Sąskaitų korespondencija

E
Evaram 3
2016-05-03 19:06 Evaram

virbuh rašė:

ramune80 rašė:
sveiki. Gal galite padėti kas?

Esame UAB,užsiimanti mažmenine prekyba. pradėjome prekes gauti iš Lenkijos , sąskaitos nuliniu tarifu. kaip registruoti operaciją. Sakykim suma mokėtina 348 e . prekės skirtos perp 2011s. 348 e ,o skola tiekėjui tokia pat,ar priskaičiuoti pvm? . tikiuosi,suprantamai išdėsčiau. ir lauksiu atsakymo.


Sveiki. Tą kitą temą, kur naują sukūrėte ištrinkite. Nekurkite naujų, jei niekas neatsako tai reiškia, kad visi užsiėmę, arba ne visi žino, arba prisijungę tik klausiantys, bet ne atsakinėjantys. Laukit.
Pagal savo situaciją, ar esate PVM mokėtojai, ar pirkote iš PVM mokėtojų, pasiskaitykite VMI, labai yra gerų leidinių, gal atsirasite ir bus aišku.
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.15.3#Scroll_238

Laba vakara, reikia pagalbos. Įmonė Lietuvoje nėra PVM mokėtoja, nes pagrinde darbai vyksta kitoje šalyje, tai dėl to toje šalyje įsiregistravome kaip PVM mokėtojai, yra suteiktas įmonei numeris, atidaryta banko sąskaita. Ir dabar iš tos sąskaitos kuri yra užsienio šalyje pervedam kazkokia tai sumą į įmonės sąskaitą Lietuvoje, KOKIOS SĄSKAITŲ KORESPONDENCIJOS TURĖTŲ BŪTI.??? AČIŪ
V
virbuh 8107
2016-05-03 19:19 virbuh

rašė: Laba vakara, reikia pagalbos. Įmonė Lietuvoje nėra PVM mokėtoja, nes pagrinde darbai vyksta kitoje šalyje, tai dėl to toje šalyje įsiregistravome kaip PVM mokėtojai, yra suteiktas įmonei numeris, atidaryta banko sąskaita. Ir dabar iš tos sąskaitos kuri yra užsienio šalyje pervedam kazkokia tai sumą į įmonės sąskaitą Lietuvoje, KOKIOS SĄSKAITŲ KORESPONDENCIJOS TURĖTŲ BŪTI.??? AČIŪ

Priklausomai ką pervedate. Tenai yra padalinys, kuris tenai savo apskaitą veda ir užsienyje mokesčius moka, tada gal uždirbtą pelną perveda?
E
Evaram 3
2016-05-04 09:02 Evaram
Kaip padalinys nėra registruotas, kaip minėjau tik dėl PVM mokėjimo, apskaitą vedama, o pervedama pvz.1500,00Eur.
[quote][/quote]
V
virbuh 8107
2016-05-04 09:26 virbuh

Evaram rašė:
Kaip padalinys nėra registruotas, kaip minėjau tik dėl PVM mokėjimo, apskaitą vedama, o pervedama pvz.1500,00Eur.
[quote][/quote]


Nežinau kaip ten pas jus kas vyksta , bet iš tiek suprantu kad tai padalinys, nors gal ir apsirinku. Darbininkai tik komandiruotėse būna ne daugiau 183 d, ir algas Jūs mokate?
E
Evaram 3
2016-05-06 13:20 Evaram
Taip būna komandiruotėse ne ilgiau kaip 183d. ir algas mokame, kaip Jūs parašete, bet kaip padalinio neregistravome, taip kaip traktuoti???
L
lorren 3
2016-05-10 19:56 lorren
Laba diena,
yra tokia situaciją nusipirkome isteigtą UAB .
Padedame pinigus į kaupiamąją.formuojame kapitalą
D2711
K304
Nuimame pinigus
D272
K2711
Lieka kasos likutis atminusavus banko išlaidas 2,03 už operaciją.
perkame akcijas
D16
K443??? Kodėl meta skola tiekėjams?
gal ką blogai darau padėkite.Ačiū
M
mina11 390
2016-05-18 11:32 mina11
Sveiki, banko likutis nulis nulis. Tačiau bankas ir toliau rezervuoja lėšas už terminalo nuomą. Banko išrašas dabar su minusu. kaip apskaitoje sukoresponduoti šitokius rezervavimus? Mąstau, kad turėtų atsirasti K skola bankui, tačiau kas debete?
V
virbuh 8107
2016-05-18 14:25 virbuh

mina11 rašė:
Sveiki, banko likutis nulis nulis. Tačiau bankas ir toliau rezervuoja lėšas už terminalo nuomą. Banko išrašas dabar su minusu. kaip apskaitoje sukoresponduoti šitokius rezervavimus? Mąstau, kad turėtų atsirasti K skola bankui, tačiau kas debete?

D sąnaudos už terminalo nuomą.
aiwita aiwita 6134
2016-05-18 16:48 aiwita
2013 m. dalyvauta parodoje. Išankstinės sąskaitos išrašytos už dalyvavimą 7000 Lt. Jos apmokėtos, o paskui ta pati UAB pervedė kaip paramą 9000 Lt.
Dabar 2000 Lt (tiksliau 579€) stovi kaip skola. Ta įmonė sako, kad čia buvo parama ir reikėjo susimažinti sąnaudas patirtas tai parodai. Kaip sutvarkyti?

Girele Girele 9676
2016-05-19 10:00 Girele

aiwita rašė:
2013 m. dalyvauta parodoje. Išankstinės sąskaitos išrašytos už dalyvavimą 7000 Lt. Jos apmokėtos, o paskui ta pati UAB pervedė kaip paramą 9000 Lt.
Dabar 2000 Lt (tiksliau 579€) stovi kaip skola. Ta įmonė sako, kad čia buvo parama ir reikėjo susimažinti sąnaudas patirtas tai parodai. Kaip sutvarkyti?



Ar buvo paramos sutartis ar kitas dokumentas, kur nurodytas tikslinis paramos panaudojimas?
O koks jūsų įmonės statusas?
Rainis Rainis 15057
1 2016-05-19 10:03 Rainis

aiwita rašė:
2013 m. dalyvauta parodoje. Išankstinės sąskaitos išrašytos už dalyvavimą 7000 Lt. Jos apmokėtos, o paskui ta pati UAB pervedė kaip paramą 9000 Lt.
Dabar 2000 Lt (tiksliau 579€) stovi kaip skola. Ta įmonė sako, kad čia buvo parama ir reikėjo susimažinti sąnaudas patirtas tai parodai. Kaip sutvarkyti?



Pirmiausiai tai patikslinkite klausimą, nes dabar pakonsultuoti jus tiesiog neįmanoma - nieko nesuprantu.
Kokia UAB dalyvavo parodoje?
Kas jai išrašė išankstinę sąskaitą?
Kas ją apmokėjo?
Ar buvo išrašyta normali (ne išankstinė) sąskaita?
Kam ir kas pervedė paramą? Ar parama pervesta įmonei, turinčiai paramos gavėjo statusą?
aiwita aiwita 6134
2016-05-19 11:04 aiwita
VšĮ „Versli Lietuva“ įgyvendino projektą .
UAB A projekto įgyvendinimo metu atstovavo kelias UAB. Tarp jų buvo UAB M
A išrašė M išankstinę sąskaitą už parodos plotą 7000. M padarė pavedimą A. Sudalyvavo parodoje.
VšĮ „Versli Lietuva“ UAB A projekto įgyvendinimui skyrė dalinį finansavimą. Ir patvirtino kelias įmones, kurioms dalyvavimas projekte traktuojamas kaip de minimis pagalbos suteikimas. UAB M buvo tarp tų įmonių. Tai VšĮ pervedė pinigus UAB A, o UAB A padarė pavedimą 9000 su įrašu „grąžinama už parodą“. Ir dabar 2000 stovi kaip mūsų skola tai įmonei. Kai aš paskambinau pasiaiškinti, nes viskas vyko dar prieš mane, man paaiškino, kad turėjom pasidengti parodos išlaidas.
Rainis Rainis 15057
2016-05-19 11:12 Rainis

aiwita rašė:
VšĮ „Versli Lietuva“ įgyvendino projektą .
UAB A projekto įgyvendinimo metu atstovavo kelias UAB. Tarp jų buvo UAB M
A išrašė M išankstinę sąskaitą už parodos plotą 7000. M padarė pavedimą A. Sudalyvavo parodoje.
VšĮ „Versli Lietuva“ UAB A projekto įgyvendinimui skyrė dalinį finansavimą. Ir patvirtino kelias įmones, kurioms dalyvavimas projekte traktuojamas kaip de minimis pagalbos suteikimas. UAB M buvo tarp tų įmonių. Tai VšĮ pervedė pinigus UAB A, o UAB A padarė pavedimą 9000 su įrašu „grąžinama už parodą“. Ir dabar 2000 stovi kaip mūsų skola tai įmonei. Kai aš paskambinau pasiaiškinti, nes viskas vyko dar prieš mane, man paaiškino, kad turėjom pasidengti parodos išlaidas.


Supratau, kad normalios sąskaitos už tuos 7000 Lt negavote, apskaitoje registravote tikriausiai taip: D 2 kl Avansu sumokėtos sumos K 27 Bankas.
Kai gavote pavedimą (9000 Lt), apskaitoje turėjote registruoti taip: D 27 Bankas K 2 kl Avansu sumokėtos sumos K 6 kl Kitos sąnaudos (kompensacija).
Bet turėkite visokių sutarčių, neužtenka įrašo banko pevedime.
aiwita aiwita 6134
2016-05-19 11:38 aiwita
Reiškia viskas gerai. Taip ir suvesta viskas.
Bet kaip man panaikinti skolą tam UAB. Man dabar apskaitoje rodo, kad mes skolingi jiems.
Rainis Rainis 15057
2016-05-19 13:25 Rainis

aiwita rašė:
Reiškia viskas gerai. Taip ir suvesta viskas.
Bet kaip man panaikinti skolą tam UAB. Man dabar apskaitoje rodo, kad mes skolingi jiems.

Jums nereikėjo registruoti jokios skolos jiems.
Papildau savo korespondencijas, kad būtų aiškiau:
Mokant pagal išankstinę sąskaitą:
D 2 kl. Avansu sumokėtos sumos 7000 Lt
K 27 Bankas 7000 Lt.
Gavus kompensaciją:
D 27 Bankas 9000 Lt
K 2 kl. Avansu sumokėtos sumos 7000 Lt
K 6 kl. Kitų sąnaudų kompensacija 2000 Lt.
Jokia skola neatsiranda...
aiwita aiwita 6134
2016-05-19 13:45 aiwita
Kad nereikėjo, aš jau supratau. Bet visa tai buvo 2013 m. ir daryta ne mano.
Visa korespondencija tokia ir yra. Tik daryta ne vien per sąskaitas, bet į visa tai dar įveltas UAB.
Tai mąstau kaip man čia geriau padaryti. Visai nenoriu liest 2013 metų...
D
Dalia555 7
2016-05-25 13:43 Dalia555
Įmonė sudarė gamybinio pastato nuomos sutartį metams kurioje įsipareigojo sumokėti 2400 Eurų. Mokės kas ketvirtį po 600 Eurų.
Kokios būtų korespondencijos?
Gita1 Gita1 8371
2016-05-25 15:37 Gita1
D 6300 K 4494 tai daliai, kuri yra iki gruodžio 31 d.
D 291 K 4494 tai daliai, kuri bus po gruodžio 31 d.
Kai mokat D 4494 K 2710
D
Dalia555 7
2016-05-25 16:01 Dalia555

Gita1 rašė:
D 6300 K 4494 tai daliai, kuri yra iki gruodžio 31 d.
D 291 K 4494 tai daliai, kuri bus po gruodžio 31 d.
Kai mokat D 4494 K 2710

Ačiū labai. Dar klausimukas. Gauta banko paskola gegužės mėn. 6 mėnesimas 10 proc. metinės palūkanos. Kokios būtų korespondencijos?
Gita1 Gita1 8371
2016-05-25 16:06 Gita1
O tai nenorit kažkokio varianto pati parašyti patikrinimui ar gerai darytumėt?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui