Sąskaitų korespondencija

L
Loreta13 30842
2008-06-08 18:53 Loreta13 2011-09-11 05-51

Aradija rašė: D611 24
K272 24
toks vaizdas kad sia tema okupave studentai, kurie tingi namu darbus daryti ir iesko kas uz juos padarys
Na, laisve39 nėra studentė :))
Berods, ji tvarko transporo įmonės apskaitą.
Todėl, labiau tikėtina, kad debetuoti reiktų 6001X sąskaitą.
G
Geniute 293
2008-06-09 10:50 Geniute
Noriu kreiptis į tuos, kurie tvarko gamybinių įmonių apskaitą. Taikome periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Gal kas galetu pasakyti kaip tiksliai reikėtu daryti:

1. Perkam medžiagas
D:6002 (pirkimai) ar 60031(tiesioginės gamybos išlaidos, pagrindinės žaliavos;
K: 443 (skolos tiekėjams)
M
mariog 653
2008-06-09 11:01 mariog 2011-09-11 05-51

Geniute rašė: 1. Perkam medžiagas


Tai ir rodykit iš pradžių, kad perkat medžiagas D201X, o po to, atask. laikot. pab. D600X K201X.
G
Geniute 293
2008-06-09 11:14 Geniute
Na gal aš ir neteisi, bet mano galva taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą reiktų naudoti sąskaitą 6002. Ar aš neteisi?
M
mariog 653
2008-06-09 11:27 mariog
Taip, teoriškai, jūsiškis variantas yra teisingesnis.
G
Geniute 293
2008-06-09 11:38 Geniute
na, o gale metų pasidarau inventorizacija ir:

D:2011 (žaliavos ar medžiagos)
K:602 (medžiagų pirkimai) ;

O dabar vat klausymas uždarant sąskaitą irkimai 6002 kaip reikia daryt?

D;6000 (parduotų prekių savikaina ar turi būti 60031 ?
K: 6002
Kaip jus darote?
K
kafka01 11
2008-06-09 18:56 kafka01
Patarkit prašau.Įmonė jau ne PVM mokėtojas išraše PVM s. f. su 18% PVM.
Į kokią sąskaita įtraukti PVM. Jis ne deklaruotas. Jau buvo patikrinimas ir priskaičiuota gražinti,bet jeigu pardavimo momentu PVM užregistruoti K4484 tai gaunasi kad įmonė du kartus sumoka PVM. Paaiškinkite prašau. Ačiu!
K
kafka01 11
2008-06-10 15:42 kafka01 2011-09-11 05-51

kafka01 rašė: Patarkit prašau.Įmonė jau ne PVM mokėtojas išraše PVM s. f. su 18% PVM.
Į kokią sąskaita įtraukti PVM. Jis ne deklaruotas. Jau buvo patikrinimas ir priskaičiuota gražinti,bet jeigu pardavimo momentu PVM užregistruoti K4484 tai gaunasi kad įmonė du kartus sumoka PVM. Paaiškinkite prašau. Ačiu!

Labai prašau patarimo.
J
juolita 1205
2008-06-10 15:54 juolita
O kodel du kartus?
Man atrodo, kad viena karta.
Girele Girele 9676
2008-06-10 16:01 Girele 2011-09-11 05-51

kafka01 rašė: Patarkit prašau.Įmonė jau ne PVM mokėtojas išraše PVM s. f. su 18% PVM.
Į kokią sąskaita įtraukti PVM. Jis ne deklaruotas. Jau buvo patikrinimas ir priskaičiuota gražinti,bet jeigu pardavimo momentu PVM užregistruoti K4484 tai gaunasi kad įmonė du kartus sumoka PVM. Paaiškinkite prašau. Ačiu!

O jums TIKRAI grąžins PVM smile kažko nerealus atvejis - jei jūs priskaičiavote (nors nereikėjo) - jūs turite sumokėti į biudžetą...

Na, bet jai ištikrųjų grąžins - tiesiog bus jūsų pajamos...
S
Svetlana_22 202
2008-06-11 09:46 Svetlana_22
Labas rytas,

pabandysiu aprasyti situacija ir tikiuosi padesite man. 2007 m. lapkricio menesi imones autovezis pateko i avarija. Imone autovezi remontavo pati, o draudimo imonei pateike kalkuliacija, kuria sudare servise. Musu realiai pagal kalkuliacija patirtos islaidos, t.y. sanaudos butu suma uz ta kalkuliacija, kuria mes pervedem. Klakuliacijoje buvo apskaiciuota is viso suma, kuria mums turi pervesti draudimas - 2770 Lt. Uz kalkuliacija mes sumokejome 85 Lt. Draudimas mums pervede pagal kalkuliacija 2008 m. sausio men. 2770 lt. Dabar norejau paklausti kokie butu pravedimai 2007 m. ir kaip turetu sita situacija atsispindeti PLN deklaracijoje, kokias sumas reikia traukti i 16 ir 26 eil.

Labai lauksiu atsakymo. ACIU visiems kas pades.
Rainis Rainis 15057
2008-06-11 09:49 Rainis
16 ir 26 po 2700 Lt, už kalkuliaciją sumokėti pinigai - bendrosios sąnaudos, leidžiami atskaitymai.
S
Svetlana_22 202
2008-06-11 09:54 Svetlana_22 2011-09-11 05-51

Rainis rašė: 16 ir 26 po 2700 Lt, už kalkuliaciją sumokėti pinigai - bendrosios sąnaudos, leidžiami atskaitymai.


o kodel 2700?
S
Svetlana_22 202
2008-06-11 10:01 Svetlana_22 2011-09-11 05-52

Svetlana_22 rašė: Labas rytas,

pabandysiu aprasyti situacija ir tikiuosi padesite man. 2007 m. lapkricio menesi imones autovezis pateko i avarija. Imone autovezi remontavo pati, o draudimo imonei pateike kalkuliacija, kuria sudare servise. Musu realiai pagal kalkuliacija patirtos islaidos, t.y. sanaudos butu suma uz ta kalkuliacija, kuria mes pervedem. Klakuliacijoje buvo apskaiciuota is viso suma, kuria mums turi pervesti draudimas - 2770 Lt. Uz kalkuliacija mes sumokejome 85 Lt. Draudimas mums pervede pagal kalkuliacija 2008 m. sausio men. 2770 lt. Dabar norejau paklausti kokie butu pravedimai 2007 m. ir kaip turetu sita situacija atsispindeti PLN deklaracijoje, kokias sumas reikia traukti i 16 ir 26 eil.

Labai lauksiu atsakymo. ACIU visiems kas pades.


smile
J
juolita 1205
2008-06-11 10:11 juolita 2011-09-11 05-52

Svetlana_22 rašė:

Rainis rašė: 16 ir 26 po 2700 Lt, už kalkuliaciją sumokėti pinigai - bendrosios sąnaudos, leidžiami atskaitymai.


o kodel 2700?


Manau, Rainis norejo parasyti 2770.
S
Svetlana_22 202
2008-06-11 10:13 Svetlana_22 2011-09-11 05-52

juolita rašė:

Svetlana_22 rašė:

Rainis rašė: 16 ir 26 po 2700 Lt, už kalkuliaciją sumokėti pinigai - bendrosios sąnaudos, leidžiami atskaitymai.


o kodel 2700?


Manau, Rainis norejo parasyti 2770.


ar tikrai 2770, prasau parasykite dar kas nors kaip reikia?
Rolf Rolf 17196
2008-06-11 10:23 Rolf 2011-09-11 05-52

Svetlana_22 rašė:
ar tikrai 2770, prasau parasykite dar kas nors kaip reikia?


Tikrai taip
Rainis Rainis 15057
2008-06-11 11:24 Rainis
Atsiprašau, tikrai 2770 Lt.
K
kafka01 11
2008-06-11 12:11 kafka01 2011-09-11 05-52

Girele rašė:

kafka01 rašė: Patarkit prašau.Įmonė jau ne PVM mokėtojas išraše PVM s. f. su 18% PVM.
Į kokią sąskaita įtraukti PVM. Jis ne deklaruotas. Jau buvo patikrinimas ir priskaičiuota gražinti,bet jeigu pardavimo momentu PVM užregistruoti K4484 tai gaunasi kad įmonė du kartus sumoka PVM. Paaiškinkite prašau. Ačiu!

O jums TIKRAI grąžins PVM smile kažko nerealus atvejis - jei jūs priskaičiavote (nors nereikėjo) - jūs turite sumokėti į biudžetą...

Na, bet jai ištikrųjų grąžins - tiesiog bus jūsų pajamos...

Gal aš truputi ne taip paaiškinau.Priskaičiuota gražinti į biudžetą.Bet jeigu įmonė ne PVM mokėtojas išrašė S.F. su PVM tai gaunasi kad gautas PVM bus pajamas.
K
kafka01 11
2008-06-11 12:24 kafka01 2011-09-11 05-52

juolita rašė: O kodel du kartus?
Man atrodo, kad viena karta.

Juolita ! Aču už dėmesį. Bet man neaišku kaip registruoti pardavimo PVM.
D241
K500
K 4484?
arba
D241
K 500
K 522?
Nes po patikrinimo šitas PVM bus kaip neleidžiami atskaitymai
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui