Avatar
renata1113
1922
#832621 2010-07-22 10:00 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
andzi rašė:
bet kai perkam is 2 proc tai yra 2 kl. ir 7 kl?


Pinigu perkėlete
D 241 K 426 (g)
Perkate pvz. atsargas
D 201 K 691

Apmokate
D 691 K 241

Sunaudojate atsargas
D 8710 K 201
D 426 (P) K 701
Avatar
renata1113
1922
#832624 2010-07-22 10:02 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
Gitulka rašė:
kmynukas rašė:
Jei buvo sukaupta atostoginiuose (K6952), tai juos ir reikia uždaryti

tai kaip čia dabar gaunasi: kai priskaitau atostoginius D 6952 ir 6921 ir K 6923,
Kai priskaičiuoju DU D 87011 ir K 6921 ir K 693

pasimečiau dabar kaip uždaryti tą 6952? Jei K 6952 tai kas D ? kvailai atrodau, bet... smile


Tai viskas gerai.
DU priskaitot
D 87 K 692 ir 693
o kompensaciją
D 6952 K 692 ir 693
Missing
SARON
171
#832626 2010-07-22 10:03 SARON
nieko as nesuprantu.... :( please, gal kas turi koki pavyzdi ka kur rasyti i 7 VSAFAS 3 prieda???????????/ :(
www.traku.teismas.lt/teismo_tvarkos.../VSAFAS%20aiskinamasis%20rastas.doc
ziurejau sitame teisme i ju ataskaita bet taip ir nesuprantu logikos is kur gavo ta skaiciu 8416148?????????????????/
Avatar
JolantaZ
84
#832628 2010-07-22 10:06 JolantaZ
Gal kas turėjot tokį atvejį: įsigijom ūkinio inventoriaus, bet neapmokėjom ir nenurašėm jo. Kai dariau ketvirčio atskaitas, man ta suma buvo per mažai 228 sąskaitoj (nes neapmokėjom). Tai aš papildomai dariau tokį įrašą D 228 K 42 (panaudot). Tada finansavimo sumų lentelėj man panaudojimą prisiėjo rodyti su minuso ženklu, nes kitaip netiko nepiniginio turto likutis.Gal kas turit minčių?
Avatar
renata1113
1922
#832633 2010-07-22 10:16 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
SARON rašė:
nieko as nesuprantu.... :( please, gal kas turi koki pavyzdi ka kur rasyti i 7 VSAFAS 3 prieda???????????/ :(
www.traku.teismas.lt/teismo_tvarkos.../VSAFAS%20aiskinamasis%20rastas.doc
ziurejau sitame teisme i ju ataskaita bet taip ir nesuprantu logikos is kur gavo ta skaiciu 8416148?????????????????/
Prisegti failai
3 priedas.doc 50 KB
Avatar
renata1113
1922
#832635 2010-07-22 10:17 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
JolantaZ rašė:
Gal kas turėjot tokį atvejį: įsigijom ūkinio inventoriaus, bet neapmokėjom ir nenurašėm jo. Kai dariau ketvirčio atskaitas, man ta suma buvo per mažai 228 sąskaitoj (nes neapmokėjom). Tai aš papildomai dariau tokį įrašą D 228 K 42 (panaudot). Tada finansavimo sumų lentelėj man panaudojimą prisiėjo rodyti su minuso ženklu, nes kitaip netiko nepiniginio turto likutis.Gal kas turit minčių?


Įrašai turėjo būti tik tokie
D 202 K 691

Viskas. Juk jūs finansavimo negalėjote panaudoti, nes jūs jo neturėjote
Missing
andzi
74
#832640 2010-07-22 10:23 andzi
atsiprasau kolegos uz ikyruma....bet jei nieko neperku is spec programos lesu, tai pildant veiklos rezultatu ataskaita, 7 kl = 8 kl, ir pervirsis ar deficitas bus lygus 0 ? teisingai mastau ar ne?
o pildant finansines bukles ataskaita, nesueis sumai, kuri buvo spec programu likuciu 2009 m?
Avatar
renata1113
1922
#832649 2010-07-22 10:30 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
andzi rašė:
atsiprasau kolegos uz ikyruma....bet jei nieko neperku is spec programos lesu, tai pildant veiklos rezultatu ataskaita, 7 kl = 8 kl, ir pervirsis ar deficitas bus lygus 0 ? teisingai mastau ar ne?
o pildant finansines bukles ataskaita, nesueis sumai, kuri buvo spec programu likuciu 2009 m?

Taip einamųjų metų perviršis ar deficitas bus lygus 0, o ankstesnių metų perviršis ar deficitas bus lygus 31 sąskaitos likučiui, ką sukaupėte 31 sąskaitoje perkeldami likučius 2010-01-01
Missing
Gitulka
27
#832651 2010-07-22 10:31 Gitulka redaguota: 2011-09-11 06-53
renata1113 rašė:
Gitulka rašė:
kmynukas rašė:
Jei buvo sukaupta atostoginiuose (K6952), tai juos ir reikia uždaryti

tai kaip čia dabar gaunasi: kai priskaitau atostoginius D 6952 ir 6921 ir K 6923,
Kai priskaičiuoju DU D 87011 ir K 6921 ir K 693

pasimečiau dabar kaip uždaryti tą 6952? Jei K 6952 tai kas D ? kvailai atrodau, bet... smile


Tai viskas gerai.
DU priskaitot
D 87 K 692 ir 693
o kompensaciją
D 6952 K 692 ir 693

aaaaaa smile na trys galvos visada geriau nei viena. Dėkui.
Missing
andzi
74
#832652 2010-07-22 10:36 andzi redaguota: 2011-09-11 06-53
renata1113 rašė:
andzi rašė:
atsiprasau kolegos uz ikyruma....bet jei nieko neperku is spec programos lesu, tai pildant veiklos rezultatu ataskaita, 7 kl = 8 kl, ir pervirsis ar deficitas bus lygus 0 ? teisingai mastau ar ne?
o pildant finansines bukles ataskaita, nesueis sumai, kuri buvo spec programu likuciu 2009 m?

Taip einamųjų metų perviršis ar deficitas bus lygus 0, o ankstesnių metų perviršis ar deficitas bus lygus 31 sąskaitos likučiui, ką sukaupėte 31 sąskaitoje perkeldami likučius 2010-01-01


aciu...pagaliau galai suejo cia....:)

o kai apmokame uz inventoriu pagal isankstine sask faktura, bet jo neturime, tai finansines bukles ataskaitoje, ta suma atvaizduojama kaip Einamųjų metų perviršis ar deficitas?
Avatar
renata1113
1922
#832656 2010-07-22 10:44 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
andzi rašė:


o kai apmokame uz inventoriu pagal isankstine sask faktura, bet jo neturime, tai finansines bukles ataskaitoje, ta suma atvaizduojama kaip Einamųjų metų perviršis ar deficitas?


Išankstiniai apmokėjimai registruojami
D 211 K 241
Missing
andzi
74
#832664 2010-07-22 10:51 andzi redaguota: 2011-09-11 06-53
renata1113 rašė:
andzi rašė:


o kai apmokame uz inventoriu pagal isankstine sask faktura, bet jo neturime, tai finansines bukles ataskaitoje, ta suma atvaizduojama kaip Einamųjų metų perviršis ar deficitas?


Išankstiniai apmokėjimai registruojami
D 211 K 241


na taip, o papildomai nereikia operaciji D 42XX02, K 702XXX? Nes buvo gautas finansavimas, tai panaudojima registruoti ar reikia tada?
Avatar
renata1113
1922
#832675 2010-07-22 10:55 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
andzi rašė:
renata1113 rašė:
andzi rašė:


o kai apmokame uz inventoriu pagal isankstine sask faktura, bet jo neturime, tai finansines bukles ataskaitoje, ta suma atvaizduojama kaip Einamųjų metų perviršis ar deficitas?


Išankstiniai apmokėjimai registruojami
D 211 K 241


na taip, o papildomai nereikia operaciji D 42XX02, K 702XXX? Nes buvo gautas finansavimas, tai panaudojima registruoti ar reikia tada?


Finansavimo pajamas registruojate tik tada, kai turite sąnaudas. Šiuo atveju pas jus likučiai bus
D 211 - išankstinai apmokėjimai tiekėjams
K 42X gautas finansavimas
nes veiksmas vyko taip
D 241 K 42X (g) - gavote finansavimą
D 211 K 241 - apmokėjote tiekėjams iš anksto.

Toliau jau veiksmai vyks pagal situaciją. Jums pristatys inventorių ir sąskaitą faktūrą. tada registruosite
D 202 K 691
D 691 K 211

Ūkinį inventorių atiduosite naudoti (ar nurašysite), nes nežinau pas jus kokia tvarka
D 8710 K 202
D 42X (p) K 701
Missing
SARON
171
#832684 2010-07-22 11:10 SARON
Aciu Renata. Bet as 11 punkte maniau reik ikelti balansine IT verte...
Missing
SARON
171
#832688 2010-07-22 11:12 SARON
Jei ganate is ES finansavima, ten juk dalinai kompensuoja ir valstybes biudzetas, ar skirstote pagal finansavimo saltini ES parama i dvi dalis? nes pagal ta 4 prieda finansavimu saltiniu, girdejau kad reikia deti i 1 punkta (biudzetine dali)?!!!!!!
Avatar
renata1113
1922
#832693 2010-07-22 11:21 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
SARON rašė:
Jei ganate is ES finansavima, ten juk dalinai kompensuoja ir valstybes biudzetas, ar skirstote pagal finansavimo saltini ES parama i dvi dalis? nes pagal ta 4 prieda finansavimu saltiniu, girdejau kad reikia deti i 1 punkta (biudzetine dali)?!!!!!!


Nukopijuoju, ką man į tokį klausimą atsakė FINMINas
Laba diena,

išnagrinėję Jūsų paklausimą ir atsiprašydami už truputį pavėluotą atsakymą, informuojame, kad į Jūsų pateiktus klausimus atsakymai pateikti Finansų ministerijos interneto svetainėje Dažniausiai užduodamų klausimų skyriuje "Dėl finansavimo sumų" (ypatingai atsakymas į 3.1.2 klausimą). Registruojant finansavimo sumas, jos visuomet priskiriamos pirminiam ir "tikrajam" finansavimo šaltiniui, t.y. jei ES projektas yra finansuojamas 25 proc. iš valstybės biudžeto, tai taip ir registruojama apskaitoje - projekto 75 proc. lėšų registruojama kaip finansavimo sumos iš ES biudžeto, o 25 proc. - iš valstybės biudžeto.

pagarbiai,

Paulė Svorobovičienė
Apskaitos metodologijos departamento direktorė
Avatar
renata1113
1922
#832696 2010-07-22 11:23 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
SARON rašė:
Aciu Renata. Bet as 11 punkte maniau reik ikelti balansine IT verte...


Jo klastingas parašymas. Bet įkeliant visą vertę nesigauna "matematika"
Missing
SARON
171
#832699 2010-07-22 11:28 SARON
Pagaliau dasylo man, Renata, kad cia turi but matematiskai :)))))))))))) o as bandziau vis israsyt is 3 likuciu perkelimo priedo. Dekuj tau.
Missing
SARON
171
#832701 2010-07-22 11:29 SARON
i tuos fondus turbut ir kelia beleka, kad tik sueitu matematika :) aciu aciu
Avatar
renata1113
1922
#832702 2010-07-22 11:31 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
SARON rašė:
Pagaliau dasylo Renata, kad cia turi but matematiskai :)))))))))))) o as bandziau vis israsyt is 3 likuciu perkelimo priedo. Dekuj tau.


Duomeys keliasi ir iš 3 priedo. Pvz. jūs 3 priede užregistravote iki tol apskaitoje neregistruotą turtą. Mano pavyzdyje yra nedidelė biudžetinė įstaiga, kuri tik ūkinį inventorių iškėlė ir atostoginių kaupinius užregistravo.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 164 svečiai ir 5 nariai
Prisijungę nariai: Finval OlgaF uoga3 seimosdziaugsmas naivuole