Rivilė

aiwita aiwita 6134
1 2016-03-02 13:40 aiwita
vis galvoju, kad daug žinau apie ją, bet vis ką nors dar naujo sužinau smile
Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių smile
aiwita aiwita 6134
2016-03-02 13:42 aiwita

artas71 rašė:
artas71 eta gmail.com

@ galima parašyti klavišų pagalba alt+6+4 smile
artas71 artas71 12027
2016-03-02 13:51 artas71
nereikia: paskui visokie robotukai per interneta tokių mailų ir ieško, paskui reklamas siunčia (spamina).

p.s: pvz. VMI anksčiau atvirai dėjo įmonių registruotus e-mailus. tai dar iki šiol spamo gaunu į valias.
edwardas edwardas 4185
2016-03-02 13:53 edwardas
Nuo spamo niekas neapsaugotas, bet apsiginti labai paprasta smile
artas71 artas71 12027
2016-03-02 13:55 artas71
..eina į spamo folderį, kurį kas mėn. pratrinu.
aiwita aiwita 6134
2016-03-04 11:57 aiwita
Jei išsirašau sąskaitą už suvartojimą privatiems poreikiams, tai ją turiu susivesti ir kaip pirkimą? smile
Tada gražiai susidengia skola. Ar teisingai mąstau?
artas71 artas71 12027
2016-03-04 13:40 artas71
Ne. Privatiems poreikiams sąskaita turi atsirasti pardavimuose ir pardavimo s-f registre.
aiwita aiwita 6134
2016-03-04 13:41 aiwita
Pardavimuose ji jau yra, todėl įmonė skolinga pati sau. Kaip panaikinti tą skolą?
artas71 artas71 12027
2016-03-04 13:47 artas71
Per debitorines-kreditorines operacijas. Nes pirkimų registrą irgi teks teikti. o tos sąskaitos ten neturėtų būti.
dormeo77 dormeo77 236
2016-03-04 13:49 dormeo77

artas71 rašė:
Per debitorines-kreditorines operacijas. Nes pirkimų registrą irgi teks teikti. o tos sąskaitos ten neturėtų būti.


o kodėl neturi, jei pirkėjas ta įmonė?
aiwita aiwita 6134
2016-03-04 13:51 aiwita 2016-03-04 13-53
O sąskaitų korespondencija kokia turėtų būti, jei pardavime
D 2411
K 522
K 4484
artas71 artas71 12027
2016-03-04 14:04 artas71

aiwita rašė: Jei išsirašau sąskaitą už suvartojimą privatiems poreikiams...


Jūs šią sąskaitą išsirašote SAU, pirkėjas JŪS, pardavėjas- JŪS.
aiwita aiwita 6134
2016-03-04 14:08 aiwita

artas71 rašė:

aiwita rašė: Jei išsirašau sąskaitą už suvartojimą privatiems poreikiams...

Jūs šią sąskaitą išsirašote SAU, pirkėjas JŪS, pardavėjas- JŪS.

Šitą aš suprantu. Todėl ir klausiu ar pirkimuose turi būti, jei jau aš esu pirkėjas
aiwita aiwita 6134
2016-03-04 14:15 aiwita
Man logiška atrodytų, kad jei jau esu pirkėjas, tai turi būti ir pirkimuose, bet gaunamų sąskaitų registre jos neturi būti. Vienas variantas-iš registro šitą sąskaitą pašalinu. Tada skola man gražiai susidengia.
Kitas variantas, galiu susidengti per debitorines/kreditorines. Bet vistiek man klausimas iškyla-kokia korespondencija turi būti?
aiwita aiwita 6134
2016-03-04 14:19 aiwita
hmmmm.... atrodo aiškėja. Jei pardavime
D 2411
K 522,
tai Deb/kreditorinėse turi būti atvirkščiai smile
O kaip su PVM? Galiu tą sumą į 6123-neatskaitomo PVM sąnaudos?
K
kate666 411
2016-03-10 12:40 kate666
Sveiki, gal kas patarsite kaip Rivilėje susitvarkyti tokį reikalą:
Buvau apskaičiavusi ir pateikusi deklaraciją su 580 € mokesčiu. Iki vasario 15 d. jos nepriėmė, o mokestį sumokėjau. Paskui tą KIT711 atmetė, aš ją pataisiau ir pridaviau su 549 € mokesčiu. Dabar gaunasi, kad permokėjau 31 €. Yra buvę, kad tiekėjui permokėjau, permoką grąžino, dabar niekas tų 31 negrąžins. Kai mokėsiu PVM, galiu sumokėsiu ant tiek mažiau. Bet kaip Rivilėje tai sutvarkyti? Dabar yra suvesta taip: per Didžiąją Knygą BŽ Nekilnojamo turto mokestis už 2015 metus D 6122 549 €, K 4485 549 €. Atsiskaitymuose per išmokas - sąskaitos- 4485 (kiti mokėtini mokesč. biudžetui) 580 €. Kaip sutvarkyti 31 € permoką?
alka alka 566
2016-03-10 12:49 alka
Per DK
Debetas 4485 - 31,- eur
Kreditas 4492 ( Mokėtias PVM ) - 31,- eur
aiwita aiwita 6134
2016-03-10 12:53 aiwita
Galit tą permoką per DK iškelt į 24-mokesčių permokos ar biudžeto skola įmonei, nežinau kaip pas jus vadinasi. Paskui ta suma sudengsit PVM. O galit iš karto per DK iškelt tą sumą į mokėtiną PVM
K
kate666 411
2016-03-10 13:07 kate666
Dėkoju labai labai smile smile smile smile
K
kate666 411
2016-03-10 13:27 kate666
Antri metai kai dirbu šį darbą, ir su programa Rivile, tai labai daaaaug ko nemoku smile smile smile Labai dėkinga esu forumo nariams už pagalbą smile Dar vienas uždavinukas: gavau skolų suderinimo aktą, kad įmonė, remontuojanti mašinas, mums skolinga 700 €. Tarp debitorių tos įmonės su šia suma nėra, nes pasirodo, buvo taip, kad 2014.12.02, gavome jų sąskaitą , kurią apmokėjome. O 2014.12.12 draudimas sumokėjo tai įmonei. Ir tik šiemet vasario mėnesį grąžino mums permoką. Klausimas- kaip įvesti į apskaitą ir į Rivilę šią operaciją? Ar gerai bus jei per atsiskaitymus-įplaukas-pagal sąskaitas-vesiu banko sąskaita 271 ir tą grąžintą sumą 700 eurų į 522(kitos netipinės veiklos pajamos)?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui