Tax.lt narys Jurgama

Jurgama
Tax.lt narys nuo
2006-07-12
Jurgama
forume parašė 492 žinučių

Naujausios žinutės:

2013-11-29 15:49 Bendra » Antraeilės pareigos » #1193413
Bet su ta savaitė durnai gaunasi, kad nevienodai išeina, pvz. gruodžio mėn. 1 savaitė gaunasi 12 val, 2 savaitė 24val., 3 savaitė 21 val., 4 savaitė išvis pas mus nedirbs, nes nesigauna pagal jo pirmaeilį grafiką ir daug šventinių įpuola, o šeštadieniais ir sekmadieniais mes nedirbame.
Tai kaip tada su 6 punktu? Ar vis tiek galime rašyti, kad trumpinama 20 val.?
2013-11-29 12:49 Bendra » Antraeilės pareigos » #1193348
O kalendorinė para yra nuo 00:00 iki 24:00, taip? Man čia turėtų būti neįdomu, kad pirmoj darbovietėj nuo 9-24:00 gaunasi 15 val, o ne 12val., svarbu, kad kai pas mus tą dieną dirba daryti grafiką taip, kad nesigautų daugiau nei 12 val. ir per savaitę bendrai su pirma darbovietė sužiūrėti, kad nesigautų daugiau nei 60 val., taip?

O kaip patartumėte darbo sutarties 5 ir 6 punktus pildyti? smile
2013-11-28 18:22 Bendra » Antraeilės pareigos » #1193178
Labas vakaras,

planuojame įdarbinti darbuotoją antraeilėm pareigom. Pagrindinėje darbovietėje jis dirba budėtoju po 24 val. (nuo 9.00 iki 9.00), po to keturios laisvos ir vėl 24 val. dirba ir taip visą mėn.
Tai taip išeina, kad ryte baigęs darbą dar tą dieną pas mus jis gali dirbti ne daugiau 3 val.?
Kaip čia tada toks grafikas skaitosi, kai kiekvieną savaitę valandų gaunasi skirtingai, tai 12 val., tai 21 val., tai 24 val.?
O kaip tada pildyti darbo sutarties 5 ir 6 grafas?
Čia turbūt geriausiai būtų mokėti valandinį darbo užmokestį?
2013-10-02 18:35 Bendra » Pasiaiškinimas VMI » #1183970
Va, tikrai taip ir reikėjo parašyti, dėl sveikatos sutrikimų, t. y. prastos atminties, o dabar parašiau dėl darbų apimties....
2013-10-02 17:45 Bendra » Pasiaiškinimas VMI » #1183964
aš nežinau, nežiūrėjau, gali būti po kokią vieną dieną gal ir pavėlavom, tikrai neatsimenu (neparašė už kokius mėnesius). Bet kas čia per absurdas, per du metus 2 deklaracijos pavėluotai, koks nusikaltimas... suprasčiau, kad išvis būtume nepateikę ar mokesčiai nesumokėti, o čia....tegu tikrina tas įmonės kurios išvis nieko nedaro...nu tikrai pikta smile

Kaip vaikų daržely dabar gal reikia rašyti, pavėlavau, nes pamiršau?
Bet man čia kitoj įmonėj buvo pasakę, kad Jūs privalote pateikti laiku ir pamiršti neturite teisės

Išvada: būkim robotais smile
2013-10-02 15:41 Bendra » Pasiaiškinimas VMI » #1183923
Sveiki,

gal kas gali pakomentuoti, ką galėčiau jiems atrašyti, nes aš apšalus smile

"Laba diena,

Pagal VMI pateiktus duomenis Jūs 2012-2013 metais pavėluotai pateikėte 2 GPM deklaracijas ( forma FR0572).

Prašome skubiai nurodyti vėlavimo priežastis."



2013-09-26 11:50 Bendra » Turiu klausima visiems » #1182834
Tai Jūs pašte saugote visų metų (pvz. nuo 2006) iš VMI gaunamus pranešimus apie priėmimą? Tai kiek pas Jus laiškų pašto dėžutėje? smile
2013-09-26 11:30 Bendra » Turiu klausima visiems » #1182823
Sveiki,

ar spausdinate ir segate prie deklaracijų iš VMI gaunamus pranešimus apie deklaracijų priėmimą?

2013-09-25 14:35 Gyventojų pajamų mokestis » Patalpų nuoma iš fizinio asmens ir GPM » #1182584
Laba diena,

Nutraukėm nuomos sutartį ir turime sumokėti baudą, kad nutraukėm anksčiau termino. Ar teisingai galvoju, kad nuo baudos nereikia gpm skaičiuoti? smile
2013-09-18 23:21 Bendra » Darbuotojų telefonai įmonėje » #1181198

Loreta13 rašė:

elijana rašė: Neturiu po ranka, gal ataskaitoj? mes tai visada viską segam. smile
Laikas būtų jų nesegt.
Sąnaudos pripažįstamos ne pagal ataskaitas, o pagal PVM s/f :)


Bent jau Omnitel'is pakeitė sąskaitas, kurios yra iš dviejų lapų, 1 lape visų darbuotojų detalūs prakalbėjimai, 2 lape bendra suma, tai nelabai be išeina nespausdinti tos paklodės.... Durnai kažkaip padarė....anksčiau buvo geriau - sąskaita bendra visų tel. suma ir atskirai ataskaita kas kur kiek prakalbėjo, o dabar viskas kaip ant delno... smile
2013-09-11 18:22 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #1179665

Colop rašė:
Pirkėjo parašas ant PVM s.f. neprivalomas.



amadina22 rašė:
mic.vmi.lt/generatepdf.do?id=1000119639

Neparašyta kad parašai privalomi.


O jeigu pirkėjas neapmokėtų sąskaitos, kaip įrodyti, kad tikrai tas prekes jis gavo? Mes tai visada liepiam pasirašyti sąskaitas, kurios apmokamos pavedimu.
2013-09-11 18:05 Pelno mokestis » CREDIT NOTE is uzsienio » #1179661
Ačiū, supratau. O intrastatui kaip išvežimo irgi nereikia rodyti, taip? Tiesiog sumažinam grąžinimo suma šio mėnesio įvežimus?
2013-09-11 15:39 Pelno mokestis » CREDIT NOTE is uzsienio » #1179627
Sveiki,
grąžinam prekes lenkam, jie išrašo kreditinę sąskaitą, tačiau tas prekes atvažiuoja ir pasiima jų agentas, kuris randasi Lietuvoje (jis atsakingas už pardavimus, atsiskaitymų kontrolę). Nežinom kaip toliau tos grąžintos prekės pasiekia ar nepasiekia Lenkiją. Turim tik kreditinę sąskaitą, ar tai skaitosi išvežimas, jį turime deklaruoti FR0564?
2013-09-04 16:45 Bendra » Darbas kasos aparatu » #1178180
Jeigu per dieną per kasos aparatą įplaukų 0,00 Lt, ar galime nespausdinti Z ataskaitos? Atspausdinti tik tų dienų, kada buvo kažkas įmušta?
2013-08-22 20:32 Pelno mokestis » Parama » #1175645
taip, turi.
2013-08-22 18:22 Pelno mokestis » Parama » #1175622

Jurgama rašė:
Sveiki,

direktorius važiuoja į tiekėjo gimtadienį. Vietoj dovanos jam prašo pervesti į labdaros ir paramos įmonės sąskaitą pinigėlių mokėjimo paskirty nurodant "Tiekėjas 15". Ar tokį pavedimą mes galime laikyti parama ir mažinti apmokestinamąjį pelną? Ar čia tiekėjas su tuo tikslu taip sau susimažins pelną? Pvz. po gimtadienio jis pasirašys paramos sutartį tai sumai, kiek bus gauta pavedimų?

Ar tai galime laikyti parama? Ar mums bus neleidžiami atskaitymai ir tiek? smile
2013-08-22 13:05 PVM » Metinė PVM deklaracija » #1175492
Reikės pasiskambinti, bet ir Jūs gal visgi parašykite savo nuomonę? :)
2013-08-22 10:18 PVM » Metinė PVM deklaracija » #1175411

Jurgama rašė:
Pildau deklaraciją ir kažkaip nelabai gaunasi...
Mes nuomojam patalpas be pvm ir su pvm. Pagal praėjusių metų rezultatus 2012 metais taikiau 91 atskaitos proc., metam pasibaigus gavosi - 96 proc. Tai taip išeina, kad 2012 metais galėjau taikyti 100 proc. atskaitą, nes neviršyja 5 proc.?
Kaip dabar metinę deklaraciją pildyti, jei tuos 9 proc. į atskaitą netraukdavau tik nuo tų sąskaitų, kur ir pvm ir ne pvm apmokestinamom paslaugom pirkimo pvm tekdavo, o kur tik pvm apmokestinamom paslaugom - 100 proc. atskaitydavau?
Man kažkaip per didelės sumos gaunasi...
Gal dabar reikia susiskaičiuoti tik tą pvm, kuris tekdavo ir pvm ir ne pvm apmokestinamai veiklai?
O kokius procentus rašyti 11 eilutėj? 96 proc. ar 100 proc. rašyti?
Gal kas padėsit man susigaudyti....? smile

Help smile smile
2013-08-22 10:09 Pelno mokestis » Parama » #1175403
Sveiki,

direktorius važiuoja į tiekėjo gimtadienį. Vietoj dovanos jam prašo pervesti į labdaros ir paramos įmonės sąskaitą pinigėlių mokėjimo paskirty nurodant "Tiekėjas 15". Ar tokį pavedimą mes galime laikyti parama ir mažinti apmokestinamąjį pelną? Ar čia tiekėjas su tuo tikslu taip sau susimažins pelną? Pvz. po gimtadienio jis pasirašys paramos sutartį tai sumai, kiek bus gauta pavedimų?
2013-08-08 23:43 Įvairūs » legalizavimas - naudotos auto detalės » #1172894
Be licenzijų tikrai negalima, "apeiti" galite tik nelegaliai.
Beje, gavus licenziją, aplinkosaugai reikės ataskaitas teikti, reikalavimų begale laikytis ir t.t....
2013-07-22 11:52 PVM » Metinė PVM deklaracija » #1168897
smile smile
2013-07-19 16:18 PVM » Metinė PVM deklaracija » #1168652
Pildau deklaraciją ir kažkaip nelabai gaunasi...
Mes nuomojam patalpas be pvm ir su pvm. Pagal praėjusių metų rezultatus 2012 metais taikiau 91 atskaitos proc., metam pasibaigus gavosi - 96 proc. Tai taip išeina, kad 2012 metais galėjau taikyti 100 proc. atskaitą, nes neviršyja 5 proc.?
Kaip dabar metinę deklaraciją pildyti, jei tuos 9 proc. į atskaitą netraukdavau tik nuo tų sąskaitų, kur ir pvm ir ne pvm apmokestinamom paslaugom pirkimo pvm tekdavo, o kur tik pvm apmokestinamom paslaugom - 100 proc. atskaitydavau?
Man kažkaip per didelės sumos gaunasi...
Gal dabar reikia susiskaičiuoti tik tą pvm, kuris tekdavo ir pvm ir ne pvm apmokestinamai veiklai?
O kokius procentus rašyti 11 eilutėj? 96 proc. ar 100 proc. rašyti?
Gal kas padėsit man susigaudyti....? smile
2013-07-11 09:57 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1166871
Žinokit ten tikrai juokinga suma - 40,00 Lt. Ačiū už patarimą, nieko netaisau, palieku kaip yra, tik sodrai sutvarkau ir vsio, ir taip turiu ką veikti ir be jų kliurkų....
2013-07-10 18:18 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1166807
Sveiki,

šiandien paskambina iš sodros ir liepia tikslinti 2012 m. darbuotojo (kuris jau nebedirba) NP-SD formą, nes per gydymo įstaigos klaidą buvo nutrūkęs 2 dienom nedarbingumas (buvo taiip: liga nuo 2012-04-13 iki 2012-04-27, o po to vėl nuo 2012-04-30 iki 2012-05-04, o turėjo būti nuo 2012-04-13 iki 2012-05-04).

Pas mane yra paskaičiuota ligos pašalpa už vieną dieną (04-30), o dabar turiu padaryti kaip tęsinį 04-28 - 04-29 ir tikslinti 04-30 - 05-04 kaip tęsinį. Su sodra viskas aišku, patikslinu ir jokių permokų nepriemokų neatsiranda, nes sodrai nieko nemokam nuo ligos pašalpos.
O kaip su DU priskaitymais?Turiu 2012 metų DU žiniaraštį taisyti ir asmens sąskaitą, 2012 GPM mėnesinę ir metinę deklaracija tikslinti, taip? Reikalauti, kad grąžintų pinigus darbuotojas už tą vieną dieną, nes atsiras permoka jam po taisymų....o sąnaudas DU mažinti 2013 metais? Kas dar, gal kas padėtų?
Blyn, kaip nervas ima, negaliu..... smile o dar kai skambina is sodros per dieną tris kartus ir reikalauja greitai patikslinimo, tai nebesigauna nepakėlus balso su jais kalbėti, tais valstybininkais, kad juos kur.......... smile
2013-06-05 12:05 PVM » importo PVM » #1159576
Laba diena,

pagal muitinės deklaraciją apskaičiuota: A00 - 0,00; B00 - 2925 G.
Tai kaip suprantu, PVM deklaracijoje turiu deklaruoti 27 ir 35 - 2925?

Bet pastebėjau, kad tas PVM priskaičiuotas kažkodėl ne nuo visos prekių vertės. Ji yra padalinta į dvi prekes: prekė Nr. 1 - 13755,90 ir prekė Nr. 2 - 17867,34. Bendra sąskaitos vertė su transporto išlaidom yra 31623,24, o priskaičiuota tik nuo 13928,71. Gal žinot kodėl čia taip? Gal čia suklysta ir reikia tikslinti?
2013-05-28 15:50 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1157719
Laba diena,

labai prašau pagalbos: parsigabenom iš indų prekes (lemputes), tačiau nemažai jų yra sudužusios, nebegalime jų parduoti, kaip mums jas nurašyti? Ar tai bus neleidžiami atskaitymai? O kaip PVM, turime nuo jų susimokėti? O gal galime į leidžiamus kaip nors dėti? ir taip nuostolis mums..... smile
2013-04-25 21:59 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1150829

Voveruska01 rašė:

Jurgama rašė:
Sveiki,

2004 m. pirkome katalogus, kuriuos žadėjo parduoti ir užpajamavo kaip atsargas 2 klasėj. Kadangi jų niekas nepirko, dabar norėtume nurašyti į sąnaudas, kaip savo reikmėm sunaudojom. Kaip suprantu bus neleidžiami? Jeigu norim, kad leidžiami būtų, reikėtų 2004 metus tikslinti? Ar išvis jau nebegalima tikslinti, praėjus daugiau nei 5 metams?

O kokie tie katalogai? Popieriniai? Tada jei neklystu, tai nusirašyt prekes į leidžiamus galima tuo atveju, jei turėsite utilizavimo pažymą.

Taip, popieriniai, prekių katalogai (anksčiau elektroninių nebuvo kaip dabar viskas kompuose). O čia ne tas pats kaip kokią knygą perkant iškart į sąnaudas traukiam? Būtinai juos turim utilizuoti ir tik tada galėsime į sąnaudas (leidžiamus atskaitymus) nurašyti? smile Suma nedidelė, tik 100 litukų... smile
2013-04-16 15:38 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1148490
Sveiki,

2004 m. pirkome katalogus, kuriuos žadėjo parduoti ir užpajamavo kaip atsargas 2 klasėj. Kadangi jų niekas nepirko, dabar norėtume nurašyti į sąnaudas, kaip savo reikmėm sunaudojom. Kaip suprantu bus neleidžiami? Jeigu norim, kad leidžiami būtų, reikėtų 2004 metus tikslinti? Ar išvis jau nebegalima tikslinti, praėjus daugiau nei 5 metams?
2013-04-12 22:29 Bendra » Importas » #1147804
Taip, sąlygos FOB. Aš abejoju, ar pas mus programoje galimas kelių datų registravimas vienai sąskaitai. smile
Tai sąskaitą pajamuoti reikia pakrovimo į laivą diena, t.y. 03-26, o kai atkeliaus nieko nebetikslinu, nes valiuta Eurai?
O PVM deklaracijoje toks įsigijimas niekur nerodomas, tik importo PVM rodysim, kai parkeliaus pas mus krovinys, taip?
O pagal tą naują tvarką, dėl importo PVM mokėjimo, mums reikės mokėti importo PVM ar ne?
Ačiū labai už atsakymus.
2013-04-12 10:14 Bendra » Importas » #1147613
Laba diena,

importuojame prekes iš Indijos, sąskaitos data 03-08, pakrovimo į laivą diena 03-26, o krovinys Lietuvoje bus kažkur 04-25. Kokios dienos data aš turėčiau registruoti šį pirkimą apskaitoje?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui