Avatar
renata1113
1916
#832621 2010-07-22 10:00 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
andzi rašė:
bet kai perkam is 2 proc tai yra 2 kl. ir 7 kl?


Pinigu perkėlete
D 241 K 426 (g)
Perkate pvz. atsargas
D 201 K 691

Apmokate
D 691 K 241

Sunaudojate atsargas
D 8710 K 201
D 426 (P) K 701
Avatar
renata1113
1916
#832624 2010-07-22 10:02 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
Gitulka rašė:
kmynukas rašė:
Jei buvo sukaupta atostoginiuose (K6952), tai juos ir reikia uždaryti

tai kaip čia dabar gaunasi: kai priskaitau atostoginius D 6952 ir 6921 ir K 6923,
Kai priskaičiuoju DU D 87011 ir K 6921 ir K 693

pasimečiau dabar kaip uždaryti tą 6952? Jei K 6952 tai kas D ? kvailai atrodau, bet... smile


Tai viskas gerai.
DU priskaitot
D 87 K 692 ir 693
o kompensaciją
D 6952 K 692 ir 693
Missing
SARON
171
#832626 2010-07-22 10:03 SARON
nieko as nesuprantu.... :( please, gal kas turi koki pavyzdi ka kur rasyti i 7 VSAFAS 3 prieda???????????/ :(
www.traku.teismas.lt/teismo_tvarkos.../VSAFAS%20aiskinamasis%20rastas.doc
ziurejau sitame teisme i ju ataskaita bet taip ir nesuprantu logikos is kur gavo ta skaiciu 8416148?????????????????/
Avatar
JolantaZ
84
#832628 2010-07-22 10:06 JolantaZ
Gal kas turėjot tokį atvejį: įsigijom ūkinio inventoriaus, bet neapmokėjom ir nenurašėm jo. Kai dariau ketvirčio atskaitas, man ta suma buvo per mažai 228 sąskaitoj (nes neapmokėjom). Tai aš papildomai dariau tokį įrašą D 228 K 42 (panaudot). Tada finansavimo sumų lentelėj man panaudojimą prisiėjo rodyti su minuso ženklu, nes kitaip netiko nepiniginio turto likutis.Gal kas turit minčių?
Avatar
renata1113
1916
#832633 2010-07-22 10:16 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
SARON rašė:
nieko as nesuprantu.... :( please, gal kas turi koki pavyzdi ka kur rasyti i 7 VSAFAS 3 prieda???????????/ :(
www.traku.teismas.lt/teismo_tvarkos.../VSAFAS%20aiskinamasis%20rastas.doc
ziurejau sitame teisme i ju ataskaita bet taip ir nesuprantu logikos is kur gavo ta skaiciu 8416148?????????????????/
Prisegti failai
3 priedas.doc 50 KB
Avatar
renata1113
1916
#832635 2010-07-22 10:17 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
JolantaZ rašė:
Gal kas turėjot tokį atvejį: įsigijom ūkinio inventoriaus, bet neapmokėjom ir nenurašėm jo. Kai dariau ketvirčio atskaitas, man ta suma buvo per mažai 228 sąskaitoj (nes neapmokėjom). Tai aš papildomai dariau tokį įrašą D 228 K 42 (panaudot). Tada finansavimo sumų lentelėj man panaudojimą prisiėjo rodyti su minuso ženklu, nes kitaip netiko nepiniginio turto likutis.Gal kas turit minčių?


Įrašai turėjo būti tik tokie
D 202 K 691

Viskas. Juk jūs finansavimo negalėjote panaudoti, nes jūs jo neturėjote
Missing
andzi
74
#832640 2010-07-22 10:23 andzi
atsiprasau kolegos uz ikyruma....bet jei nieko neperku is spec programos lesu, tai pildant veiklos rezultatu ataskaita, 7 kl = 8 kl, ir pervirsis ar deficitas bus lygus 0 ? teisingai mastau ar ne?
o pildant finansines bukles ataskaita, nesueis sumai, kuri buvo spec programu likuciu 2009 m?
Avatar
renata1113
1916
#832649 2010-07-22 10:30 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
andzi rašė:
atsiprasau kolegos uz ikyruma....bet jei nieko neperku is spec programos lesu, tai pildant veiklos rezultatu ataskaita, 7 kl = 8 kl, ir pervirsis ar deficitas bus lygus 0 ? teisingai mastau ar ne?
o pildant finansines bukles ataskaita, nesueis sumai, kuri buvo spec programu likuciu 2009 m?

Taip einamųjų metų perviršis ar deficitas bus lygus 0, o ankstesnių metų perviršis ar deficitas bus lygus 31 sąskaitos likučiui, ką sukaupėte 31 sąskaitoje perkeldami likučius 2010-01-01
Missing
Gitulka
27
#832651 2010-07-22 10:31 Gitulka redaguota: 2011-09-11 06-53
renata1113 rašė:
Gitulka rašė:
kmynukas rašė:
Jei buvo sukaupta atostoginiuose (K6952), tai juos ir reikia uždaryti

tai kaip čia dabar gaunasi: kai priskaitau atostoginius D 6952 ir 6921 ir K 6923,
Kai priskaičiuoju DU D 87011 ir K 6921 ir K 693

pasimečiau dabar kaip uždaryti tą 6952? Jei K 6952 tai kas D ? kvailai atrodau, bet... smile


Tai viskas gerai.
DU priskaitot
D 87 K 692 ir 693
o kompensaciją
D 6952 K 692 ir 693

aaaaaa smile na trys galvos visada geriau nei viena. Dėkui.
Missing
andzi
74
#832652 2010-07-22 10:36 andzi redaguota: 2011-09-11 06-53
renata1113 rašė:
andzi rašė:
atsiprasau kolegos uz ikyruma....bet jei nieko neperku is spec programos lesu, tai pildant veiklos rezultatu ataskaita, 7 kl = 8 kl, ir pervirsis ar deficitas bus lygus 0 ? teisingai mastau ar ne?
o pildant finansines bukles ataskaita, nesueis sumai, kuri buvo spec programu likuciu 2009 m?

Taip einamųjų metų perviršis ar deficitas bus lygus 0, o ankstesnių metų perviršis ar deficitas bus lygus 31 sąskaitos likučiui, ką sukaupėte 31 sąskaitoje perkeldami likučius 2010-01-01


aciu...pagaliau galai suejo cia....:)

o kai apmokame uz inventoriu pagal isankstine sask faktura, bet jo neturime, tai finansines bukles ataskaitoje, ta suma atvaizduojama kaip Einamųjų metų perviršis ar deficitas?
Avatar
renata1113
1916
#832656 2010-07-22 10:44 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
andzi rašė:


o kai apmokame uz inventoriu pagal isankstine sask faktura, bet jo neturime, tai finansines bukles ataskaitoje, ta suma atvaizduojama kaip Einamųjų metų perviršis ar deficitas?


Išankstiniai apmokėjimai registruojami
D 211 K 241
Missing
andzi
74
#832664 2010-07-22 10:51 andzi redaguota: 2011-09-11 06-53
renata1113 rašė:
andzi rašė:


o kai apmokame uz inventoriu pagal isankstine sask faktura, bet jo neturime, tai finansines bukles ataskaitoje, ta suma atvaizduojama kaip Einamųjų metų perviršis ar deficitas?


Išankstiniai apmokėjimai registruojami
D 211 K 241


na taip, o papildomai nereikia operaciji D 42XX02, K 702XXX? Nes buvo gautas finansavimas, tai panaudojima registruoti ar reikia tada?
Avatar
renata1113
1916
#832675 2010-07-22 10:55 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
andzi rašė:
renata1113 rašė:
andzi rašė:


o kai apmokame uz inventoriu pagal isankstine sask faktura, bet jo neturime, tai finansines bukles ataskaitoje, ta suma atvaizduojama kaip Einamųjų metų perviršis ar deficitas?


Išankstiniai apmokėjimai registruojami
D 211 K 241


na taip, o papildomai nereikia operaciji D 42XX02, K 702XXX? Nes buvo gautas finansavimas, tai panaudojima registruoti ar reikia tada?


Finansavimo pajamas registruojate tik tada, kai turite sąnaudas. Šiuo atveju pas jus likučiai bus
D 211 - išankstinai apmokėjimai tiekėjams
K 42X gautas finansavimas
nes veiksmas vyko taip
D 241 K 42X (g) - gavote finansavimą
D 211 K 241 - apmokėjote tiekėjams iš anksto.

Toliau jau veiksmai vyks pagal situaciją. Jums pristatys inventorių ir sąskaitą faktūrą. tada registruosite
D 202 K 691
D 691 K 211

Ūkinį inventorių atiduosite naudoti (ar nurašysite), nes nežinau pas jus kokia tvarka
D 8710 K 202
D 42X (p) K 701
Missing
SARON
171
#832684 2010-07-22 11:10 SARON
Aciu Renata. Bet as 11 punkte maniau reik ikelti balansine IT verte...
Missing
SARON
171
#832688 2010-07-22 11:12 SARON
Jei ganate is ES finansavima, ten juk dalinai kompensuoja ir valstybes biudzetas, ar skirstote pagal finansavimo saltini ES parama i dvi dalis? nes pagal ta 4 prieda finansavimu saltiniu, girdejau kad reikia deti i 1 punkta (biudzetine dali)?!!!!!!
Avatar
renata1113
1916
#832693 2010-07-22 11:21 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
SARON rašė:
Jei ganate is ES finansavima, ten juk dalinai kompensuoja ir valstybes biudzetas, ar skirstote pagal finansavimo saltini ES parama i dvi dalis? nes pagal ta 4 prieda finansavimu saltiniu, girdejau kad reikia deti i 1 punkta (biudzetine dali)?!!!!!!


Nukopijuoju, ką man į tokį klausimą atsakė FINMINas
Laba diena,

išnagrinėję Jūsų paklausimą ir atsiprašydami už truputį pavėluotą atsakymą, informuojame, kad į Jūsų pateiktus klausimus atsakymai pateikti Finansų ministerijos interneto svetainėje Dažniausiai užduodamų klausimų skyriuje "Dėl finansavimo sumų" (ypatingai atsakymas į 3.1.2 klausimą). Registruojant finansavimo sumas, jos visuomet priskiriamos pirminiam ir "tikrajam" finansavimo šaltiniui, t.y. jei ES projektas yra finansuojamas 25 proc. iš valstybės biudžeto, tai taip ir registruojama apskaitoje - projekto 75 proc. lėšų registruojama kaip finansavimo sumos iš ES biudžeto, o 25 proc. - iš valstybės biudžeto.

pagarbiai,

Paulė Svorobovičienė
Apskaitos metodologijos departamento direktorė
Avatar
renata1113
1916
#832696 2010-07-22 11:23 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
SARON rašė:
Aciu Renata. Bet as 11 punkte maniau reik ikelti balansine IT verte...


Jo klastingas parašymas. Bet įkeliant visą vertę nesigauna "matematika"
Missing
SARON
171
#832699 2010-07-22 11:28 SARON
Pagaliau dasylo man, Renata, kad cia turi but matematiskai :)))))))))))) o as bandziau vis israsyt is 3 likuciu perkelimo priedo. Dekuj tau.
Missing
SARON
171
#832701 2010-07-22 11:29 SARON
i tuos fondus turbut ir kelia beleka, kad tik sueitu matematika :) aciu aciu
Avatar
renata1113
1916
#832702 2010-07-22 11:31 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-53
SARON rašė:
Pagaliau dasylo Renata, kad cia turi but matematiskai :)))))))))))) o as bandziau vis israsyt is 3 likuciu perkelimo priedo. Dekuj tau.


Duomeys keliasi ir iš 3 priedo. Pvz. jūs 3 priede užregistravote iki tol apskaitoje neregistruotą turtą. Mano pavyzdyje yra nedidelė biudžetinė įstaiga, kuri tik ūkinį inventorių iškėlė ir atostoginių kaupinius užregistravo.

Diskusijos