Tax.lt narys Deimute

Deimute
Tax.lt narys nuo
2005-08-18
Deimute
forume parašė 82 žinučių

Naujausios žinutės:

2019-02-15 18:04 Gyventojų pajamų mokestis » Deklaracija GPM312 » #1409860

julis rašė:
Baigiu užsimušti, gelbėkite. Kokį kodą rašyti, kai iš mokama advokatui? draugė sakė 93 kodas, bet jo nėra pasirinkimuose. Sos smile



teisingai, 93 kodas smile
2019-02-15 15:05 Gyventojų pajamų mokestis » Deklaracija GPM312 » #1409831

MantasMa rašė:
Eee. ES narė Latvija? Leidimas laikinai gyventi kitoje ES narėje ES piliečiui?

Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis. Jis paprastai išduodamas vieneriems ar dvejiems metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas laikinai gyventi išduodamas penkeriems metams.
www.migracija.lt/index.php?-1347764668


Galbūt ne taip įvardinau, tačiau net ir ES piliečiams, išbuvus Lietuvoje ilgiau nei 3 mėnesius turi būti išduota pažyma apie teisę laikinai gyventi Lietuvoje.

www.migracija.lt/index.php?1341754599

Kadangi šios pažymos neturime, o ir kitokio lietuviško dokumento Latvijos piliečiai neturi, kokiu būdu galėčiau juos uždeklaruoti GPM312 A priede kaip nuolatinius Lietuvos gyventojus? smile
2019-02-15 14:59 Gyventojų pajamų mokestis » Deklaracija GPM312 » #1409829

Gintariske rašė:
o koki kodą rašot U2 laukelyje ? Aš LV piliečio turiu tik jo asmens kodą LV. Rašo deklaracijoje perspėjimus,o šiandien deklaraciją atmetė rašo U1 laukelyje Ar įrašėte teisingą Lietuvos gyventojui išduoto leidimo nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos R.



U2 laukelį palikite tuščią, o duomenis iš latviško paso surašykite į U12 ir U13 laukelius, tada klaidos nebus.
2019-02-15 14:14 Gyventojų pajamų mokestis » Deklaracija GPM312 » #1409823
Sveiki. Mūsų įmonėje yra įdarbinti latviai, kurie per 2018 metus išdirbo įmonėje daugiau nei 183 dienas ir GPM įstatymo atžvilgiu kaip ir tampa nuolatiniais gyventojais, tačiau situacija tokia, kad jie nėra išsiėmę leidimo laikinai gyventi Lietuvoje (jie to nenori daryti, kadangi reiktų deklaruoti gyvenamą vietą LT, o faktiška jų gyvenamoji vieta yra Latvijoje, be to deklaruoti gyvenamąją vietą čia Lietuvoje nėra kur). Dėl viso šito jų niekaip neįmanoma įtraukti į GPM312 A priedą, kadangi neturi jokio lietuviško dokumento, o latviško paso nr. A priede netinka. Todėl šiuos darbuotojus nurodžiau U priede kaip nenuolatinius. Ar čia labai nusižengiam įstatymams ir kokios sankcijos gresia darbuotojams (ar įmonei), jei nėra išsiėmę leidimo gyventi ir uždeklaravau kaip nenuolatinius? Gal dar kas nors turėjote panašią situaciją? smile
2015-02-06 12:35 Bendra » Individuali įmonė » #1260424
Tai va, dabar už du mėnesius teks susimokėt iš karto ir dar aišku delspinigių priskaičiuos... O Sodros puslapyje jokios išsamios informacijos, tik kai solidesnė suma delspinigių prikapsėtų, tada jau informuotų kad reikia mokėt.... smile
2015-02-06 12:02 Bendra » Individuali įmonė » #1260410
Pasidalinu informacija, gal kažkam aktualu. Raštiškai užklausiau sodros, ar reikia mokėti IĮ savininkei VSD, jeigu ji turi būtinąjį 30 metų stažą pensijai gauti ( nuo PSD įmokų buvo atleista). Gavau tokį atsakymą:

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. už individualių įmonių savininkus, mažųjų bendrijų narius ir ūkinių bendrijų tikruosius narius valstybinio socialinio draudimo (toliau - VSD) įmokas yra privalu mokėti nuo sumos, nemažesnės kaip MMA, net jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nebus išimamos. VSD įmokų mokėti nereikėtų tik tuo atveju, jeigu atitiktumėte vieną iš šių atleidimo sąlygų:

- individuali įmonė, mažoji bendrija ar ūkinė bendrija veikia pirmuosius metus;

- minėti asmenys yra ne vyresni nei 29 metų;

- minėtiems asmenims paskirta senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija;

- jeigu įmokos už juos jau sumokėtos (pvz., dirbant pagal darbo sutartį);

- jie patys sumokėjo įmokas kaip individualia veikla užsiimantys asmenys (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais).

Tai reiškia, kad Jūs privalote kas mėnesį sumokėti 26,3 proc. valstybinio socialinio draudimo įmokų nuo minimalios mėnesinės algos, t.y. 78,90 euro.

Pagal Sveikatos draudimo įstatymą privalomojo sveikatos draudimo įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo sumos, nuo kurios mokamos VSD įmokos. Vadinasi, Jūs taip pat privalote kas mėnesį mokėti po 27 eurus privalomojo sveikatos draudimo įmokų.

Nuo 2015m. nebėra lengvatos dėl PSD turintiems 30 metų stažą... smile
2012-04-25 12:00 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Šios savaitės NAUJIENOS - įdėkite čia naujieną ! » #1055273
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...


Pakeistos FR0781 ir FR0783 formos bei mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės
2011-01-20 11:45 Bendra » Pakuotės mokestis » #904558

dage rašė:

Deimute rašė: VMI komentaruose radau toki sakinį - "Pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ir naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama į Lietuvą iš kitos šalies". Iškilo klausimėlis - jei mes parduodame prekes latviams su pakartotinio naudojimo pakuote, ją latviai mums grąžina (visa tai įforminama taros perdavimo-grąžinimo aktu). Ar tai gali būti laikoma pakartotinio naudojimo pakuote, nes susigrąžiname ją ne iš Lietuvos??? smile

Ne, šią pakuotę jŪs turite rodyti kaip importą supakuotų prekių pakuotės ir eksportą supakuotų prekių pakuotės, ne pakartotinę.
Eksportui būtinai turite turėti įrodymus (aktus, PVM SF, ar pan.), kitai rizikuojate prisitaikydami mokesčio lengvatą už eksportuotas pakuotes.


Ačiū Dage smile Tikiuosi taros perdavimo-grąžinimo akto pakanka kaip įrodymo :)
2011-01-20 11:12 Bendra » Pakuotės mokestis » #904531
VMI komentaruose radau toki sakinį - "Pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ir naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama į Lietuvą iš kitos šalies". Iškilo klausimėlis - jei mes parduodame prekes latviams su pakartotinio naudojimo pakuote, ją latviai mums grąžina (visa tai įforminama taros perdavimo-grąžinimo aktu). Ar tai gali būti laikoma pakartotinio naudojimo pakuote, nes susigrąžiname ją ne iš Lietuvos??? smile
2011-01-11 11:56 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #899914
Net jei pastatas nenaudojamas įmonės veikloje, mokėti NTM reikia. Tik jo sąnaudos bus neleidžiami atskaitymai - turtas nenaudojamas pajamoms uždirbti.[/quote]

Tai reikia mokėt ir neatsižvelgiant į nekilnojamo turto būklę? o gal čia reikšmės turi baigtumas, nes pažymėjime nurodyta baigtumas 10% ?[/quote]

Ar reikia atsižvelgti į pastato baigtumą apskaičiuojant nekilnojamo turto mokestį??? smile
2011-01-11 11:25 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #899884

Rainis rašė:

Deimute rašė:

edute rašė: Hm, o ar nereikia ziureti ar pastatas faktiskai naudojamas?


O tai jeigu nenaudojamas įmonės veikloje nereikia skaičiuoti NT mokesčio? Juk jis nuosavybės teise priklauso įmonei ir manau atsiranda prievolė NT mokesčiui, tik nežinau ar yra kokios lengvatos jei yra fiziškai pažeistas. smile Gal dar kas nors pasidalintų savo nuomone. smile

Net jei pastatas nenaudojamas įmonės veikloje, mokėti NTM reikia. Tik jo sąnaudos bus neleidžiami atskaitymai - turtas nenaudojamas pajamoms uždirbti.


Tai reikia mokėt ir neatsižvelgiant į nekilnojamo turto būklę? o gal čia reikšmės turi baigtumas, nes pažymėjime nurodyta baigtumas 10% ?
2011-01-11 11:15 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #899880

edute rašė: Hm, o ar nereikia ziureti ar pastatas faktiskai naudojamas?


O tai jeigu nenaudojamas įmonės veikloje nereikia skaičiuoti NT mokesčio? Juk jis nuosavybės teise priklauso įmonei ir manau atsiranda prievolė NT mokesčiui, tik nežinau ar yra kokios lengvatos jei yra fiziškai pažeistas. smile Gal dar kas nors pasidalintų savo nuomone. smile
2011-01-11 10:54 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #899868
Ar reikia mokėti nekilnojamo turto mokestį nuo įmonei priklausančio pastato, kurio būklė Registrų centro pažymėjime nurodyta - "fiziškai pažeistas"??? Pirmą kartą susiduriu su tokiu atveju smile Prieš mane įmonėje dirbusi buhalterė nuo šio pastato nekilnojamo turto mokesčio neskaičiavo. Gal kas susidūrėte?
2010-08-30 13:22 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #845898

IlonaD rašė: Kaip ir viskas aišku, bet už pasitikslinimą tikiuosi per galvą niekas neduos :)

Už 2009m. savininkas moka sodrai (iki spalio 1 dienos):

Pelnas minus pelno mokestis x 10%, taip?
Ir įmokos kodas 310, taip?

Ačiū.


Taip, 10% nuo pelno atėmus pelno mokestį, pervesti įmokos kodu 310 smile
O aš noriu pasitikslinti: 10% reikia mokėti nuo pelno net ir tuo atveju jeigu IĮ savininkas pasinaudojo 25000Lt lengvata ir visas pelnas neapmokestinamas? Kiek žinau reikia, bet noriu jūsų patvirtinimo smile
2010-08-18 19:11 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #842261

DaivuteR rašė: [
,tačiau 2009m. dar atsiskaitinėjo su tiekėjais, taip pat keletas įmonių buvo skolingos mums ir atsiskaitė tik 2009m. todėl susidarė šiokia tokia banko komisinių sumelė.
jeigu tai buvo atsiskaitymai su tiesioginiais imones tiekejais, vadinasi bus leidziami. juk skolas susimoketi reikia.


Taip, tai atsiskaitymai su tiesioginiais įmonės tiekėjais. Ačiū labai DaivuteR smile
2010-08-18 18:41 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #842259

DaivuteR rašė:

Deimute rašė: Ko gero visi jau poilsiauja po dienos darbų smile

Kažkaip keistai pas jus gaunasi, įmonė vevykdė veiklos bet banko komisiniai sudaro 22lt. kai vienas pervedimas apie 0,80 - 1,20.
tai jeigu nevykdė veikos tuomet neleidžiami atskaitymai.



Tokia situacija susiklostė todėl, kad įmonė nebeprekiavo, samdomų nebeturėjo,tačiau 2009m. dar atsiskaitinėjo su tiekėjais, taip pat keletas įmonių buvo skolingos mums ir atsiskaitė tik 2009m. todėl susidarė šiokia tokia banko komisinių sumelė. Tai vadinasi, šių išlaidų negaliu priskirti leidžiamiems atskaitymams? gal dar yra kokių nuomonių? smile
2010-08-18 18:19 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #842253
Ko gero visi jau poilsiauja po dienos darbų smile
2010-08-18 17:38 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #842245
ar bus leidžiami atskaitymai banko komisiniai, jeigu veikla nebuvo vykdoma?


smile
2010-08-18 17:12 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #842238
Labas visiems. Noriu paklausti - jeigu individuali įmonė 2009m. veiklos nevykdė, tik pardavė kasos aparatą (200Lt), bei patyrė išlaidų 22Lt (banko komisiniai), tai ar galiu pildant PLN204A už 2009m. pajamas mažinti patirtomis išlaidomis (200Lt-22Lt)? ar bus leidžiami atskaitymai tie banko komisiniai, jeigu veikla nebuvo vykdoma? susipainiojau visai smile
2010-07-16 13:09 PVM » Prekių pirkimas iš ES » #830343
Negalima traukti į birželį.
Juk pardavėjai, išrašę sąskaitą sausį, savo deklaracijose taip pat sausį parodys išvežimą į ES.
O jūsų deklaracijose nebus parodyta įsigijimo.
Nesutapimai matysis visų ES valstybių bendroje PVM deklaracijų suvestinėje (VIES).[/quote]

Ačiū už pagalbą smile Tikslinsiu PVM deklaraciją, kas belieka :)
2010-07-16 12:37 PVM » Prekių pirkimas iš ES » #830322

Rainis rašė:

Deimute rašė: Prašau patarimo. Jeigu užsakėm prekes iš ES sausio mėn., o parsigabenom į LT tik birželio mėn., sąskaita išrašyta sausio mėn. data, kurio mėnesio PVM deklaracijoje priskaityti menamą PVM? Tikslinti 01mėn. deklaraciją ar parodyti 06mėn.? smile

Taip, teks tikslinti.
O kodėl taip ilgai neparsivežėt?


Tai maisto produktai, kurių prie minusinės temperatūros gabenti negalima, o atšilus orams direktoriai vis delsė, nes parvežimas nepigus. Todėl ir parkeliavo prekės tik dabar. Vadinasi nesvarbu kad CMR matosi parsivežimas 06mėn., apmokestinimo momentas yra sąskaitos faktūros išrašymo data be jokių išimčių? taip norėjosi traukt į 06mėn. ir tiek smile
2010-07-16 12:11 PVM » Prekių pirkimas iš ES » #830310

Deimute rašė: Prašau patarimo. Jeigu užsakėm prekes iš ES sausio mėn., o parsigabenom į LT tik birželio mėn., sąskaita išrašyta sausio mėn. data, kurio mėnesio PVM deklaracijoje priskaityti menamą PVM? Tikslinti 01mėn. deklaraciją ar parodyti 06mėn.? smile

Suprantu kad penktadienis ir jau nuotaikos nedarbingos, bet gal kas pasidalintų patirtim... smile
2010-07-16 11:21 PVM » Prekių pirkimas iš ES » #830278
Prašau patarimo. Jeigu užsakėm prekes iš ES sausio mėn., o parsigabenom į LT tik birželio mėn., sąskaita išrašyta sausio mėn. data, kurio mėnesio PVM deklaracijoje priskaityti menamą PVM? Tikslinti 01mėn. deklaraciją ar parodyti 06mėn.? smile
2010-05-21 14:58 Apskaita & Auditas » Gamybos apskaita » #808974

wwind rašė:

Deimute rašė:

Deimute rašė: Gerieji kolegos, gal kas turit technologinės kortelės pavyzdį? googlinu valandą laiko, bet jokio pavyzdėlio nerandu smile Būkit tokie geri, pasidalinkit, nes nežinau nuo ko pradėti kurti smile


smile


tax.lt/postp460838.html

Gal čia rasite ką sau tinkamo?


aciu smile pasidariau daug paprastesne, nes pas mus bus gaminamas tik vienas produktas :) Tik idomu ar tokios pakaks, ar nereikia visa gamybos procesa aprasyt, kaip ta produkta gaminsim? smile Prikabinau, jei kas galit ivertinkit ar pakaks tokios smile
2010-05-21 12:59 Apskaita & Auditas » Gamybos apskaita » #808880

Deimute rašė: Gerieji kolegos, gal kas turit technologinės kortelės pavyzdį? googlinu valandą laiko, bet jokio pavyzdėlio nerandu smile Būkit tokie geri, pasidalinkit, nes nežinau nuo ko pradėti kurti smile


smile
2010-05-21 11:49 Apskaita & Auditas » Gamybos apskaita » #808848
Gerieji kolegos, gal kas turit technologinės kortelės pavyzdį? googlinu valandą laiko, bet jokio pavyzdėlio nerandu smile Būkit tokie geri, pasidalinkit, nes nežinau nuo ko pradėti kurti smile
2010-05-19 16:11 PVM » CMR » #808133
Noriu sužinoti ar reikalingas CMR jeigu kartu su Invoice gavom Delivery Note? Ar tai ne vienas ir tas pats? smile
2010-05-19 13:29 Pelno mokestis » PSD » #807980
[quote=Ritacka]Gal nesuprasit mano klausimo. Situacija tokia: Pernai gruodį priskaičiau 2 Lt

Suma nedidele, manau kad niekas nenubaus jei pataisysit siais metais ir grazinsit darbuotojui tuos 2 litukus jei dar dirba jusu imonej ;)
2010-05-18 14:52 Bendra » Vel komandiruotė... » #807420
Taip.
Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su darbuotoju, grįžusiu iš komandiruotės, ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.[/quote]


Ačiū smile
2010-05-18 14:38 Bendra » Vel komandiruotė... » #807403
Taip, DU nustatytas 800Lt. O išmokėt turiu jau ne vėliau kaip atlyginimų išmokėjimo dieną ar taip? Vadinasi jei už balandį išmokame 05.14 tai iki tos dienos privalau išmokėti ir dienpinigius, priskaičiuotus per 04mėn.?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui