Sąskaitų korespondencija

2014-08-01 09:30 ViktorijaPe
Dėkui :)
2014-08-11 11:22 Irinabuckis
Laba diena! Gal kas turite praktikos, kai pvz. už 4,99 Lt parduodate pirkimo nuolaidą?

Detaliau: per tarpininką skelbiame akciją "Už 4,99 Lt perkate 50% nuolaidą XXX prekei".
Su tarpininkų viskas man aišku, bet ką daryti su apmokėjimais, kai pirkėjas nepasinaudoja savo kuponu, t.y. aš gavau Y kuponų po 4,99 Lt, bet pardavimų jokio nebuvo .
1. Ar turiu fiksuoti kaip pajamas visą sumą (Y*4,99 Lt) , ar turiu išskaičiuoti PVM (Y*0,87 Lt ir pajamų Y*4,12 Lt) ?
2. Kaip turiu rodyti tas sumas PVM deklaracijoje?

Busiu labai dėkinga už visas nuomones!
H
HEDA 158
2014-08-14 14:45 HEDA
Sveiki, visą laiką nurašinėjau per mėnesį užpiltą kurą. Kokios turėtu būti korespondencijos nurašant ne visą kurą?
L
Loreta13 30842
2014-08-14 14:47 Loreta13
Kuras pajamuojamas.
Nurašomas nurašymo aktu įvertinant kuro likučius bake:
D kuro sąnaudos
K kuras
H
HEDA 158
2014-08-14 15:04 HEDA
Pagal panaudos sutartį įmonėje naudojamas lengvasis automobilis. Kelionės lape pajamuoju ir nurašinėju į sąnaudas 6112 Eksploatacinės auto sąnaudos. Atskirai kuro korespondencijos neturiu. Vadinasi teks sukurti.
Tess Tess 20234
2014-08-18 14:59 Tess
Kokia turėtu būti korespondencija, jei perkamos statybinės ir apdailos medžiagos namui, kuris yra įsigytas UAB vardu, bet kol kas neperduotas ekploatuoti. smile
gyvate gyvate 1445
1 2014-08-18 17:45 gyvate

Tess rašė:
Kokia turėtu būti korespondencija, jei perkamos statybinės ir apdailos medžiagos namui, kuris yra įsigytas UAB vardu, bet kol kas neperduotas ekploatuoti. smile

Mano nuomone, Jūs tą namą turėjote įsivesti į sąskaitą 1212 (pastatai ir statiniai ruošiami naudoti). Į tą pačią sąskaitą vesite ir tas remontui skirtas medžiagas. Kai įvesite į eksploataciją namą, tada viską ir perkelsite į sąskaitą D1210/K1212
nebaika nebaika 586
2014-08-25 10:06 nebaika
Laba diena,

jei gavom pirkimo pvm sąskaitą faktūrą pavėluotai keliais mėnesiais, tuomet sąnaudas registruojam pagal sąskaitos datą, o pvm sumą - į tą mėnesį, kurį PVM atskaitom?

o su korespondencijom kaip?
ačiū.
L
Loreta13 30842
2014-08-25 21:04 Loreta13

nebaika rašė: jei gavom pirkimo pvm sąskaitą faktūrą pavėluotai keliais mėnesiais, tuomet sąnaudas registruojam pagal sąskaitos datą, o pvm sumą - į tą mėnesį, kurį PVM atskaitom?
o su korespondencijom kaip?
Tai šių metų sąskaita smile
Ar teikiate kam nors tarpinę atskaitomybę smile

alka alka 566
2014-08-25 23:32 alka
As tai traukciau i ta menesi kada gavau saskaita, ir jeigu ten nedidele suma tai ir PVM atskaityciau ta menesi kai gauciau saskaita, nes man ir VMI tai leidzia., nes cia gautinas PVM , jie prikibtu jaigu tai butu moketinas PVM.
gabkiss gabkiss 702
2014-08-27 11:18 gabkiss
Sveiki. Kažkoks auto sugadino įmonės konteinerį ir draudimas pervedė 300 Lt. Ar teisinga sąskaitų korespondencija?
D271
K600
naivuole naivuole 310
2014-08-27 11:23 naivuole
Laba diena.
Patalpas, kurias dabar įmonė nuomojas, prieš tai nuomojos panašios veiklos įmonė (veiklos lygtais nebevykdo, bet dar egzistuoja), ir avansinį mokėjimą už nuomą (buvo sumokėjusi kita įmonė) perkėlė šiai įmonei (įmonės iš kurios nuomojamės patalpas buhalterė sakė, kad yra rašytas prašymas dėl avanso perkėlimo kitai įmonei). Kaip man reikia įvesti į apskaitą tą avansinį mokėjimą? Įmonė nepelno siekianti organizacija, ne PVM mokėtoja.

D 2021 (išankstiniai mokėjimai tiekėjams) K 522 (kitos netipinės veiklos pajamos)?

Būsiu labai dėkinga už pagalbą.
alka alka 566
2014-08-27 13:09 alka

gabkiss rašė:
Sveiki. Kažkoks auto sugadino įmonės konteinerį ir draudimas pervedė 300 Lt. Ar teisinga sąskaitų korespondencija?
D271
K600

Sveiki, jeigu jus remontavotės ta konteineri patys ir išlaidas traukėt į sąnaudas, tada taip, bet jeigu nieko nedarėt tada į pajamas
gabkiss gabkiss 702
2014-08-27 13:53 gabkiss

alka rašė:

gabkiss rašė:
Sveiki. Kažkoks auto sugadino įmonės konteinerį ir draudimas pervedė 300 Lt. Ar teisinga sąskaitų korespondencija?
D271
K600

Sveiki, jeigu jus remontavotės ta konteineri patys ir išlaidas traukėt į sąnaudas, tada taip, bet jeigu nieko nedarėt tada į pajamas

Mes tą konteinerį nurašėm į sąnaudas. Jis buvo atsargose. smile
naivuole naivuole 310
2014-08-27 14:22 naivuole

naivuole rašė:
Laba diena.
Patalpas, kurias dabar įmonė nuomojas, prieš tai nuomojos panašios veiklos įmonė (veiklos lygtais nebevykdo, bet dar egzistuoja), ir avansinį mokėjimą už nuomą (buvo sumokėjusi kita įmonė) perkėlė šiai įmonei (įmonės iš kurios nuomojamės patalpas buhalterė sakė, kad yra rašytas prašymas dėl avanso perkėlimo kitai įmonei). Kaip man reikia įvesti į apskaitą tą avansinį mokėjimą? Įmonė nepelno siekianti organizacija, ne PVM mokėtoja.

D 2021 (išankstiniai mokėjimai tiekėjams) K 522 (kitos netipinės veiklos pajamos)?

Būsiu labai dėkinga už pagalbą.

smile smile smile
alka alka 566
2014-08-27 15:04 alka

gabkiss rašė:

alka rašė:

gabkiss rašė:
Sveiki. Kažkoks auto sugadino įmonės konteinerį ir draudimas pervedė 300 Lt. Ar teisinga sąskaitų korespondencija?
D271
K600

Sveiki, jeigu jus remontavotės ta konteineri patys ir išlaidas traukėt į sąnaudas, tada taip, bet jeigu nieko nedarėt tada į pajamas

Mes tą konteinerį nurašėm į sąnaudas. Jis buvo atsargose. smile

Tada taip .
alka alka 566
2014-08-27 15:04 alka

naivuole rašė:

naivuole rašė:
Laba diena.
Patalpas, kurias dabar įmonė nuomojas, prieš tai nuomojos panašios veiklos įmonė (veiklos lygtais nebevykdo, bet dar egzistuoja), ir avansinį mokėjimą už nuomą (buvo sumokėjusi kita įmonė) perkėlė šiai įmonei (įmonės iš kurios nuomojamės patalpas buhalterė sakė, kad yra rašytas prašymas dėl avanso perkėlimo kitai įmonei). Kaip man reikia įvesti į apskaitą tą avansinį mokėjimą? Įmonė nepelno siekianti organizacija, ne PVM mokėtoja.

D 2021 (išankstiniai mokėjimai tiekėjams) K 522 (kitos netipinės veiklos pajamos)?

Būsiu labai dėkinga už pagalbą.

smile smile smile

O ko ta sena imone tokia gera?
naivuole naivuole 310
2014-08-27 15:22 naivuole

alka rašė:

naivuole rašė:

naivuole rašė:
Laba diena.
Patalpas, kurias dabar įmonė nuomojas, prieš tai nuomojos panašios veiklos įmonė (veiklos lygtais nebevykdo, bet dar egzistuoja), ir avansinį mokėjimą už nuomą (buvo sumokėjusi kita įmonė) perkėlė šiai įmonei (įmonės iš kurios nuomojamės patalpas buhalterė sakė, kad yra rašytas prašymas dėl avanso perkėlimo kitai įmonei). Kaip man reikia įvesti į apskaitą tą avansinį mokėjimą? Įmonė nepelno siekianti organizacija, ne PVM mokėtoja.

D 2021 (išankstiniai mokėjimai tiekėjams) K 522 (kitos netipinės veiklos pajamos)?

Būsiu labai dėkinga už pagalbą.

smile smile smile

O ko ta sena imone tokia gera?

Nežinau šito. Lygtais ji veiklos nebevykdo, bet dar egzistuoja.
naivuole naivuole 310
2014-08-27 15:55 naivuole
Ar teisinga bus sąskaitų korespondencija susidarusią permoką (klaidos iš praeitų metų):
D 2021 (išankstiniai mokėjimai tiekėjams) K 522 (kitos netipinės veiklos pajamos)?

Ačiū.
alka alka 566
2014-08-27 16:03 alka

naivuole rašė:

alka rašė:

naivuole rašė:

naivuole rašė:
Laba diena.
Patalpas, kurias dabar įmonė nuomojas, prieš tai nuomojos panašios veiklos įmonė (veiklos lygtais nebevykdo, bet dar egzistuoja), ir avansinį mokėjimą už nuomą (buvo sumokėjusi kita įmonė) perkėlė šiai įmonei (įmonės iš kurios nuomojamės patalpas buhalterė sakė, kad yra rašytas prašymas dėl avanso perkėlimo kitai įmonei). Kaip man reikia įvesti į apskaitą tą avansinį mokėjimą? Įmonė nepelno siekianti organizacija, ne PVM mokėtoja.

D 2021 (išankstiniai mokėjimai tiekėjams) K 522 (kitos netipinės veiklos pajamos)?

Būsiu labai dėkinga už pagalbą.

smile smile smile

O ko ta sena imone tokia gera?

Nežinau šito. Lygtais ji veiklos nebevykdo, bet dar egzistuoja.

Tada manau taip arba 54 saskaita
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui