Specialiųjų lėšų apskaita

R
Rimka 93
2006-02-27 10:52 Rimka
labai noreciau paprasyti patarimo. tik ka pradejau dirbti ir nelabai dar gaudaus . Niekaip neissiaiskinu kam naudoti pavedimu lesu saskaita. Ankstesne buhaltere tokios nenaudojo?
S
SSigute 1168
2006-02-27 12:50 SSigute 2011-09-11 04-00

Rimka rašė: labai noreciau paprasyti patarimo. tik ka pradejau dirbti ir nelabai dar gaudaus . Niekaip neissiaiskinu kam naudoti pavedimu lesu saskaita. Ankstesne buhaltere tokios nenaudojo?

Įstaigai nepriklausančios lėšos, kurios laikinai saugojamos sąskaitoje, o po to pervedamos gavėjui. Pvz. užgarantuoti, kad už kažką tikrai atsioskaitys
L
LVBS 210
2006-02-27 19:36 LVBS 2011-09-11 04-00

Rimka rašė: labai noreciau paprasyti patarimo. tik ka pradejau dirbti ir nelabai dar gaudaus . Niekaip neissiaiskinu kam naudoti pavedimu lesu saskaita. Ankstesne buhaltere tokios nenaudojo?


+ Prie Sigitos

67. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 687
(nuo 2005 m. birželio 24 d.)
(Žin., 2005, Nr. 78-2840) redakcija
Biudžetinių įstaigų pavedimų lėšos - lėšos, gautos tam
tikriems pavedimams vykdyti iš biudžetinių įstaigų (valstybės
mokslo ir studijų įstaigų lėšos, teisės aktų nustatyta tvarka
gautos iš Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo, taip pat
lėšos, teisės aktų nustatyta tvarka gautos iš kitų biudžetinių
įstaigų, įgyvendinant jų programas) ir kitų juridinių arba
fizinių asmenų. Šios lėšos laikomos atskiroje banko sąskaitoje ir
naudojamos pagal tikslinę paskirtį, t.y. fizinio ar juridinio
asmens pavedime nurodytiems tikslams.
Jeigu biudžetinė įstaiga pavedimų lėšas gauna iš valstybės
ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų, šios lėšos turi
būti naudojamos pagal asignavimų valdytojų (lėšų gavėjų)
patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatą, nurodant lėšų paskirstymą
pagal išlaidų ekonominę paskirtį.
68. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 687
(nuo 2005 m. birželio 24 d.)
(Žin., 2005, Nr. 78-2840) redakcija
Įvykdžiusi pavedimą, įstaiga nusiunčia lėšas pervedusiam
asmeniui ataskaitą (asignavimų valdytojui pateikiami biudžeto
išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir buhalterinės apskaitos
dokumentai, pagrindžiantys lėšų panaudojimą) ir grąžina
nepanaudotų lėšų likutį, jeigu pavedimo davėjas nenurodo ko kita.
J
Joeva 211
2006-02-27 21:42 Joeva
Sveiki, visai pasimečiau su lėšomis iš kitų šaltinių:)

Seniūnijai perveda lėšas kraštotvarkos ir investicijų sk. įvairiems darbams atlikti: D110-K232 ar 176?

Perkame prekes; D06-K110

Prekes nurašome, nes sunaudojome D213 - K06

Metų gale uždaromos s-tos faktinėmis išlaidomis atliktiems darbams
D 176-K214?

Iš kur ta 214? o gal aš čia kažką praleidau?
R
Rimka 93
2006-02-28 08:34 Rimka
tai tarkim vykdomam projektui švietimo skyrius perveda lėšas mokyklai, tai šios lėšos turi būti apskaitomos 176 s-toje?
A
altruiste 42
2006-03-03 12:01 altruiste
sveikuciai,
kaip ir pradedu po truputeli gaudytis..bet niekaip nesuvokiu iki galo tu spec programu..mokyklai priklauso darzelis, vaikus maitina mokyklos valgykloje-sita apskaita man dar nedaeina-kaip ir ka turiu daryti. viska tikriausiai subuntavoja man valgyklos vedeja,,-atsiemus inestus pinigus uz vaiku maitinima ir abonentini turiu moketi saskaitas, ane?-vireja saskaitas isskaido darzelis valgykla nemokamas-pagal tai ir apmoku, bet pastebejau, kad kai atnesa zziniarascius sumos ne tokios, kaip virejos skaidyme parasyta, tai pagal koki fakta turiu moketi?-pagal ziniarascius?-tai kaip tada paciai issiskaidyti saskaita kiek priskirti darzeliui kiek nemokamam ir t.t.kad uzfiskuoti 061 kai perkam ta maista..
kuo giliau tuo painiau

dar gal galit kas papasakoti apie programas "lengvatinis mokiniu pavezejimas" ir "mokyklinio autobuso is dalies islaikymas"

dekoju
G
GITANA71 17
2006-03-07 14:06 GITANA71 2011-09-11 04-01

Joeva rašė: Sveiki, visai pasimečiau su lėšomis iš kitų šaltinių:)

Seniūnijai perveda lėšas kraštotvarkos ir investicijų sk. įvairiems darbams atlikti: D110-K232 ar 176?

Perkame prekes; D06-K110

Prekes nurašome, nes sunaudojome D213 - K06

Metų gale uždaromos s-tos faktinėmis išlaidomis atliktiems darbams
D 176-K214?

Iš kur ta 214? o gal aš čia kažką praleidau?


KAI PERKATE PREKES IŠ PAVEDIMŲ LĖŠŲ SĄSKAITOS, TAI NURAŠANT: K06 D214 IR MANAU LĖŠŲ GAVIMAS Į K176 (NES 110-"PAVEDIMŲ LĖŠOS").TADA METŲ GALE IR BUS TA KORESPONDENCIJA
R
Rimka 93
2006-03-23 09:43 Rimka
Ar reikia butinai tureti pavedimu lesu saskaita? mokykla turi tris saskaitas:biudzetine, spec.lesu ir paramos. Gal galima pavedimu lesas apskaityti spec.lesu ar paramos saskaitoje. Spec. lesose apskaitome uz valgyklos nuoma gautas lesas, o paramos- parama is tevu ar kitu asmenu.
G
gerieta 32
2006-03-24 15:47 gerieta 2011-09-11 04-54

Rimka rašė: Ar reikia butinai tureti pavedimu lesu saskaita? mokykla turi tris saskaitas:biudzetine, spec.lesu ir paramos. Gal galima pavedimu lesas apskaityti spec.lesu ar paramos saskaitoje. Spec. lesose apskaitome uz valgyklos nuoma gautas lesas, o paramos- parama is tevu ar kitu asmenu.


banke gali būti ir viena sąskaita, tik apskaitoje apskaitote 110 ( atskiras tikslinių lėšų pavedimams) , 111( spec. programų pajamų)
S
SSigute 1168
2006-03-27 07:07 SSigute
Patariu turėti atskiras sąskaitas: nereikės drebėti ar neliko biudžetinių lėšų, ar nepanaudojai kur nereikia labdaros lėšų.
L
LVBS 210
2006-03-27 07:17 LVBS 2011-09-11 04-54

Rimka rašė: Ar reikia butinai tureti pavedimu lesu saskaita? mokykla turi tris saskaitas:biudzetine, spec.lesu ir paramos. Gal galima pavedimu lesas apskaityti spec.lesu ar paramos saskaitoje. Spec. lesose apskaitome uz valgyklos nuoma gautas lesas, o paramos- parama is tevu ar kitu asmenu.


Atsidaryk pavedimu, Tau bus paciai patogiau.
G
gerieta 32
2006-03-27 07:26 gerieta 2011-09-11 04-54

SSigute rašė: Patariu turėti atskiras sąskaitas: nereikės drebėti ar neliko biudžetinių lėšų, ar nepanaudojai kur nereikia labdaros lėšų.


Turėjau omenyje nebiudžetinių lėšų sąskaitą, biudžetinėms , žinoma turi būti atskira .
S
SSigute 1168
2006-03-27 07:56 SSigute
Vis tiek smulkinčiausi - taip lengviau dirbti (bent man).
A
altruiste 42
2006-03-29 15:07 altruiste
Sveiki.
grazi diena, tik dar vis ne mano buhalterijoje:)
kartasi toks vaizdas, kad nieko neprisisaukiu-auuuu.l
gal galit kas patarti kaip imanoma atkoreguto islaidas, kuriu buti neturejo.
cia kaip anekdotas, atejau isidarbinau,,nieks neispejo, kad yra kelios saskaitos, ir kad turiu kazkokias samats ziureti.
uz sausi apmokejau visas sausio maisto saskaitas,.,:(luzere nereali,,mat buhaltere pries iseidama uzsake opinigu-leidau sau pramoga pasitaskyti..bet uz valgykla dar tiek pinigu neturejom, uz darzeli net negalejom tureti, nes inesa tik vasari.
prasau atsakykite kokios korspondencijos galimos ir paskritai kaip visa ta meshla kuri susikroviau ant galvos atkapstyti?? smile
1
1953 63
2006-05-31 15:42 1953
Laba diena. Vėl reikalinga patyrusių buhalterių konsultacija. Gavome papildomai lėšų iš privatizavimo fondo konkrečiam daiktui pirkti. Kaip reiktų tiksliai apskaityti, gal kas galite padėti sukontuoti sąskaitas. Gautas finansavimas tikriausiai bus D112 K232. Ačiū.
A
Alvyda 174
2006-05-31 16:21 Alvyda
Kiek suprantu tai didesnis daiktas ir pavedimų lėšose gavimas . Jūsų gerai parašyta korespondencija. Sunaudojus bus D201 ir kokia kita fondų K 250 ar260
1
1953 63
2006-05-31 16:24 1953 2011-09-11 04-58

Alvyda rašė: Kiek suprantu tai didesnis daiktas ir pavedimų lėšose gavimas . Jūsų gerai parašyta korespondencija. Sunaudojus bus D201 ir kokia kita fondų K 250 ar260

Taip pirksime ilgalaikį turtą.
A
Alvyda 174
2006-05-31 16:27 Alvyda
Tada;
D178/K112 - kai pamokate sąskaitą
D010-018/k178 ir D201/ K250 - kai 6m/o fiksuojate ūkinę operaciją
R
ramune1 196
2006-06-22 16:04 ramune1
Laba diena,
dabar turiu tokią situaciją : 400 sąskaitoje likutis persikėlė iš kredito į debetą, t.y. gavau pajamų daugiau negu priskaičiavau. Bet man sumažėjo vaikų skola. Pvz. aš perėmiau iš Švietimo 5800 Lt dabar skola yra 4100 Lt. Būtent tas skirtumas - 1700Lt ir išlindo kaip 400 sąskaitos debetas. Ar čia viskas tvarkoje? Gal aš turėjau ką nors kaip nors kitaip koresponduoti?
Savivaldybės vyr. buh. aiškina kad turiu koresponduoti atseit taip:
Priskaič.: D 172 K 400 ir darau 2-ą įrašą D 400 K 173, o kai tėvai praveda daryti 1 įrašą D 111 ir K 172. O juk mes dvigubą įrašą darome kai tėvai mums apsimoka. Prašau patarkite, kaip man reikėtų susitvarkyti tą 400 sąskaitą? Dėkinga už atsakymus
R
ramune1 196
2006-06-27 01:04 ramune1 2011-09-11 05-00

ramune1 rašė: Laba diena,
dabar turiu tokią situaciją : 400 sąskaitoje likutis persikėlė iš kredito į debetą, t.y. gavau pajamų daugiau negu priskaičiavau. Bet man sumažėjo vaikų skola. Pvz. aš perėmiau iš Švietimo 5800 Lt dabar skola yra 4100 Lt. Būtent tas skirtumas - 1700Lt ir išlindo kaip 400 sąskaitos debetas. Ar čia viskas tvarkoje? Gal aš turėjau ką nors kaip nors kitaip koresponduoti?
Savivaldybės vyr. buh. aiškina kad turiu koresponduoti atseit taip:
Priskaič.: D 172 K 400 ir darau 2-ą įrašą D 400 K 173, o kai tėvai praveda daryti 1 įrašą D 111 ir K 172. O juk mes dvigubą įrašą darome kai tėvai mums apsimoka. Prašau patarkite, kaip man reikėtų susitvarkyti tą 400 sąskaitą? Dėkinga už atsakymus

Padėkite arba bent kokia nuomonę ištarkite, kaip spręsti tokią situaciją!!! smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui