Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

2011-07-05 09:23 biudzetukas 2011-09-11 07-24

vitute98 rašė: Gal kas gali padėti, į kasą buvo sumokėti pinigai už kvalifikacinį egzaminą, nes praeitais metais nelaikė.Iš kasos įnešta į banką.Vėliau tais pinigais sumokėta atlyginimas.Kaip aš turėčiau sudėlioti korespondencijas.Ačiū.


D 242 K 741 - gauti pinigai į kasą
D 241 K 242 - įnešti į banką
D 870 K 692 - priskaičiuotas DU
D 692 K 241 - išmokėtas DU
S
SARON 171
2011-07-05 11:03 SARON
Laba diena,

Noriu paklaust cia ne i tema, gal galite padeti?...
Praeita menesi is 21 darbo dienos dirbau 18 d.d. nes 3 d.d. sirgau su pateisinama priezastimi. Kaip man turi skaiciuoti atostoginius? Vidurkis uz birzeli bus 18-kai dienu? Ar 20 darbo dienu?
J
jurate_kr 1263
2011-07-05 11:06 jurate_kr 2011-09-11 07-24

SARON rašė: Laba diena,

Noriu paklaust cia ne i tema, gal galite padeti?...
Praeita menesi is 21 darbo dienos dirbau 18 d.d. nes 3 d.d. sirgau su pateisinama priezastimi. Kaip man turi skaiciuoti atostoginius? Vidurkis uz birzeli bus 18-kai dienu? Ar 20 darbo dienu?

Vidurkis už tas kurias dirbote 18 d.d.
S
SARON 171
2011-07-05 11:09 SARON 2011-09-11 07-24

jurate_kr rašė:

SARON rašė: Laba diena,

Noriu paklaust cia ne i tema, gal galite padeti?...
Praeita menesi is 21 darbo dienos dirbau 18 d.d. nes 3 d.d. sirgau su pateisinama priezastimi. Kaip man turi skaiciuoti atostoginius? Vidurkis uz birzeli bus 18-kai dienu? Ar 20 darbo dienu?

Vidurkis už tas kurias dirbote 18 d.d.

aciu labai uz atsakyma :) as maniau, kad tos dvi darbo dienas uz kurias kompensuoja darbdavys, irgi isiskaito....
B
bahyra 17
2011-07-07 10:15 bahyra
Kokias korespondencijas registruotumėt BĮ B tokioj situacijoj?
Yra BĮ A, BĮ B, ir UAB C
Tarp BĮ A ir B yra sutartis, kad BĮ A perves tam tikrą sumą BĮ B, kad ši sumokėtų UAB C už paslaugas
1. BĮ B gauna sąskaitą iš UAB C už suteiktas palaugas
2. BĮ A prašo BĮ B išrašyti sąskaitą tokiai pat sumai, kad galėtų pervesti jai pinigus
3. BĮ B gauna pinigus iš BĮ A
4. BĮ B apmoka sąskaitą gautą iš UAB C

Labiausiai domina 1 ir 2 punktai.
Ačiū
J
jurate_kr 1263
2011-07-07 10:53 jurate_kr
Iš šitos situacijos suprantu, kad gaunat iš BĮ B sąskaitą ir ją apmokat.
Sąskaita:
D87 K691
D42 K7 (jei iš finansavimo)
ApmokėjimasD691 K241
BĮ B gauna sąskaitą įš BĮ C tarkim 1000. Aš daryčiau sąnaudų atstatymą
Gauna sąskaitą iš BĮ C visa suma 1000
D87 K691
D42 K7 (jei iš finansavimo)
Išrašo sąskaitą BĮ A tarkim 500
D226 K87-500
D7 K42-500
O toliau tik pinigai:
Bį B gauna pinigus iš BĮ A D241 K226
BĮ B apmoka BĮ C D691 K241
A
andzi 74
2011-07-11 10:49 andzi 2011-09-11 07-24
BI israse S.F. uz suteiktas paslaugas, bet cia ne spec lesos, kokios bus tesingos korespondencijos?
D 226 K 74
D 24 K 226 ???
K
kmynukas 1931
2011-07-11 11:12 kmynukas 2011-09-11 07-24

andzi rašė: BI israse S.F. uz suteiktas paslaugas, bet cia ne spec lesos, kokios bus tesingos korespondencijos?
D 226 K 74
D 24 K 226 ???


Jei nereikia uždirbtų lėšų pervesti į VB (arba tai nėra 'atstatomos lėšos'), tai tamsta kaip ir parašėte teisingai smile
A
andzi 74
2011-07-11 11:15 andzi 2011-09-11 07-24

kmynukas rašė:

andzi rašė: BI israse S.F. uz suteiktas paslaugas, bet cia ne spec lesos, kokios bus tesingos korespondencijos?
D 226 K 74
D 24 K 226 ???


Jei nereikia uždirbtų lėšų pervesti į VB (arba tai nėra 'atstatomos lėšos'), tai tamsta kaip ir parašėte teisingai smile

Aciu:)
A
andzi 74
2011-07-12 09:07 andzi 2011-09-11 07-24
[quote="andzi"]

kmynukas rašė:

andzi rašė: BI israse S.F. uz suteiktas paslaugas, bet cia ne spec lesos, kokios bus tesingos korespondencijos?
D 226 K 74
D 24 K 226 ???


Jei nereikia uždirbtų lėšų pervesti į VB (arba tai nėra 'atstatomos lėšos'), tai tamsta kaip ir parašėte teisingai smile

Aciu:)

o kaip tada bus toliau su korespondencijom, jei mes tuos pinigus isleisime pirkdami prekes?

Kol nepripazinome sanaudu tai ir veiklos rezultatu ataskaitoje 7 ir 8 kl. nesueis ta suma, nors tai ir nera spec lesos? smile
K
kmynukas 1931
2011-07-12 10:06 kmynukas 2011-09-11 07-24
[quote="andzi"]

andzi rašė:

kmynukas rašė:

andzi rašė: BI israse S.F. uz suteiktas paslaugas, bet cia ne spec lesos, kokios bus tesingos korespondencijos?
D 226 K 74
D 24 K 226 ???


Jei nereikia uždirbtų lėšų pervesti į VB (arba tai nėra 'atstatomos lėšos'), tai tamsta kaip ir parašėte teisingai smile

Aciu:)

o kaip tada bus toliau su korespondencijom, jei mes tuos pinigus isleisime pirkdami prekes?

Kol nepripazinome sanaudu tai ir veiklos rezultatu ataskaitoje 7 ir 8 kl. nesueis ta suma, nors tai ir nera spec lesos? smile


Na taip, jeigu iki metų pabaigos neparduosite (arba nenurašysite), tai bus perviršis (K31).
J
JolantaZ 84
2011-07-12 15:18 JolantaZ
Atsotogų rezervą skaičiuoju vieną kartą- metų pabaigai. 06 mėn. priskaičiavau ir išmokėjau atostoginius už 06, 07 ir 08 mėn. Niekaip nesigauna sąskaitų korespondencijos. Priskaičiavau D 8 kl (06 mėn.) ir D 212 (07 ir 08 mėn.) K 69. Išmokėjau 06 mėn.atotoginius D 69 K 69 (atitinkamos sąskaitos) ir antras įrašas D 42 (panaudotos) K 7 kl. Nežinau 07 ir 08 mėn. atostoginių antro įrašo. jei parodau D 42 ir K 7 kl., tai tada netinka 7 ir 8 klasės. Padėkit, kaip jūs darot.
R
renata1113 1950
2011-07-12 22:56 renata1113 2011-09-11 07-24

JolantaZ rašė: Atsotogų rezervą skaičiuoju vieną kartą- metų pabaigai. 06 mėn. priskaičiavau ir išmokėjau atostoginius už 06, 07 ir 08 mėn. Niekaip nesigauna sąskaitų korespondencijos. Priskaičiavau D 8 kl (06 mėn.) ir D 212 (07 ir 08 mėn.) K 69. Išmokėjau 06 mėn.atotoginius D 69 K 69 (atitinkamos sąskaitos) ir antras įrašas D 42 (panaudotos) K 7 kl. Nežinau 07 ir 08 mėn. atostoginių antro įrašo. jei parodau D 42 ir K 7 kl., tai tada netinka 7 ir 8 klasės. Padėkit, kaip jūs darot.



Atostoginiai sukaupti turėjo būti kaupiniuose 2010-12-31 dienai
D 87 K 695 ir D 228 K 70, uždarius 7 ir 8 kl. liko likučiai D 228 K 695

Atostoginius kai priskaičiuojate konkrečiai jei jie buvo sukaupti registruojate tik D 695 K 692
Tokiu atveju čia 7 ir 8 kl. nebedalyvauja.
Jei atostoginiai nebuvo sukaupti tada registruojate
D 21 K 692
ir tada kai jau tas žmogus "atidirba" už tas suteiktas atostogas, registruojate D 87 K 21,
na žinoma dar D 42 (p) K 70.

Tiek bendraisiais bruožias. Gal bus kolegų, kurie netingės viską išsamiau aprašyti.
vilka81 vilka81 618
2011-07-13 08:14 vilka81
o sakykim tuos kaupinius kai atlieka 2010-12-31 už 2011m. 7 ir 8 klases reikia i 2010m. kelti ar keliasi jau i 2011m.? nes juk atostogaus 2011m.? čia tik pamastymas.
K
kmynukas 1931
2011-07-13 08:34 kmynukas 2011-09-11 07-24

vilka81 rašė: o sakykim tuos kaupinius kai atlieka 2010-12-31 už 2011m. 7 ir 8 klases reikia i 2010m. kelti ar keliasi jau i 2011m.? nes juk atostogaus 2011m.? čia tik pamastymas.


7 ir 8 klasės uždaromos 2010-12-31 , o į 2011 metus atostogų rezervas persikelia D228 = K695.
Kad atostogauja 2011 metais, o sąnaudos ir pajamos parodytos 2010 metais, manau, normalu, nes atostogos buvo uždirbtos tais metais /apytiksliai smile
J
jurate_kr 1263
2011-07-13 09:06 jurate_kr 2011-09-11 07-24

renata1113 rašė:
Jei atostoginiai nebuvo sukaupti tada registruojate
D 21 K 692
ir tada kai jau tas žmogus "atidirba" už tas suteiktas atostogas, registruojate D 87 K 21,
na žinoma dar D 42 (p) K 70.

O tas ,,atidirbtas" atostogas D87 K21 negalima irgi tik vieną kartą metų gale registruoti?
R
renata1113 1950
2011-07-13 09:19 renata1113 2011-09-11 07-24

jurate_kr rašė:

renata1113 rašė:
Jei atostoginiai nebuvo sukaupti tada registruojate
D 21 K 692
ir tada kai jau tas žmogus "atidirba" už tas suteiktas atostogas, registruojate D 87 K 21,
na žinoma dar D 42 (p) K 70.

O tas ,,atidirbtas" atostogas D87 K21 negalima irgi tik vieną kartą metų gale registruoti?


Galima, bet kaupimo principas skelbia: sąnaudos užregistruojamos tą laikotarpį kada jos patiriamos. Tai jei jau laikytis pilnai taisyklių :), "užsidirbo" tą mėnesį, tai ir reiktų užregistruoti.
Aš tai asmeniškai nematau jokio skirtumo ir metų gale pripažinti, t.y. parodyti teisingą rezultatą metų gale.
Tai va koks kirvis tikrintojas gali mintinai mokėti bendruosius apskaitos principus... :) ir daugiau nieko :)

Taigi patariu "pagal knygą" :), o dirbti ir su tikrintojais ginčytis tai jums :)
J
jurate_kr 1263
2011-07-13 09:39 jurate_kr
Dabar garsiai pagalvosiu:
Jei atostogų kaupimą registruoju vieną kartą per metus, ir liepos 1 d. jau išnaudoju sukauptas ir turiu likutį 21 sąsk. Tai tam kad galėčiau tiksliai suskaičiuoti ir užregistruoti sąnaudas tą laikotarpį kada jos patirtos D87 K21 kas mėnesį turiu daryti "pažymą apie atidirbtus atostoginius". smile Tai čia tas pats kaupimas tik iš kitos pusės?
R
renata1113 1950
2011-07-13 09:58 renata1113 2011-09-11 07-24

jurate_kr rašė: Dabar garsiai pagalvosiu:
Jei atostogų kaupimą registruoju vieną kartą per metus, ir liepos 1 d. jau išnaudoju sukauptas ir turiu likutį 21 sąsk. Tai tam kad galėčiau tiksliai suskaičiuoti ir užregistruoti sąnaudas tą laikotarpį kada jos patirtos D87 K21 kas mėnesį turiu daryti "pažymą apie atidirbtus atostoginius". smile Tai čia tas pats kaupimas tik iš kitos pusės?


Ne, čia jau tik sąnaudų pripažinimas, kada jos patirtos.
O kaupimas bus vėl metų gale, kada atliksite NEPANAUDOTŲ atostogų dienų inventorizaciją ir apskaičiuosite sumas už šias dienas.
Z
zyzuole 27
2011-07-14 12:04 zyzuole
Sveiki, vėl pasimetusi. Turiu šildymo sąnaudas
D 87 D 228
K 69 ir K 702
Pateikiau paraišką
D 222 D 425 p
K 228 ir K 415 gautinas
bet pinigų negavau. Ar gali panaudotas būti ?? Gal paraišką kontuoti
D 222
K 415 gautinas
tada lieka ir 222 ir 228 Debete ???? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui