PVM tarp ES valstybiu

Rainis Rainis 15057
2013-02-04 10:22 Rainis

zodiakas rašė:
Vat tame ir bėda kad nežinau kaip registruoti.Paskambinus VMI nieko neatsako, tai Jūsų valia kaip tvarkytis.
Gal Jūs paaiškintumėte, labai prašau.
Aš kaip pavyzdį noriu parašyti:
Išrašom SEK sąskaitą už 10000,00SEK be jų PVM.Kaip ir tokios būtų pajamos.Bet pridėti reikia 25 proc jų PVM 2500,00SEK Tai viso išrašyti turiu čia Lietuvoje už 12500,00SEK.Pareina pinigai per banką į Lietuvą.Mes kaip pajamas turime registruoti tik 10000,00 SEK, o 2500,00 kur dėti, į kokią sąskaitą?

Parašiau privačią žinutę.
Dalia29 Dalia29 12616
2013-02-04 10:22 Dalia29
Be abejo, kad VMI nepaaiškins jums, kaip tvarkytis apskaitoje. O kodėl jūs taip sudėtingai viską darote? Pagal mane viskas taip pat, kaip su lietuvišku PVM, tik švediškam reikia atskirą sąskaitą įsivest... Man atrodo, kad jūs bandote įžvelgti stebuklą pparastame dalyke. smile Nesinervuokite. Padarykite viską taip pat , kaip su lietuviška sąskaitą. Juk mes ES, ir nesvarbu kur tą PVM mokame.
Dalia29 Dalia29 12616
2013-02-04 10:55 Dalia29
Kodėl gaunate daugiau pajamų??? Juk tuos 2500 reiks grąžinti švedams.
Dalia29 Dalia29 12616
2013-02-04 12:39 Dalia29
Bet kai irašote sąskaitą su lietuvišku PVM, tai taip pat pirkėjai apmoka visą sumą. Čia viskas lygiai taip pat. Tik PVM ne lietuviams, o švedams. smile
Dalia29 Dalia29 12616
2013-02-04 20:16 Dalia29
Pamirškite jūs tą "0" PVM smile , šiuo atveju jo taikyti negalite. Sąskaitą rašote Švedijoje (fiziškai aišku Lietuvoje), esate Švedijos PVM mokėtojai. Rašote švedišką PVM kodą, švedišką PVM. Viskas tas pats kaip su lietuviška sąskaita.
Dalia29 Dalia29 12616
2013-02-04 21:53 Dalia29
Raini, gal galima būtų ir forume . Kas ten žino kada prireiks.
Rainis Rainis 15057
2013-02-05 09:55 Rainis

Dalia29 rašė:
Raini, gal galima būtų ir forume . Kas ten žino kada prireiks.

Dalia, viskas tas pats, ką ir jūs rašėte, tik pridėtos sąskaitų korespondencijos ir atkreiptas dėmesys į valiutų kurso įtaką, nes ten klausime buvo SEK.
Tikrai nieko, ko jūs pati nežinotumėte.
O kiti vistiek senų žinučių neskaito, kokia situacija būtų, iš naujo klausinėja.
irmoske irmoske 5445
2013-02-05 10:02 irmoske
Įdomu, kam Zodiakui reikėjo žinutes ištrinti? smile
irmoske irmoske 5445
2013-02-05 10:07 irmoske

zodiakas rašė:
Kad neterščiau forumo savo kvailais klausimais.

O dabar protingų žmonių atsakymai kaip atrodo?
allana allana 1559
2013-02-05 13:32 allana
sveiki,

gal galite padeti rasti temu apie
"DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO UŽ ĮVEŽAMUS IŠ UŽSIENIO AR LIETUVOJE ĮSIGYJAMUS KILNOJAMUOSIUS DAIKTUS IR JŲ APTARNAVIMO, APDIRBIMO BEI PERDIRBIMO PASLAUGAS REKOMENDACIJŲ"

ISAKYMAS VA-99, 2004 05 20

reikia sutarties, kad mes, pirkejo nurodymu perdavem medziagas perdirbejui, o perdirbejas isipareigoja perdirbti ir isvezti pirkejui smile smile smile

gal turejote kazka panasaus, uz sutarties sablona atsilyginsiu , rasykit i privata

N
netika 1
2013-02-06 19:26 netika
Labas vakaras .Tokia situacija.Lietuvos įmonė sudaro statybos sutartis su Švedijos firma ir siunčia savo darbuotojus dirbti į Švedija sakisim 5 mėn.. O kaip su PVM ir visais mokesčiais. Sodra mokame Į Švedijos Sodra?
Ačiu visems
Z
zodiakas 2831
2013-02-18 11:26 zodiakas
Iki kada reikia pateikti FR0564 deklaraciją?
irmoske irmoske 5445
2013-02-18 11:47 irmoske

zodiakas rašė:
Iki kada reikia pateikti FR0564 deklaraciją?

iki 25d, kaip ir fr0600
Z
zodiakas 2831
2013-02-18 12:07 zodiakas
Ačiū smile
A
Aprile 198
2013-03-14 16:38 Aprile
AAAAAAAA!!!! Tarkim, išrašome A sąskaitą ES PVM mokėtojui. Su nuliniu PVM. Deklaruojame pvz. kovo FR0600, FR0564. Tačiau jis prekių neišsiveža, galiausiai visai atsisako. Kadangi prekės nebuvo išgabentos, nulinio PVM A sąskaitoje taikyti negalėjome. Turime taisyti kovo Fr0564 bei į FR0600 įrašyti pardavimo PVM. Visas tas PVM atsiradimas vyksta su buhalterine pažyma? smile Be to, turime išrašyti kreditinę. Ji yra -A dydžio. Ir tada vėl rašyti buhalterinę pažymą, kad minusuoti tą kabantį mokėtiną PVM?
Rainis Rainis 15057
2013-03-14 16:51 Rainis

Aprile rašė:
AAAAAAAA!!!! Tarkim, išrašome A sąskaitą ES PVM mokėtojui. Su nuliniu PVM. Deklaruojame pvz. kovo FR0600, FR0564. Tačiau jis prekių neišsiveža, galiausiai visai atsisako. Kadangi prekės nebuvo išgabentos, nulinio PVM A sąskaitoje taikyti negalėjome. Turime taisyti kovo Fr0564 bei į FR0600 įrašyti pardavimo PVM. Visas tas PVM atsiradimas vyksta su buhalterine pažyma? smile Be to, turime išrašyti kreditinę. Ji yra -A dydžio. Ir tada vėl rašyti buhalterinę pažymą, kad minusuoti tą kabantį mokėtiną PVM?

Panašiai... jei viskas vyksta tą patį kovo mėnesį, kaip rašote.
Jei veiksmas persikelia į kitą mėnesį, tai išrašius kreditinę, praėjusio laikotarpio deklaracijų tikslinti nereikia.
Ir dar parduotų prekių savikainą atstatote.
A
Aprile 198
2013-03-14 17:26 Aprile

Rainis rašė:

Aprile rašė:
AAAAAAAA!!!! Tarkim, išrašome A sąskaitą ES PVM mokėtojui. Su nuliniu PVM. Deklaruojame pvz. kovo FR0600, FR0564. Tačiau jis prekių neišsiveža, galiausiai visai atsisako. Kadangi prekės nebuvo išgabentos, nulinio PVM A sąskaitoje taikyti negalėjome. Turime taisyti kovo Fr0564 bei į FR0600 įrašyti pardavimo PVM. Visas tas PVM atsiradimas vyksta su buhalterine pažyma? smile Be to, turime išrašyti kreditinę. Ji yra -A dydžio. Ir tada vėl rašyti buhalterinę pažymą, kad minusuoti tą kabantį mokėtiną PVM?

Panašiai... jei viskas vyksta tą patį kovo mėnesį, kaip rašote.
Jei veiksmas persikelia į kitą mėnesį, tai išrašius kreditinę, praėjusio laikotarpio deklaracijų tikslinti nereikia.
Ir dar parduotų prekių savikainą atstatote.

O jei vyksta kovą - balandį? Kad dėl kreditinės taisyti praėjusio laikotarpio nereikia jau žinau.
Bet A sąskaitai, išrašytai kovą, turėjo būti priskaitytas PVM, kadangi gaminiai nepaliko Lietuvos teritorijos ir nepaliks. Taigi, paaiškėjus aplinkybėms, turiu taisyti kovo mėn FR0600 (išimu tą sumą iš 18 langelio (Es patiektos), įdedu į 11 (apmokestinami sandoriai) ir 29 langelyje priskaičiuoju standartinį pardavimo PVM). Į balandį traukiu kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, nes ji išrašyta balandį. Tik va, kreditinės su 21% PVM negaliu išrašyti. Taigi, išeina: kovą atsiranda mokėtinas PVM nuo A sąskaitos. Balandį turi atsirasti identiškas gautinas PVM. Ar galiu, išrašydama buhalterinę pažymą visa tai sutvarkyti? Iš vis čia man per painu smile
W
wirgis74 19
2013-03-17 09:01 wirgis74
Patarkite prasau smile
Esame lietuviska UAB,PVM moketojai.Paslaugas,t.y. statybos darbus atliekame tik Svedijoje,tiek PVM moketojams tiek ir privatiems klientams kartais.Israsydami pvm s.f.netaikome jokiu pvm,rasome viena suma ir viskas.Ant s.fakturos tik uzrasome-
Pagal PVMĮ 13str 4d ne PVM objektas .Turbut darome didele klaida,kad nesame pvm moketojai Svedijoje,ir kuo toliau,tuo baisiau darosi.Ar neatsisuks lazda kada kitu galu ir nepareis koks nesumoketas pvm is Svedijos?Dirbame jau beveik tris metus.Israsyta virs 60 pvm s.f.Kolkas dar niekam niekas neuzkliuvo,bet gasdina ateitis.
Patarkite prasau ir apšvieskite smile
Iš anksto aciū uz Jūsų atsakymus.
Dalia29 Dalia29 12616
2013-03-17 12:26 Dalia29
O ką čia bepatarsi. Tris metus vykdote ekonominę veiklą kitoje šalyje ir nesiregistruojate ten PVM mokėtojais.
W
wirgis74 19
2013-03-17 17:45 wirgis74
Šiaip ne mes vieni tokie.Suprantu,kad istatymu nezinojimas neatleidzia nuo atsakomybes.Gal kas zino kokios butu nuobaudos uz toki aplaiduma.O gal tie mūsu privatūs klientai isvis i stalcių pasideda faktura ir viskas tuo baigiasi,ka per tiek laiko nei vienam neiskilo jokiu klausimu.Tik dalis tokiu yra,kiti apmokestinamieji klientai,o su jais dirbant registruotis nereikia.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui