Kur importo PVM ir prieš tampant PVM mokėtoju
Tikrai ilgai ieškojau/skaičiau visą forumą, bet tikslaus atsakymo nesuradau ar nesupratau. Situacija tokia:
IĮ, NE PVM mokėtoja importavo prekes ir sumokėjo importo PVM.
Pardavė prekes, dabar suskaičiavome išrašytas be PVM sąskaitas-faktūras, suma = 128893. :(
Kreipėmės dėl registravimo PVM mokėtoju, suprantama, turime pateikti FR0608 (PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaita) kur:
Apmok. vertė [8 laukelis]=28893, PVM suma [12]=5015.
1. Ar teisingai užpildžiau/paskaičiavau FR0608?
2. Būkit malonūs, paaiškinkite, nes mano galva, kad dabar du kartus 21% PVM sumokėsiu, nes prekių importo PVM nesimato :(.
Dėkoju labai už patarimus kaip tokioj reiktų daryti.
Paskaičiavote teisingai.
O ką dėl PVM? Esate ne PVM mokėtojai, todėl ir privalote dabar viską susimokėti. Reikėjo įsiregstruoti prieš pardavimus.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000108062&tree_id=1000000988
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000108006
Dalį sumokėto importo PVM galėsite atskaityt.
R.Tagorė
Jei jau moka pardavimo PVM, tai ir atskaityt turi turėt teisę.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000108081&tree_id=1000000988
Čia šiek tiek kita situacija - 35000 Lt.
bet, kiek suprantu, jei viršyjo 100000 ir sumokėjo nuo perviršio PVM, tai gal ir atskaityt tų prekių PVM galima
Bet reiktų rimčiau pasikonsultuot.
R.Tagorė
Ne, tam perviršio PVM-ui tenkantį pirkimo PVM atskaityti negalima. Šaukštai po pietų.
Vienintelis variantas, jei dar visko nepardavė, atskaityti PVM kai įsiregistruos.
O importo PVM jie mokėjo, pagal mane, nuo visos sumos, o ne nuo viršytos 35000 (galiu klysti),atrodo, tokiu atveju niekas ten nesismulkina.
Bet man kažkur galvoje sukasi prisiminimai, kad buvo kažkokia ES byla, kur panašus atvejis buvo nagrinėtas, ir lyg buvo nustatyta, kad atskaita galima.
Ir iš tiesų pagalvojus - juk už tą perviršį PVM sumokėtas, vadinasi, dalis prekių panaudota PVM apmokestinamoje veikloje, tai kodėl nebūtų galima ir tų prekių importo PVM atskaita?
Tikrai reikėtų raštiško užklausimo VMI.
Kiek supratau, jei jie mokėjo importo PVM, tai prekes įsivežė iš trečiųjų šalių, todėl 35 000 Lt ribos nebuvo - buvo skaičiuotas nuo visų prekių.
Va tą bylą mums ir citavo kai buvo asociacijos organizuotame seminare apie PVM.
Tikiuosi, gal kas ir nuorodą nusirašė ir čia įdės :))
R.Tagorė
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000092572
Atskaityti PVM turi teisę ir ne PVM mokėtojas ( o nuo 2012.01.01 tai įrašyta ir PVM įstatyme), tik reikia tiksliai paskaičiuoti, kokia ir kiek atskaita yra galima.
Ir aš tikrai myliu Lietuvą
Ar mylit ją jūs?
Tarp manęs ir sėkmės yra vienintelė kliūtis, t.y vienintelis žmogus -aš pats.
Turtingos liaudies išmintis
Atskaita bus vykdoma ĮSIREGISTRAVUS PVM mokėtoju pere FR0600 - t.y į tarkim 2012 01 PVM deklaraciją bus galima įtraukti iki įsiregistravimo atskaitomo PVM sumą.
Ir aš tikrai myliu Lietuvą
Ar mylit ją jūs?
Tarp manęs ir sėkmės yra vienintelė kliūtis, t.y vienintelis žmogus -aš pats.
Turtingos liaudies išmintis
Tai visgi nutarėte, kad bus galima atskaita ir toms prekėms (perviršiui), kurios buvo parduotos dar neįsiregistravus PVM mokėtoju?
Nes tingiu skaityti bylą...
Pvz. Vokietijoje yra įprasta leisti registruotis PVM mokėtoju ATGALINE data.
Ir aš tikrai myliu Lietuvą
Ar mylit ją jūs?
Tarp manęs ir sėkmės yra vienintelė kliūtis, t.y vienintelis žmogus -aš pats.
Turtingos liaudies išmintis



