Pajamų ir sąnaudų uždarymas metų gale

2013-01-24 09:55 Alesiuncik2008

names rašė:
Labas rytas, už automobilio naudojimą saviems poreikiams.(tai ir kuras)


Labas rytas,
PVM Jus priskaičiuojate tik nuo 0,05 proc. nuo automobilio rinkos vertės (t.y. už apmokėtą kurą saviems poreikiams), nuo 0,70 proc. PVM priskaičiuoti nereikia. Šiuo atveju PVM yra leidžiami atskaitymai:)
names names 2566
2013-01-24 09:58 names
Tai jie mažina pelną ir traukiu kaip ir visas 6 kl.sąskaitas?
names names 2566
2013-01-24 10:52 names
Uždarinėju sąsk.ir randu klaidą kad 2,40 per daug įrašiau į garantinio fondo sąnaudas ir mokėtinas GF.Tai taisyti dabar darbinėje lentelėje ir kokios korespondencijos taisant būtų?
amadina22 amadina22 19757
2013-01-24 10:54 amadina22
Kai priskaičiavot, tai
K4
D6

Norite minusuoti 2,40, tai
D4
K6
names names 2566
2013-01-24 11:01 names
Tai dar surašau buhalterinę pažymą klaidingiems įrašams?ir darau arbinėje lentelėje?o ne gruodžio mėn, nes klaida padaryta 02 mėnesį.
amadina22 amadina22 19757
2013-01-24 11:36 amadina22
Manau kad galima ir gruodžio mėnesį taisyti, kada pastebi klaidą tada ir taisai.
I
irenana 38
2013-04-24 16:21 irenana
Balanse nuostolis gaunasi vienoks, o surašius į PLN204 gaunasi didesnis. Perduodant registrų centrui balansą turi sutapti su PLN 204 nuostoliu. Bet jei aš iškeliu nuostolį 341 iš 39 pagal PLN 204 tai man neu-sidaro 39 sąskaita, ar sąskaitą čia nuostoliui reik įsivest, ar kaip daryt. Prašau padėkit
holdingas holdingas 6996
2013-04-24 16:25 holdingas
"Perduodant registrų centrui balansą turi sutapti su PLN 204 nuostoliu"

kas taip pasakė?
Domingo Domingo 221
2014-01-09 18:31 Domingo
Sveiki, noriu patarimo. Uždariau Pajamų ir sąnaudų sąskaitas per 390 suvestinę sąskaitą. Dabar 390 yra pas mane suskaičiuotas ataskaitinių metų pelnas=pajamos-sąnaudos. Tuomet tą sumą man reikia:
D 390 K 3411 (Pelno ataskaitoje pripažintas ataskaitinių metų pelnas)? Ir paskiau perėjus į naujus metus tada D3411 K3421 Pripažintas ankstesnių metų pelnas. Pelnas nebus išimamas, o paliekamas įmonėje, tai dar tada D3421 K591 Praėjusių metų nepaskirstytas pelnas? Paprotinkit ką toliau daryti su ta suma smile
Rainis Rainis 15057
2014-01-09 19:15 Rainis

Domingo rašė:
Sveiki, noriu patarimo. Uždariau Pajamų ir sąnaudų sąskaitas per 390 suvestinę sąskaitą. Dabar 390 yra pas mane suskaičiuotas ataskaitinių metų pelnas=pajamos-sąnaudos. Tuomet tą sumą man reikia:
D 390 K 3411 (Pelno ataskaitoje pripažintas ataskaitinių metų pelnas)? Ir paskiau perėjus į naujus metus tada D3411 K3421 Pripažintas ankstesnių metų pelnas. Pelnas nebus išimamas, o paliekamas įmonėje, tai dar tada D3421 K591 Praėjusių metų nepaskirstytas pelnas? Paprotinkit ką toliau daryti su ta suma smile

Kol neparuošta metinės finansinės atskaitomybės rinkiniai, pelnas laikytinas nepripažintu.
Kol kas taip tegu būna, tik kai apskaičiuosite pelno mokestį, keisis kai kas.
Domingo Domingo 221
2014-01-09 19:46 Domingo
Čia aš uždarinėju senus metus. Ir ruošiu finansines ataskaitas už senus metus, kurios reikalingos bankui. Kadangi tai IĮ tai mes tų finansinių ataskaitų nedarėme kol nereikėjo. O va dabar prisireikė, tai viską tvarkingai uždarinėju ir ruošiu. Tai čia jau tarkim, kad tas pelnas pripažintas :D Tai kaip toliau man visa tai perkelti į sekančius metus?
M
Mamyciuke 125
2014-01-09 20:05 Mamyciuke
Pirma karta uzdarynesiu ir atidarynesiu saskaitas. Bet kiek maciau knygoje reikia:

D651 Pelno mokescio sanaudas
K4451 Moketinas pelno mokestis
Apskaiciuotas 2013 metu pelno mokestis

D5001 Paslaugu pardavimo pajamos
K391 Pajamu ir sanaudu suvestine
Uzdaroma pajamu saskaita

D391 Pajamu ir sanaudu suvestine
K 6xxx visas sanaudos
K651 pelno mokescio sanaudos (taip pat turi buti)
Uzdaromos saskaitos

D391 Pajamu ir sanaudu suvestine
K341 Ataskaitiniu metu nepaskirstytas pelnas
Uzdaroma 391 suvestine ir uzregistruojamas 2013 m. pelnas

Na jei gerai supratau, tai reikia padaryti taip. O veliau pereinam prie turto ir nuosavybes suvestines.


D
Dovita 79
2014-01-27 15:08 Dovita
Man irgi aktualu saskaitu uzdarymas, as irgi pirma karta bandysiu ta daryti, bet manau, kad cia visos korenspondencijos kaip ir teisingos
amadina22 amadina22 19757
2014-01-27 17:11 amadina22 2014-01-27 17-15

Mamyciuke rašė:
Pirma karta uzdarynesiu ir atidarynesiu saskaitas. Bet kiek maciau knygoje reikia:

D651 Pelno mokescio sanaudas
K4451 Moketinas pelno mokestis
Apskaiciuotas 2013 metu pelno mokestis

D5001 Paslaugu pardavimo pajamos
K391 Pajamu ir sanaudu suvestine
Uzdaroma pajamu saskaita

D391 Pajamu ir sanaudu suvestine
K 6xxx visas sanaudos
K651 pelno mokescio sanaudos (taip pat turi buti)
Uzdaromos saskaitos

D391 Pajamu ir sanaudu suvestine
K341 Ataskaitiniu metu nepaskirstytas pelnas
Uzdaroma 391 suvestine ir uzregistruojamas 2013 m. pelnas

Na jei gerai supratau, tai reikia padaryti taip. O veliau pereinam prie turto ir nuosavybes suvestines.




Ta paryškinta korespondencija neturėtų būti. 651 sąskaita nėra sanaudų sąskaita. Pelno mokestis iš pajamų neatskaitomas.
651 sąskaita atsiranda kai priskaičiuojamas pelno mokestis, kai sumokamas pelno mokestis arba kai sudengiama su pelno mokesčiu tada ši sąskaita uždaroma.
G
gledi 47
2014-02-01 16:18 gledi

Domingo rašė:
Sveiki, noriu patarimo. Uždariau Pajamų ir sąnaudų sąskaitas per 390 suvestinę sąskaitą. Dabar 390 yra pas mane suskaičiuotas ataskaitinių metų pelnas=pajamos-sąnaudos. Tuomet tą sumą man reikia:
D 390 K 3411 (Pelno ataskaitoje pripažintas ataskaitinių metų pelnas)? Ir paskiau perėjus į naujus metus tada D3411 K3421 Pripažintas ankstesnių metų pelnas. Pelnas nebus išimamas, o paliekamas įmonėje, tai dar tada D3421 K591[b][/b] Praėjusių metų nepaskirstytas pelnas? Paprotinkit ką toliau daryti su ta suma smile


Gal galėtumėt kas nors papasakot kas per sąskaita "591"? (labai senai bedirbau su pelno siekiančiom įmonėm, truputį neramu smile )
1. Uždarom 5-tą ir 6-tą klases per 390
2. D 390 K 3411 - šiuo atveju nuostolį
3. Akcininkai nusprendžia nieko nedaryt su juo:
D 3411 K 3421

Ir stovi toj 342 sąskaitoj P/N iki kol akcininkai nenuspręs kitaip. Ar aš ne taip ką nors suprantu?
Iš kur čia 5 klasė atsiranda?
vovere vovere 25997
2014-02-01 16:20 vovere
nereikalinga 5 klasė, beje, kaip ji vadinasi ta 591 sąskaita?
G
gledi 47
2014-02-01 17:32 gledi
Šiaip tai pavyzdiniame sąskaitų plane jos visai nėra...
Gal apšvies kas...
2014-02-01 19:47 vvirginija1

vovere rašė:
beje, kaip ji vadinasi ta 591 sąskaita?
Kažkuriam sąskaitų plane buvo
59 Pelno paskirstymas
591 praėj. m. nepaskirstytasis pelnas
mariska mariska 8625
2014-02-02 10:51 mariska
paciolis mėgsta labai jau tą 5 ir 6 klases pelnui apskaityti, nors nesuprantu kam. 6 reikalinga tik pelno mokesciui. žr. ne paciolio, o apskaitos ir audito saskaitu plana

nepaskirstytas pelnas ir lieka 34 sąskaitose.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui