Formų 0671 ir 0672 pildymas
39. Kai tikslinami elektroniniu būdu pateikti Registrų duomenys, turi būti pateikiamas visas patikslintas atitinkamo laikotarpio nustatyto formato duomenų rinkinys.
Pažymėti kaip patikslinta.

[quote:b3f70a812e]33.10. FR0671P formos 10 laukelyje ,,Apmokestinamoji prekių (paslaugų) vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje“ – PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta gautų prekių arba paslaugų apmokestinamoji vertė (be PVM);[/quote]
Kiek supratau, daug kas pildo įvesdami sumą be PVM, o ne apmokestinamąją vertę į 10 langelį. Apmokestinamoji vertė<>suma be PVM jei faktūroje yra PVM neapmokestinamų eilučių, pvz., pašto paslaugos. O kaip yra praktikoje? Ką sako VMI? skambinau aš, supratau, kad reikia vesti sumą be PVM, kas prieštarautų šitoms taisyklėms. Kitas skambino, tai jam sakė, kad reikia kaip taisyklėse parašyta.
Reikia užpildyti 672 formą (išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras), bet nežinome užsienietiškos įmonės kodo (ne PVM mokėtojos) ir nebeįmanoma niekaip jos sužinoti
Geltona spalva tai perspėjimas, ne klaida. Galima palikti tuščią, galima įrašyti įmonės kodą.
Nebūtinai, jei nereikia teikti jų VMI.
Tada galima laisvos formos pildyti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą.
Privaloma vadovautis šiomis taisyklėmis:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324956

39. Kai tikslinami elektroniniu būdu pateikti Registrų duomenys, turi būti pateikiamas visas patikslintas atitinkamo laikotarpio nustatyto formato tikslinamos formos duomenų rinkinys.
Jei gavom naują sąskaitą ir teikiama duomenis elektroniniu būdu, tai žymiu "patikslintos pirminės formos kai kurios eilutės arba papildyta naujomis", ir surašau absoliučiai visų tą mėnesį gautų PVM S/F duomenis (ir tuos, kuriuos rašiau pirminėje formoje, ir tuos, kurių neįrašiau).
Jei pildyčiau kitu būdu, tai reiktų rašyti tik tų PVM S/F, kurių neįtraukiau, duomenis? (38.6. ...Jeigu forma papildoma naujomis, pirminėje formoje neįrašytomis, PVM sąskaitomis faktūromis, eilučių numeracija tęsiama nuo pirminėje formoje įrašytos paskutinės eilutės numerio.)
Jūs išregistruoti iš PVM mokėtojų 09.22?
Tada tik už tą laikotarpį ir teikiate.
PVM sąskaitų faktūrų registrus privalo tvarkyti apmokestinamieji asmenys, PVM mokėtojai.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000068539&tree_id=1000001029

Tas formas FR0671 ir FR0672 pildote tik tada, jei gaunate raštišką nurodymą iš VMI. O šiaip įmonėje pildomi Gaunamų ir Išrašomų PVM s/f registrai. Forma jų gal ir laisva, bet kokie duomenys juose turi būti, tai nustatyta įstatymuose.
Jeigu PVM sąsk faktūroje esančia sumą priskiriame neleidžiamiems atskait, ta tarpe ir PVM, tai ar šitą sąsk reikėtų traukti į Gaunamų sąsk registrą?
Be abejo, reikia traukti.
Ir deklaruoti FR0600 taip pat.
Tik į 35 eilutę nerašyti.
Tai į 25 eil reikia traukti? tik i 35 nereikia? ko gero esu prisidirbus jau, nes netraukdavau nei i 25





