Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų
35 straipsnis. Atsakomybė už ataskaitų rinkinių parengimą, pateikimą ir paskelbimą laiku
2. Už viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinių sudarymą, pateikimą teisės aktuose nurodytoms įstaigoms ir institucijoms ir paskelbimą laiku atsako viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas teisės aktų nustatyta tvarka.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398157
Toliau skaitykite savo pareiginę instrukciją. Jei joje parašyta, kad sudarote ir teikiate ataskaitas, reiškia ataskaitas keliate į VSAKĮ, nes tai ataskaitų pateikimo būdas konsoliduojančiam asmeniui:
Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS) yra centralizuota konsolidavimo informacinė sistema, skirta visų viešojo sektoriaus subjektų grupių, savivaldybių, valstybės ir nacionaliniam konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui parengti.
buvo perduotas naudoti is savivaldybes balanso i darzelio balansa.
Kitas klausimėlis, kokiu įrašu daryti nurašytas tėvų skolas atskirai už ugdymą ir maitinimą? Nes praėję daugiau kaip metai (kai nesumokėta įnašai). Žinau kad reikia kelti į užbalansinę s-tą ir laikyti 10 metų, tačiau kokias kontuotes daryti? Labai laukiu atsakyko ir labai nuoširdžiai dėkoju.
Pasižvalgyk čia: www.finmin.lt/web/finmin/vsakis/vadovai
Kas galėtų pasakyti kaip sukontuoti gruodžio mėn. atleistiems darbuotojams priskaičiuotas išeitines išmokas, kurios bus pradėtos mokėti tik nuo vasario 1d. Tikriausiai reikia rodyti kaip ateinančių laikotarpių sąnaudas, o ką kredituoti? O antrinis įrašas būtų?
Aš kredituočiau 6 kl ir viskas.O vasario mėn D8kl, K212 ir D4kl(P)K7kl
Pasižvalgyk čia: www.finmin.lt/web/finmin/vsakis/vadovai
Ačiū. Žvalgausi.:)
Kitas klausimėlis, kokiu įrašu daryti nurašytas tėvų skolas atskirai už ugdymą ir maitinimą? Nes praėję daugiau kaip metai (kai nesumokėta įnašai). Žinau kad reikia kelti į užbalansinę s-tą ir laikyti 10 metų, tačiau kokias kontuotes daryti? Labai laukiu atsakyko ir labai nuoširdžiai dėkoju. Prašau dar kartą.
o kur daugiau rodyti? Gal kur F.GRYNASIS TURTAS?
Aciu labai
Rengiant metinę finansinę atskaitomybę iškilo klausimas dėl perviršio (deficito) sumos. 2011 metų gruodžio mėnesį pervedžiau visas uždirbtas pajamas, todėl kaip supratu sukauptų gautinų iš valstybės biudžeto už kitas pervestas paslaugas likutis (sąsk. nr. 2281002) turėtų sutapti su gautu 2011 metų perviršio (deficito) suma. Tačiau 2011 metais esame įsigiję iš spec. lėšų ilgalaikio turto, todėl norėjau pasiteirauti ar gauta perviršio (deficito) suma turėtų nesutapti ant ilgalaikio turto įsigijimo sumos?
Ir dar norėjau pasiteiraut, ar būtinai gautas perviršis (deficitas) turi sutapti su 2281002 sąskaitos likučiu?
Norėčiau pasiteirauti kaip pildyti "PAŽYMA APIE SUKAUPTAS GAUTINAS FINANSAVIMO SUMAS".
Ar joje turi atsispindėti 228 sąskaitos likučiai metų pabaigai(sukauptų atostoginių, sodros, neapmokėtų, bet patirtų sąnaudų, bet dar negauto finansavimo sąskaitos)?
Na va ir man iškilo tokia manau nemenka problemėlė,tad klausiu jūsų patarimo kaip ją galėčiau išspręsti kadangi pati nebeišmąstau,
Žodžiu taip praeitais metais aš nedirbau o dabar darant metinį balansa 8VSAFE nurodytos atsrgos neatitinka tikrojo likučio 2011-01-01 jis yra žymiai didesnis ir kaip man dabar padaryti kad dabartinis esantis likutis būtų geras,nes nebesueina veiklos rezultatų ataskaita ir t.t
Šiandien gavome paaiškinimą iš viršaus
pardavus IMT 50% sumos pervedėm į biudžetą,
kita dalis liko 7413 sąsk. Kur tie pinigai iš sąsk. 7413 išsikels?
ar į 31?




