Gamybos apskaita

2kart2 2kart2 1029
2014-08-26 16:46 2kart2

jovitt rašė:
Sveiki visi, kurie neatostogaujate smile
GAl galit užvesti ant kelio, kaip praktiškai atlikti netiesioginių išlaidų priskyrimą pagamintiems gaminiams?
Gaminame vienetinius gaminius pagal užsakymus. Žaliavas traukiame į savikainą pagal kiekvieną gaminį atskirai. Tačiau darbo užmokestis, nuoma, IT nusidėvėjimas ir kt. tiesiog kaupiasi D6004 sąskaitoje. Galvoju paskirstyti proporcingai visoms tiesioginėms išlaidoms.
Pvz. per mėnesį sukaupta netiesioginių sąnaudų suma 10.000,- Lt.
Mėnesio eigoje darbas vyko prie 2 gaminių, kurių tiesioginės išlaidos sudarė 25.000,- Lt (13.000,- ir 12.000,- Lt).
Tad 10.000/25.000=0,4 koef. Ir 1 gaminiui tenka +5.200 išlaidų, o kitam - 4.800,- Lt.
Ar logiškai mąstau kažin? smile smile
Ar kaip traktuoti patirtas tiesiogines išlaidas - kiek debete 6003 sąskaitos susikaupė per mėnesį?
Ir dar man neaišku - kol nepaskirstysiu neties.sąnaudų, negalėsiu užpajamuoti produkcijos ir įvesti pardavimo????


Stai ka radau, gal pades kaip nors

scan0002.pdf
2014-10-01 15:28 Zuikis-Puikis
Sveiki,
gal kas patars, kaip teisingai nurašyti pagamintą, bet neparduotą ir jau naudojimui nebetinkamą produkciją (jei sugedo, surūgo) smile
N
Noskan 137
2015-07-30 22:41 Noskan

jolanta79 rašė:
Aciu Jums labai.
turbut taip ir darysiu. Tik va dar kaip man parduoti vartus (produkta) kai dar jis neuzpajamotas sandelyje. Bet tai turbut su programistais sneketi reikia nes programa irgi nauja pirkau (mikro finvalda).


Sveiki.per ką yra pajamuojamos pahamintos prekės finvaldoje mikro?
V
vilite 173
2015-07-31 09:34 vilite

Noskan rašė:
Sveiki.per ką yra pajamuojamos pahamintos prekės finvaldoje mikro?



pajamuoji, arba kur yra pajamavimas, jeigu nėra, tai tada per pirkimus, tik išskiri žurnalo tipą pajamavimas kad būtu pačiai lengviau
dormeo77 dormeo77 236
2015-10-19 11:48 dormeo77
sveiki,

pradėjau dirbti gamybinėje įmonėje, kuri veiklą tik tik pradeda, tai susidūriau su bėda, skaičiuojant savikainas ir gamybos sąnaudas. Kiek teko susidurti, gamybos darbo užmokestį nurašydavau į tiesiogines išlaidas, įrankius į netiesiogines. Dabar situacija tokia, kad cechas dirba, perkasi visokių plaktukų, nemažai įrenginių, dirba, daro, bet...Iki metų galo pardavimų nebus, tai vadinasi ir savikainos į 6 klasę negaliu perkelti (paprastai nurašai ir viskas, kai apyvartos didelės ir ta gamyba įsivažiavusi). Tai patarkit, kaip man kaupti tuos visus plaktukus ir atsuktuvus?? darbo užmokestį? kokia patirtis tuo klausimu?? smile
2015-10-19 12:31 seimosdziaugsmas

dormeo77 rašė: ..Iki metų galo pardavimų nebus,

O kaip gamyba?
V
vilite 173
2015-10-19 12:53 vilite

dormeo77 rašė:
sveiki,

pradėjau dirbti gamybinėje įmonėje, kuri veiklą tik tik pradeda, tai susidūriau su bėda, skaičiuojant savikainas ir gamybos sąnaudas. Kiek teko susidurti, gamybos darbo užmokestį nurašydavau į tiesiogines išlaidas, įrankius į netiesiogines. Dabar situacija tokia, kad cechas dirba, perkasi visokių plaktukų, nemažai įrenginių, dirba, daro, bet...Iki metų galo pardavimų nebus, tai vadinasi ir savikainos į 6 klasę negaliu perkelti (paprastai nurašai ir viskas, kai apyvartos didelės ir ta gamyba įsivažiavusi). Tai patarkit, kaip man kaupti tuos visus plaktukus ir atsuktuvus?? darbo užmokestį? kokia patirtis tuo klausimu?? smile


bet tai juk prekes gamini, nesvarbu kad neparduodi , juk gaminant susidaro sąnaudų, o vėliau užpajamuoji prekes, prekės sandėlyje bet neparduotos. smile
dormeo77 dormeo77 236
2015-10-19 14:16 dormeo77

seimosdziaugsmas rašė:

dormeo77 rašė: ..Iki metų galo pardavimų nebus,

O kaip gamyba?


gaminiai gaminami pakankamai ilgą laiką, nes dideli projektai. Tai tiesioginiai medžiagų pirkimai pakibs į pagamintą produkciją arba nebaigtą gamybą (sakyčiau didžioji dalis bus nebaigtoje gamyboje). Va susipainiojau, kaip su tais tiesioginiais atlyginimais, jie kaip ir turėtų pasikabinti 2 klasėje. Ir visokie įrankiai, kurie jau paimti gamybai, bet kurių negalima priskirti konkretiems gaminiams. Gi yra tas principas, kad sąnaudas patiri tada, kai gauni pajamas. Pardavimo pajamų nėra, vadinasi ir pardavimo sąnaudų neturi būti. Ar klystu? Kažkur skaičiau, kad lyg ir kaupia 6 klasėj nebaigtoj gamyboj ir metų gale perkelia į 2 klasę....
2015-10-19 14:57 seimosdziaugsmas
Tai viskas ir puiku :)
Tik va dabar kyla kitų klausimų.
Tai naujai susikūrusi įmonė ar jau seniai veikianti?
Jei ne nauja, tai ji turi turėti apskaitos politiką, kurioje matytusi kaip skaičiuojama pagamintos produkcijos savikaina.
Jei nauja, tai Jums reikia labai atidžiai pasistudijuoti savikainos skaičiavimo niuansus, įvertinti įmonės galimybes ir pasirinkti skaičiavimo metodą bei apsirašyti apskaitos politikoje. Pas jus turi būti ir gamybos vadovas. Tai su juo turėtumėte aptarti ir pateikti direktoriui tvirtinti :).
Šiaip tai visos tiesioginės ir netiesioginės gamybos sąnaudos eina į pagamintos produkcijos savikainą
dormeo77 dormeo77 236
2015-10-19 15:32 dormeo77
Įmonė ne nauja, bet veikla nauja ir nieko nėra... nei politikos, nei jokių kortelių nei dar ko. Toks jausmas, kad aš turiu viską daryt, bet aš tikrai nenoriu smile išvis kol kas viskas padrika, o balansus tai reiks padaryt smile yra pirkta daug įrenginių, kurie nepapuola į ilgalaikį turtą, tai juos kaip man nurašyt? į veiklos sąnaudas? ar irgi geriau apsiskaityt kažkaip, kad dalimis nusirašinėt? nesinori to nuostolio didžiolio dabar įkraut, kol viskas neįsivažiavo... nes įstatinis minimalus, tai vėl paskui reikalų...
1 2015-10-19 15:45 seimosdziaugsmas

dormeo77 rašė: Toks jausmas, kad aš turiu viską daryt, bet aš tikrai nenoriu smile išvis kol kas viskas padrika, o balansus tai reiks padaryt smile

Jūs toje įmonėje dirbate vyr. buhalterio pareigose?
Jei taip, tai Jūsų pareiškimai labai keisti :)
Tokiu atveju paskaitykite vyr. buhalterio pareigybę.
Tai vyr. buhalteris turi organizuoti apskaitos darbą, o visa tai ką jūs rašote ir įeina į tą pareigybę :)
Iki balanso turit labai daug laiko, tai kibkit į darbą, kaip pradžią susitvarkysit, taip ir turėsit. Bet kaip daryti, dirbti, ale kažką padaryti, kitaip tariant sulipdyti balansą, vyr. buhalterio pareigybei netinka :)
V
vilite 173
2015-10-19 15:46 vilite

dormeo77 rašė:



o jūs atlyginimą dėkit į netiesiogines sąnaudas.
dormeo77 dormeo77 236
2015-10-19 15:54 dormeo77 2015-10-19 15-58

seimosdziaugsmas rašė:

dormeo77 rašė: Toks jausmas, kad aš turiu viską daryt, bet aš tikrai nenoriu smile išvis kol kas viskas padrika, o balansus tai reiks padaryt smile

Jūs toje įmonėje dirbate vyr. buhalterio pareigose?
Jei taip, tai Jūsų pareiškimai labai keisti :)
Tokiu atveju paskaitykite vyr. buhalterio pareigybę.


ir pareigybės aprašymo nėra smile
turėjau omenyje, kad tikrai nenoriu visko daryt, kas nepriklauso man. O kad tikrai neturiu daug patirties kuriant apskaitos politiką - prisipažįstu. Todėl ir klausiu patarimų, kaip teisingai susidėliot tiesiogines išlaidas, netiesiogines išlaidas, kai nėra pardavimų. O ir įvertinti kol kas, kas ir kaip ten gaminsis ir kokiu principu - dar neįmanoma. Todėl noriu bent pradžią teisingai susidėliot. Tai va ir dirbu, domiuosi...

Vilite, tai ar tiesioginės, ar netiesioginės, jos vis tiek neturi atsirasti sąnaudose. ir tiesiog klausiau praktiško patarimo, kaip tas būsimas sąnaudas kaupti, kol nepagaminta produkcija.


D
Daiva626 4
2016-01-27 16:36 Daiva626
Laba diena, noriu paklaust, televizijai duosime pasinaudoti savo gaminiais už reklamą. Televizija kai atsiuntė pasiūlymą, pavadino visa tai rekvizitų nuoma, žodžiu kažkokiame filmavime naudosis mūsų gaminiais paskui turėtų grąžinti. Kaip reikėtų visą tai įforminti? Gal kas turėjote tokią situaciją?
B
burukas 391
2016-02-09 15:33 burukas
Laba diena
įmone atlieka logotipų siuvinėjimą. Tam siuvinėjimui yra perkami siūlai kaip juos nurašyti nes kiekvienam logotipui nevienodaii ir įvairių siūlų sunaudojama
KJurate KJurate 6546
2016-02-09 15:36 KJurate
darykite inventorizaciją ir periodiškai nurašykite
B
burukas 391
2016-02-09 15:51 burukas
Gal galite įmesti kokį nurašymo akto pavyzdį
KJurate KJurate 6546
2016-02-09 16:50 KJurate
programa formuoja
A
Alionka17 31
2016-02-17 17:57 Alionka17
Sveiki,

Gal kas tvarkote biokuro apskaitą. Gal galite pasidalinti patirtimi?
Melaja Melaja 756
2016-04-19 10:15 Melaja
Pradesim uzsakymine bet didelais kiekiai gamyba (langai)
Pirksiu medziagas i D 2011
Persikelsiu medziagas i nebaigta gamyba D2012 K2011
Gale menesio atspaudziu nebaigtos gamybos medziagu sarasa gamybos vadovui sis nurodo kiek gaminiu pagaimta ir kiek jiem sunaudota kokiu medziagu, as:
nurasau sunaudotas medziagas D2013 K2012
uzsipajamuoju gaminius D600 K2013
parduodu 500

trumpiau niekaip neina? nes perkamos medziagos tik siai gamybai, tai gal galima is karto i nebaigtos gamybos sandeli deti, nes ir uzpirkimai i si sandeli (realu) is kart vyks.

Dar gal variantas butu isikaicuoti normas pagal kvadratus, bet velgi langu profiliai skirtingi tai kiekvieno profilio skirtinga kvadrato norma, pirmas variantas tinkamesnis gal?

labai laukiu patarimu, programiskai viskas vyksta tik per pirkimus/pardavimus/vidaus perkelimus, neturi programa gamybos modulio smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui