Tax.lt narys Girele

Girele
Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9676 žinučių

Naujausios žinutės:

2006-04-03 19:54 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #265448

kristil rašė: Laba diena.
Turiu tokią prablemėlę.
Bandau paskaičiuoti 3 darbuotojams kompensacijas už nepanaudotas atostogas, 2 darbuotojų viskas ok, tačiau vienam skaičiuojant vid.1 dienos DU, ima ne dirbtų dienų sk. o dirbtų val. skaičius. Man būtinai reikia kad imtų dienų skaičių. Kaip tą padaryti?

Gal kortelėje nurodytas valandinis DU?
2006-04-03 17:13 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #265416

spes rašė: O SODROS FORMA CENTE KODLE SENA 3-sd?

Tiems, kurie nepastebėjo
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
smile
T.y. pildyti reikia ne visiems, o tik kai kurioms įmonėms, kai kuriais atvejais, nes tai yra 3-sd priedas tax.lt/postx5425-0-400.html
2006-04-03 17:09 Įvairūs » Pašalpa nėščiąjai » #265411

Kozete rašė: Nuo ko skaičiuojasi motinystės pašalpa ar nuo priskaičiuoto ar nuo atskaičiuoto atlyginimo?

Nuo priskaičiuoto smile Bet jau paskaičiavus pašalpą iš jos IŠSKAIČIUOJAMAS GPM (t.y. gyventojų pajamų mokestis, kol kas 33proc. minusavus )
2006-04-03 12:22 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #265231

Grazka rašė:

Sytyj rašė:

Grazka rašė: Laba diena, pasakykit kaip atspauzdinti naujas formas sutrumpinto balanso ir pelno nuostolio ataskaitos? Nes man duoda tik senas formasd, o naujas neskaičiuoja, rodo nuline. Ačiu


Tai suveskite straipsnių kodus kaip senuosiose formose tik pagal naują sąskaitų planą.

smile smile smile Nesupratau smile pas mane straipsnių kodai pagal naują sąskaitų planą.

Standartiškai šiose formose nebūna suvestos sąskaitos, reikia susivesti patiems
2006-03-31 11:37 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #264510

limina rašė: Sveiki,
nesuprantu kur problema.
Šiandien reikia rašyti labai daug S.F. ir kai tik
išrašius S.F reikia įtraukti į DB meta lentelę "Invalid field name Sand"
Sąskaitą itraukia, bet kiekvieną kartą reikia išeiti, o rašant vienai
įmonei 10-12 S.F. tai labai nepatogu.Ką daryti?

Versija turi būti ne mažesnė negu 541+7 smile smile
2006-03-28 16:59 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #263274
Andron, ar galima padaryti, kad išsiskleidžiančiame meniu, kur reikia išsirinkti periodą (pvz. formuojant ataskaitas arba skaičiuojant DU) pirmiausiai (viršuje ) pasirodytų dabartinis periodas (o ne pats seniausias)? O tai dabar reikia važiuoti į meniu apačią, kad susirasti šio mėnesio ar praeito mėnesio periodą.... Būtų patogiau, o tai aš kiekvieną kartą širstu tai darydama smile smile Prašauuuuuuu
2006-03-27 12:10 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #262737

puppa rašė: Labasrytas, sunkus rytas per tuos laiko sukinėjimus smile

Kai išrašau PVM sąskaitą faktūrą, norint ją išsaugoti, išmeta lentelę:

Invalid use of keyword.
Token:-
Line Number:1

Ko jis barasi?


Pas mane - tas pats, siunčiau į helpą, bet nieko doro neatrado smile
Matyt - gliukas programoje smile
Beje, taip pasidarė atnaujinus programą smile
2006-03-23 08:46 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #261744

BIELKA rašė:

Na,sąskaitos nėra dingusios,kaip minėjau,tik vienose ataskaitose matosi o kitose ne,todėl ir likutis vienoje ataskaitoje pvz."Atsiskaitymai su kontrahentais" vienas, o "tiekėjų skolos" kitas.

Cha, jei yra PIRKĖJO permoka, jos negali matytis TIEKĖJŲ skolose.
2006-03-22 13:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #261503

BIELKA rašė: Pirkėjų (nors šiuo atveju jie permokėję todėl ir atsiranda kreditoruiuose) nežymėjau prie "netraukti".Be to ,ataskaitoje už du metus "atsiskaitymai su kontrahentais" dalis informacijos visiškai atitinka faktą,o 2004 metų pradžia t.y. trys sąskaitos faktūros kažkur dingusios,nors jos matosi kitur: išrašytuose dokuose,pajamų sąslaitoje ir.t.t.

smile
Na, čia reiks palaukti Andron..., nors kažkur galvoje kirba mintelė, kad tai susiję būtent su pirkėjų permoka...
2006-03-22 13:39 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #261496

limina rašė: O tai didelis dėkui Girele,
Tu visada laiku ir vietoje, dokumentas atsidarė smile

smile Nėr už ką smile

limina rašė: Ir dar noriu paklausti ar išsiuntus emeilu(Matai čia derinu likučius ir netinka)
ar jiems ten atsidarys tas dokas ? Apimtis 551KB

Aha smile
2006-03-22 13:07 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #261477

BIELKA rašė: Sveiki.Turiu problemą: baigiau metinę atskaitomybę ir beliko tik atsispausti "debitorius","kreditoriu" ir išlindo: kreditoriuose rodo mūsų skolą ,nors visur:didžiojoje knygoje , pirkėjų sąskaitos ataskaitoje visur gerai,bet "SKOLOS KREDITORIAMS" išmeta neteisingą sumą.Pradėjau analizuoti ir išlindo: ataskaitoje už 2004 metus nesimato mūsų išrašytų bent trijų sąskaitų ir gaunasi kad į 2005 m.įlipau su kabančia skola.Didžiojoj knygoj ir kitose ataskaitose to nesimato.Nieko nebeliečiau kai atspaudžiau pernai pabaigusi metus..Viskas buvo čiki.
Kame problema?
Lauksiu atsakymo.Ačiū

Ar tie kreditoriai kortelėse nėra pažymėti kaip "netraukti į D-K ataskaitas" ?
2006-03-22 13:06 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #261476

limina rašė: o tai kaip Andon sužinoti
koks dokumento išplėtimas smile

Kai nori išsaugoti - laukelyje Save as type nurodai (išsirenki iš sąrašo)RTF file, tada Wordas atidarys, analogiškai gali išsirinkti ir ekselinį formatą smile
2006-03-17 12:40 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #260077

Egle26 rašė: O tas kodas is galvos smile

Aha, tik patarčiau susikurti sistemą pagal kokius nors požymius. Pvz. - gal tiekėjai sąskaiyose rašo kodus, siūlyčiu susivesti tuos pačius, bus lengviau pajamuoti... smile
2006-03-17 08:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #259958

Andron rašė:
Tai nėra pelnas. Tai yra apyvartos ir savikainos skyrtumas. Pelną gausite, kai atimsite sąnaudas, susijusias su prekių pardavimu.

Paprastai tai vadinama - marža smile ( panašiai kaip senoje apskaitoje buvo antkainis, t.y. skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainų, neįskaičiuojant netiesioginių kaštų)
2006-03-16 16:00 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #259845

vasare rašė: Sveiki,nors aš jau nebelabai.Pravargau su IT.Sakykite IT didžiojoje knygoje atitinka sukortelėse IT likutine verte,bet kai noriu paziūrėti sąrašą,likutinė vertė neatitinka,nes kaip supratau sukauptas nusidėvėjimas įtrauktas tik per 2005.O kodėl neitrauktas praeitų metųnusidėvėjimas.Ar aš kažką ne taip darau.IT diagnostiką atlikau.Help smile

Nesupratausmile smile smile 2005 metai ir buvo praeti... O nuo kada pradėjai dirbti su Centu? Ar sukauptas nusidėvėjimas iki tol teisingai suvestas??? ar likučius į DK suvedei per OŽ? Ar skaičiuodavai nusidėvėjimą kas mėnesį? Labai jau nerišlus klausimas....
2006-03-16 13:56 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #259778

Egle26 rašė:

Aciu, beje, o jei darysiu kaip jus saket, a tai didele nuodeme ? smile


Nea, nieks prie sienos neturėtų statyti, jei žinoma neaudituoja kas nors pvz. E.and J. smile
Jei rimtai - lizingo apskaita turėtų būti numatyta apskaitos politikoje (jei pas jus ne individuali...)
2006-03-16 11:12 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #259661

Egle26 rašė:

Andron rašė:

Egle26 rašė:

Andron rašė:

Egle26 rašė:
1. kaip reikia įrtaukti lizinga, lizingine masina buvo paimta 2004-12-30, į programa pradejau vesti buhalterija nuo 2005-01-01 ?

O kaip tai išvis daroma "poperinėje" buhalterijoje?


Popierineje darau taip:
D-401
K-272

Tada užtektų įvesti 401 sąslaitos pradinį likutį.


A tai ta 401 prie kontrahentu ivesti ? Nors kai israso saskaita ten 1000 Lt paskola, o 200 palukanos smile

Lizingo firmą trauki kaip kontragentą, jam priskiri 401 sąskaitą, kortelėje ir sąskaitoje suvedi pradines skolas, po to gaunamas sąskaitas pajamuoji kaip visada.
Nors buhalteriškai lizingo apskaita yra sudėtingesnė, jam reikia daugiau operacijų, nei tu darai, nes reikia parodyti ateinančių metų skolas atskirai kitoje sąskaitoje, o šių metų - atskirai. Paieškok forume, buvo temos apie lizingo apskaitą smile
2006-03-16 09:23 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #259626

limina rašė: Sveika Girele,
Matau tave "eteryje" ir kaip tik atsakinėji į kausimus
kurie man aktualūs.
Kažin kodėl rašant kreditinę S.F. PVM ataskaitoje nepasirodo PVM,
o sąskaitoje 2431 viskas gerai.
Kurioje čia vietoj aš "nublūdiju"?

Vauuu smile Šito nežinau, čia turėtų Andron atsakyti smile
Beje, aš visada pagal sąskaitų apyvartas skaičiuoju....
2006-03-16 08:44 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #259600

vasare rašė: Sveiki,po atnaujinimo nebegaliu pilnai įvesti ilgalaikio turto kortelės.Neduoda įvesti savikainos.Kas ne taip?

Šiame forume tai buvo aprašyta, pažiūrėk ankstesnius lapus.
2006-03-16 08:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #259599

Egle26 rašė:

2. Ar suvedus pirkimus- pardavimus moketina bei grazintina PVM suma pati apsiskaiciuoja, ar as i kontrahentus (VMI) turiu irasyti, kad moketinas PVM tiek ir tiek ?

Skolos į VMI ar VSDF korteles nepersikelia, tai programoje nepraktikuojama. VMI ir VSDF pažymėti - netraukti į deb.kred. ataskaitas. PVM mėnesio gale reikia uždaryti per OŽ, apyvartos imamos iš sąskaitų arba PVM ataskaitos( jei visi duomenys buvo suvesti korektiškai). Siųlyčiau visada pasitikrinti pagal sąskaitų apyvartą.
2006-03-15 11:31 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #259301

NAVI rašė: Dar norėčiau paklausti : įvedus banką kaip kontrahentą , ar reikia pažymėti varnele "Tiekėjas" , "Pirkėjas" ar visai nereikia atžymėti. Dėkoju.

Banką reikia suvesti: parametrai- rekvizitai-bankas smile
2006-03-15 09:07 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #259225

NAVI rašė: Norečiau paklausti, kurioje vietoje yra DU išmokėjimo žiniaraštis , kuriame galėtų pasirašyti darbuotojai ? Iš anksto dėkoju.

Atsidarai skaičiavimuose periodą, kurio reikia, tada - išmokėkėjimas, pasirenki reikalingtą išnmokėjimo rūšį, atsidariusiame lange spaudi peržiūra- pausdinimas, ten pasirenki žiniaraštį. Beje, jei išmokėjimą jau įtraukei kaip įvykusį, žiniaraštyje bus nuliai, todėl reikia atsispausdinti žiniaraštį prieš patvirtinant išmokėjimus. Bet jei taip jau padarei - eiti į mokėjimus ir ištrinti žiniaraščio pavardes. Tada viską daryti iš naujo... smile
2006-03-11 17:31 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #258543
Na taip, būtų daug patogiau, jei vietoj Įrašyti bei Gerai mygtukų veiktų Enter klavišas ir pan. ....
Aš taip pat antipeliška smile smile smile
2006-03-10 14:40 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #258455

MindeK rašė: Sveiki,
kaip užregistuotį patalpų nuomą iš fiz. asmens?
Tiktai per operacijų žurnalą ar galima kažkaip kitaip?

Dėkui

Siūlau daryti per Gavimus, nes per OŽ nesimatys skolos. Gavimuose pažymėti, kad netrauktų į registrą, o vietoj dok. Nr. vesti sutarties Nr.
2006-03-03 09:04 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #255869
[quote=Zydrius]Ar įmanoma pasikeisti automatiškai suformuojamą tekstą
Pasirinkime paspausk minusą - ištrinsi negerą tekstą, paspausk pliusą - įrašysi naują tekstą smile
2006-03-01 20:05 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #255240

austa rašė: Aprašiau, bet vistiek nuliai. O kada reikia formuoti balansą ir pelno nuost. atasakaitą? Prieš ar po pajamų ir sąn. sąskaitų uždarymo?

Šiaip tai prieš uždarymą, bet Andron rašė, kad uždarant ne rankiniu būdu o per operaciją - sąskaitų uždarymas, galima ataskaitas gauti ir po... Aš taip nebandžiau smile
2006-03-01 10:02 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #254930

Mara rašė: Girele

Ačiu smile


Nėr už ką smile
P.S. Malonu grįžti į forumą po dviejų savaičių bado be kompiuterio smile
2006-02-28 20:02 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #254774

Mara rašė: Labas vakaras

Noriu suvesti turimą ilgalaikį turtą likutine verte. Einu į "Ilg. turtą"-"Kortelės"-"+"
Gaunu "Naujos korteles įvedimas", bet "Įsigijimo vertės" langelis neaktyvus ir nėra įsigijimo datos ir įvedimo į eksploatacija datos.

Kaip teisingai suvesi?

Lango apačioje yra operacijos - ten viską ir suvesti ( įsigijimą ir sukauptą nusidėvėjimą)
2006-02-27 11:28 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #254058

irena3 rašė: mokėjimo dokumentuose tik 1-as žinaraštis sausio mėn, vienas išlaidų orderis, bendrai sumai , orodo kad deponuotas darbo užmokestis ir už vasarį išmokėjimas dvigubai

Pabandyk padaryti sausio DU perskaičiavimą iš naujo, po to - vasario DU skaičiavimą iš naujo.
Paprastai dubliuoja žiniaraščiai, KIO - čia nei prie ko.
2006-02-27 10:36 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #254027

irena3 rašė: Skaičiuojant darbo užmokestį už vasarį, darant priskaitymų išskaitymų žiniaraštį rodo, kad darbo užmokestis sausio mėnesį išmokėtas 2 kartus, nors kasos išlaidų orderis tik vienas

Du kartus įtraukei žiniaraštį, žiūrėti - Mokėjimai- dokumentai- žiniaračiai.
Vieną ištrink (trinti reikia kiekvieną pavardę atskirai)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui