Tax.lt narys vilmuse

V
Tax.lt narys nuo
2005-07-28
vilmuse
forume parašė 208 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-01-25 15:54 Darbo teisė » Darbas mažesniu nei pusę etato » #364034
Ačiū smile Vadinasi eisim darbinti.
2007-01-25 15:49 Darbo teisė » Darbas mažesniu nei pusę etato » #364032

prosas rašė:
Problemų yra tik tokių, kad ne visi įmonės darbuotojai
gali dirbti mažiau kaip pusę dienos.
Jei jis gali - viskas gerai.


Jis aukštosios mokyklos studentas. Tai kaip suprantu, gali. Nes pagal nutarimą, apribojimai netaikomi:
4.11 darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas.

O formalusis švietimas – valstybės reglamentuojamas ir kontroliuojamas lavinimasis, mokymasis ir studijos, kurias sėkmingai baigusieji gauna valstybės pripažįstamą diplomą arba pažymėjimą.

Arba aš čia kažką ne taip sudėliojau smile
2007-01-25 15:35 Darbo teisė » Darbas mažesniu nei pusę etato » #364014
Sveiki, mano direktorė nori įdarbinti besimokantį studentą. Jis dirbtų apie porą valandų per dieną. Kaip suprantu tam kažkokių problemų kaip ir nėra? Pasirašom darbo sutartį, pranešam darbo inspekcijai, nustatom darbo užmokestį, skaičiuojam GPM ir sodrą. Nu žodžiu, viskas kaip ir kitam dirbančiajam. Ar teisingai galvoju?
2007-01-17 14:46 Bendra » Padekite » #359988
Ačiū, dadinda
.
Aš taip ir maniau, bet pasikonsultavus vis ramiau ant širdies smile
2007-01-17 14:16 Bendra » Padekite » #359971
O gal kas nors galėtų atsakyti į šitą klausimą smile

Įmonės direktorė kaip atskaitingas asmuo turi paėmusi pinigų ir metų pabaigai yra skolinga įmonei. Taip pat ji kaip akcininkė yra suteikusi įmonei paskolą.
Ar galiu metų pabaigoje paskolos sumą sumažinti jos negrąžinta suma? Ar čia nesudengiamos sumos?

2007-01-17 10:31 Bendra » Padekite » #359765
Laba diena.
Mažas klausimėlis.
Įmonės direktorė kaip atskaitingas asmuo turi paėmusi pinigų ir metų pabaigai yra skolinga įmonei. Taip pat ji kaip akcininkė yra suteikusi įmonei paskolą.
Ar galiu metų pabaigoje paskolos sumą sumažinti jos negrąžinta suma? Ar čia nesudengiamos sumos?
2007-01-08 08:54 Bendra » Padėkite! » #355659
Ačiū Jums. Na teks dar laukti.
Nežinau ar čia tik man su tokiais švedais tenka dirbti, bet negana to kad aš jau pati parašau prašymą ir jiems tereikia tik parašą ir antspaudą uždėt, tai dar nesugeba to dokumento atgal atsiųsti. Vienu žodžiu, durdomas...
2007-01-08 08:11 Bendra » Padėkite! » #355637
Labas rytas, klientas per klaidą pervedė mums nepriklausančius pinigus. Ar galiu aš juos grąžinti be jų prašymo? Man visai nesinori juos pas save laikyt, o iš jų tokio dokumento galiu ir nesulaukti, ten tokia stabdžių kompanija... Patarkit, prašau.
2007-01-03 15:48 Bendra » Padėkite! » #354314
Ačiū.
Noras gal ir nelabai protingas, bet kai valdžiai jokie paaiškinimai netinka tai kas belieka smile
2007-01-03 15:15 Bendra » Padėkite! » #354276
Sveiki, gal galėtumėte pakonsultuoti, nu visai pasimečiau.
Visus praeitus metus numeravau išrašomas sąskaitas pagal nustatytą įmonėje tvarką, t.y. serija ir numeris nuo pirmo. Dabar vadovybė nori, kad skirtingiems klientams darytume skirtingas numeracijas. Ar taip galima? Ar galima perrašyti įsakymą ir nuo šių metų numeruoti kitaip? Visai galva susisuko.
2006-12-29 12:51 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl NPD taikymo už gruodžio mėn. » #353342
[quote="dadindaArba nieko nepildyti.Jei jam nėra prievolės deklaruoti, gal praslys.[/quote]

Na arba taip smile
2006-12-29 12:41 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl NPD taikymo už gruodžio mėn. » #353339
Įmonėje niekas nieko nedarys. Žmogelis turės užpildyti pajamų deklaraciją ir grąžinti nedamokėtą mokesčio sumą.
2006-11-24 15:28 Bendra » Užskaitos, tarpusavio skolų sumažinimo aktas » #342808
Supratau, aktas nėra būtinas, bet jei nori išvengti problemų geriau jį turėti.
Ačiū smile
2006-11-24 15:17 Bendra » Užskaitos, tarpusavio skolų sumažinimo aktas » #342803
Sveiki. O jei užskaitos daromos be aktų? Metų pabaigoje pasirašomas suderinimo aktas ir viskas. Mano buvusioj darbovietėj taip ir darydavo, tiesiog telefonu susiskambindavo ir tiek.
Dabar pati tvarkausi, pasiskaičiau čia jūsų diskusijas ir galvoju kad ko gero taip neteisinga.
Ar būtinas užskaitos aktas kiekvienai užskaitai?
2006-11-22 11:00 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #341739
Laba diena, sakykit ar čia bus mirtina klaida jei aš pataisysiu Darbo laiko apskaitos žiniaraštį su korektorium?
Suklydau rašydama neatvykimo į darbą dienas ir valandas smile
Ar galiu taip pataisyti, ar geriau braukti, pataisyti ir pasirašyt?
2006-11-08 14:55 Bendra » Skolinimasis iš akcininkų » #336948
Laba diena, na aš kadangi tokia apyžalė buhalterė, tai skaitau ir bandau viską sau susidėlioti. Jei nebūtų sunku, parašykit ar aš teisi smile
Įmonės įstatinis kapitalas 10000Lt., direktorė, kuri yra įmonės akcininkė pervedė į įmonės sąskaitą 4300 EUR(14847,04Lt.) kaip akcininko įnaša kreditorių skoloms padengti. Kaip suprantu šitą įnašą būtinai turiu suforminti kaip paskolą. Palūkanų neskaičiuosim, tai ji bus beprocentinė ir neapibrėžtam laiko tarpui, grąžinsim kai įmonė turės pakankamai pinigų. Iki 2007 04 01, teikiu formą FR0711 ir parodau tuos įneštus pinigus VMĮ.
Daugiau kaip ir nieko nereikia smile
2006-10-30 14:18 Bendra » Atostoginiai » #333864
Labai ačiū, Rolf smile
2006-10-30 13:58 Bendra » Atostoginiai » #333848
Rolf,
nu visai blondinė pasijaučiau smile
Tai šitoje situacijoje, žmogui atostoginiai apskaičiuojami už 4d.d. ( dėl lapkričio 1d.), ir atostogos jam viena diena pratęsiamos. Tai kaip tada ta viena papildoma diena apmokestinama. Juk nebus taip kad už ją visai nemokame.
Visai susipainiojau smile
2006-10-30 13:49 Bendra » Atostoginiai » #333834

Rolf rašė:

Jana2 rašė: Sveiki, noriu nuomonės ar teisingai paskaičiavau:
Darbuotojas nuo 06.10.30 išeina 7 k.d. eilinių atostogų.
Kadangi į tas atostogas ieina šventinė diena, lapkričio 1-oji, kuri neįskaitoma į atostogų trukmę, suskaičiuoju atostoginius už 5d.d, o į darbą jai ateiti tik lapkričio 7-ą, antradienį?
O gal vis tik reikia už šventinę dieną atostoginius paskaičiuot?Biški abejoju.


Už šventinę deiną atostoginių nereikia skaičiuoti. Į darbą 11.07.d.


Dar apie ta patį smile
Tai jei žmogus atostogauja 06.10.30-06.11.05, gaunasi 5 d.d., bet dėl laisvos lapkričio 1d. viena diena sumažėja. Žmogui dėl to į darbą reikia grįžti 06.11.07. Tai jei teisingai supratau, žmogui prisideda viena laisva diena, bet pinigai už tą dieną skaičiuojami kaip atlyginimas, o ne atostoginiai?
Pritarkit, a smile
2006-10-30 13:19 Bendra » Nedarbingumo pažymėjimas » #333811
Ačiū.
Nu bet tai pati Sodra mane subalamūtino... Paskambinau, o man pareiškė, kad skaičiuojama nuo visų išmokų, nuo kurių paskaičiuota Sodrai (tame tarpe ir atostoginių) smile
2006-10-30 13:12 Bendra » Nedarbingumo pažymėjimas » #333807
Sveiki, aš čia gal ne visai tiksliai bet noriu paklaust.
Ligos pašalpa iš darbdavio lėšų už pirmas dvi dienas skaičiuojama tik nuo darbo užmokesčio ar ir nuo atostoginių?
2006-10-26 10:11 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #332483
Labas rytas,
gal galėtumėt kolegos pakonsultuoti, kaip Pragmoje banke įvesti valiutos konvertavimą iš eurų į latus? Iš eurų į litus viskas aišku, o kaip su dviem valiutom? smile
Gal čia per du įrašus daryt? Nu nesugalvoju...
Labai ačiū iš anksto.
2006-09-22 14:17 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #321030
prosas,
skamba gal ir idiotiškai, bet vakar aš jau buvau pasiruošus sufiksuoti viską kartu ir atskirai po vieną. Ta prasme, užfiksavau sąskaitų likučius, o paskui dar ir detalizuotas pagal firmas pavariau. Maža kas, gal kur užsikabino... Vienu žodžiu fiksavau į kairę ir į dešinę, o naudos kiauras nulis, šiandien atėjau ir viskas gavosi iš pirmo karto.
Suprantu, kad juokinga, bet ką padarysi... smile
2006-09-22 13:37 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #321003
Aradija, na jau laaabai ačiū, net akyse prašviesėjo smile
2006-09-22 12:49 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #320963
Aradija, ačiū. Va čia man jau atrodo panašiau. Tiesiog visuose pavyzdžiuose, kuriuos radau, privalomas rezervas kažkodėl keliamas per 691 sąskaitą.
Ko gero ne taip supratau.
Gal galiu dar pasitikslinti. Jei teisingai mąstau, per 691 sąskaitą rezervas eina jei kontavimas (ir akcininkų susirinkimas) vyksta metų pabaigoje. O jei kitais metais, tai 691 sąskaitos nelieka.
Ar taip?
2006-09-22 11:53 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #320923
Sveiki, labai norėčiau konsultacijos.
Žodžiu, metų gale uždarytos pajamų ir sąnaudų sąskaitos, iškeltas nepask.pelnas ir paskaičiuotas pelno mokestis.
D651
K4485 Pelno mokestis

D390
K651 Pelno mokestis, ir

D693
K3411 Nepask.pelnas

D390
K693 Nepask.pelnas.

Dabar DK stovi dvi sumos
4485 - mokėtinas pelno mokestis ir
3411 - nepask.pelnas.

Kaip sukoresponduoti privalomąjį rezervą?
Turėtų būti kaip ir taip:
D691
K331

Bet man klausimas, argi ta rezervo suma neturėtų sumažėti nepaskirstytas pelnas???
Ir ar sąskaita 691 užsidarys metų pabaigoje?
Labai nenorėčiau klaidų privelti.
Padėkit, prašau.
2006-09-22 08:48 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #320758

kls rašė: [ar uždarius sąskaitas tikrai padarei Dkn likučių fiksavimą?


Na tikrai padariau, vakar dar kiekvienos sąskaitos atskirai pakartojau ir nieko...
O šiandien iš ryto padariau LYGIAI TĄ PATĮ ir skaičiai atsistojo teisingi smile
Kažkoks proto ar saulės užtemimas, jei bogu smile
Ačiū, tikiuosi tai nepasikartos.
2006-09-21 16:45 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #320640
Sveiki, mieli kolegos. Nu nežinau ką daryti ir nuo ko pradėti ieškoti problemos.
Situacija tokia, 2005 12 31 įvedžiau pelno mokestį ir nepaskirstytą pelną per kitas sąskaitų korespondencijas. Daugiau nieko nebuvo daryta. Į kitus metus man persikelia mažesnė suma smile Gaunasi kad 2005 12 31-2526Lt., o 2006 01 01-2433Lt. Nu nieko nesuprantu, žiūriu DK, jokių operacijų daugiau nedaryta.
O kas keisčiausia, kad kai uždarau metus ir pereinu į naumą laikotarpį ta suma sumažėja, o jei metų neuždarinėju, o tik pakeičiu datą iki dabar suma lieka gera.
Na kažkokie X failai... Čia programa durniuoja ar aš kažkokią nesamonę padariau... Gal kas susidūrėt su tokia mistika? Padėkit smile
2006-09-20 15:50 Bendra » Kreditine saskaita » #320098
Ačiū, Rolf .
2006-09-20 15:16 Bendra » Kreditine saskaita » #320062
Sveiki, na turiu tokį kvailą klausimėlį dėl kreditinių sąskaitų.
Kaip čia yra, jei įmonė rašo sąskaitas-faktūras, tai atitinkamai bus kreditinė sąskaita-faktūra, o jei įmonė rašo PVM sąskaitas-faktūras, tai bus kreditinė PVM sąskaita-faktūra, ar kaip čia smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui