Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8109 žinučių

Naujausios žinutės:

2014-03-05 17:49 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1211729

Edita-Niekas rašė:
Sveiki,
reikia, pritarimo arba nepritarimo, kilo klausimas dėl neleidžiamų atskaitymų, buvusi buhalterė į neleidžiamus traukdavo tik delspinigius, o man iškilo daugiau klausimų:
1. 630 priteistos palūkanos už fizinio asmens paskolą (sakyčiau neleistini, patys kalti, kad nesusimokėjom laiku)?
2. 6125 priteistų palūkanų kur kalbu 1. punkte sumokėtas GPM, teoriškai jį reikėjo išskaičiuoti iš palūkanų ir sumokėti, bet kadangi antstoliai tiesiog nuskaičiavo ir sumokėjo. (sakyčiau neleistini, bet nežinau ką reikėtų daryti tokiu atveju, jei asmuo sutiktų paskui mums tuo pinigus grąžinti)?
3. 635 vykdymo išlaidos antstoliams ir teismų išlaidos (tiksliai neleistini)?
4. 635 parama (pasimečiau, sumos labai nedidelė nuo 50 iki 1000 Lt, remiama yra šventės, mugės, kuriose, mes savo produkciją pardavinėjame, sakyčiau leistini)?
5. 6123 Neatskaitomas PVM (pasimetus, galbūt neleistini? naudojama telefonų sąskaitoms kai viršija galimas sąskaitų ribas)


Sveiki
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000002...
4.Apie paramą PLN 204 formoj skaitytkit kaip rodoma.
5. Gal apmoka tą viršijamą sumą darbuotojas?
2014-03-05 17:37 Bendra » buhalterio atsakomybe » #1211726

Irinabuckis rašė:
Laba diena!
Turiu tokią situaciją: liepos mėnesį gavome prekes iš ES. Telefonu vežėjas (Latvijos įmonės direktorius) pasakė, kad už transportą bus sąskaitą 450 EUR. Prekes darbuotoja užpajamavo į sandėlį su didesnę savikainą (nes pridėjo tuos 450 EUR). Praėjo jau 6 mėn. bet sąskaitos mes taip ir negavome, nerandame tos įmonės direktoriaus, o telefonu (radome internete) atsako apskaitos įmonės darbuotoja ir praneša, kad jie irgi jo nematė jau 6 mėnesius.....
Dalį prekių pardavėm, dalį dar turime.....
Pakeisti pajamavimo negalime (taip jau yra).....
Kaip taisyti tokią klaidą? Ar palikti tas sumas kaip yra?
Ačiū!

Dėčiau tą sumą į neleidžiamus.
2014-03-05 17:28 PVM » IT atskaitos tikslinimas » #1211723

vaivux rašė:
Atsiprašau už kvailą klausimą, bet susipainiojau visai...
Jeigu kompiuterinės technikos turto grupei priklausantis kompiuteris pagal PM įst. 1 priedėlį turi būti nudėvimas per 3 metus, mes jį taip ir nudėvime, o po tų 36 mėn nurašome, tai ar reikia tikslinti PVM už dar 24 mėnesius (t.y. ar PVM tikslinimo laikotarpis šiuo atveju 5 metai)?
Dėkui.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000...
Nereikia
2014-03-05 15:22 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis nematerialus turtas » #1211684

tiga rašė:
Matote, pagal 12 standartą, tai ilgalaikis turtas turi atitiktį šią sąlygą -"turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio
materialiojo turto vieneto savikainą, įmonės nusistatytą kiekvienai turto grupei;", o skaitant 13 standartą nerandu jokio užsiminimo apie jo vertės dydį, pagal VAS Ilg.nematerialus turtas turi atitikti šiuos požymius:
"5.1. Pagrįstai tikėtina, kad įmonė ateityje iš turto gaus tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos.
5.2. Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės.
5.3. Įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti kitų teisę juo naudotis."
Štai kodėl aš ir esu pasimetus smile nes nežinau ar turiu teisę įsigytas nebrangias programas iškart nurašyti į sąnaudas.


Jūs žiūrėkit į pelno mokesčio įstatymą, ten aiškia rašoma, "...kiekvienai grupei nustatytas sumas..'' Materialiam viena suma, nematerialiam kita suma nustatyta, dar galima skirstyt..smulkiau.
Negi jau būtų tos sumos jums labai reikšmingos būtų finansinėj apskaitoj.? Nemanau..
2014-03-05 14:59 Pelno mokestis » Investicinis projektas pagal PMĮ 46'1 str. » #1211675

dassi rašė:
Laba diena, norėjau paklausti, įsigijome buhalterinę programą, šiaip kaip galima ir taikyti investicinį projektą, tik nesuprantu to nesenesnis nei 3m, šiaip ši programa seniai sukurta

Sveiki. Apie tai aprašyta pelno mokesčio įstatymo komentare. Jei trumpai, programą įsigijot iš platintojų, kurios jie nenaudojo, nesvarbu kad kopijas pirko ir kiti. Žiūrit kada įvedėt į ekspluataciją . Ten(komentare) paskaitysit pati..
2014-03-05 14:41 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1211671

judaskinas rašė:
Dekui ;) Nuraminot :) Jau noras dingo :)

smile Jei turit tik kokį vieną ilg turtą tai kokios problemos..
Atskirom IT grupėm gali juk būti kita kaina.
Gal kurioj grupėj dar nieko nėra pirkta, tai jokių kliūčių...
2014-03-05 14:15 Bendra » BALANSAS » #1211659

AudroneIn rašė:

2012 m. nuostolį įkelti į 2013 m. balansą , kokia korespondencija ?Dėkui

2012 m. nuostolis 50000
2013 m. pelnas 70000

70000-50000=20000 Lt
20000 x 15% = 3000 Lt pelno mokestis

20000 x 5% = 1000 Lt privalomas rezervas

[/quote]
ką dabar skirstot 2014m . 2013 metų pelną, jis pasimatys 2014m balanse.
ką skirstėt 2013m pradžioje už 2012m nuostolis , jis kiek supratau taip ir liko ''nedengtas''(akcininkai neįmokėjo). tai ta suma ir liks 2013m balanse.
Už 2013m balanse matysis 70000(jei tokią ten gavot) minus pelno mokestis.

Formoj PLN204 jau gali matytis kita galutinė suma apmokestinimui(jei neleidžiamų yra, dengsit 2012m nuostoliu ir t.t) . jau gali būti galutinė 20000 apmokestinimui..
2014-03-05 14:03 Bendra » Mažoji bendrija » #1211654

Antrininkass rašė:

Antrininkass rašė:
Labas rytas, ar MB rašo įsakymus narys ar samdytas direktorius

Gal patarsite kas nors manau kad direktorius

MB yra pas jus tik vienas narys ir samdytas vadovas, tada įsakymus rašo vadovas,
Jei bent 2 MB nariai tada atskiri klausimai (pagal įstatymą)sprendžiami narių susirinkime, protokolas, tada sprendimai ir t.t
2014-03-05 13:56 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1211651

judaskinas rašė:
Tai taip ir nesuprantu, ar tas ankstesnis IT, kuris neatitinka naujos IT kainos, lieka ir toliau IT grupeje ir yra nudevimas palaipsniui iki galo. Jei taip, tai kokios dar problemos (be apskaitos politikos keitimo) didinant minimalia isigijimo kaina?

Mokesčių tikslais lieka IT, o finansinėj apskaitoj pagal 12 VAS kitaip. Jei jums nesudėtingi perskaičiavimai tad problemų tikrai jokių...
7 VAS, 12 VAS
www.aat.lt/index.php?id=175
2014-03-05 09:05 Bendra » BALANSAS » #1211530

AudroneIn rašė:
Sveiki,
2012 m. nuostolį įkelti į 2013 m. balansą , kokia korespondencija ?Dėkui


Sveiki. UAB. Ką gavot P/N ataskaitoj pelnas paskirstymui(nuostolis) tai 2013m kai skirstėt tai ir korespondencijos, ką kaip dengėt, ar nieko nedengėt,,
2014-03-05 08:59 Bendra » Mažoji bendrija » #1211528

naujoke111111 rašė:
jei savininku inasus laikom trumpalaikiu turtu,tai kokia saskaita rasyti K smile :)

Sveiki. Čia pradinį įnašą neša kiek supratau..D 2 kl atsargos(ar kitas pavadinimas) ir
D 3 kl Įnašai MB nario
2014-03-04 16:35 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1211451

judaskinas rašė:
Rainis anksciau rase, kad reikia keisti apskaitos politika, bet tai sukelia daug problemu. Tai va noreciau suzinoti tiksliau :) Gal kokia nuorodele kur galeciau apie tai pasiskaityti smile

Keičiat apskaitos politiką.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2014-03-04 16:16 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1211438

adule rašė:

adule rašė:
Sveiki, pirmą kartą susidūriau su PVM atvirkštiniu apmkėjimu. Niekaip nesudėstau D ir K.
Mes pridavėm IT metalo laužui (sakykim 1000,00 Lt), išstatė sąskaitą 1000,00 Lt + PVM 210,00 Lt.
Su atžyma PVM atvirkštinis mokėjimas. Pravedė 1000,00 Lt
Kaip tai parodyti sąskaitose:
D 2411 (pirkėjai) 1000,00
K 5 klasė 1000,00
Bet kaip parodyti tuos negautus 210,00 Lt PVM.
ačiū smile


Nagi pasufleruokit kas nors.... smile smile smile

Mes išrašėm PVM sąskaitą ir pastabose apie tą PVM pasirašėm, apskaitoj nerodau visai.
Juk ir deklaracijos nereikia rodyt PVM sumos
2014-03-04 16:05 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1211434
Paskaitymui, kas nutinka, kai ūkininkai nesamdo buhalterių...
www.lrytas.lt/lietuvos-diena/kriminalai/moke...
2014-03-04 13:42 Bendra » Mažoji bendrija » #1211361

Laume rašė:
Labutis visiems. Bendrijoje vienas narys ir vadovas tas pats asmuo. Norėjau paklausti.
1) Kas turi rašytis ant išrašomų sąskaitų, ar bendrijos narys ar vadovas?
2) Kas rašosi ant pinigų priėmimo kvitų? Lyg ir turėtų bendrijos narys? Kur pareigos reikia rašyti : Bendrijos narys Vardas Pavardė Parašas? Nes jei rašysiu kad Direktorius, ar nepripaišys kad direktorius dirba visą darbą ir apmokestins kaip darbo užmokestį jo gaunamas pajamas?
nežinau ar aiškiai paklausiau smile

Sveiki. Teisingai pastebėta. Tai yra nesąmonė, bet ... aš atsižvelgiu, kad jei MB narys buhalteris, tai ant tų pirminių, kurie nebūtina vadovui pasirašinėti stengiuosi žodį MB narys rašyt. Kur nustatyta, kad vadovas pasirašinėja, net kai kur rašau MB narys(vadovas). Nors jei būt visur ''MB vadovas(narys)'' ar atvirkščiai ''MB narys(vadovas)'' manau blogai nebūtų...
Nežinai ant kokių kvailių papulsi....Esmės lygtai nekeičia, bet atsarga gėdos nedaro...
2014-03-04 13:05 Bendra » Mažoji bendrija » #1211336

hyperbright rašė:
Gal kas nors gali trumpai papasakoti apie dividendų išmokėjimo tvarką? Kaip į forminti? Kas turi sumokėti GPM, bendrija ar narys pats?

Sveiki. Trumpai. Vadovas sprendimu patvirtina visas FA, Pelno /nuostolio ataskaitoj apatinis sakičius be pelno mokesčio jau paskirstymui. Gal tame pat sprendime ar vėliau paskirstot(gal yra susirinkimas, tai vėl kitaip). Jei nėra skolų ir t.t kiek kam
Jei tik FA, lietuvis Išmokat 2014m
2015m iki 03.01 formą teikia įmonė 471 susimoka pats GPM
2014-03-03 20:41 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1211190

Finval rašė:
Registracijos Nr. KD-5812
Jei ūkininkas ar kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai naudojo žemės ūkio techniką žemės ūkio veiklai vykdyti, ir tai patvirtina pateiktos deklaracijos: FR0457 (individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracija) arba FR0624 (fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio materialiojo turto ar jo dalies priskyrimą ekonominei veiklai vykdyti), tokio turto pardavimo pajamos už parduotą žemės ūkio techniką priskiriamos individualios veiklos pajamoms ir apmokestinamos kaip individualios veiklos turto pardavimo pajamos. Vadinasi, tokios pajamos apmokestinamos atskirai nuo pajamų iš žemės ūkio veiklos, taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Taip, deklaruojama tame pačiame V priede, tik kodas prie 35 kodo dar pridedant skaičiuką. Atskiriama nuo Ž, ūkio pajamų.
taip ir rašo, kad tai nėra žemės ūkio pajamos.
Bet sodra apmokestina, nes yra V priede
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2014-03-03 17:49 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1211146

Finval rašė:
Noriu pakviest visas gana įdomiai diskusijai. Pradedam nuo to, kad VMI rašo:
"Pajamos iš žemės ūkio veiklos – pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, pajamos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytų paslaugų žemės ūkiui teikimo, taip pat pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūkio produktų pagamintus maisto produktus."
Iš čia man kyla klausimas - ūkininko IT pardavimas - pajamos iš žemės ūkio veiklos ar ne?
P.S. Čia tik pradžia. Norisi pirmiausia išsiaiškinti sąvokas, t.y. kaip jas supranta VMI ir Sodra. smile


Sveiki. Tikrai pavadinimų daug. IT pardavimas nėra žemės ūkio veikla...bet kažkodėl kai reikia deklaruot į VMI ten jau kodas 35, aišku tik dar pridedant lygtai 1(ar 2 kodas).
VMI apmokestina atskirai nuo ž ū veiklos
O sodra jei mato, kad ind veikla, ji vėl kaip indiv veiklą apmokestina matyt....(nesusidūriau)
2014-03-02 19:19 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1210899

Jolieja rašė:
Galima paprastai K kasa, D 3 klasė, nuosavybė, ar tai 34x
Metus užbaigus, pelną atkelsit į K 3 klasė (ir ten jau bus Debete tie paimti avansu )


o saskaitos 445 siuo atveju naudojimas? smile
[/quote]
Sveiki. FA nesudarinėju. Aš irgi ne pagal reikalavimus rašau, bet tikrintojams visai nesvarbu kokioj sąskaitoj, svarbu rezultatas ir žinot kas kur ''padėta''.
Jei teisingai , tai (dėl balanso) turėt patekt į turto klasės sąskaitą...
2014-02-28 19:06 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1210786

Jolieja rašė:
Pakonsultuokit prasau,
individualios imones savininkas is kasos issieme pinigus savo reikmem - kaip busimo pelno isemimas.
Kokia saskaitu korespondencija turetu buti is kart ir metus uzbaigus?

Aciu atsakusiems

Gal nesudarot FA registrų centrui? sąskaitų planą naudojat tik pagal 38 VAS ar kitą.?
Aš nesudarinėjų FA, sąskaitų planą naudoju kitą, nenaudoju nei 263, nei 264 sąskaitos(pagal 38 VAS) Jei jas naudojat, tai sudėtingiau....
Galima paprastai K kasa, D 3 klasė, nuosavybė, ar tai 34x
Metus užbaigus, pelną atkelsit į K 3 klasė (ir ten jau bus Debete tie paimti avansu )
2014-02-28 18:58 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1210784

AlgirdasA rašė:
Sveiki, neseniai pradėjau individualią veikla, taigi esu žalias ir kaip diena taip naujiena. Jau išrašiau dvi sąskaitos faktūras. Klausimas: man reikėjo išrašyti sąskaitos faktūras ar pirkimo pardavimo kvitą? Kuris man yra svarbu išrašyti kuris ne? Ar jokio skirtumo?

Sveiki. Pagal pageidavimą, užtektų ir kvito, jei kas prašyt tai sąskaitos
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2014-02-28 13:34 Bendra » VMI » #1210708

Finval rašė:
Gal kas susidūrėt su VMI gretinimuose esančiu terminu "permoka GPM MM savivaldybė"? Nes buvo sumokėta ūkininko metinis GPM, o sudengimuose išlipa vo šitas. Net neįsivaizduoju kas čia gali būt ir kurioj buhalterinėj sąskaitoj jį padėt. smile


Sveiki. Čia ūkininkas sumokėjo po deklaracijos pateikimo, bet neužskaityta, nesudengta.
tas žodis savivaldybė, tai gal deklaruoja gyvenamą vietą vienur, ūkis kitur ir nesutampa deklaracijoj...
2014-02-26 14:12 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1210226

pele-pelyte rašė:
Sveiki, parduota žemė, bet tai nėra įmonės pagrindinė veikla pirkti ir parduoti žemes. Kokia turi būti teisinga kontuotė? P.S. Gautas pelnas, o ne nuostolis.
D240 - pirkėjai
K 500 - pajamos
D600 - žemės savikaina? (Bet į savikaina nekeliauja, kai perki tiesiai D120 K 443) smile
K 120 - žemė

Susimaišiau smile

Sveiki. Gal geriau:
D 240
K 50x IT tirto perleidimo pelnas
K120 žėmė
D 50x IT turto perleidimo pelnas(atsikelia buvusi savikaina)
2014-02-26 14:01 Apskaita & Auditas » Atsargų nurašymas help! » #1210220

ingridytes rašė:
Sveiki,

reikia Jūsų nuomonės apie atsargų nurašymą. Buvo daryta smulkių atsargų inventorizacija 2014-01-02 dieną. Toji inventorizacija užsitęsė beveik mėnesį, kadangi atsargų buvo nežmoniškai daug. Inventorizavimo aprašas surašytas. Pagal jį buvo parašytas teikimas 2014-02-06 dienos data toms atsargoms nurašyti. Tame teikime buvo parašyta, kad vienomis atsargomis nebeprekiaujama nuo 2012-08 mėn, kitomis nuo 2013-07 mėn. Pagal 2014-01-02 dienos inventorizaciją kiekiai sutampa ir kad jas reikia nurašyti į sąnaudas.

Klausimai:

1) Ar labai blogai padariau, jei šias atsargas nurašiau 2013-12-31 dienai? Vienos jau nuo 2012 m. nebenaudojamos, o kitos net pusę metų.
2) Ar reikėtų ruošiant 2013 m. finansinę atskaitomybę mažinti sąnaudas, kadangi 2012 m. buvo nenurašytos vienos atsargos, tos, kuriomis nebeprekiauja nuo 2012-08 mėn.?


Gal jau radot atsakymą...
Paskaitymui:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000129242
2014-02-26 12:18 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1210190

Izabak rašė:
Laba diena. Prašau jūsų patarimo, kaip teisingai apskaitoje registruoti Pelno mokesčio permoką. 2013-12-17 VMI pateikiau patikslintas deklaracijas už 2008 bei 2011 metus (neteisingą taikiau PM tarifą). Po patikslinimo gavosi 1908 Lt pelno mokesčio permoka. Šią permoką registravau apskaitoje 2013 m. taip:
D 2632 Pelno mokesčio permoka
K 3421 Praėjusių finansinių metų pelnas (2013 m. bus nuostolis). Tačiau labai abejoju, ar galiu šia permoka didinti sukauptą pelną.
Ačiū už atsakymą.


Sveiki. Finansinėj apskaitoj tai tik taip. Sakykim 2013m nuostolis yra 3000, ir 1908 pelno permoka.
P/N ataskaitoj rodysit 1092 nuotolį
Mokestinė apskaita: PLN204, rodot 1092 nuotolį, toliau gal eilutė lygtai 43(dar pasitikslinkit) rodot 1908 , rezultate turit gaut 3000 nuostolį.
Ar ne taip?
2014-02-25 14:21 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1209985

Stefani rašė:

K 2 būsimų l sąn D 6 draud sąn

Taisot tada 2012m PLN204 (gal UAB esat)

Tik antroji korespondencija visiškai panaikina pirmąją, tai kaip galėtų patekti į 2013 sąnaudų sumažėjimą? O man kaip tik ir užstrigo 2 klasė - kaip ji dingsta :)
[/quote]

Jei paliekat tas 1. D 2 klsė, K 6 klasė(eis į klaidų taisymą) 300 lt
2. K 2 ir D 6 į sąnaudas
Sakykim turi pajamų 2013m 1000 ir išlaidų tuos 300(kurie ''atėjo'' iš 2012m) ir dar 300 turėsi parodyt ne 6 klasės sumažėjimą formoj PLN204, bet praėjusių laikotarpių klaidų taisymas 300, didina pelną.
Gal aiškiau
2014-02-25 11:53 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1209927

virbuh rašė:

D 6112 draudimo išlaidos
K 4431 skolos tiekėjams.


Sveiki. 2013m pabaigai rašot, K 6 draud sąnaudos, D 2 būsimų laikot sąnaudos
Kiek tenka , gal visa suma, nurašot 2013m
K 2 būsimų l sąn D 6 draud sąn
Taisot tada 2012m PLN204 (gal UAB esat)
[/quote]
Gal neaiškiai parašiau, nes kai kredituojat 6 klasę, tai nepamiršti kad tai nepatektų į 2013m sąnaudų sumažėjimą, gal tada per 34 geriau.
2014-02-25 11:40 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1209919

Stefani rašė:

Sveiki, kolegos,
Pakeliu temą...

Gal patarsite? Buvusi buhalterė visas 2012 metų draudimo išlaidas priskyrė einamojo laikotarpio sąnaudomis, nors didžioji dalis sumos priklausė 2013 metams (būsimosios sąnaudos). Kaip patarsite atitaisyti 2013 metais? Perspektyviniu būdu.
2012 metų įrašas:
D 6112 draudimo išlaidos
K 4431 skolos tiekėjams.

Gal kas nors gali pakoresponduoti?

Iš anksto dėkinga.


Sveiki. 2013m pabaigai rašot, K 6 draud sąnaudos, D 2 būsimų laikot sąnaudos
Kiek tenka , gal visa suma, nurašot 2013m
K 2 būsimų l sąn D 6 draud sąn
Taisot tada 2012m PLN204 (gal UAB esat)
2014-02-25 11:18 Bendra » Suderinimo aktas su VMI » #1209901

MelynakeDanga rašė:
Ačiū amadina22, vadinasi jei skirtumas keli litai dėl centų skirtumo, tai Jūs jei teisingai supratau, nieko nereguliuojate Didž. knygoje?


Ne kas metai, bet pareguliuoju, jei permokėjau PVM, tai nurašau tą sumą į 6 kl neleidžiamus.
2014-02-25 11:09 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1209895

Irinabuckis rašė:
Labas rytas! Turiu problemą; 2013 09 05 atleidome darbuotoją (viską išmokėjome), dabar gavome teismo sprendimą: pakeisti atleidimo datą (dviem dienom vėliau, nei atleidome), už tas 2 dienas išmokėti 220 Lt darbo užmokestį (suma "ant popieriaus") ir 500 Lt moralinės žalos.
Suprantu, kad turėsiu tikslinti SoDros 2-SD. O kaip su mokesčiais?
1. Alga + SoDra eina į 2013 m. sąnaudas (mažinančias apmok. pelną);
2.Iš algos išskaičiuoju 15% GPM, deklaruoju FR0572;
3. Žalos suma 500 lt bus sąnaudos nemaž. apmokes. pelną;
4. Ar išmokant žalos sumą tai bus GPM objektas, ar reikia deklaruoti FR0572, FR0573?

Ačiū!

Sveiki.
1. Taip, (jei balansai nepriduoti tai dar susitvarkysit viską.)
2. Taip, sodra, GPM ir (išmokėjimo momentu (dabar) 572 forma
3. Taip
4.Nereikia
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
Lygtai gerai surašiau..
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui