Sąskaitų korespondencija

2012-01-13 09:47 Coliuke20
Čia buvo praktikos užduotis ir likučiai tokie gavosi po grąžintų prekių.
vovere vovere 25998
2012-01-13 09:52 vovere
tai jūs padarykite korespondenciją
D 448 K 24311 ir gausis viena suma, kaip gautinas PVM. lengviau bus susigaudyti
T
toitoi 543
2012-01-13 10:34 toitoi

toitoi rašė:

toitoi rašė:

toitoi rašė:
buvo sumokėtas užstatas kitai įmonei ,prieš kelis metus ir dabar ji bankrutavo. Pervedė tą užstatą. Bet balanse nerandu tos sumos (nes tais metais ne mes dirbome). Kaip balanse dabar parodyti tą sumą.Ačiū





Aradija Aradija 10368
2012-01-13 11:15 Aradija

toitoi rašė:
[buvo sumokėtas užstatas kitai įmonei ,prieš kelis metus ir dabar ji bankrutavo. Pervedė tą užstatą. Bet balanse nerandu tos sumos (nes tais metais ne mes dirbome). Kaip balanse dabar parodyti tą sumą.Ačiū

Kelk į pajamas D27 K52 smile
Dorota1 Dorota1 13537
2012-01-13 14:43 Dorota1
gavom sąskiata faktūra už remonta pagal draudiminį įvyki, kaip teisingai sukorespondoti, nes tam autoservisui turim sumokėti PVM o o draudimas jiems apmoka be pvm
ar teisingai galvuoju'

D suma be pvm už remonta'
D gautinas PVM
K skola tiekėjams

D skola tiekėjams suma už remonta
K neapmokestinamos pajmaos
L
Loreta13 30844
2012-01-14 19:22 Loreta13
D remonto sąnaudos
D gautinas, pirkimo PVM
K skola autoservisui - registruojama remonto sąskaita

D gautinos sumos iš draudimo
K remonto sąnaudos - registruojama draudimo kompensacija

D skola autoservisui
K gautinos sumos iš draudimo - sudengiama, nes draudimas sumoka tiesiai servisui

V
virgiuke 1307
2012-01-16 21:50 virgiuke
Kaip susitvarkyti apskaitoje tokį dalyką. Apskaitoje stovi pirkėjo skola 2,5 metų, ėmiau žiūrėti tuo metu dirbusios buhalterės kas buvo daryta. Ir radau, kad buvo pardavimas, išrašyta sąskaita ir apmokėta grynais į kasos aparatą bet sekančią dieną (pakėliau kasos aparato juostą to mėnesio). Taigi, mėnesio gale pardavimas pagal pardavimo skolon žiniaraštį parodytas ir pagal sąskaitą ir aišku atskirai pagal EKA parodymus. Tai gaunasi sudvigubintos pajamos ir pardavimo PVM. Turbūt teisingiausiai būtų patikslinti 2009 metų metinę pajamų deklaracija ir to mėnesio PVM deklaraciją? bet reikalas tas kad nerandu PVM deklaracijų to meto, kaip ten kas buvo uždeklaruota. Vat kaip yra kai ne pats esi dirbęs. O ar neįmanoma kažkaip į šį laikotarpį panaikinti tą pirkėjo skolą? suderinimo akto nebus nes pirkėjas buvo fizinis asmuo
A
Andriokas21 353
2012-01-16 21:58 Andriokas21
Tai gali dėti į sąnaudas, neleidžiami (PMĮ ankst. laikotarpių buh. kl. taisymas ar kažkas pan), ir kredituot pirkėjus. :)
Rainis Rainis 15057
2012-01-17 09:44 Rainis

virgiuke rašė:
Kaip susitvarkyti apskaitoje tokį dalyką. Apskaitoje stovi pirkėjo skola 2,5 metų, ėmiau žiūrėti tuo metu dirbusios buhalterės kas buvo daryta. Ir radau, kad buvo pardavimas, išrašyta sąskaita ir apmokėta grynais į kasos aparatą bet sekančią dieną (pakėliau kasos aparato juostą to mėnesio). Taigi, mėnesio gale pardavimas pagal pardavimo skolon žiniaraštį parodytas ir pagal sąskaitą ir aišku atskirai pagal EKA parodymus. Tai gaunasi sudvigubintos pajamos ir pardavimo PVM. Turbūt teisingiausiai būtų patikslinti 2009 metų metinę pajamų deklaracija ir to mėnesio PVM deklaraciją? bet reikalas tas kad nerandu PVM deklaracijų to meto, kaip ten kas buvo uždeklaruota. Vat kaip yra kai ne pats esi dirbęs. O ar neįmanoma kažkaip į šį laikotarpį panaikinti tą pirkėjo skolą? suderinimo akto nebus nes pirkėjas buvo fizinis asmuo

PVM deklaracijos visos yra EDS deklaravimo istorijoje - išsitraukite ir matysite, kas buvo deklaruota.
Rašysite buhalterinę pažymą, tikslinsite PLN ir FR0600, ir pasinaikins skola.
nebaika nebaika 586
2012-01-18 10:22 nebaika
Sakykite, kai daromos užskaitos su tiekėju, korespondencija:

D 4430
K 2411

? Ačiū.
Ir jei sutariam telefonu, kad užskaitą padarysime, jokio akto, gal tuomet buh. pažymos tadum reik?
vovere vovere 25998
2012-01-18 10:25 vovere
na taip, kažką pasirašykite kad žinotumėte kas padaryta po keletos metų
A
ASENI 105
2012-01-19 15:40 ASENI
Laba diena,

Kokia bus sąskaitų korespondencija jei klientas apmokėjo grynais per kasą ir reikia padaryti grąžinimą šio pardavimo?

Dėkoju
judaskinas judaskinas 1181
2012-01-19 15:48 judaskinas
kaip cia tos pacios temos smile

Tai klausiu dar ir cia smile

Sveiki,

ir vel as cia su savo klausimais.
Kai buvo mokamas PSD nuo ofiso nuomos ir jis buvo atsauktas, mes dar viena men ji isskaiciavom ir sumokejom i VMI. Taip iseina, kad nuskriaudem nuomotoja. Deklaracijas sukoregavau ir mokescius sudengiau. Su mokesciais, kaip ir viskas tvarkoj. Tik dabar susiruosem sumoket ta suma nuomotojui. Kokia man daryt korespondencija?
Kai moku GPM nuo nuomos ir, kai mokejau PSD mokesciu sumas vistiek koresponduoju:
D nuomos san
K bankas
tai kaip su ta skola daryt??? Ji jau kaip ir ytraukta i sanaudas smile
A
ASENI 105
2012-01-19 16:05 ASENI
Laba diena,

Kokia bus sąskaitų korespondencija jei klientas apmokėjo grynais per kasą ir reikia padaryti grąžinimą šio pardavimo?

Dėkoju
A
Andriokas21 353
2012-01-19 16:08 Andriokas21
D pajamos
D PVM moket
K Pinigižai kasoj

D atsargos
K savikaina
Manau taip :)
L
lindrute 353
2012-01-19 18:41 lindrute
Labas vakaras,

Kokia būtų sąskaitų korespondencija užpajamuojant atliekas (tepalų filtrus,kuro filtrus...ir t.t)
L
lindrute 353
2012-01-20 10:49 lindrute 2012-01-20 10-51
[quote=lindrute]
Laba diena
Kokia būtų sąskaitų korespondencija užpajamuojant atliekas (tepalų filtrus,kuro filtrus...ir t.t)dabar kai priimančiai atliekas firmai turime išrašyti sąskaitą iškilo toks klausimas :)
Ačiū
wirgina wirgina 5887
2012-01-20 10:54 wirgina
[quote=lindrute]

lindrute rašė:
Laba diena
Kokia būtų sąskaitų korespondencija užpajamuojant atliekas (tepalų filtrus,kuro filtrus...ir t.t)dabar kai priimančia atliekas firmai turime išrašyti sąskaitą.
Ačiū


Kaip jie atsiranda ? Juk turbūt turite aktą toms atliekoms. Kuro filtrą nusipirkote > užpajamavote >nurašėte į D 6 kl.
Tai D 2 kl. ( atliekos )K 6 kl. turėtų būti.
L
lindrute 353
2012-01-20 11:00 lindrute
[quote=wirgina]

lindrute rašė:

lindrute rašė:
Laba diena
Kokia būtų sąskaitų korespondencija užpajamuojant atliekas (tepalų filtrus,kuro filtrus...ir t.t)dabar kai priimančia atliekas firmai turime išrašyti sąskaitą.
Ačiū


Kaip jie atsiranda ? Juk turbūt turite aktą toms atliekoms. Kuro filtrą nusipirkote > užpajamavote >nurašėte į D 6 kl.
Tai D 2 kl. ( atliekos )K 6 kl. turėtų būti.


Ne, dabar kai priima atliekas iš autoserviso utilizavimui,( jos jau nurašytos) daliai reikia išrašyti sąskaitą ir moka mums kapeikas priimanti organizacija.Čia tikriausiai bus D Atsargos o K Nežinau :) gal tiekėjai
Rainis Rainis 15057
2012-01-20 11:00 Rainis
[quote=lindrute]

lindrute rašė:
Laba diena
Kokia būtų sąskaitų korespondencija užpajamuojant atliekas (tepalų filtrus,kuro filtrus...ir t.t)dabar kai priimančiai atliekas firmai turime išrašyti sąskaitą iškilo toks klausimas :)
Ačiū

Tai jūs parduodate tas atliekas, jei norite išrašyti sąskaitą?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui