas
Is musu darbuotojo pavoge pinigine su dokumentais
Aciu, Loreta13, taip ir padariau. Pakonsultavo, kad galima atskaityt po 1/60 uz kiekviana nuomos men. Stai tokia aritmetika
Pas mus panasi situacija: auto buvo isigytas imones reikmems (pvm neatskaitytas), po kurio laiko pradejome ji nuomuoti.
Dabar uz nuoma saskaitas turime rasyti su PVM, o atskaityt nieko negalesime?[/quote]
Musu imone turi atstovybe Italijoje. Atstovybe iformina dokumentus musu vardu Italijoje, siuncia tuos dokumentus mums. Ar islaidos uz dokumentu siuntima, pagal italiskas saskaitas fakturas su irasytais atstovybes rekvizitais yra mums leidziami atskaitymai? Kaip su kitom atstovybes islaidom, tarkim, patalpu nuomos ir pan.?
Bet taip pat yra pasakyta, kad 'prie leidziamu atskaitymu galima priskirti tik faktiskai nuvaziuotam (siejamam su imones pajamu uzdirbimu) atstumui tenkanti degalu kieki..'
Tai mane domina, ar uztenka dokumente nurodyt tuos faktiskai nuvaziuotus kilometrus, ar tai kad jie faktiskai nuvaziuoti, reikia patvirtinti skaitiklio parodymais?
Gal zinote kokius nors teises aktus, kuriuose butu konkreciai apibrezta, kokie butini dokumentai kuro nurasymui ir kokie privalomi duomenis turi buti juose?
Noriu pradeti pildyt keliones lapus nenurodant spidometro parodymu, bet nesu tikra, ar jokie reglamentai to neriboja..
Radau tiktai VMI pelno mokescio komentara, tai pagal ji kaip ir jokiu apribojimu nera.
Atsiprasau, jei tas klausimas jau buvo, bet visos temos neiveikiau
Man irgi atrodo viskas logiska, bet skambinau i VMI, nepatinka jiems, kad eksporto deklaracijoj svoris kitoks.. Bet ka tiksliai reiks daryt paaiskint negali. Gal muitinej reikia pasiteiraut?
Perkam prekes is ES tiekeju ir eksportuojame i RU. Dalis eksportuotu prekiu, kol pasieke gaveja sugedo, klientas uz jas moketi atsisako, bet ju negrazins. Kadangi yra ES tiekejo kalte, jis pasiruoses kompensuoti uz tas prekes. Israse mums credit note sugedusiu prekiu kiekiui.
Mes lygiai taip pat israsem kreditine musu klientui.
Gal kas zinote, ar eksporto deklaracija, kurioje nurodytas pirminis prekiu kiekis (svoris), tinka kaip pagrindas nuliniam PVM, ar ja kazkaip reiktu tikslinti?
Ir kaip tokiu atveju su Intrastatu?
Ir isviso ar teisingai iforminom sita atveji per credit not'us?
Sorry, kad suklaidinau.
O gal dar su PVM deklaracija padetumete?
Pardavimas, tai isivaizduoju 16 laukelyje.
O pirkimas? Apmokestinamoji verte i 19, PVM priskaitymas i 29, o atskaita 30?
Pas mus prekes atvaziuoja, tarkim is PL i Lietuva, mes jas perkame. Po to is Lietuvos parduodame savo klientui i RU, darome eksporta. Toliau prekes isvaziuoja i Rusija.
Ar tokiu atveju Lietuva ne prie ko ir tiekimas vyksta uz jos ribu?
Atsiprasau, jei neteisingai ka suprantu, man visa tai nauja..
Mes perkam prekes is ES ir parduodame iskarto i Rusija (darome eksporta).
Visu pirma susibalamutijau su PVM tarifais. VMI patarimus duoda skirtingus: pirma karta, kai skambinau, atsake, jog perkam su 0%PVM ir pard.su 0% pagal 41 str. Antra karta, kai skambinau pasiteirauti, kaip deklaruoti teisingai, isviso atsake, kad tai ne PVM objektas pagal 3 str. ir deklaruot 21 deklaracijos langelyje.
Pati sitoj srityj naujoke, tad gal galetumet patarti, koki PVM rasyti, pagal koki straipsni ir kaip atvaizduoti PVM deklaracijoje
Bandysiu pasiteiraut muitines, jei bus kokiu naujienu, parasysiu.
Siaip mes irgi eksporto niekada netikslinome, bet tiesiog sove mintis: gal reikia. Tai buvo idomu suzinot kolegu nuomone.
Labai domina toks klausimas: mes pardaveme prekes i Rusija, iforminome eksporta.
Veliau teko israsyti credit note. Ka reiketu patikslinti be PVM deklaracijos? Kaip su eksporto deklaracija, ar nieko, kad buvo eksportuota kitom kainom? Kaip su Intrastatu?
Patarkite, prasau.
Musu vienintelis akcininkas yra ir kitos imones akcininkas (60 proc). Bet imones viena kitos akciju neturi. Ar nereikia tokiu atveju konsoliduotos FA? Patarkit, prasau.
Reikia pildyt VMI gaunamu ir israsomu pvm saskaitu registrus FR0671,672
Saskaitu yra nemazai, ranka perrasynet butu vargas
