Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

R
renata1113 1950
2010-08-25 10:19 renata1113 2011-09-11 06-55

jolanta19 rašė: Labas rytas, skaičiuoju ilgalaikio turto nusidėvėjimą, su turtu kuris yra valstybės, savivaldybės, vienu žodžiu kas gauta iš finansavimo sumų viskas aišku, o va kaip turi atrodyti kontuotė turto nusidėvėjimo, kuris pirktas iš spec.programos lėšų.


D 87 nusidėvėjimo sąnaudos K 12 sukauptas nusidėvėjimas
A
aqvile 349
2010-08-25 10:56 aqvile
Čia gal truputį ne į temą klausimas, bet..

Pradėjau susivedinėt info į Setką. Skaitau instrukciją, pildau likučius. Ir per didžiąją knygą suvedžiau du kartus pradinius likučius ir dabar nežinau kas gerai, o kas ne.
Ar pradinius likučius reikia įvest per: operacijos --> buhalterinės operacijos ar per operacijos --> pradiniai likučiai. Kažkaip bijau trint kaip pati sugalvosiu, nes ganėtinai daug rašliavos. Spėju, kad per antrą variantą.. Ani? smile
A
andzi 74
2010-08-25 11:18 andzi
sveiki, turiu klausimeli
i viena banko saskaita gauname palukanas, nedideles sumas. kokios cia korespondencijos butu? dekui
L
labulis 32
2010-08-25 11:21 labulis 2011-09-11 06-55

kmynukas rašė:

labulis rašė: Sveikos. Ačiū už pagalbą. Ką daryčiau be šio forumo smile . Gal kas susidurėt su biologiniu turtu? užpajamavimas,kokiomis kainomis įkainuojate?


Įvertinate tikrąja verte (arba 1 Lt, jei taip buvo numatyta atitinkamuose dokumentuose ) ,ir aš ką daryčiau be šio forumo smile


įsivertinau pagal biologinio turto ir žemės produkcijos normatyvines kainas 2010 metams, pas mus biologini turtą sudaro gautas derlius (grūdai), ir tie grūdai turi pereiti į atsargas, kaip visa tai sukontuoti?
D 2072001 K 427
D 2050001 K2072001 ?
M
manster 37
2010-08-25 11:45 manster 2011-09-11 06-55

aqvile rašė: Čia gal truputį ne į temą klausimas, bet..

Pradėjau susivedinėt info į Setką. Skaitau instrukciją, pildau likučius. Ir per didžiąją knygą suvedžiau du kartus pradinius likučius ir dabar nežinau kas gerai, o kas ne.
Ar pradinius likučius reikia įvest per: operacijos --> buhalterinės operacijos ar per operacijos --> pradiniai likučiai. Kažkaip bijau trint kaip pati sugalvosiu, nes ganėtinai daug rašliavos. Spėju, kad per antrą variantą.. Ani? smile

jeigu perkeliant iš senos steko į naują tai per pirkimo faktūras
A
aqvile 349
2010-08-25 11:56 aqvile 2011-09-11 06-55

manster rašė:

aqvile rašė: Čia gal truputį ne į temą klausimas, bet..

Pradėjau susivedinėt info į Setką. Skaitau instrukciją, pildau likučius. Ir per didžiąją knygą suvedžiau du kartus pradinius likučius ir dabar nežinau kas gerai, o kas ne.
Ar pradinius likučius reikia įvest per: operacijos --> buhalterinės operacijos ar per operacijos --> pradiniai likučiai. Kažkaip bijau trint kaip pati sugalvosiu, nes ganėtinai daug rašliavos. Spėju, kad per antrą variantą.. Ani? smile

jeigu perkeliant iš senos steko į naują tai per pirkimo faktūras


O tai pyp taratai.. Dar gražiau smile Ačiū tau!
R
renata1113 1950
2010-08-25 13:54 renata1113 2011-09-11 06-55

andzi rašė: sveiki, turiu klausimeli
i viena banko saskaita gauname palukanas, nedideles sumas. kokios cia korespondencijos butu? dekui


D 24 pinigai K 76 finansinės - investicinės veiklos pajamos
J
jolanta19 84
2010-08-25 14:55 jolanta19 2011-09-11 06-55

renata1113 rašė:

jolanta19 rašė: Labas rytas, skaičiuoju ilgalaikio turto nusidėvėjimą, su turtu kuris yra valstybės, savivaldybės, vienu žodžiu kas gauta iš finansavimo sumų viskas aišku, o va kaip turi atrodyti kontuotė turto nusidėvėjimo, kuris pirktas iš spec.programos lėšų.


D 87 nusidėvėjimo sąnaudos K 12 sukauptas nusidėvėjimas

Ačiū Renata.
R
rolfas 20
2010-08-26 13:10 rolfas
Sveiki kolegos ir koleges :)
Gal galit paprotint kokia reik rasyt kontiruote uzpajamuojant knygas?
Aš darau taip:
D 1209201 K6910001
Bet man atroto dar truksta vieno įrašo
smile
D 8712002 K????
R
renata1113 1950
2010-08-26 13:53 renata1113 2011-09-11 06-55

rolfas rašė: Sveiki kolegos ir koleges :)
Gal galit paprotint kokia reik rasyt kontiruote uzpajamuojant knygas?
Aš darau taip:
D 1209201 K6910001
Bet man atroto dar truksta vieno įrašo
smile
D 8712002 K????


Žiūrint kokiu statusu tos knygos pas jus yra.
Jūsų nurodutoje situacijoje, jas apskaitote kaip ilgalaikį turtą.
taigi ilgalaikį turtą pajamuojate
D 1209201 K 6910001
Daugiau jokių įrašų nereikia. Beje bibliotekų fondams nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
Tada, kada tas knygas nurašysite kaip netinkamas naudoti, tada šį nurašymą registruosite
D 8709001 K 1209203.
Jei jos pirktos iš finansavimo sumų, nepamištate pripažinti finansavimo pajamų
D 42X1102 arba 2282101 K 701X001, priklausiomai nuo to ar esate už tas knygas gavę finansavimą.

Jei knygas apskaitytymėte kaip ūkinį inventorių, tada įrašai būtų tokie
D 2020001 K 6910001
Toliau kai atiduodane naudoti, jų vertę nurašote į sąnaudas
D 8710001 K 2020001
ir jei jos pirktos iš finansavimo sumų, nepamištate pripažinti finansavimo pajamų
D 42X1302 arba 2282101 K 701X003, priklausiomai nuo to ar esate už tas knygas gavę finansavimą.
pupyte pupyte 696
2010-08-27 08:23 pupyte
sveiki, cia matau daug diskutuojanciu todel paklausiu, nors ir ne i tema

"Taigi, vadovaujantis šiuo LR Vyriausybės Nutarimu bei LR Darbo kodeksu, Jums priklauso keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija, kurios skaičiuojamasis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis išeitinei išmokai mokėti, yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, kurį buvo įteiktas įspėjimas apie atleidimą iš darbo. "

cia tiesiog straipsniukas kaip apskaiciuojama kompensacija. Mano situacija tokia : nuo spalio 1d. atleidzia is darbo, man turi ismoketi 4 men. kompensacija uz darbo staza + nepanaudotos atostogos. Nuo kokios sumos man bus skaiciuojama, nes gaunu premijas, tarkim alga ant pop. 1590 + 900 (premija), kas menesi. Gal man iseiti tu atostogu kol nevelu, nes atostogas skaiciuoja nuo VISO darbo uzmokescio 1590 + 900(premija).
Kokia jusu nuomone?
R
renata1113 1950
2010-08-27 08:33 renata1113 2011-09-11 06-55

pupyte rašė: sveiki, cia matau daug diskutuojanciu todel paklausiu, nors ir ne i tema

"Taigi, vadovaujantis šiuo LR Vyriausybės Nutarimu bei LR Darbo kodeksu, Jums priklauso keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija, kurios skaičiuojamasis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis išeitinei išmokai mokėti, yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, kurį buvo įteiktas įspėjimas apie atleidimą iš darbo. "

cia tiesiog straipsniukas kaip apskaiciuojama kompensacija. Mano situacija tokia : nuo spalio 1d. atleidzia is darbo, man turi ismoketi 4 men. kompensacija uz darbo staza + nepanaudotos atostogos. Nuo kokios sumos man bus skaiciuojama, nes gaunu premijas, tarkim alga ant pop. 1590 + 900 (premija), kas menesi. Gal man iseiti tu atostogu kol nevelu, nes atostogas skaiciuoja nuo VISO darbo uzmokescio 1590 + 900(premija).
Kokia jusu nuomone?


Ne straipsniukus skaitykite, o teisės aktus.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

6.1 p.
A
andzi 74
2010-08-27 08:39 andzi 2011-09-11 06-55

renata1113 rašė:

andzi rašė: sveiki, turiu klausimeli
i viena banko saskaita gauname palukanas, nedideles sumas. kokios cia korespondencijos butu? dekui


D 24 pinigai K 76 finansinės - investicinės veiklos pajamos


Aciu Renatai,
dar norejau paklaust, i spec.lesu saskaita gavome pinigu, tai darau irasus D 24 K 3100002, ar 3100003 ?
R
renata1113 1950
2010-08-27 08:44 renata1113 2011-09-11 06-55

andzi rašė: Aciu Renatai,
dar norejau paklaust, i spec.lesu saskaita gavome pinigu, tai darau irasus D 24 K 3100002, ar 3100003 ?


tai tie pinigai kažkur gal buvo pirikaityti2
tada būtų
D 22 K 74
ir
D 24 K 22

Arba galima (jei jokio priskaitymo nedarėte)
D 24 K 74

31 sąskaita naudojama tik metų gale, uždarant 7 kl. ir 8 kl. sąskaitas. Šioje sąskaitoje pasirodo skirtumas tarp įstaigos pajamų ir sąnaudų, t.y. sukauptas perviršis ar deficitas.
A
andzi 74
2010-08-27 08:59 andzi
susipainiojau ja visai tada...
spec programu lesas turejau tik D 24 K 31 , kai perkeliau likucius, nenaudojau 7 kl.. turejau 1000 lt, siais metais gavau 500 lt, isleidau 900 lt.
R
renata1113 1950
2010-08-27 09:07 renata1113 2011-09-11 06-55

andzi rašė: susipainiojau ja visai tada...
spec programu lesas turejau tik D 24 K 31 , kai perkeliau likucius, nenaudojau 7 kl.. turejau 1000 lt, siais metais gavau 500 lt, isleidau 900 lt.


Labai suprarastintai parašysiu (tik su pajamų ir sąnaudų sąskaitomis)
Likučiai
D 24 K 31 - 1000 Lt.
2010 metais gavote
D 24 K 7 kl. - 500 Lt.
2010 metais išleidote
D 8 kl. K 24 - 900 Lt.

Metų gale uždarote
D 7 kl. K 31 - 500 Lt.
D 31 K 8 kl. - 900 Lt.

Lieka likučiai (metų gale)
D 24 - 600 Lt.
K 31 - 600 Lt
pupyte pupyte 696
2010-08-27 12:54 pupyte
turiu dar klausima, kurio nzn kaip issprest.

Man iteikia atleidimo lapeli nuo spalio 1d. ir atleidzia su nukelimo terminu, tipo i darba nereiks eiti, bet uz tuos 4 men ismokes kazkokia kompensacija, tik klausimas, ar mokes kaip pagal prastova ar kaip iseitine kompensacija?
R
rolfas 20
2010-08-27 13:06 rolfas 2011-09-11 06-55

renata1113 rašė:

rolfas rašė: Sveiki kolegos ir koleges :)
Gal galit paprotint kokia reik rasyt kontiruote uzpajamuojant knygas?
Aš darau taip:
D 1209201 K6910001
Bet man atroto dar truksta vieno įrašo
smile
D 8712002 K????


Žiūrint kokiu statusu tos knygos pas jus yra.
Jūsų nurodutoje situacijoje, jas apskaitote kaip ilgalaikį turtą.
taigi ilgalaikį turtą pajamuojate
D 1209201 K 6910001
Daugiau jokių įrašų nereikia. Beje bibliotekų fondams nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
Tada, kada tas knygas nurašysite kaip netinkamas naudoti, tada šį nurašymą registruosite
D 8709001 K 1209203.
Jei jos pirktos iš finansavimo sumų, nepamištate pripažinti finansavimo pajamų
D 42X1102 arba 2282101 K 701X001, priklausiomai nuo to ar esate už tas knygas gavę finansavimą.

Jei knygas apskaitytymėte kaip ūkinį inventorių, tada įrašai būtų tokie
D 2020001 K 6910001
Toliau kai atiduodane naudoti, jų vertę nurašote į sąnaudas
D 8710001 K 2020001
ir jei jos pirktos iš finansavimo sumų, nepamištate pripažinti finansavimo pajamų
D 42X1302 arba 2282101 K 701X003, priklausiomai nuo to ar esate už tas knygas gavę finansavimą.


Ačiū.
Mane tie finansavimai nervina smile jei ne jie tai visai patiktu ta nauja apskaita smile
K
kmynukas 1931
2010-08-27 21:00 kmynukas 2011-09-11 06-55

rolfas rašė:
Mane tie finansavimai nervina smile jei ne jie tai visai patiktu ta nauja apskaita smile


MAN ta nauja apskaita patinka labai ir su tais (42 ) visais finansavimais (rimtai ) , bet nervina tai ,kad net per savo atostogas turiu aiškinti savo geroms draugėms ,kad joms viskas susigulės makaulėse ir bus joms viskas gerai ...
O kai dar dar 'pablevyzgoju' , kad jos bus geros konsultantės ES ta linkme ,tai po to turiu slėptis kopose ir vaidinti kad esu ne ryšio zonoje , gerai turiu padruzhkiu tele2 linijoj smile
D
dalike12 120
2010-08-31 08:20 dalike12
sveiki, turiu problema didele didele, parejau dirbt i biudzetine istaiga (mokykla) nuo liepos vidurio, o cia pasirodo didziules reformos apskaitoje, senoji buhaltere visiskai nieko neturi darius pagal nauja tvarka, net likuciu perkelimas mano nuomone netikslus, buvusios buhalteres negaliu nieko pasiklaust kaip ji dare nes labai stipriai serga ir ne tas galvoje jai, o as biudzetineje istaigoje nedirbusi, tai is vis sunku, prasiau pagalvos vietiniu buhalteriu bet visi kaip susitare purto galvas ir sakosi nieko nezinantys, matyt cia toks budas visa informacija kaupt savy, na o gal laiko neturi ir taip nori atsikratyt.

esme tame, noreciau paklaust ar atsirastu zmogus kuris sutiktu man pagelbet susigaudyt naujoje apskaitoje, bet pirmiausia padetu su likuciu perkelimu, ir isiaiskint ar ten gerai padarytas perkelimas, ivertinu siais laikais pagalba ir tikrai uz ja atsilyginciau. kas sutiktu su manim draugaut parasykit i elektronini pasta usurinuke@gmail.com. laukiu jusu laiskuciu ir pagalbos.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui