Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų
GAUTAS FINANSAVIMAS IŠ V.B DARBO UŽMOKESČIUI 1270 JO NEPANAUDOJAU IR GRAŽINAU Į V.B KOKIOS BŪTŲ KORESPONDENCIJOS.
DĖKOJU.
Manyčiau
D424 (Finansavimo sumos kitoms išlaidoms grąžintos) K241
O mums iš viršaus paaiškino, kad spec. lėšos nerodomos, o sukaupti atostoginiai rodomi
Jei turtui 2011 m dar neskaičiavote nusidėvėjimo tada jis visas bus perviršyje, o jei jau skaičiavot, tai turto likutinė suma.
Aš bendrą perviršį tikrinu:
pervestų už paslaugas likutis ižde+ nepervestų už paslaugas likutis banke+ turto pirkto iš spec lėšų likutinė vertė+ medžiagų iš spec lėšų likutis+ neišduotas ūkinis inventorius iš spec lėšų+ gautinos sumos už nuomą ir paslaugas- patirtos sąnaudos iš spec.lėšų už kurias dar neapmokėta
Tai čia teoriškai, bet praktiškai kažkas nesutampa kaip tik klaidų ieškau
Iš jos nemokėsit, tarkim turit 1000 Lt
Nusipirksit 2012 m. kokį nors turtą D12 K691- 1000 Lt
Apmokėsit D691 K241 - 1000 Lt
Pradėsit naudoti ir per metus priskaičiuoti nusidėvėjimą D87 K12(nusidėvėjimas)-300 Lt
2012 m turėsit 300 Lt enamųjų metų deficitą, o 2012-12-31 po sąskaitų uždarymo 700 Lt perviršį.
Nežinau ar aiškiai surašiau
Buvo likučiai
D 241 K 741
Metų gale uždarote
D 741 K 31
2011-12-31 lieka likučiai D 241 K 31
2012 metais išleidžiate
D 87 K 241
2012 metų gale uždarote
D 31 K 87
Viskas
jas sunaudojame D228-K701
kai apmokame D424 (panaudotos) - K228
metų pabaigoje apmokėjau visas medžiagas, bet jos liko D20 nesunaudotos. tai likučiui daromas įrašas D424(panaud) - K701?
O metų pradžioje kai sunaudojame bus tik vienas įrašas D87 - K201?
Ar taip?
Ačiū
Čia kažką pripainiojot, o kur sąnaudos?
Jei nurašot neapmokėtas medžiagas
D87 K20
D228 K701
kai apmokat D424(panaudotas)-K228
kai nurašot apmokėtas medžiagas
D87 K20
D424 (panaudotas) K701
Jei metų gale liko nesunaudotų medžiagų, tai tai sumai turi likti ir gauto finansavimo.
Reikia taisyti panaudotą finansavimą ir finansavimo pajamas, nes greičiausia tam seminarui rašėt sąskaitą ir apskaitėt kaip gautas pajamas(ne finansavimą).
Taisyčiau atvirkštiniu įrašu D7 K42
Manau, kad už seminarą išrašėt sąskaitą, tai jūsų pajamos
D226 K7
Gavot pinigus
D241 K226
Prieš tai patyrėt sąnaudas ir apmokėjot iš finansavimo
Nupirkot D201 K691
Apmokėjot D691 K241
Nurašėt produktus į sąnaudas
D87 K201
D42 K70
O kai gavot pinigus atstatot tik D70 K42
Bet jei atstatinėjot sąnaudas tai gal darėt panašiai kaip su komunalinių paslaugų kompensavimu D226 K87 ir D42 K7?
Sveiki taip po truputį pradedam gal kas daro ne pirmą kartą jau ir padarė
o aš turiu klausima dėl derinimo kai viską suderinam,tada fiksuojam ir importuojam.Ar teisingai suprantu,nes darau pirmą kart,parėjus po dekreto man čia naujovė




