Sąskaitų korespondencija

I
Irute 299
2015-03-03 15:07 Irute

Irute rašė:
Labas rytas,
nuomuojam patalpas. Vieni nuomininkai pagal sutartį pervedė avansinį apmokėjimą, kuris nutraukiant sutartį bus užskaitytas kaip nuompinigiai už paskutinisu mėnesius. O kitoj sutarty nurodyta, kad perveda depozitą, kuris irgi bus taip pat panaudotas.
Norėjau Jūsų paklaust, kokia tokiu atveju būtų sąskaitų korespondencija? Ar man tą sumą traukti prie pirkėjų skolos , t.y. bus pirkėjų permoka ar į gautus avansus?
Nuo tokio avanso , praėjus 12 mėn., juk nereikės skaičiuoti PVM?
Būčiau dėkinga už patarimą smile


Gal kas patartu man smile
Tess Tess 20235
2015-03-04 13:28 Tess
Bendrovė paskolino akcininkui pinigus. Paskolos terminas 12 mėn.
Kokia būtų sąskaitų korespondencija? Sąskaitų plane nerandu. smile
D
K - 272.

1 2015-03-04 13:58 Luka_Paciolis

Tess rašė:
Bendrovė paskolino akcininkui pinigus. Paskolos terminas 12 mėn.
Kokia būtų sąskaitų korespondencija? Sąskaitų plane nerandu. smile
D
K - 272.


Susikurkite sąskaitą ir subsąskaitą, pvz.
243 Kitos gautinos sumos (suminė)
2435 Akcininkams suteiktos paskolos (suminė - 243)
24350 Nominalioji vertė (detali - 2435)
24351 Diskontai (-) (detali - 2435)
24352 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per ataskaitinius metus (detali - 2435)
24358 Kontroliuotinos skolos (detali - 2435)
24359 Abejotinos skolos (-) (detali - 2435)
O
oste 205
2015-03-04 17:22 oste
Paskutiniu metu vargstu su statybomis, statomės įmonei pastatą, perkam medžiagas+darbus. Nupirktas medžiagas, tokias kaip langus ir pan. pajamuoju į atsargas ir išdavus montuoti perkeliu į sąskaitą 125 statomas ilgalaikis turtas. Situacija tokia, kad sumokėjome avansą už laiptus. Ar teisinga būtų korespondencija
K 271
D 202,
gavus laiptus+montavimas
D125
K202
K442
Bet iš aprašymo avansą už nebaigtą statyti turtą reikia parodyti 125 sąsk., nesuprantu, kur teisingai padėti tą avansą, dėkoju jei kas atsilieps, nes kuo daugiau skaitau, tuo daugiau klausimų kyla
gabkiss gabkiss 702
2015-03-05 10:27 gabkiss

reena rašė:
Kokią sąskaitų korespondenciją daryti jei vedant įstatinį kapitalą akcininkai pervedė ir banko mokesčiamas. Dabar iš kaupiamosios sąskaitos atėjo 10026 lt. Kaip koresponduoti tuos 26 Lt

Jei sprendimas yra, kad tai sumai didinate įstatinį kapitalą tai ir didinat, jei tik 10000 lt didinat tai tas 26 lt bus K6118 ar kažkokia kita sąskaita kur dedat banko mokesčius.
S
shaniaa 17
2015-03-05 11:02 shaniaa
Sveiki pirkome įranga ir sąskaitoje įrašytas pristatymo mokestis, kokia sąskaita aš turėčiau tą mokestį apskaityti?
irmoske irmoske 5445
2015-03-05 11:05 irmoske

shaniaa rašė:
Sveiki pirkome įranga ir sąskaitoje įrašytas pristatymo mokestis, kokia sąskaita aš turėčiau tą mokestį apskaityti?

Pristatymo išlaidos traukiamos į prekės savikainą.
S
shaniaa 17
2015-03-05 11:13 shaniaa
O jei toj sąskaitoj faktūroj keli įrenginiai, tai tą pristatymo sumą išskaidyt tolygiai kiekvieno įrenginio savikainai ar geriau traukt į pvz 1222 ruošiamos naudoti įrangos?
names names 2566
2015-03-05 13:52 names
Sveiki, truputį prisimaišiau.Gavom sąskaitą už automobilio remontą D 2431 D 6111 K 443
Gaunam iš draudimo D 2714 K 5221
Darom sąnaudų atstatymą D 5221 K 6111
O gale lieka kad kaip ir draudimui nepriskaityta suma?Kaip ją priskaityti nes dabar rodo -383?
V
viktorijam 17
2015-03-05 16:57 viktorijam
Gal kas padės.Kaip buto savininkui UAB "A" registruoti apskaitoje banko paskolą gyvenamųjų namų atnaujinimo(renovacijos) projektui vykdyti, kai paskolą gauna ir atsiskaito su rangovais administruojanti pastatą įmonė, o grąžinti paskolą ir palūkanas turi buto savininkas UAB "A". Bankas kas mėnesį informuoja apie panaudota paskolos dalį ir tai daliai priklausančias palūkanas. Labai ačiū
R
ras123 788
2015-03-06 10:27 ras123 2015-03-06 10-38

gabkiss rašė:

reena rašė:
Kokią sąskaitų korespondenciją daryti jei vedant įstatinį kapitalą akcininkai pervedė ir banko mokesčiamas. Dabar iš kaupiamosios sąskaitos atėjo 10026 lt. Kaip koresponduoti tuos 26 Lt

Jei sprendimas yra, kad tai sumai didinate įstatinį kapitalą tai ir didinat, jei tik 10000 lt didinat tai tas 26 lt bus K6118 ar kažkokia kita sąskaita kur dedat banko mokesčius.

Pas mane tas pats klausimas akcininkas įnešė į banką įstatinį kapitalą2014 12 mėn. 10000 Lt ir 4 Lt mokesčiams , matosi tik bendra suma 10004 Lt .Tuos 4 Lt nenuskaitė bankas, jie taip ir liko nuo UAB veiklos pradžios. Tai kur dabar tuos 4 Lt padeti???? smile
vilije vilije 772
2015-03-09 08:58 vilije
Antstoliui perdavėm skolininką ir gavom didesnę sumą, nei buvo priteista, kokios tai bus pajamos? Ar bus PM objektas ?
names names 2566
2015-03-09 12:13 names

names rašė:
Sveiki, truputį prisimaišiau.Gavom sąskaitą už automobilio remontą D 2431 D 6111 K 443
Gaunam iš draudimo D 2714 K 5221
Darom sąnaudų atstatymą D 5221 K 6111
O gale lieka kad kaip ir draudimui nepriskaityta suma?Kaip ją priskaityti nes dabar rodo -383?

Gal neaiškiai parašiau.Lieka suma su minuso ženklu , .Ar reikėjo priskitymą daryti draudimo bendrovei?Nes dabar tik pervedė ir viskas.Kažkaip reikia sudengti.Gal kas patarsit?
K
kazkada 5
2015-03-10 14:15 kazkada
Prašau pasakykit sąskaitų korespondenciją pagal panaudos sutartį gautam turtui užbalansinėj sąskaitoj?kaip tai atrodo? D072 o K?
R
ras123 788
2015-03-17 14:11 ras123
Sveiki, prašau pagalbos dėl korespondencijos. 2014 m. imonė įsigijo prekių , paslaugų iš ES su PVM.Visą sumą kartu su PVM traukdavau į savikainą ir atskirai dariausi tam tikrą formą dėl PVM bendros sumos.Susigrąžinti nebandėm , o PVM suma viršimjo 50 eur.Kaip dabar su korespondecijom.Jei pvz pirkom kurą su PVM D 201 K2435 ,nurašiau D 611 K201.Kokia būtų tolesnė korespondencija sumažinant sąnaudas PVM sumai?
irmoske irmoske 5445
2015-03-17 14:29 irmoske

ras123 rašė:
Sveiki, prašau pagalbos dėl korespondencijos. 2014 m. imonė įsigijo prekių , paslaugų iš ES su PVM.Visą sumą kartu su PVM traukdavau į savikainą ir atskirai dariausi tam tikrą formą dėl PVM bendros sumos.Susigrąžinti nebandėm , o PVM suma viršimjo 50 eur.Kaip dabar su korespondecijom.Jei pvz pirkom kurą su PVM D 201 K2435 ,nurašiau D 611 K201.Kokia būtų tolesnė korespondencija sumažinant sąnaudas PVM sumai?

K611 D6xx neleidžiami
R
ras123 788
2015-03-18 08:27 ras123

irmoske rašė:

ras123 rašė:
Sveiki, prašau pagalbos dėl korespondencijos. 2014 m. imonė įsigijo prekių , paslaugų iš ES su PVM.Visą sumą kartu su PVM traukdavau į savikainą ir atskirai dariausi tam tikrą formą dėl PVM bendros sumos.Susigrąžinti nebandėm , o PVM suma viršimjo 50 eur.Kaip dabar su korespondecijom.Jei pvz pirkom kurą su PVM D 201 K2435 ,nurašiau D 611 K201.Kokia būtų tolesnė korespondencija sumažinant sąnaudas PVM sumai?

K611 D6xx neleidžiami

Ar nesidvigubins tada sąnaudos?
irmoske irmoske 5445
2015-03-18 08:33 irmoske

ras123 rašė:

irmoske rašė:

ras123 rašė:
Sveiki, prašau pagalbos dėl korespondencijos. 2014 m. imonė įsigijo prekių , paslaugų iš ES su PVM.Visą sumą kartu su PVM traukdavau į savikainą ir atskirai dariausi tam tikrą formą dėl PVM bendros sumos.Susigrąžinti nebandėm , o PVM suma viršimjo 50 eur.Kaip dabar su korespondecijom.Jei pvz pirkom kurą su PVM D 201 K2435 ,nurašiau D 611 K201.Kokia būtų tolesnė korespondencija sumažinant sąnaudas PVM sumai?

K611 D6xx neleidžiami

Ar nesidvigubins tada sąnaudos?

Taigi kredituojate sąnaudas 611, jos mažėja.
Ir atsiranda kitos sąnaudos, bet tai neleidžiami atskaitymai.
R
ras123 788
2015-03-18 08:41 ras123

irmoske rašė:

ras123 rašė:

irmoske rašė:

ras123 rašė:
Sveiki, prašau pagalbos dėl korespondencijos. 2014 m. imonė įsigijo prekių , paslaugų iš ES su PVM.Visą sumą kartu su PVM traukdavau į savikainą ir atskirai dariausi tam tikrą formą dėl PVM bendros sumos.Susigrąžinti nebandėm , o PVM suma viršimjo 50 eur.Kaip dabar su korespondecijom.Jei pvz pirkom kurą su PVM D 201 K2435 ,nurašiau D 611 K201.Kokia būtų tolesnė korespondencija sumažinant sąnaudas PVM sumai?

K611 D6xx neleidžiami

Ar nesidvigubins tada sąnaudos?

Taigi kredituojate sąnaudas 611, jos mažėja.
Ir atsiranda kitos sąnaudos, bet tai neleidžiami atskaitymai.

Ačiū, visai galva susisuko smile
2kart2 2kart2 1029
2015-03-18 12:35 2kart2
Mes esame gamybine imone. Per metus susidare pavojingos atlekos, kurias isveze UAB "Zalvaris".
Israse mums uz jas faktura, kaip uzpajamuoti?

Gal kas zino kokiems sanaudoms reikia priskirti pavojingas atliekas?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui