Sąskaitų korespondencija

L
Lime 192
2013-02-04 13:35 Lime
Dar kartelį noriu jūsų pritarimo arba paneigimo. Gauta mūsų išstatyta pretenzijos suma mažinu skolą tiekėjui ir kredituoju prekiu savikainą.
D443 - 1000
K6000 - 1000
Nereikia čia jokių pajamų registruoti, ar taip.
Rimzy Rimzy 1205
2013-02-04 13:39 Rimzy

Lime rašė:
Dar kartelį noriu jūsų pritarimo arba paneigimo. Gauta mūsų išstatyta pretenzijos suma mažinu skolą tiekėjui ir kredituoju prekiu savikainą.
D443 - 1000
K6000 - 1000
Nereikia čia jokių pajamų registruoti, ar taip.
Manau, taip, tai ne pajamos, o sumažinta savikaina (galų gale ir man daėjo smile )
Rimzy Rimzy 1205
2013-02-04 13:42 Rimzy

pele-pelyte rašė:
Bet juk neapsimokestina tokie delspinigiai nei GPM, nei VSD. Ar klystu? Sakau gal į kokią 481 - trumpalaikes skolas? smile

Nu aš tai visada delspinigius priskiriu prie sumos, laiku nesumokėtos ir įsivedu subsąskaitą.
2013-02-04 13:42 pele-pelyte

Rimzy rašė:
Nu aš tai visada delspinigius priskiriu prie sumos, laiku nesumokėtos ir įsivedu subsąskaitą.

Ačiū, įsivesiu ir įtrauksiu
Dorota1 Dorota1 13533
2013-02-05 11:15 Dorota1
kaip teisingais usvesti apskaitoje. Perkam iš Bitės telefona PVz jo kaina 900 lt, gaunam PVM s-f, telefona nurašau iš kart. Bet va kas mėn dar gausim PVM s-f už pokalbius ir už telefona tą už 900 , kas mėn 30 lt skaičios. Kaip čia teisingai užregistruoti
V
Viskasnauja 175
2013-02-06 11:52 Viskasnauja
Kreipiuosi pagalbos į jus, nes pati antra diena nesudėlioju korespondencijų...Situacija tokia:draudimo įmoka 8500 Lt, laikotarpis 2012.11-2014.07. Pirma mokėjimo dalis 4250 Lt iš karto, likusi - po pusės metų. Viską man apsunkina tai, kad draudėjai yra du: mes ir kita įmonė. Mes apmokam 4250, o kita įmonė mums pusė, t.y. 2125 grąžina (pervedė pinigus 11 mėn, o sąsakitą mes išrašėme tik 12 -čia dar vienas galvos skausmas), tokiomis proporcijomis bus apmokama ir po pusės metų.
Gal kas nepatingės įsigylinti ir mestels kokią mintį...Iš anksto ačū
W
wwind 1616
2013-02-06 13:26 wwind

Viskasnauja rašė:
Kreipiuosi pagalbos į jus, nes pati antra diena nesudėlioju korespondencijų...Situacija tokia:draudimo įmoka 8500 Lt, laikotarpis 2012.11-2014.07. Pirma mokėjimo dalis 4250 Lt iš karto, likusi - po pusės metų. Viską man apsunkina tai, kad draudėjai yra du: mes ir kita įmonė. Mes apmokam 4250, o kita įmonė mums pusė, t.y. 2125 grąžina (pervedė pinigus 11 mėn, o sąsakitą mes išrašėme tik 12 -čia dar vienas galvos skausmas), tokiomis proporcijomis bus apmokama ir po pusės metų.
Gal kas nepatingės įsigylinti ir mestels kokią mintį...Iš anksto ačū

1.Pagal draudimo polisą pirmiausia fiksuočiau skolą draudimo bendrovei:
D6113 (draudimo sąnaudos einamų metų dalis) (čia jau pasiskaičiuokit, kas, kaip, kiek)
Ir (arba)
D2024 (būsimų laikotarpių sąnaudos) (čia jau pasiskaičiuokit, kas, kaip, kiek)
K443 (Skola draudimui) 8500,- Lt.
2. Dalį apmokat
D443 – 4250,- Lt
K27 - 4250,- Lt.
3. Kita įmonė Jums grąžina dalį apmokėjimo.
D27 – 2125,- Lt.
K2411 – 2125,- Lt.
4. Kitai įmonei išrašyčiau kompensavimo sąskaitą
D2411 – 2125,- Lt.
K6113 (draudimo sąnaudos einamų metų dalis) (čia jau pasiskaičiuokit, kas kaip kiek)
Ir (arba)
K2024 (būsimų laikotarpių sąnaudos) (čia jau pasiskaičiuokit, kas kaip kiek)

analogiškai ir po pusmečio daryčiau.
Nebent yra kažkokių aplinkybių, kurių Jūmi mumi nepateikėt smile
A
amafu 425
2013-02-06 18:34 amafu
Kokios turėtų būti korespondencijos, jei ėmėm paskolą (kreditą) iš banko, jis pervedė mums pinigus į sąskaitą?
2013-02-06 18:39 accountanttt
D 271 K 401/442

V
Viskasnauja 175
2013-02-07 10:07 Viskasnauja
Ačiū wwind už pagalbą smile
Viską išsinagrinėjau ir turiu tokį pastebėjimą:apmokėjus pirmą dalį K443 lieka 4250 Lt, bet realiai pusė šios sumis yra ne mūsų, o kitos įmonės įsipareigojimai, taip pat ir D2024 yra tos įmonės dalis. Visai nenoriu, kad jų suma būtų mūsų balanse. Galvoju gal juos dėt į kokią užbalansinę sąskaitą?
W
wwind 1616
2013-02-07 10:14 wwind

Viskasnauja rašė:
Viską išsinagrinėjau ir turiu tokį pastebėjimą:apmokėjus pirmą dalį K443 lieka 4250 Lt, bet realiai pusė šios sumis yra ne mūsų, o kitos įmonės įsipareigojimai, taip pat ir D2024 yra tos įmonės dalis. Visai nenoriu, kad jų suma būtų mūsų balanse. Galvoju gal juos dėt į kokią užbalansinę sąskaitą?


Tai gal Jūs iš karto rašykite tai kitai įmonei kompensavimo sąskaitą visai sumai 4250,- Lt.?
Tada viskas kaip ir savo vietose būtų.
V
Viskasnauja 175
2013-02-07 10:33 Viskasnauja

wwind rašė:

Viskasnauja rašė:
Viską išsinagrinėjau ir turiu tokį pastebėjimą:apmokėjus pirmą dalį K443 lieka 4250 Lt, bet realiai pusė šios sumis yra ne mūsų, o kitos įmonės įsipareigojimai, taip pat ir D2024 yra tos įmonės dalis. Visai nenoriu, kad jų suma būtų mūsų balanse. Galvoju gal juos dėt į kokią užbalansinę sąskaitą?


Tai gal Jūs iš karto rašykite tai kitai įmonei kompensavimo sąskaitą visai sumai 4250,- Lt.?
Tada viskas kaip ir savo vietose būtų.

Jau išrašyta 12 mėn, už pusės pusę, t.y 2125...
V
Viskasnauja 175
2013-02-07 13:47 Viskasnauja
Padėkit išsisukti, nes jau nebeišmąstau, kur tuos įsipareigojimus dėt...
wirgina wirgina 5887
2013-02-07 13:49 wirgina

Viskasnauja rašė:


Jau išrašyta 12 mėn, už pusės pusę, t.y 2125...

[/quote]

Tai kita pusė liktų gautinose sumose ...
amadina22 amadina22 19757
2013-02-07 14:12 amadina22

wirgina rašė:

Viskasnauja rašė:
Jau išrašyta 12 mėn, už pusės pusę, t.y 2125...

Tai kita pusė liktų gautinose sumose ...

W
wwind 1616
2013-02-07 14:22 wwind

Viskasnauja rašė:
Jau išrašyta 12 mėn, už pusės pusę, t.y 2125...


teisingai merginos sako: 12/31 d. pasirašykite buhalterinę pažymą
D2434 (kitos gautinos skolos) 2125,- Lt.
K2024
tada balanse Jums liks D2024 tik Jūsų teisinga suma.
2013 m. išrašote pagal buhalterinę pažymą kompensacinę sąskaitą kitai įmonei
D2411 - 2125,- Lt.
K2434 - 2425,- Lt.
V
Viskasnauja 175
2013-02-07 15:00 Viskasnauja
Super smile Ačiū Jums labai už mintį smile ir sugaištą laiką smile
Z
zodiakas 2831
2013-02-07 16:30 zodiakas
Darbuotojui priskaičiuotos pajamos natūra už naudojimąsi įmonės automobiliu.DU priskaičiavimo žiniaraštyje priskaičiuota ir išskaičiuota iš darbuotojo. Kaip sukoresponduoti sąskaitas, nes viskas turi būti įmonei(nes ji leido naudotis ) o ne darbuotojui.
Rainis Rainis 15057
2013-02-07 19:28 Rainis

zodiakas rašė:
Darbuotojui priskaičiuotos pajamos natūra už naudojimąsi įmonės automobiliu.DU priskaičiavimo žiniaraštyje priskaičiuota ir išskaičiuota iš darbuotojo. Kaip sukoresponduoti sąskaitas, nes viskas turi būti įmonei(nes ji leido naudotis ) o ne darbuotojui.

Įmonė (juridinis asmuo) gavo pajamas natūra... na, visko kai kurių žmonių gyvenime būna, net pavydas ima...
Z
zodiakas 2831
2013-02-07 19:44 zodiakas
Nesupratau ką turėjote omenyje.Turbūt ne taip parašiau. Bet esmė kad darbuotojui priskaičiuotos pajam natūra. Tik įmonė sau privatiems poreikiams sąskaitą išsirašo. Tai nežinau kaip surašyti korespondencija.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui