Sąskaitų korespondencija

2016-07-28 14:07 lenacka1117
Sveiki, Kažkaip užstrigau su korespondenciją. Kur dėti išleistą akredityvą? Akredityvas leistas iš nuosavų pinigų (bankas iš banko sąskaitos nurašė (rezervavo) akredityvo sumą)

Ar teisingai mąstau, kad galėčiau dėti į 274 sąskaitą Pinigų ekvivalentai
ErnestaL ErnestaL 612
2016-08-01 15:33 ErnestaL
Galbūt jau tikrai pasenusi ir nusibodusi tema, bet dar noriu įsitnkinti 100 proc, tai klausiu, kokia būtų korespondencija registruojant konvertavimo sąnaudas iš litų į eurus?
2016-08-03 11:24 pele-pelyte
Laba, pirmąkart gavau pirkimo sąskaitą angliai. Leidimai akcizui yra. Sąskaitoje pažymėtas anglių kiekis ir antra eilutė akcizas (anglies kiekis tonomis) ir 0 proc. Ar pajamuotis turiu ir akcizą kaip kokią paslaugą? Ar čia žiniai dėl deklaravimo? Parduodant gyventojams, įmonėms taip pat turiu įrašyti akcizą atskira eilute?
Ačiū
L
linasjukna 103
2016-08-04 08:07 linasjukna
Sveiki, įmonėje dirbu nuo nuo 2016-02-15. įmonė nuo praėjusių metų vasaros bylinėjasi su atleistu darbuotoju, praėjusią savaitę pralaimėjom teismą ir mums priteisė sumokėti buvusiam darbuotojui 500 eurų jo bylinėjimosi išlaidų, bei 234 eurų vidutinio darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčius už pradelstą laikotarpį. Kaip čia viskas turėtų atrodyti buhalteriškai? smile
Girele Girele 9676
2016-08-04 09:53 Girele

linasjukna rašė:
Sveiki, įmonėje dirbu nuo nuo 2016-02-15. įmonė nuo praėjusių metų vasaros bylinėjasi su atleistu darbuotoju, praėjusią savaitę pralaimėjom teismą ir mums priteisė sumokėti buvusiam darbuotojui 500 eurų jo bylinėjimosi išlaidų, bei 234 eurų vidutinio darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčius už pradelstą laikotarpį. Kaip čia viskas turėtų atrodyti buhalteriškai? smile

Sąnaudos, neleidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu.
L
linasjukna 103
2016-08-04 10:36 linasjukna

Girele rašė:

linasjukna rašė:
Sveiki, įmonėje dirbu nuo nuo 2016-02-15. įmonė nuo praėjusių metų vasaros bylinėjasi su atleistu darbuotoju, praėjusią savaitę pralaimėjom teismą ir mums priteisė sumokėti buvusiam darbuotojui 500 eurų jo bylinėjimosi išlaidų, bei 234 eurų vidutinio darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčius už pradelstą laikotarpį. Kaip čia viskas turėtų atrodyti buhalteriškai? smile

Sąnaudos, neleidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu.

Jo, sąnaudas dėsiu į neleidžiamus, o kažin į kokią sąskaitą dėti tuos 234 eurus vidutinio darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčius už pradelstą laikotarpį?
L
linasjukna 103
2016-08-04 15:46 linasjukna
Įmonė nuo praėjusių metų vasaros bylinėjasi su atleistu darbuotoju, praėjusią savaitę pralaimėjom teismą ir mums priteisė sumokėti buvusiam darbuotojui 500 eurų jo bylinėjimosi išlaidų, bei 234 eurų vidutinio darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčius už pradelstą laikotarpį. Kaip čia viskas turėtų atrodyti buhalteriškai? Viskas bus neleidžiami atskaitymai, bet į kokias sąnaudas dėti? ypač neaišku su tais 234 eurais smile
S
Simonita 42
2016-08-05 08:24 Simonita
Sveiki,
Ar baisu nusižengimą darau, jei registruoju pvz. Pirkimo sąskaitą šitaip:
Sąskaitos data 2016.06.30, pervežimas auto,
Fin. Op 05.31 D-6 kl, K-4kl?
Dirbu su BC plius. Esme ta, kad sąnaudos keliauti turi į 05 mėn, o sąskaitos data 06 mėn. Ar šitaip registruojant kriminalu kvepia?
S
Simonita 42
2016-08-05 08:24 Simonita
Sveiki,
Ar baisu nusižengimą darau, jei registruoju pvz. Pirkimo sąskaitą šitaip:
Sąskaitos data 2016.06.30, pervežimas auto,
Fin. Op 05.31 D-6 kl, K-4kl?
Dirbu su BC plius. Esme ta, kad sąnaudos keliauti turi į 05 mėn, o sąskaitos data 06 mėn. Ar šitaip registruojant kriminalu kvepia?
Rainis Rainis 15057
2016-08-05 08:38 Rainis

Simonita rašė:
Sveiki,
Ar baisu nusižengimą darau, jei registruoju pvz. Pirkimo sąskaitą šitaip:
Sąskaitos data 2016.06.30, pervežimas auto,
Fin. Op 05.31 D-6 kl, K-4kl?
Dirbu su BC plius. Esme ta, kad sąnaudos keliauti turi į 05 mėn, o sąskaitos data 06 mėn. Ar šitaip registruojant kriminalu kvepia?

Dėl sąnaudų tai jokio kriminalo nėra - nei birželis, nei gegužė nėra mokestinio laikotarpio pabaiga, todėl tik gruodžio mėnesį svarbu sąnaudas tinkamam mokestiniam laikotarpiui priskirti. Nebent skaičiuojate kiekvieno mėnesio ar net kiekvieno užsakymo savikainą, bet tai jau vidinė apskaita, ir tvarkote ją taip, kaip jums patogiau.
Svarbu tik pirkimo PVM teisingam laikotarpiui priskirti. Sąskaita birželio mėnesio, taigi jos pirkimo PVM ir deklaruojame, ir į atskaitą traukiame birželio, o ne gegužės mėnesį.
S
Simonita 42
2016-08-05 11:48 Simonita
Ačiū, Rainis. Taip, Pvm s-f registrai ir saskaita pati matosi tame mėn, kuriame ir turi but. Pvm taip pat tvarkoj, tik skolos truputi issikraipo, anksciau matomos nei yra sask. O pelna skaiciuoju pagal kiekviena uzsakyma, del to taip ir parogiau daryt. Aisku metu pabaigoj kitaip registruoju
2016-08-05 14:16 kristina_dublis
Na, tokiem atvejam yra skirta 491 sąskaita "sukauptos sąnaudos"(naujas sąsk.planas).
5.31 d. D6 /K491
6.30 d. gavus sąskaitą D491 /K443 skola tiekėjui
O
Orzis 5
2016-08-06 19:35 Orzis
Sveiki,

Norime pardavinėti prekes internetu su išankstiniu apmokėjimu. Prekiaujame dropshipping metodu, taigi tas pačias prekes perkame iš tiekėjų ir tik tada nusiunčiame klientui. Ar apskaitoje viskas turi būti taip:
1.Kadangi iš kitų temų postų supratau, kad išankstinės registruoti nereikia, tai ir nedarysime to.
2. Gauname pinigus iš pirkėjo:
D 2710
K 4441

3. Gauname prekę iš tiekėjo:
D 2014
K 4430

4.Parduodame prekę klientui:
D 2411
K 5000
D 6000
K 2014

5. Apmokame tiekėjui:
D 4430
K 2710

Jei primaliau Š tai nepykit, nes naujokas apskaitoje. Pataisykite jei kas. Laukiu atsakymo. Dėkui :)
2016-08-10 13:18 vilmukas1976
Sveiki, gal kas gali pagelbėti, pirmą kartą susidūriau, gavau iš antstolių vykdomąjį raštą, kad turiu išskaičiuoti iš darbuotojo, niekaip nesudėstau, kokia turi būti sąskaitų korespondencija?
Gita1 Gita1 8357
2016-08-10 13:27 Gita1
D 4480
o kreditavimui turbūt pasidaryčiau 4487
Linuske Linuske 1795
2016-08-10 13:31 Linuske
Kaip išskaičiuojate iš darbo užmokesčio:
D- darbo užmokestis
K- išskaitymai iš darbo užmokesčio
Kai pravedate antstoliui pinigus:
D- išskaitymai iš darbo užmokesčio
K-bankas
I
IgorisA 206
2016-08-10 22:34 IgorisA
Darbuotojas atostogauja nuo liepos 25 iki rugpjūčio 7.

Atostoginiai, 500 EUR, išmokami liepos 22 d.

Kokia data reikės apskaitoje registruoti atostoginius? 500 EUR, kaip mokėtiną atlygininimą ir sąnaudas registruoti 07-31?

Ar 250 EUR registruoti 07-31 ir 250 EUR 08-31?

O gal galima 07-22 parodyti 500 EUR kaip mokėtiną atlyginimą ir ateinančio laikotarpio sąnaudas, o mėnesio gale parodyti sąnaudų priskaitymą (07-31 ir 08-31).

Gita1 Gita1 8357
1 2016-08-10 22:42 Gita1
07-31 rodot priskaitymą liepos mėn. atostoginių+liepos mėn. algos D 6kl 4 mokėtini atlyginimai
08-31 rodot priskaitymą rugpjūčio mėn. atostoginių+rugpjūčio mėn. alga.
07-22 bus tik D mokėtini atlyginimai K bankas arba kasa
I
IgorisA 206
2016-08-11 08:02 IgorisA

Gita1 rašė:
07-31 rodot priskaitymą liepos mėn. atostoginių+liepos mėn. algos D 6kl 4 mokėtini atlyginimai
08-31 rodot priskaitymą rugpjūčio mėn. atostoginių+rugpjūčio mėn. alga.
07-22 bus tik D mokėtini atlyginimai K bankas arba kasa


Dėkoju Gita1!
Dalele Dalele 588
2016-08-11 11:37 Dalele 2016-08-11 11-57
Sveiki. Įmonė yra patalpų savininkė. Komunalinių paslaugų sąskaitose nurodytos „kaupiamosios lėšos“. Kaip apskaitotė „kaupiamasias lėšas“? Norečiau traukti į 2 klasę? Kaip jus darote?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui