prekių grąžinimas
mes norim grąžint nupirktas prekes, už kurias apmokėjom kartu su atvežimu.
kokia kaina turiu nurodyt grąžinimo sąskaitoj? ar turiu įtraukt transporto paslaugas į pardavimo (grąžinimo) kaina?
Prekės yra mūsų sandėlyje, pirkėjas neaišku kur, rasti l.sunku. Ar gali kreditinė sąskaita būti be pirkėjo parašo, kad jis grąžino prekes?
Ar kreditinė rašoma ant PVM s/f blanko?
Jei jau buvo sumokėtas avansas už šias prekes, tai ar galiu aš jį užpajamuoti, kaip pagautę, t.y. delspinigius?
1.Kreditinė rašoma ant PVM sąskaitos faktūros blanko, su minuso ženklu.
2.Ar delspinigiai buvo numatyti sutartyje? Jei ne, tai lyg ir nėra pagrindo juos priskaityti. Ir kodėl tu juos vadini pagaute? Delspinigiai yra delspinigiai.
3. Kaip tau pasirašė, kad gavo prekes, jei jos guli jūsų sandėlyje?
O kreditinė gali būti be parašo, bet tik kad po to niuansai neiškiltų, kai pirkėjas išsimiegos ir prisimins apie savo prekes ir pinigus.
Man atrodo ,kad minuso ženklo rašyti nereikia (man tai ir programa neleidžia to daryti), reikia ant faktūros parašyti KREDITINĖ.
Ačiū Dalia už atsakymą.
O situacija yra tokia, kad jie pavasarį pirko iš mūsų prekes, sumokėjo avansą, po to l. ilgai nemokėjo, tai mūsų chebra nuvažiavo ir pasiėmė tas prekes, susitarę, kad atiduos, kai už jas bus sumokėta (čia šitoj istorijoj aš dar nedalyvavau).
Dabar mes turime prekes sandėly, parašas ant faktūros yra, ant sutarties taip pat. Tačiau...., paskaičiuojant delspinigius išeina mažiau nei mes turime sumokėto avanso, tai todėl ir rašau, kad likusią avanso sumą gal reikia apiforminti kaip pagautę?
O kad niuansai iškils, kai pirkėjas pabus kada nors tai faktas, bet kada tai bus tai neaišku.
Bet aš vistiek visa tai turiu padaryti, nes to iš manęs dabar reikalauja.
Atėjp pirkėjas (fizinis asmuo) ir pareikalavo grąžinti pinigus (kasos aparatas). Kokie mano veiksmai? ir gal turite kokį akto pavyzdį, dėl pirkėjui grąžintos sumos ?
Ačiū
Kokį įrašą reikia daryti BŽ kai grąžinamas IT.
IT vertė 1700
Nusidėvėjimas esant pas mus 150
Likutinė vertė 1550
Kokie bus įrašai ačiū
Niekados su broku nesu susidūrusi ,praitą mėn.irgi buvo pagaminta su broku blogus išmatavimus pateikėme kol kas aš palikau atsargose gal dar parduosime bet jeigu ne tai ką man reiks koreguoti PVM
Arba jus rašote debetinį dokumentą arba jie credit note.
Na o jei išrašo tiekėjas Credit Note, mes nurašome pagal aktą prekes kaip broką... Kaip manot ar teisinga kontuotė tokia: (čia pagal seną SP) ...
Pirkom iš tiekėjų:
D 204 Atsargos
K 450 Skola tiekėjams
Nurašome prekes:
D 600 Atsargų nurašymas
K 204 Atsargos
Mažiname skolą pagal Credit Note, broko aktas:
D450 Skola tiekėjams
K615 Neleidžiami atskaitymai





