Tax.lt narys Girele

Mid
Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9398 žinučių

Girele naujausios žinutės:

2005-09-15 11:00 Bendra » Vaiko priežiūros atostogos » #206367

zytos rašė:

Kaip turi pasirašinėti laikinai dirbantis buhas, kol tikroji buhalterė grįš iš vaiko auginimo atostogų - ar l.e.p. ar kaip kitaip smile Ar čia tik važniem asmenim toks užrašas naudojamas (na tipo direktoriui ir pan.)? Kas tokius dalykus reguliuoja (pavadavimo)?


O kaip įformino pareigų pakeitimą DS? Taip ir pasirašinėk smile
2005-09-09 15:30 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #205131

Andron rašė:



Girele rašė:


Šiuo atveju ir turi būti sudedamos debeto ir kredito apyvartos - tipo 6 klasės debete - sąnaudos, jei dėl kokių nors priežasčių sąnaudos mažinamos, šis mažinimas įsikelia į kreditą (nors faktiškai turėtų būti debete su minusu, bet kiek suprantu Cente suvedant grąžinimo sąskaita to padaryti neįmanoma smile |0



Dar geriau...
Įsivaizduokite, kad 10000 debeto apyvarta ir 10000 kredito apyvarta. Kas bus, jeigu mes sudėsime debeto ir kredito apyvartas?



Šiuo atveju kalbama apie 6 klasės (sąnaudų) korespondencijas, t.y. pardavus prekę (pvz. kompą), kurio savikaina 10000, ši suma koresponduojasi į 6 klasės debetą, jei pirkėjas kompą grąžina, tie patys 10000 tūkstančių iš 6 klasės sąskaitos išsiminusuoja ir rezultate lieka NULIS, nes įmonė realiai neturi nurašytos parduotų prekių savikainos.
Problema tame, kad UNICORN grąžinimą vedą kažkodėl per 6 klasės kreditą, o ne minusuoja debetą, kaip dabar ir rekomenduoja .
Analogiškai apie UNICORN aprašytą atvejį dėl palūkanų dengimo - pagal dabar galiojančią apskaitos tvarką reikėtų vesti palūkanas su minuso ženklu 6 klasės debete, o ne su pliuso - kredite. Bet ką padarysi, klientas visada teisus smile smile , siūlyčiau padaryti sistemą, kuri tiktų visiems - arba iš 6 klasės kredito visos sumos persikelia į debetą su minuso ženklu automatiškai ( 5 klasėje iš debeto automatiškai į kreditą su minuso ženklu), arba formuojant PNA - debetą ir kreditą sumuoti....
2005-09-09 12:19 Programinė įranga » Buhalterines programos » #204972

AuraDa rašė:

Sveiki!
Gal kas galetu pasiulyti nedideliam UAB (6 darbuotojai) kokia buhlaterine4 programa. O gal kas turi nuomone apie programa "Finas" ?


Lango viršuje - langelis "ieškoti", ten nurodyk žodį, pvz. "programa", "apskaitos" ar pan., surasi n temų apie programas, pasiskaityk, nuspręsi smile
2005-09-09 12:16 Bendra » Vaiko priežiūros atostogos » #204970

insk rašė:

Bet va apskaiciuoti ta pasalpa gal galite padeti? Mamytes atlyginimas priskaiciuotas 2650 Lt. labai jums dekui


Išminusuok GPM, kiek priklauso, nuo likusios sumos 70%
Bet smile Sodra skaičiuoja ne pagal mėnesinį DU, o išsiveda vienos d.d. vidurkį ir pašalpą skaičiuoja pagal kiekvieno konkretaus mėnesio darbo dienų skaičių. Sėmkės smile
2005-09-09 12:11 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #204967

Andron rašė:


Laukiu pasiūlymų kaip tai padaryti, nes sudėdant debeto ir kredito apyvartas, rezultate gaunasi 0, nes sąskaitos periodo pabaigoje yra uždaromos.



Šiuo atveju ir turi būti sudedamos debeto ir kredito apyvartos - tipo 6 klasės debete - sąnaudos, jei dėl kokių nors priežasčių sąnaudos mažinamos, šis mažinimas įsikelia į kreditą (nors faktiškai turėtų būti debete su minusu, bet kiek suprantu Cente suvedant grąžinimo sąskaita to padaryti neįmanoma smile |0
2005-09-09 10:10 Įvairūs » Direktorius prieš buhalterį » #204876

Grazka rašė:

Labas TAXečiai! Norečiau su jumis pasikonsultuoti tokiu klausimu;
Gal jus galetumete pasakyti už ką įmonėje atsakyngas direktorius, o už ką buhalteris?
1. Keleta mėn. laukiau pokol man duos kalkuliacijas, kad galečiau nurašyti gaminius ir išrašyti sąs.fakt., taip ir nesulaukiau. Dabar direktorius aiškina, kad aš atsakynga už tai, kad kad neišrašytos sąs. Bet kad aš neturiu žalio supratymo iš ko tie gaminiai susideda.
2. Ar buhalteris privalo pildyti kelionės lapus? Aš pvz. irgi nežinau kur važinėja vadybininkai. Kurą nurašau, o jų maršruto nežinau.
3. Ar buhalteris turi daryti akcininku susirinkimo protokolus?
4. Ką daryti jeigu direktorius nepasirašės kruvą dokumentų, pvz. nurašymo aktus?
5. Ar buhalteris atsako, jeigu direktorius perveda sau pinigus ir rašo, kad tai paskola, o jokios sutartie nėra. Tai huh. turi sudaryti tą sutartį?
Vienu žodžio aš jau nieko nebežinau...patarkite smile



Jei jau taip - paprašyk direktoriaus buhalterio pareiginės instrukcijos smile , o jei jis tokios neturi, pareikalauk apskaitos politikos - tik pagal ją buhalteris gali ką nors daryti smile smile , o šiuos dalykus direktorius turi padaryti pagal BA įstatymą
2005-09-09 10:05 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #204875

Birute1 rašė:



Birute1 rašė:

Neina įvesti prekės kodo prekės kortelėje. Viską suvedu pabaigoje pažymiu kodą ir "gerai" neaktyvus. smile


Kodėl taip yra? Pabandžiau bet kurią prekę redaguoti, t.y. nustatyti kodą, išvis ta eilutė neveiksni. Nieko neina ten rašyti smile


Prekės kodo koreaguoti negalima, nes programoje gautųsi bardakas smile , jei dar su ta preke nieko nedarėte - ją šalinkite ir suveskite iš naujo
2005-09-07 14:59 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #204395

zytos rašė:

Išeinu į vadinamąjį dekretą, bet prieš tai norėčiau ir man priklausančias atostogėles išnaudot (susidarytų apie tris savaites). Vat ir nžn kaip čia apiformint tokį dalyką. Kol aš baiginėsiu nėštumą ir su kūdikiu bovisiuos, tam laikotarpiui (pakolkas planuojam iki vaikui 1m sueis)priima žmogelį. Jei jį priimtų nuo mano išėjimo dekretan, tai kaip ir aišku-jo DS parašyti kad priimamas laikinai, iki grįš iš vaiko aug. atostogų, t.y. aš grįšiu. O tai kaip su tom eilinėm atostogom, nes planuojam priimt nuo mano eilinių atostogų?


Prieš dektretą pasiimi atostogas, susitari su gydytoju, kad gimdymo pažymėjimą ištašytų nuo atostogų pabaigos ir viskas. Kokios problemos smile

zytos rašė:

ir dar klausimas. Tas mane pavaduojantis vaikinas dirbs nepilnu etatu(toks šefo noras-sutaupyt tuo tarpu Lt). Ar tai galima, ir tuomet

Paprastai eilinių (ne dekreto) atostogų metu nepriima, bet to niekas nedraudžia, jei šefas nori ... smile

zytos rašė:

ar galima kitą atlyginimą nustatyt nei mano (mažesnį )?

Atlyginimas - darbdavio ir darbuotojo susitarimo reikalas

zytos rašė:

Na ir dar neaišku. Tai tas mano vietoj dirbantis, turėtų rašytis (nes buhalterio pareigos ir pavasarį nusimato fin.atskaitomybė bei gi deklaracijas turės pasirašinėti)kaipo laikinai einantis buh.pareigas? Tai dar ir VMi reikėtų pranešt apie buho pasikeitimą, ar ne?
Oi kiek daug klausimų gavos, bet man čia tokia atrodo kebloka situacija smile Prašau didesnių specialistų nei aš pagalbos.


Taip, pranešti reikia. Paprastai VMI neprašo formos tik eilinių atostogų pavadavimo metu, bet tada gali prisireikti įsakymo dėl pavadavimo kopijos
2005-09-07 14:51 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #204384

loko rašė:

laba diena
viena pažįstama prašo patarimo nuo kada jai geriau išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų, kad nelikti nuskriaustai pinigine prasme. Gimdyti ji turėtų 2005.11.22, tad gydytoja siūlo imti biliutenį jau dabar. Atlyginimą ji sau susikėlė darbe nuo balandžio mėn (2 ketvirčio pradžios). Ar teisingai mastau, jei ji dabar neišdirbs iki spalio 1, tai nedarbingumo pašalpą jai paskaičiuos nuo pirmo ketvirčio vidurkio, o jei išdirbs tuomet skaičiuos nuo antro ketvirčio.


Teisingai

loko rašė:

O už vaiką metus laiko ji jau bet kuriuo atveju gaus didesnę pašalpą.



Jei gimdys 11 22, tai gimdymo pažymėjimas bus 70 d. iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo www.sodra.lt/lt.php/sodros_vykdomos_ismokos/pasalpos/motinystes_pasalpa/169 , vadinasi gimdymo atostogos baigsis 1 ketvirtį, tai iki metų pašalpa skaičiuosis nuo 3 ketvirčio pajamų (ne nuo antro smile )
2005-09-05 13:58 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #203726

Vilialia rašė:

Sveiki,
Gal galėtumėt pagelbėti su kableliu. Jau kurį laiką kankinuosi, gerai, kad sumų nėra daug: kai reikia susivesti sumas į OŽ kablelį reikia spausti raidžių klaviatūroje, į taško klavišą, esantį prie skaičių, programa iš viso nereaguoja.



Reikia pakeiti kompiuterio nustatymus Regional and Language Options
2005-09-02 21:39 Bendra » Gal galite patarti? » #203379

barsis rašė:

Laba diena,
mes uzsiimame gamybine veikla dabar esame UAB pas mus dirba apie 25 zmones. Klausimas butu toks, ar mums ikurti individualia imone ir daugeli darbuotoju performinti i II kuri teiktu paslaugas musu UAB. Ka mes islostume mokesciu mokejime? (klausimai gal kvaili bet as dar zalias sioj sriti :) )
Aciu



Jooo, išloši IĮ - savininkui grotuotas langelis į šiaurės pusę smile
2005-09-01 10:03 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #202733

EDMYS rašė:

Laikino nedarbingumo pasalpa is darbdavio skaiciuojama uz 2 dienas ,kodel programa skaiciuoja už 1 iki 10 menesio dienos po 10 uz 2dienas, gal as ka nors netaip darau?


Gal viena iš tų 2 dienų - nedarbo diena?
2005-08-24 15:45 Bendra » Suderinimo aktas su VMI » #200531

pupa rašė:

Buvau šiandien VMI pasirodo jų programa sumalė skaičius, todėl ir išlindo , kad deklaruota viena, o sumokėta kita. Padėkojo, kad pastebėjau neatitikimus, ir inspektorė galės išnaujo viską suvesti teisingai.Ne tik žmonės ,bet ir kompai klysta.



Klysta ne kompai, o tarpinė tarp kėdės ir pelės, tik bėda technikai suverčiama smile
2005-08-24 09:25 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #200348

Sytyj rašė:



Girele rašė:

Kodėl darbuotojui "Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas" vyr.finansininko (bualterio ) vietoje spausdina vadovo pavardę? Kur reikia pakeisti?



Darbuotojų kortelėse yra tokia varnelė Pildo DU formas bei Vadovas - gal neteisingai uždėjote varneles?



Aha smile Ačiū
2005-08-23 23:09 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #200329
Kaip operacijų žurnale (kur suvedinėjamos operacijos) panaikinti operacijos pavadinimą (pvz. PVM uždarymo suvedžiau neteisingą sąskaitą, tai dabar kiekvieną kartą pasirinkus PVM uždarymo operaciją reikia taisyti sąskaitą, arba suvedinėti operaciją kitokiu pavadinimu smile, tai yra nepatogu, geriau būtų, kad galėčiau pataisyti tą pačią operaciją, arba ištrinti nereikalingas operacijas, pvz. kelių mokesčio priskaitymą )
2005-08-23 22:29 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #200325

Birute1 rašė:

Parametrai-Rekvizitai. Ten pataisykite, kaip turi b8ti smile



Cha smile o ten viskas suvesta gerai, tik pažymoje spaudina neteisingai smile
2005-08-23 16:47 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #200269
Kodėl darbuotojui "Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas" vyr.finansininko (bualterio ) vietoje spausdina vadovo pavardę? Kur reikia pakeisti?
2005-08-22 16:30 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #199896

lada rašė:

Bet kokiu reikia dokumentu?Ar sodrai reikia pranesti?


Tą patį, ką ir su ankstesniu pažymėjimu ...
2005-08-19 15:37 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #199478

Gullbe rašė:

jezau metus jau sumaisiau, matot jau 2006 - asiais gyvenu smile smile . man idomu kaip ten programa skaiciuoja matot uz 2 dienas jau kita menesi priskaiciuoja atostoginius, o darbuotojui ismoketi si menesi reikia



Šiaip tai - jei nesudaromas rezervas atostogoms - atostoginius reikia dalinti ir priskirti sąnaudas tiems mėnesiams, kuriais atostogaujama. O išmokama per tris dienas prieš išeinant atsotogų - išmokėjimas šiuo atveju nesusijęs su priskaičiavimo (tipo - išmokama avansu)
2005-08-19 13:27 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #199391

Gullbe rašė:

kaip suskaiciuoti ir ismoketi darbuotojui atostoginius, jei atostogos pereina is vieno men i kita 2006 08 22 iki 2006 09 04. Gal kas susiduret


Ne, už 2006 metus dar neteko skaičiuoti.... smile
2005-08-18 23:09 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #199233

Andron rašė:



Birute1 rašė:

Ačiū. Galiu, žinoma, pažiūrėti ir pagal sodros sąskaitą. Darbas-Buhalterija-Ataskaitos- Sąskaitos apyvartos žiniaraštis. Per Didžiąją knygą kiek užtrunka. smile Bet vistiek, jei rodo pavedimus SODRAI, kodėl negali rodyti ir priskaitymų. smile Lemone, o jūs pažiūrėkite kontrahentą SODRĄ.



Na ko Jūs lendat prie to kontrahento SODRA?
Dar kartą pasikartosiu, kad priskaitymas Sodrai nėra nei pirkimas nei pardavimas, todėl niekaip jo neįkiši prie tų atsiskaitymų.
Ir dar kartą pasiūlysiu žiūrėti per balansinės sąskaitos apyvartos žiniaraštį.



Priežastis lindimo - kitose programose yra galimybė į kontrahento kortelę duomenis suvesti per operacijų žurnalą, pvz. priskaitant kelių mokestį (AtA) per OŽ galima nurodyti kontrahentą VMI arba užsivesti atskirą kontrahentą "Kelių mokestis" ir visi priskaitymai ir mokėjimai matytųsi kortelėje - taip yra patogiau nei žiūrėti per sąskaitos apyvartą. Aš, beje, kai kuriais atvejais t.p. pasigendu galimybės vedant operacijas per OŽ jas pririšti prie kontrahento kortelės. smile
2005-08-11 22:49 Įvairūs » biliotenis » #197395
Citata iš :
738 straipsnis. Išieškojimas iš pašalpų
Iš laikinojo nedarbingumo atveju mokamų socialinio draudimo pašalpų, bedarbio pašalpos išieškoti galima tiktai pagal teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ir pagal teismo sprendimą dėl atlyginimo žalos, padarytos suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą, taip pat atėmus maitintojo gyvybę.
2005-07-27 15:42 Įvairūs » Kada moteris išleidžiama nėštumo ir gimdymo atostogoms? » #192603

laris rašė:

Ir kiek procentų nuo DU priklauso pašalpos, 80% ar 85%?



Norėtum smile priklauso NET 70 proc. nuo DU, buvusio užpraeitą ketvirtį, skaičiuojant nuo tos dienos, kai moteris (pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms) išeina prižiūrėti vaiko iki metų (arba trijų) smile
2005-07-22 11:20 Įvairūs » Del vykdomuju raštu » #191272

Meidute rašė:

Sveiki.Gal galite padėti?kaip padaryti išskaitymus pagal vykdomuosius raštus iš atostoginiu?Išskaičiuoti išmokant atostoginius ir po to iš atlyginimo?



Pirmiausiai - kam prikūrei naujų temų smile Oi gausi velnių smile
Antra - reikia skaityti www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=246124&Condition2= straipsniai nuo 733 iki 743. Sėkmės smile
2005-07-21 17:50 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #191039

BIELKA rašė:

Perku Ilgal.mat.turt per kasą - atskaitingas asmuo perka.Nuėjusi į IT modulį užvedžiau kortelę,suvedžiau duomenis.Dabar rašau pirkimo faktūrą- kai pasirenku kad tai ilg.turto sandėlis ka rašyti prekių sąraše? ar tas prekės pavad.toliau kur nors figūruoja ar jis yra tik tam,kad pasimatytų skola tiekėjui(arba kodėl sumokėti pinigai per kasą).Ar tas turinys kas parašyta faktūroje -gavime turi tolesnei apskaitai įtakos?


IT pirkimą reikia nurodyti kaip paslaugos pirkimą, daugiau niekur (be skolos ir PVM) sąskaita neturės įtakos
2005-06-30 12:18 Bendra » Del nurasymo komisijos » #185429
Komisija nurašymams turėtų būti nustatyta įmonės apskaitos politikoje (individualiai įmonei taip pat rekomenduotina turėti apskaitos politiką). Jei to nėra - turėtų būti savininko sprendimas - kas sudaro nurašymo komisiją. Paprastai į komisiją skiriami asmenys, turintys kompetencijos "nurašomuose" dalykuose. Jei savininkas nusprendė, kad direktoriui užtenka kompetencijos atlikti nurašymus - tai jau savininko atsakomybė. smile
2005-06-22 14:58 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #183640

BIELKA rašė:

kurioje vietoje? Kontrahentų kortelėje tai yra.Kortelėje taip pat nurodžiau kur eina paslauga.Nsprnt.



Beje, kai rodo užrašą, kad tokia sąskaita neegzistuoja, būna suaktyvintas tas langelis, ku negera sąskaita. Pažiūrėk atydžiai. O šiaip - patikrink pjamuojamų paslaugų eilutėje - toliu už kiekių, kainų ir sumų - kur nurodytas DEBETAS turi būti įrašyta teisiga sąskaita (pasitikrink, ar nėra subsąskaitų), taip pat lango apačioje - kur nurodyta - skolos, atsiskaitymas, PVM - ar yra įrašytos teisingos sąskaitos smile
2005-06-22 11:13 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #183472
[quote=Sytyj]

Girele rašė:

Degalinėje pardavimai registruojami per kasos aparatą, tačiau klientams paprašius - išrašomos sąskaitos faktūros. Jas būtina traukti į registrą, bet buhalteriškai apskaitoje jos neturi atsivaizduoti. Jei sukuriu kontrahentą ir jam priskiriu sąskaitą - lieka pirkėjo skola kortelėje, buhalteriškai tenka naudoti tarpinę sąskaitą, kurią kredituoji ir debetuoji. Ar negalima šios operacijos padaryti paprasčiau?



Jei prašo sąskaitą faktūrą, tai ir išrašykite sąskaitą faktūrą, tik kur apmokėjimas, nurodykite

Tame ir reikalas, kad "suvaikščiojus korespondencijoms" pagal išrašytą sąskaitą jos dubliuos kasos aparato Z ataskaitų duomenis. PVZ: pardavimus. Tame tarpe klientas prašo išrašyti sąskaitą pagal čekį (beje, ne tą pačią dieną, o mėnesio gale, nors tai esmės nekeičia) 50 Lt ( 42,37 + 7,63 PVM)sumai. Jei formuosiu faktūrą ir suvaikščios korespondencijos, apskaitoje gausis ne 1180 Lt pardavimai, o 1230 Lt smile Tai bus neteisinga apyvarta. Tokiu atveju tektų daryti apyvartų minusavimus smile
Kokia yra praktika į programą suvedant mažmeninės prekybos apyvartą iš ir kiekvieno pardavimo nefiksuoja, be to netinka ir realizacija gyventojams, nes pinigai iš karto nesumokami, reikia apskaityti skolą.
Kaip apgauti programą - sugalvojau smile , bet gal yra variantų, kad nereiktų apgaudinėti smile
2005-06-21 21:25 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #183298
Degalinėje pardavimai registruojami per kasos aparatą, tačiau klientams paprašius - išrašomos sąskaitos faktūros. Jas būtina traukti į registrą, bet buhalteriškai apskaitoje jos neturi atsivaizduoti. Jei sukuriu kontrahentą ir jam priskiriu sąskaitą - lieka pirkėjo skola kortelėje, buhalteriškai tenka naudoti tarpinę sąskaitą, kurią kredituoji ir debetuoji. Ar negalima šios operacijos padaryti paprasčiau?
2005-06-20 16:13 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #182690
Andron, auuuuuu

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR