Tax.lt narys marmuze

M
Tax.lt narys nuo
2005-11-09
marmuze
forume parašė 22 žinučių

Naujausios žinutės:

2006-02-23 19:04 Biudžetinių įstaigų apskaita » Sąskaitų korespondencija » #253016
[quote="Dalia0821"]

Rimka rašė: Mokykla nuomoja valgykla ir valgykla sumoka uz sunaudota elektra pagal skaitiklio parodymus. Ta suma imoka i biudzetine saskaita ir mes ta suma maziname kasines elektros islaidas. Ar teisingai rasau saskaitu korespondencija D 232 K 100?

Aš taip pat rašau tik aš K 230, nes juk už jų sunaudotą elektrą yra apmokėta iš mūsų asignavimų?


Pagal šią sąskaitų korespondenciją išeitų, kad mažinate ne kasines išlaidas, o finansavimą.
Reikėtų rašyti D 100 K 200 (211; 213 ar kt.) smile
2006-02-20 18:55 Biudžetinių įstaigų apskaita » Kursai apie biudzetiniu istaigu apskaita » #251429

Jonir rašė:

padruzke rašė: Sveiki,

Gal kas nors ka nors zinote kur galeciau rasti tokius kursus, ar seminara, ar kazka panasaus. bendram supratimui. apie biudzetiniu istaigu apskaita. smile


Sveiki. V.Laukaitienės kvalifikacijos kelimo kursai VANANTA ,vyks vasario 23d. 10val. Vilniuje, Karolinos viesbutis. Galima registruotis
kkk.vananta@takas.lt

Tie patys kursai vasario 24 d. Kaune, rajono savivaldybės salėje. Pradžia 10 val. Registracijos adresas tas pats. smile
2006-02-20 18:51 Biudžetinių įstaigų apskaita » Specialiųjų lėšų apskaita » #251427

altruiste rašė: o kiek pagrindine mokykla turetu tureti saskaitu?
man atrodo kad pas mus kazko truksta.
turim tris saskaitas;biudzetine, nemokamo maitinimo, spec.lesu(kurioj tik pajamos)
klausiu dbr visur:(
kuo toliau tuo klausimu tik daugeja


Netrūksta nieko. Jei tikrai prireiks, atsidarysite dar vieną sąskaitą - pavedimų lėšoms. O keturių - iki kaklo. smile smile smile
2006-02-12 21:16 Bendra » Valandinis atlygis, DU ir kompensacija už nepanaudotas atostogas » #249567

kesli rašė: 550:3(20+21+19)=1650:60=27,5
28:12*4,3*0,73
7,03*27,5=193,33Lt
Todel pasibaigus terminuotai DS, 03.10d. turiu ismoketi DU uz 02 men ir atostoginiu kompensacija
550+193,33=743,14Lt ir nuo ju visu bendrai paskaiciuoti GPM (-290), 3 ir 31 proc sodrai, GF ?
Tikiuosi nepatingesit atsakyti.


Nepatingėsim:
ne bendrai, o už vasarį -290 ir už kovą: 193,33 už nepanaudotas atostogas, plius atlyginimas už 03 mėn. dirbtas dienas - 290. Kažkaip čia labai sudėtingai surašiau, bet tikiuosi, kad supratote.
2006-02-12 21:08 Bendra » Valandinis atlygis, DU ir kompensacija už nepanaudotas atostogas » #249564
Labiausiai nepatinka štai šita marmuzė labai netgi simpatiška...
2006-02-12 20:42 Bendra » Valandinis atlygis, DU ir kompensacija už nepanaudotas atostogas » #249555
[quote="Stela"]Taigi, nereikia skubėti rodyti baisių marmuzių be reikalo:)).


Marmuze nepatiko, matai...
2006-02-12 20:39 Bendra » Valandinis atlygis, DU ir kompensacija už nepanaudotas atostogas » #249549

prosas rašė:

Stela rašė: Ir aš:).
Na, ne visai taip - aš kai ką supratau:), bet atostogų priklauso 9,8959 kal.dienų už 129 kalendorines darbo įmonėje dienas:).


Ne nu tai čia tik skaičiavimo tikslumas.
Bet kaip gerai moka - už visas išeigines :))


Persiprašau, dovanokit, atleiskit!
28:12x4.3x0.7=7.03 dienos nepanaudotų atostogų.
Atleiskit, atleiskit, atsiprašau!!!
2006-02-12 20:35 Bendra » Valandinis atlygis, DU ir kompensacija už nepanaudotas atostogas » #249546

prosas rašė: Kažko nieko nesupratau :)


Aiškinu:
3 mėn. - gruodis, sausis, vasaris
atlyginimas 550x3=1650 Lt
darbo dienų - 20+21+19=60
dienos vidurkis - 1650:60=27.50
dirbo 4.3 mėn. - lapkritis, gruodis, sausis ir vasaris ( ar ko nesupratau?)
nepanaudotų atostogų - 28:12x4,3=10.04 dienų
kompensacija už nepanaudotas atostogas - 10,04x27,5=276.10 Lt
Ar dar yra nesupratusių? smile
2006-02-12 20:14 Bendra » Valandinis atlygis, DU ir kompensacija už nepanaudotas atostogas » #249538

kesli rašė: cha cha- apskaiciuoti tesingai- tai ne cha cha smile

Terminuota darbo sutartis buvo 91d.d. (nuo 05.11.02d iki 06.03.10d.)
Su visom sventem isejo taip, kad dirbta
05.11 men= 21
05.12men= 20
06.01 men= 21
06.02 men= 19
06.03 men= 8d( su kovo 10-ta diena)= 89 d.d.
Pagal kokius vidurkius paskaiciuoti neisnaudotas atostogas?????? Ir kaip smile
DU= 550 Lt.


550x3:(20+21+19)=1650:60=27.50
28:12x4.3=10.04
10.04x27.50=276.10
Kompensacija už nepanaudotas atostogas - 276.10 Lt. Uch! smile
2006-02-11 19:24 Biudžetinių įstaigų apskaita » Specialiųjų lėšų apskaita » #249416

ramune1 rašė: Labai prašau pagalbos, nes biudžetinėje įstaigoje darbo stažo jau turiu 22 d.d. ir kovos lauką ruošiuosiu nuo 0:
Susiformavau mokyklos mokinių sąrašą. Esu papildomo ugdymo mokykla.
Mano spec.lėšos - tėvų mokestis už išlaikymą įstaigoje. Direktoriui patvirtinus mokinių sąrašą pasidariau žiniaraštį ir mem.ord.Nr.15 (forma Nr.406) priskaičiavau debitorinį įsiskolinimą už sausio mėn.
D 172
K 232
172sąskaitoje - perėmėme iš švietimo įsiskolinimą už praeitus metus. Visas kitas sąskaitas galiu keisti.
Dabar nebežinau ką turiu daryti: kokia sąskaitų korespondencija ir kur atvaizduoti, kai mokiniai apsimoka (mažėja įsiskolinimas) ir tas lėšas aš pravedu į savivaldybę. Aišku aš vėliau jas užsisakau iš biudžeto mokyklos reikmėms pagal sąmatos projektą.
Priskaičiuotas įsiskolinimas gaunasi didesnis nei apmokėjimas, vaikai nenubėga į banką per 1 dieną, o einamas mėn. užsidaro. Viskas lipa į kt.






Na ką, ramune1, susipažinsime arčiau. Dirbu papildomo ugdymo įstaigoje ir galiu "paguosti": nuo Naujųjų nauja apskaitos tvarka, nauja apskaitos organizavimo tvarka ir t.t. Ten viskas surašyta nuo "a" iki "z", bet Jūs jau tikriausiai viską žinote ne blogiau už mane.
Pradžiai tėvų įnašai ir sąskaitų korespondencijos:
D 172 - K 400 priskaitytas mokestis už mokslą:
D 111 - K 172 mokestis sumokėtas, tuo pačiu registruojami įsipareigojimai biudžetui:
D 400 - K 173
D 173 - K 111 surinkta pajamų suma pervedama į biudžetą. Taškas.
Kaip matote, visos sąskaitos užsidaro. Toliau:
D 101 - K 230 gaunamos lėšos spec. programoms vykdyti ir t.t. Taigi, finansavimas iš biudžeto, išlaidos biudžeto ir pan. Tik siūlyčiau apskaitą vesti atskirai nuo aplinkos lėšų. Pradžiai tiek. smile
2006-02-09 19:46 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #248876
Klausimėlis Adron

"Centą" pirkome prieš metus. Lyg ir reikėtų susimokėti už atnaujinimus sekantiems metams. Man jau susirūpinti tuo pačiai ar Jūs atsiųsite sąskaitą? Ir dar: atnaujinimus siųsdavote CD. Dabar jau galėčiau tai padaryti internetu. Kaip dažnai tai galiu daryti ir į ką atkreipti dėmesį?
2006-02-09 17:49 Apskaita & Auditas » Padėkite prašau » #248855

123456 rašė: O dar turiu klausimuką, čia pervedi jau išskaičiavus visus mokesčius tą sumą antstoliams, ta prasme pvz.: būtų, kad darbuotojui mokėti reiktų atlyginimo 500 į rankas, bet jam moki jau 339, o tuos 161Lt. pervedi antstoliams..




Tikra tiesa
2006-02-07 20:03 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #248018

Senetra rašė: Biski pasimeciau, nes kitam darbuotojui paskaiciuota:
(550+550+392.85):(21+22+15)=1492.85:58=25.74

tai 25.74*2=51.48

o radau paskaiciuota 50.77

niekaip nesuprantu is kur gauta ta suma?!



Iš Palubinsko smile
2006-02-07 19:52 Darbo teisė » PAPILDOMO DARBO TRUKMĖ » #248009

Tiesi rašė: Jei man reikėtų išduot pažymą darbuotojui, dirbančiam slenkančiu grafiku (suminė darbo laiko apskaita) nelabai žinau, ką daryčiau:
"Darbuotojas, norintis eiti antraeiles pareigas (dirbti darbą), iki darbo sutarties sudarymo turi pateikti darbdaviui, kuris darbuotoją priima į antraeiles pareigas (darbą), iš pagrindinės darbovietės gautą pažymą, kurioje turi būti nurodytas jo kasdienio darbo toje darbovietėje pradžios ir pabaigos laikas"
taigi sunkiai įsivaizduoju, ir ko iš kitos darbovietės prašyt. VDI paskambinus konkrečiai grybavo smile
Kokia gali būt pažyma apie darbo pradžios ir pabaigos laiką, kai grafikas slenkantis?
Dėl 144 straipsnio 5 dalies - jei vienoj darbovietėj 12 val. vieną dieną, 12 val. kitą dieną kitoje darbovietėje, tarsi niekas ir nepažeidžiama?
Jeigu rimtai, nepriimčiau tokio darbuotojo: jis man turėtų atnešti pažymas apie pagrindinėje darbovietėje patvirtintą darbo grafiką kas mėnesį, be to jau reikėtų žiūrėti DK 160 str. 1 d. ir 161 str. 5 d. Žodžiu - slenkančio grafiko slenkantis darbo grafikas. Įdomu kas jam tas pažymas rašys? O, mano supratimu, atsakomybė tenka antraeilei darbovietei. smile


marmuze rašė:
Pažymoje rašoma taip, kaip dirba, o antroje darbovietėje sprendžia priimti, ar ne, atsižvelgdami į DK reikalavimus. Aš asmeniškai atkreipčiau dėmesį į DK 144 str. 5 d.

2006-02-07 19:02 Darbo teisė » PAPILDOMO DARBO TRUKMĖ » #247996

Tiesi rašė: Nors kokią mintį smile

Tiesi rašė: Turiu dar gudresnį klausimą, gal kas esat susidūrę realiai?
Darbuotojas dirba slenkančiu grafiku, t.y. iki 48 val. per savaitę. Realus darbo grafikas - 12 val per dieną ir dvi laisvos. Žmogelis sumanė įsidarbinti kitur tokiu pačiu slenkančiu grafiku: 12 val per dieną, 2 laisvos. Ar antroji darbovietė gali sudaryt tokią darbo sutartį?
Kaip turėtų atrodyt pažyma apie dirbamas valandas iš pirmosios darbovietės?
Padiskutuojam?



Pažymoje rašoma taip, kaip dirba, o antroje darbovietėje sprendžia priimti, ar ne, atsižvelgdami į DK reikalavimus. Aš asmeniškai atkreipčiau dėmesį į DK 144 str. 5 d.
2006-02-07 18:52 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #247994

Loreta13 rašė:

eva25 rašė: Sveiki. Atidareme nauja imone. Is ankstesnes imones liko baldu, kuriais dabar naudosimes. Jie niekam nereikalingi, buvo pasigaminti paciu darbuotoju ir dabar liko musu patalpose. Kaip man juos uzpajamuoti, kokiu pagrindu ikainoti? Padekit smile

Nevargčiau smile

Pritariu, jei įmonė ne biudžetinė. Biudžetinėje reikės direktoriaus įsakymu sudaryti komisiją ir užpajamuoti jos nustatyta verte. smile
2006-02-07 18:43 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #247993

Senetra rašė: darbuotojas dirba imoneje pilna darbo diena. nuo 2005 10 01 -12 01 jo atlyginimas 550 lt. nuo 2005 07 01-09 01 jo atlyginimas 275 lt.


2006 01 09-02 06 turejo nedarbinguma. kaip man reiktu skaiciuoti uz dvi dienas???

Neaišku, ką tas darbuotojas veikė nuo 2005 12 01. Už dvi dienas skaičiuojasi taip: spalio, lapkričio, gruodžio mėn. priskaičiuotas atlyginimas dalijamas iš d.d. skaičiaus sumos. gauni dienos kompensuojamąjį uždarbį. ligos pašalpa - Jūsų įmonėje patvirtintas procentas nuo komp. DU (nuo 80 iki 100 %)
2006-02-07 18:34 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #247991

SSigute rašė:

SSigute rašė: Prisipažįstu - neperskaičiau visko. Pildydama deklaraciją neteisingai įrašiau asmens kodą, kaip taisyti: tikslinti deklaracijos eilutę ar dar kažkaip?

Prašau - patarkit.


Turėjau analogišką situaciją: uždėjau žymą "Patikslinta" ir išsiunčiau tą pačią deklaraciją su teisingu kodu. Priėmė. Visi kiti mano bandyti variantai nepraėjo. smile
2006-02-07 18:28 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #247988
[quote=indruliuks]mano
Nelabai suprantu, kodėl 2x335 (vienas augina vieną vaiką iki 18 metų), jei iki tol buvo 10x290: lyg ir turėjo būti 10x(290+14,50). Rašai: A8 - 3570, A9 tuščia smile
2006-02-01 20:22 Biudžetinių įstaigų apskaita » Materialinė atsakomybė biudžetinėse įstaigose » #246360

Idalija rašė: Norėčiau paklausti, ar biudžetinėje įstaigoje su vyriausiuoju buhalteriu reikia sudaryti materialinės atsakomybės sutartį? smile

LR DK 256 str.. Galioja visiems mirtingiesiems. smile
2006-01-16 18:00 Įvairūs » DEL II savininko inasu » #241425

schwancas rašė:

vaida_l rašė: Sveiki,

Pradejau vesti II apskaita. Reikia siokios tokios konsultacijos.
Pora klausimuku:
1. kazkokia imone israse saskaita savininkui kaip fiziniam asmeniui, niekur nepaminedama kad jis yra individualios imones atstovas. ar sia saskaita galima traukti i II apskaita?
2. kaip traktuojami savininko inasai? kur jie registruojami ukiniu operaciju zurnale? ar veliau siuos inasus savininkas gali pasiimti is imones saskaitos ar kasos bet kada, ar tik metu gale is imones pelno po mokesciu?

DEKOJU


Individualios imones savininko vardu israsyta s/f tas pats kas ir II vardu israsyta s/f.Savininko inasai ukiniu operaciju zurnale registruojami skiltyje"savininko nuosavybe"-padidejimo skiltyje, atsiimant inasa-sumazejimo.


Nuo kada? Nebent savininko asmens kodas = įmonės kodas. Jei apmoki savininko vardu išrašytą sąskaitą iš įmonės lėšų, gale metų deklaruoji kaip savo reikmėm paimtus pinigus, apmokestini GPM 15%. o dar jei viršijo pelną, tai ir visais 33%.
2006-01-15 21:19 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #241208

ani22 rašė: ar teisingai supratau, je ivaika priziures kol vaikui sueis treji metai is sodros negaus pasalpos, o jei iki vieneriu metu tai gaus, tai jei vieniems metams atostogos suteikiamos, kokia reikia forma uzpildyti, ir tai reikia daryti darbdaviui ar paciam darbuotojui, atsiprasau uz tokius klausimus, bet noriu teisingai suprasti.aciu. smile

Nepriklausomai nuo atostogų trukmės sodra moka iki 1 metų 70 % buvusio atlyginimo, o nuo metų iki trijų visiems vienodai - 93 Lt moka soc. apsauga. Pasibaigus nėštumo - gimdymo atostogoms reikia nueiti į darbovietę ir parašyti prašymą suteikti vaiko priežiūros atostogas pasirinktam laikui. Darbdavys rašo įsakymą suteikti, su įsakymo kopija ir vaiko gimimo liudijimu - į sodrą ir problemos baigtos. Jei atostogas nutrauksit (grįšit į darbą) vaikui nesuėjus 1 metukų, 70% nebegausit nuo tos dienos. Soc. apsauga moka iki 3 metų nepriklausomai dirbi ar atostogauji.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui